|
„Приложение № 2
|
|
към чл. 1, ал. 2
|
|
Бюджети на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2010 г. по програми
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Бюджет на Министерския съвет за 2010 г. по програми
|
|
|
|
|
|
|
Приходи
|
|
|
|
|
( в лева )
|
|
№
|
Наименование на прихода
|
Сума
|
|
1
|
Приходи и доходи от собственост
|
15 250 000
|
|
2
|
Други неданъчни приходи
|
1 000 000
|
|
3
|
Постъпления от продажба на нефинансови активи
|
13 750 000
|
|
|
Общо:
|
30 000 000
|
|
|
|
|
|
Разходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
Програма №
|
Наименования на политиките и програмите
|
Сума
|
|
|
Политика „Определяне на националните приоритети и координация на политиките“
|
9 236 429
|
|
Програма 1
|
„Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България“
|
4 852 728
|
|
Програма 2
|
„Координация и контрол на националните политики“
|
4 383 701
|
|
|
Политика „Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България“
|
16 288 000
|
|
Програма 3
|
„Осъществяване на държавната политика от областните администрации“
|
15 008 000
|
|
Програма 4
|
„Други програми в областните администрации (изработване на кадастрални планове, съфинансиране на проекти и договори на ОА, обезщетения по ЗПГРРЛ)“
|
0
|
|
Програма 5
|
„ОМП, поддържане на запаси и мощности, дейности при кризи, бедствия и аварии“
|
1 280 000
|
|
|
Други програми
|
38 039 267
|
|
Програма 6
|
„Вероизповедания“
|
2 995 559
|
|
Програма 7
|
„Борба с трафика на хора“
|
296 000
|
|
Програма 8
|
„Управление на националния архивен фонд“
|
6 500 000
|
|
Програма 9
|
„Национален компенсационен жилищен фонд“
|
10 377 504
|
|
Програма 10
|
„Здравеопазване - болница Лозенец“
|
11 579 683
|
|
Програма 11
|
„Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“
|
158 807
|
|
Програма 12
|
„Обекти с представителни и социални дейности“
|
5 390 914
|
|
Програма 13
|
„Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница“
|
340 800
|
|
Програма 14
|
„Избори - издръжка на ЦИК и нови избори“
|
400 000
|
|
Програма
|
„Администрация“
|
7 177 104
|
|
|
Общо:
|
70 740 800
|
|
|
|
|
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма 1 „Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
4 852 728
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
3 363 928
|
|
|
Издръжка
|
1 488 800
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
4 852 728
|
|
|
|
|
|
|
Програма 2 „Координация и контрол на националните политики“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
3 383 701
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
2 984 825
|
|
|
Издръжка
|
398 876
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
1 000 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка - разходи за изпълнение на Комуникационната стратегия на Р. България
|
1 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
4 383 701
|
|
|
|
|
|
|
Програма 3 „Осъществяване на държавната политика от областните администрации“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
15 008 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
12 416 624
|
|
|
Издръжка
|
2 591 376
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
15 008 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 5 „ОМП, поддържане на запаси и мощности, дейности при кризи, бедствия и аварии“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 280 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
1 280 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 280 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 6 „Вероизповедания“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
95 559
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
67 669
|
|
|
Издръжка
|
27 890
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
2 900 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Субсидии за организации с нестопанска цел - субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на ЗВ
|
2 900 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
2 995 559
|
|
|
|
|
|
|
Програма 7 „Борба с трафика на хора“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
296 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
106 250
|
|
|
Издръжка
|
139 750
|
|
|
Капиталови разходи
|
50 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
296 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 8 „Управление на националния архивен фонд“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
6 500 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
5 552 199
|
|
|
Издръжка
|
755 913
|
|
|
Капиталови разходи
|
191 888
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
6 500 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 9 „Национален компенсационен жилищен фонд“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
247 904
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
207 904
|
|
|
Издръжка
|
36 000
|
|
|
Капиталови разходи
|
4 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
10 129 600
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - за компенсиране на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
|
10 129 600
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
10 377 504
|
|
|
|
|
|
|
Програма 10 „Здравеопазване - болница „Лозенец“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
11 579 683
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
6 874 185
|
|
|
Издръжка
|
2 521 931
|
|
|
Капиталови разходи
|
2 183 567
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
11 579 683
|
|
|
|
|
|
|
Програма 11 „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
158 807
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
129 100
|
|
|
Издръжка
|
29 707
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
158 807
|
|
|
|
|
|
|
Програма 12 „Обекти с представителни и социални дейности“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
5 137 553
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
3 233 402
|
|
|
Издръжка
|
1 904 151
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
253 361
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Субсидии за нефинансови предприятия
|
253 361
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
5 390 914
|
|
|
|
|
|
|
Програма 13 „Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
340 800
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
261 312
|
|
|
Издръжка
|
76 948
|
|
|
Капиталови разходи
|
2 540
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
340 800
|
|
|
|
|
|
|
Програма 14 „Избори - издръжка на ЦИК и нови избори“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
400 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
400 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
400 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма „Администрация“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
7 177 104
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
2 145 987
|
|
|
Издръжка
|
2 272 745
|
|
|
Капиталови разходи
|
2 758 372
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
7 177 104
|
|
|
|
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи по програмите на Министерския съвет - общо
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
56 457 839
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
37 343 385
|
|
|
Издръжка
|
13 924 087
|
|
|
Капиталови разходи
|
5 190 367
|
|
|
|
|
|
|
II. Общо администрирани разходи по бюджета
|
14 282 961
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
70 740 800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Бюджет на Министерството на финансите за 2010 г. по програми
|
|
|
|
|
|
|
Приходи
|
|
|
|
|
( в лева )
|
|
№
|
Наименование на прихода
|
Сума
|
|
1
|
Приходи и доходи от собственост
|
20 237 400
|
|
2
|
Държавни такси
|
6 850 000
|
|
3
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
6 203 000
|
|
4
|
Други неданъчни приходи
|
2 759 600
|
|
5
|
Приходи от концесии
|
9 150 000
|
|
|
Общо:
|
45 200 000
|
|
|
|
|
|
Разходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
Програма №
|
Наименования на програмите
|
Сума
|
|
|
Политика „Устойчиви и прозрачни публични финанси“
|
19 311 481
|
|
Програма 1
|
„Бюджет и финансово управление“
|
10 671 857
|
|
Програма 2
|
„Защита на публичните финансови интереси“
|
8 639 624
|
|
|
Политика „Ефективно събиране на всички държавни приходи“
|
203 145 448
|
|
Програма 3
|
„Администриране на държавни приходи“
|
203 145 448
|
|
|
Политика „Защита на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, трафик на хора, изпиране на пари и финансиране на тероризма“
|
18 853 131
|
|
Програма 4
|
„Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС“
|
600 540
|
|
Програма 5
|
„Митнически контрол и надзор (нефискален)“
|
16 852 841
|
|
Програма 6
|
„Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри“
|
1 399 750
|
|
|
Политика „Управление на дълга“
|
2 493 583
|
|
Програма 7
|
„Управление на ликвидността“
|
2 493 583
|
|
|
Други програми
|
1 872 443
|
|
Програма 8
|
„Оперативна програма „Административен капацитет“
|
1 872 443
|
|
Програма
|
„Администрация“
|
8 825 914
|
|
|
Общо:
|
254 502 000
|
|
|
|
|
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма 1 „Бюджет и финансово управление“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
10 624 257
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
8 280 939
|
|
|
Издръжка
|
2 314 918
|
|
|
Капиталови разходи
|
28 400
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
47 600
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Информационно издание на МФ (Персонал)
|
27 600
|
|
|
Информационно издание на МФ (Издръжка)
|
20 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
10 671 857
|
|
|
|
|
|
|
Програма 2 „Защита на публичните финансови интереси“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
8 639 624
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
6 307 034
|
|
|
Издръжка
|
2 295 590
|
|
|
Капиталови разходи
|
37 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
8 639 624
|
|
|
|
|
|
|
Програма 3 „Администриране на държавни приходи“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
193 995 448
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
177 789 146
|
|
|
Издръжка
|
14 184 070
|
|
|
Капиталови разходи
|
2 022 232
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
9 150 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Концесионна дейност (Издръжка)
|
8 660 000
|
|
|
Концесионна дейност (Капиталови разходи)
|
490 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
203 145 448
|
|
|
|
|
|
|
Програма 4 „Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
600 540
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
359 100
|
|
|
Издръжка
|
241 440
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
600 540
|
|
|
|
|
|
|
Програма 5 „Митнически контрол и надзор (нефискален)“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
16 852 841
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
14 308 041
|
|
|
Издръжка
|
944 000
|
|
|
Капиталови разходи
|
1 600 800
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
16 852 841
|
|
|
|
|
|
|
Програма 6 „Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
1 399 750
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 217 104
|
|
|
Издръжка
|
144 646
|
|
|
Капиталови разходи
|
38 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
1 399 750
|
|
|
|
|
|
|
Програма 7 „Управление на ликвидността“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
2 493 583
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 407 100
|
|
|
Издръжка
|
1 086 483
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
2 493 583
|
|
|
|
|
|
|
Програма 8 „Оперативна програма „Административен капацитет“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
1 872 443
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 099 834
|
|
|
Издръжка
|
772 609
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 872 443
|
|
|
|
|
|
|
Програма „Администрация“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
8 825 914
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
6 308 733
|
|
|
Издръжка
|
2 127 081
|
|
|
Капиталови разходи
|
390 100
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
8 825 914
|
|
|
|
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи по програмите на Министерството на финансите - общо
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
245 304 400
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
217 077 031
|
|
|
Издръжка
|
24 110 837
|
|
|
Капиталови разходи
|
4 116 532
|
|
|
|
|
|
|
II. Общо администрирани разходи по бюджета
|
9 197 600
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
254 502 000
|
|
|
|
|
|
3. Бюджет на Министерството на външните работи за 2010 г. по програми
|
|
|
|
|
|
|
Приходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
№
|
Наименование на прихода
|
Сума
|
|
1
|
Приходи и доходи от собственост
|
7 445 200
|
|
2
|
Държавни такси
|
37 300 000
|
|
|
Общо:
|
44 745 200
|
|
|
|
|
|
Разходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
Програма №
|
Наименования на програмите
|
Сума
|
|
|
Политика „Насърчаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в света“
|
36 647 867
|
|
Програма 1
|
„Развитие на сътрудничеството в международните организации по проблемите на мира и сигурността, правата на човека, хуманитарните дейности и в международния кодификационен процес“
|
12 984 758
|
|
Програма 2
|
„Последователно утвърждаване на взаимноизгодни двустранни отношения“
|
23 663 109
|
|
|
Политика „Насърчаване на участието на България в процесите на глобализация в социално-икономическата сфера“
|
1 035 460
|
|
Програма 3
|
„Насърчаване ролята на България в международното сътрудничество в икономическата, социалната, културната и научно-техническата област“
|
1 035 460
|
|
|
Политика „Европейска интеграция“
|
22 445 617
|
|
Програма 4
|
„Провеждане на българските интереси във формулирането и реализацията на политиките и в институционалното изграждане на ЕС“
|
3 260 033
|
|
Програма 5
|
„Провеждане на българските интереси в Общата външна политика и в политика на сигурност на ЕС“
|
340 898
|
|
Програма 6
|
„Последователно развитие на двустранните партньорства с европейските държави“
|
18 844 686
|
|
|
Политика „Насърчаване на стабилността и сигурността в региона“
|
13 515 649
|
|
Програма 7
|
„Реализиране на българските интереси чрез задълбочаване на двустранните партньорства“
|
10 859 529
|
|
Програма 8
|
„Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в Югоизточна Европа и Черноморския регион“
|
2 656 120
|
|
|
Политика „Защита на българите зад граница и утвърждаване на положителния образ на България“
|
12 949 447
|
|
Програма 9
|
„Консулска дейност и защита на правата на българските граждани зад граница“
|
12 168 217
|
|
Програма 10
|
„Утвърждаване на положителния образ на България“
|
781 230
|
|
|
Политика „Осигуряване и поддържане на ефективна дипломатическа служба“
|
17 646 353
|
|
Програма 11
|
„Координация и развитие на дипломатическата служба“
|
4 458 853
|
|
Програма 12
|
„Сигурност, информационно-комуникационна среда и задгранични държавни имоти“
|
5 480 966
|
|
Програма
|
„Администрация“
|
7 706 534
|
|
|
Общо:
|
104 240 393
|
|
|
|
|
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма 1 „Развитие на сътрудничеството в международните организации по проблемите на мира и сигурността, правата на човека, хуманитарните дейности и в международния кодификационен процес“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
7 700 428
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 606 585
|
|
|
Издръжка
|
6 093 843
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
5 284 330
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
5 284 330
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
12 984 758
|
|
|
|
|
|
|
Програма 2 „Последователно утвърждаване на взаимноизгодни двустранни отношения“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
23 654 445
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
2 904 692
|
|
|
Издръжка
|
20 749 753
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
8 664
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
8 664
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
23 663 109
|
|
|
|
|
|
|
Програма 3 „Насърчаване ролята на България в международното сътрудничество в икономическата, социалната, културната и научно-техническата област“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
1 017 250
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
297 222
|
|
|
Издръжка
|
720 028
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
18 210
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
18 210
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
1 035 460
|
|
|
|
|
|
|
Програма 4 „Провеждане на българските интереси във формулирането и реализацията на политиките и в институционалното изграждане на ЕС“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
3 260 033
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
360 773
|
|
|
Издръжка
|
2 899 260
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
3 260 033
|
|
|
|
|
|
|
Програма 5 „Провеждане на българските интереси в Общата външна политика и в политика на сигурност на ЕС“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
340 898
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
231 812
|
|
|
Издръжка
|
109 086
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
340 898
|
|
|
|
|
|
|
Програма 6 „Последователно развитие на двустранните партньорства с европейските държави“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
18 829 196
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
2 070 928
|
|
|
Издръжка
|
16 758 268
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
15 490
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
15 490
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
18 844 686
|
|
|
|
|
|
|
Програма 7 „Реализиране на българските интереси чрез задълбочаване на двустранните партньорства“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
10 859 529
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 112 306
|
|
|
Издръжка
|
9 747 223
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
10 859 529
|
|
|
|
|
|
|
Програма 8 „Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в Югоизточна Европа и Черноморския регион“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
2 161 942
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
603 147
|
|
|
Издръжка
|
1 558 795
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
494 178
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
494 178
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
2 656 120
|
|
|
|
|
|
|
Програма 9 „Консулска дейност и защита на правата на българските граждани зад граница“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
12 168 217
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
2 753 620
|
|
|
Издръжка
|
9 414 597
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
12 168 217
|
|
|
|
|
|
|
Програма 10 „Утвърждаване на положителния образ на България“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
781 230
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
377 198
|
|
|
Издръжка
|
384 032
|
|
|
Капиталови разходи
|
20 000
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
781 230
|
|
|
|
|
|
|
Програма 11 „Координация и развитие на дипломатическата служба“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
4 458 853
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
2 627 009
|
|
|
Издръжка
|
1 831 844
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
4 458 853
|
|
|
|
|
|
|
Програма 12 „Сигурност, информационно-комуникационна среда и задгранични държавни имоти“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
5 480 966
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 928 482
|
|
|
Издръжка
|
2 061 143
|
|
|
Капиталови разходи
|
1 491 341
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
5 480 966
|
|
|
|
|
|
|
Програма „Администрация“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
7 706 534
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
3 168 035
|
|
|
Издръжка
|
4 338 499
|
|
|
Капиталови разходи
|
200 000
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
7 706 534
|
|
|
|
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи по програмите на Министерството на външните работи - общо
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
98 419 521
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
20 041 809
|
|
|
Издръжка
|
76 666 371
|
|
|
Капиталови разходи
|
1 711 341
|
|
|
|
|
|
|
II. Общо администрирани разходи по бюджета
|
5 820 872
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
104 240 393
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Бюджет на Министерството на отбраната за 2010 г. по програми
|
|
|
|
|
|
|
Приходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
№
|
Наименование на прихода
|
Сума
|
|
1
|
Приходи и доходи от собственост
|
27 300 000
|
|
2
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
3 400 000
|
|
3
|
Други неданъчни приходи
|
600 000
|
|
4
|
Внесен ДДС и други данъци върху продажбите
|
-15 300 000
|
|
5
|
Постъпления от продажба на нефинансови активи
|
56 000 000
|
|
|
Общо:
|
72 000 000
|
|
|
|
|
|
Разходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
Програма №
|
Наименования на програмите
|
Сума
|
|
|
Политика „Отбранителни способности“
|
646 003 600
|
|
Програма 1
|
„Сухопътни войски“
|
226 000 000
|
|
Програма 2
|
„Военновъздушни сили“
|
140 000 000
|
|
Програма 3
|
„Военноморски сили“
|
74 000 000
|
|
Програма 4
|
„Централно управление и осигуряване на БА“
|
95 000 000
|
|
Програма 7
|
„Военна полиция“
|
19 000 000
|
|
Програма 10
|
„Научна и изследователска дейност“
|
2 300 000
|
|
Програма 12
|
„Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR)“
|
5 000 000
|
|
Програма 14
|
„Инфраструктура на отбраната“
|
84 703 600
|
|
|
Политика „Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана, международен мир и стабилност“
|
83 081 000
|
|
Програма 5
|
„Участие на ВС в многонационални формирования, военни операции зад граница и международни учения“
|
41 081 000
|
|
Програма 8
|
„Сигурност чрез сътрудничество и интеграция“
|
10 000 000
|
|
Програма 13
|
„Военна информация“
|
32 000 000
|
|
|
Политика „Хората в отбраната“
|
88 359 000
|
|
Програма 6
|
„Образование, квалификация и обучение“
|
1 000 000
|
|
Програма 9
|
„Социално и медицинско осигуряване“
|
87 359 000
|
|
|
Политика „Поддръжка и осигуряване на отбраната“
|
73 186 400
|
|
Програма 11
|
„Административно управление и осигуряване“
|
73 186 400
|
|
|
Общо:
|
890 630 000
|
|
|
|
|
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма 1 „Сухопътни войски“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
226 000 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
209 222 422
|
|
|
Издръжка
|
16 777 578
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
226 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 2 „Военновъздушни сили“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
140 000 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
130 659 012
|
|
|
Издръжка
|
9 340 988
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
140 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 3 „Военноморски сили“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
74 000 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
68 000 000
|
|
|
Издръжка
|
6 000 000
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
74 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 4 „Централно управление и осигуряване на БА“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
95 000 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
82 438 956
|
|
|
Издръжка
|
12 561 044
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
95 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 5 „Участие на ВС в многонационални формирования, военни операции зад граница и международни учения“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
41 081 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
14 010 581
|
|
|
Издръжка
|
27 070 419
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
41 081 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 6 „Образование, квалификация и обучение“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
1 000 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
2 000
|
|
|
Издръжка
|
998 000
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
1 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 7 „Военна полиция“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
19 000 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
17 652 644
|
|
|
Издръжка
|
1 347 356
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
19 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 8 „Сигурност чрез сътрудничество и интеграция“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
10 000 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
10 000 000
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
10 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 9 „Социално и медицинско осигуряване“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
87 350 766
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
67 748 581
|
|
|
Издръжка
|
19 602 185
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
8 234
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Субсидии на организации с нестопанска цел
|
8 234
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
87 359 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 10 „Научна и изследователска дейност“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
2 300 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
2 250 400
|
|
|
Издръжка
|
49 600
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
2 300 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 11 „Административно управление и осигуряване“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
73 186 400
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
42 427 537
|
|
|
Издръжка
|
29 758 863
|
|
|
Капиталови разходи
|
1 000 000
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
73 186 400
|
|
|
|
|
|
|
Програма 12 „Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4IRS)“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
5 000 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
5 000 000
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
5 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 13 „Военна информация“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
32 000 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
27 974 801
|
|
|
Издръжка
|
4 025 199
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
32 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 14 „Инфраструктура на отбраната“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
56 703 600
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
18 226 600
|
|
|
Издръжка
|
36 919 354
|
|
|
Капиталови разходи
|
1 557 646
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
28 000 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
28 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
84 703 600
|
|
|
|
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи по програмите на Министерството на отбраната - общо
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
862 621 766
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
680 613 534
|
|
|
Издръжка
|
174 450 586
|
|
|
Капиталови разходи
|
7 557 646
|
|
|
|
|
|
|
II. Общо администрирани разходи по бюджета
|
28 008 234
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
890 630 000
|
|
5. Бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2010 г. по програми
|
|
|
|
|
|
|
Приходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
№
|
Наименование на прихода
|
Сума
|
|
1
|
Приходи и доходи от собственост
|
77 300 000
|
|
2
|
Държавни такси
|
31 000 000
|
|
3
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
4 600 000
|
|
4
|
Други неданъчни приходи
|
1 200 000
|
|
5
|
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
|
-14 000 000
|
|
6
|
Постъпления от продажба на нефинансови активи
|
1 000 000
|
|
|
Общо:
|
101 100 000
|
|
|
|
|
|
Разходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
Програма №
|
Наименования на програмите
|
Сума
|
|
|
Политика „Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността“
|
659 517 512
|
|
Програма № 1
|
„Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“
|
552 331 412
|
|
Програма № 2
|
„Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим“
|
107 186 100
|
|
|
Политика „Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност“
|
107 628 500
|
|
Програма № 3
|
„Пожарна безопасност, защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи“
|
107 628 500
|
|
|
Политика „Общоосигуряващи дейности“
|
147 604 688
|
|
Програма № 4
|
„Оперативно-техническо осигуряване“
|
15 980 860
|
|
Програма № 5
|
„Обучение, квалификация и научни изследвания“
|
15 785 120
|
|
Програма № 6
|
„Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване“
|
115 838 708
|
|
|
Политика „Превенция при възникване на бедствия и аварии“
|
3 364 759
|
|
Програма № 7
|
„Превенция при бедствия“
|
3 045 408
|
|
Програма № 8
|
„Обучение за подготовка и защита“
|
319 351
|
|
|
Политика „Защита при бедствия“
|
28 995 345
|
|
Програма № 9
|
„Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия“
|
350 000
|
|
Програма № 10
|
„Сили за реагиране“
|
28 645 345
|
|
|
Други програми
|
|
|
Програма № 11
|
„Убежище и бежанци“
|
3 200 000
|
|
Програма № 12
|
„Специална куриерска служба“
|
4 240 000
|
|
Програма
|
„Администрация“
|
970 196
|
|
|
Общо:
|
955 521 000
|
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма 1 „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
552 331 212
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
450 910 400
|
|
|
Издръжка
|
81 403 586
|
|
|
Капиталови разходи
|
20 017 226
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
200
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
200
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
552 331 412
|
|
|
|
|
|
|
Програма 2 „Охрана на държавната граница и контрол за спазването на граничния режим“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
107 186 100
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
83 242 200
|
|
|
Издръжка
|
23 407 400
|
|
|
Капиталови разходи
|
536 500
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
107 186 100
|
|
|
|
|
|
|
Програма 3 „Пожарна безопасност, защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
107 620 900
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
89 944 800
|
|
|
Издръжка
|
17 466 100
|
|
|
Капиталови разходи
|
210 000
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
7 600
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
7 600
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
107 628 500
|
|
|
|
|
|
|
Програма 4 „Оперативно-техническо осигуряване“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
15 980 860
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
12 831 900
|
|
|
Издръжка
|
2 763 400
|
|
|
Капиталови разходи
|
385 560
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
15 980 860
|
|
|
|
|
|
|
Програма 5 „Обучение, квалификация и научни изследвания“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
13 842 220
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
8 166 120
|
|
|
Издръжка
|
5 412 600
|
|
|
Капиталови разходи
|
263 500
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
1 942 900
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
2 500
|
|
|
Стипендии
|
1 940 400
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
15 785 120
|
|
|
|
|
|
|
Програма 6 „Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
115 443 540
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
71 366 940
|
|
|
Издръжка
|
40 750 600
|
|
|
Капиталови разходи
|
3 326 000
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
395 168
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
395 168
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
115 838 708
|
|
|
|
|
|
|
Програма 7 „Превенция при бедствия“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
3 045 408
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
428 961
|
|
|
Издръжка
|
16 447
|
|
|
Капиталови разходи
|
2 600 000
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
3 045 408
|
|
|
|
|
|
|
Програма 8 „Обучение за подготовка и защита“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
319 351
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
269 351
|
|
|
Издръжка
|
50 000
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
319 351
|
|
|
|
|
|
|
Програма 9 „Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I. Общо ведомствени разходи
|
350 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
350 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
350 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 10 „Сили за реагиране“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
28 588 645
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
23 117 067
|
|
|
Издръжка
|
2 810 364
|
|
|
Капиталови разходи
|
2 661 214
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
56 700
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
56 700
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
28 645 345
|
|
|
|
|
|
|
Програма 11 „Убежище и бежанци“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
3 187 255
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 495 065
|
|
|
Издръжка
|
1 436 190
|
|
|
Капиталови разходи
|
256 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
12 745
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
12 745
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
3 200 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 12 „Специална куриерска служба“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
4 240 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
3 480 000
|
|
|
Издръжка
|
700 000
|
|
|
Капиталови разходи
|
60 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
4 240 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма „Администрация“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
970 196
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
670 196
|
|
|
Издръжка
|
300 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
970 196
|
|
|
|
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи по програмите на Министерството на вътрешните работи - общо
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
953 105 687
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
745 923 000
|
|
|
Издръжка
|
176 866 687
|
|
|
Капиталови разходи
|
30 316 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Общо администрирани разходи по бюджета
|
2 415 313
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
955 521 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Бюджет на Министерството на правосъдието за 2010 г. по програми
|
|
|
|
|
|
|
Приходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
№
|
Наименование на прихода
|
Сума
|
|
1
|
Приходи и доходи от собственост
|
168 200
|
|
2
|
Държавни такси
|
73 595 800
|
|
3
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
36 000
|
|
4
|
Други неданъчни приходи
|
200 000
|
|
|
Общо:
|
74 000 000
|
|
|
|
|
|
Разходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
Програма №
|
Наименования на програмите
|
Сума
|
|
|
Политика в областта на правосъдието
|
55 113 200
|
|
Програма 1
|
„Правна рамка за функционирането на съдебната система“
|
4 926 480
|
|
Програма 2
|
„Регистри“
|
14 214 490
|
|
Програма 3
|
„Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство“
|
17 602 430
|
|
Програма 4
|
„Равен достъп до правосъдие“
|
5 412 400
|
|
Програма 5
|
„Инвестиции на органите на съдебната власт“
|
12 957 400
|
|
|
Политика „Изпълнение на наказанията“
|
83 453 800
|
|
Програма 6
|
„Затвори - изолация на правонарушители“
|
56 554 652
|
|
Програма 7
|
„Следствени арести и пробация“
|
26 899 148
|
|
Програма
|
„Администрация“
|
3 955 800
|
|
|
Общо:
|
142 522 800
|
|
|
|
|
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма 1 „Правна рамка за функционирането на съдебната система“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
4 441 123
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
2 732 582
|
|
|
Издръжка
|
1 702 241
|
|
|
Капиталови разходи
|
6 300
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
485 357
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
300 000
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации и дейности - Международен наказателен съд, Хагска конвенция, СЕ „Греко“
|
185 357
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
4 926 480
|
|
|
|
|
|
|
Програма 2 „Регистри“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
14 214 490
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
9 208 040
|
|
|
Издръжка
|
3 631 450
|
|
|
Капиталови разходи
|
1 375 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
14 214 490
|
|
|
|
|
|
|
Програма 3 „Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
17 174 640
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
15 066 840
|
|
|
Издръжка
|
1 819 070
|
|
|
Капиталови разходи
|
288 730
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
427 790
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка по ЗЗЛЗВНП
|
216 520
|
|
|
Капиталови разходи по ЗЗЛЗВНП
|
211 270
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
17 602 430
|
|
|
|
|
|
|
Програма 4 „Равен достъп до правосъдие“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
412 400
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
329 300
|
|
|
Издръжка
|
78 100
|
|
|
Капиталови разходи
|
5 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
5 000 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка по Закона за правната помощ
|
5 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
5 412 400
|
|
|
|
|
|
|
Програма 5 „Инвестиции на органите на съдебната власт“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
0
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
12 957 400
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Капиталови разходи на органите на съдебната власт - чл. 130а от Конституцията на Република България и ЗСВ
|
11 400 000
|
|
|
Издръжка по ЗСВ - чл. 388, ал. 2
|
1 557 400
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
12 957 400
|
|
|
|
|
|
|
Програма 6 „Затвори - изолация на правонарушители“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
44 272 692
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
37 759 529
|
|
|
Издръжка
|
4 970 760
|
|
|
Капиталови разходи
|
1 542 403
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
12 281 960
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка - храна и медикаменти (ЗИНЗС и ППЗИНЗС)
|
11 413 550
|
|
|
Други възнаграждения по ЗИНЗС и ППЗИНЗС
|
868 410
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
56 554 652
|
|
|
|
|
|
|
Програма 7 „Следствени арести и пробация“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
25 742 018
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
23 363 525
|
|
|
Издръжка
|
2 026 393
|
|
|
Капиталови разходи
|
352 100
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
1 157 130
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка - храна и медикаменти (ЗИНЗС и ППЗИНЗС)
|
1 157 130
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
26 899 148
|
|
|
|
|
|
|
Програма „Администрация“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
3 955 800
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
2 699 718
|
|
|
Издръжка
|
1 062 382
|
|
|
Капиталови разходи
|
193 700
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
3 955 800
|
|
|
|
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи по програмите на Министерството на правосъдието - общо
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
110 213 163
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
91 159 534
|
|
|
Издръжка
|
15 290 396
|
|
|
Капиталови разходи
|
3 763 233
|
|
|
|
|
|
|
II.Общо администрирани разходи по бюджета
|
32 309 637
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
142 522 800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Бюджет на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г. по програми
|
|
|
|
|
|
|
Приходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
№
|
Наименование на прихода
|
Сума
|
|
1.
|
Приходи и доходи от собственост
|
1 061 114
|
|
2.
|
Държавни такси
|
17 631 336
|
|
3.
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
8 000 000
|
|
4.
|
Други неданъчни приходи
|
307 550
|
|
|
Общо:
|
27 000 000
|
|
|
|
|
|
Разходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
Програма №
|
Наименования на програмите
|
Сума
|
|
|
Политика в областта на заетостта
|
90 505 039
|
|
Програма 1
|
„Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица“
|
90 505 039
|
|
|
Политика в областта на трудовите отношения
|
10 105 797
|
|
Програма 2
|
„Осигуряване на подходящи условия на труд“
|
9 835 297
|
|
Програма 3
|
„Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти“
|
270 500
|
|
|
Политика в областта на социалното подпомагане
|
156 843 461
|
|
Програма 4
|
„Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход“
|
47 208 578
|
|
Програма 5
|
„Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи“
|
94 533 679
|
|
Програма 6
|
„Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейната среда“
|
13 770 058
|
|
Програма 7
|
„Социално включване на други рискови групи от населението“
|
1 331 146
|
|
|
Политика в областта на демографското развитие и равни възможности
|
533 210 021
|
|
Програма 8
|
„Демографско развитие на населението“
|
53 386
|
|
Програма 9
|
„Подпомагане на семейства с деца“
|
380 829 014
|
|
Програма 10
|
„Интеграция на хора с увреждания“
|
152 217 589
|
|
Програма 11
|
„Равни възможности“
|
110 032
|
|
|
Политика в областта на жизнения стандарт и доходите
|
160 516
|
|
Програма 12
|
„Запазване жизнения стандарт на населението при отчитане ръста на работните заплати, доходите на домакинствата и регионалните специфики във формиране на доходите, както и защитените минимални плащания“
|
66 921
|
|
Програма 13
|
„Защитени минимални плащания“
|
93 595
|
|
|
Политика в областта на трудовата миграция
|
1 286 696
|
|
Програма 14
|
„Свободно движение на хора“
|
49 624
|
|
Програма 15
|
„Миграция и интеграция на имигранти“
|
1 237 072
|
|
Програма
|
„Администрация“
|
6 709 255
|
|
|
Общо:
|
798 820 785
|
|
|
|
|
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма 1 „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
І. Общо ведомствени разходи
|
25 505 039
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
22 879 464
|
|
|
Издръжка
|
2 572 384
|
|
|
Капиталови разходи
|
53 191
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
65 000 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Проект „Красива България“ - НПДЗ
|
5 000 000
|
|
|
Разходи за квалификация и програми за безработни (§42-00) - НПДЗ
|
60 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І + ІІ)
|
90 505 039
|
|
|
|
|
|
|
Програма 2 „Осигуряване на подходящи условия на труд“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
І. Общо ведомствени разходи
|
5 835 297
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
5 246 198
|
|
|
Издръжка
|
579 379
|
|
|
Капиталови разходи
|
9 720
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
4 000 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Проекти и програми за подобряване на условията на труд
|
3 000 000
|
|
|
Диагностика на професионалните болести
|
1 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І + ІІ)
|
9 835 297
|
|
|
|
|
|
|
Програма 3 „Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
І. Общо ведомствени разходи
|
270 500
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
151 413
|
|
|
Издръжка
|
118 187
|
|
|
Капиталови разходи
|
900
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І + ІІ)
|
270 500
|
|
|
|
|
|
|
Програма 4 „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
І. Общо ведомствени разходи
|
8 708 556
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
7 645 438
|
|
|
Издръжка
|
739 118
|
|
|
Капиталови разходи
|
324 000
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
38 500 022
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Месечни помощи по Закона за социалното подпомагане (ЗСП)
|
27 395 969
|
|
|
Еднократни помощи по ЗСП
|
1 868 625
|
|
|
Целеви помощи за наеми по ЗСП
|
111 438
|
|
|
Помощи за инвалиди по ЗСП
|
5 468 840
|
|
|
Други помощи по ЗСП
|
1 155 150
|
|
|
Целеви средства за диагностика, лечение и болнична помощ
|
2 500 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І + ІІ)
|
47 208 578
|
|
|
|
|
|
|
Програма 5 „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
І. Общо ведомствени разходи
|
7 116 679
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
6 452 259
|
|
|
Издръжка
|
664 420
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
87 417 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Целеви помощи за отопление - Наредба № 5 на министъра на труда и социалната политика
|
87 417 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І + ІІ)
|
94 533 679
|
|
|
|
|
|
|
Програма 6 „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
І. Общо ведомствени разходи
|
6 200 058
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
5 590 543
|
|
|
Издръжка
|
603 515
|
|
|
Капиталови разходи
|
6 000
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
7 570 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Други помощи и обезщетения по ЗЗД
|
7 400 000
|
|
|
Интегриран план „Закрила на детето“
|
170 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І + ІІ)
|
13 770 058
|
|
|
|
|
|
|
Програма 7 „Социално включване на други рискови групи от населението“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
І. Общо ведомствени разходи
|
53 076
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
46 747
|
|
|
Издръжка
|
6 329
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
1 278 070
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Проекти за предоставяне на социални услуги
|
408 070
|
|
|
Изграждане, реконструиране, обзавеждане и модернизиране на социални домове
|
270 000
|
|
|
Европейска година на борба с бедността и социалното включване
|
600 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І + ІІ)
|
1 331 146
|
|
|
|
|
|
|
Програма 8 „Демографско развитие на населението“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
І. Общо ведомствени разходи
|
53 386
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
53 386
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І + ІІ)
|
53 386
|
|
|
|
|
|
|
Програма 9 „Подпомагане на семейства с деца“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
І. Общо ведомствени разходи
|
15 829 014
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
14 402 915
|
|
|
Издръжка
|
1 426 099
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
365 000 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Еднократни парични помощи при раждане на дете по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД)
|
19 672 884
|
|
|
Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по ЗСПД
|
20 385 000
|
|
|
Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по ЗСПД
|
282 254 567
|
|
|
Еднократни парични помощи при бременност по ЗСПД
|
2 038 500
|
|
|
Целеви помощи за ученици по ЗСПД
|
3 669 300
|
|
|
Еднократни помощи за отглеждане на близнаци до 1 г. по ЗСПД
|
5 668 389
|
|
|
Еднократна парична помощ за отлеждане на дете до 1 г. от майка студентка, учаща редовна форма на обучение по ЗСПД
|
31 311 360
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І + ІІ)
|
380 829 014
|
|
|
|
|
|
|
Програма 10 „Интеграция на хора с увреждания“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
І. Общо ведомствени разходи
|
6 567 589
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
5 947 661
|
|
|
Издръжка
|
613 928
|
|
|
Капиталови разходи
|
6 000
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
145 650 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Обезщетения и помощи за домакинствата по Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)
|
1 630 800
|
|
|
Субсидии за нефинансови предприятия по ЗИХУ
|
3 420 000
|
|
|
Субсидии за организации с нестопанска цел по ЗИХУ
|
270 000
|
|
|
Месечни добавки за деца по ЗИХУ
|
27 397 440
|
|
|
Целеви помощи за хора с увреждания по ЗИХУ
|
82 192 320
|
|
|
Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения по ЗИХУ
|
30 739 440
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І + ІІ)
|
152 217 589
|
|
|
|
|
|
|
Програма 11 „Равни възможности“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
І. Общо ведомствени разходи
|
90 032
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
90 032
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
20 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Национален план за действие по инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“
|
20 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І + ІІ)
|
110 032
|
|
|
|
|
|
|
Програма 12 „Запазване жизнения стандарт на населението при отчитане ръста на работните заплати, доходите на домакинствата и регионалните специфики във формиране на доходите, както и защитените минимални плащания“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
І. Общо ведомствени разходи
|
66 921
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
66 921
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І + ІІ)
|
66 921
|
|
|
|
|
|
|
Програма 13 „Защитени минимални плащания“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
І. Общо ведомствени разходи
|
93 595
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
93 595
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І + ІІ)
|
93 595
|
|
|
|
|
|
|
Програма 14 „Свободно движение на хора“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
І. Общо ведомствени разходи
|
49 624
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
49 624
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І + ІІ)
|
49 624
|
|
|
|
|
|
|
Програма 15 „Миграция и интеграция на имигранти“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
І. Общо ведомствени разходи
|
187 072
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
187 072
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
1 050 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Съфинансиране за Европейски интеграционен фонд
|
450 000
|
|
|
Дейности на служби по трудови и социални въпроси
|
600 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І + ІІ)
|
1 237 072
|
|
|
|
|
|
|
Програма „Администрация“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
І. Общо ведомствени разходи
|
6 709 255
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
5 052 095
|
|
|
Издръжка
|
936 971
|
|
|
Капиталови разходи
|
720 189
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І + ІІ)
|
6 709 255
|
|
|
|
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи по програмите на Министерството на труда и социалната политика - общо
|
(лева)
|
|
|
Разходи
|
Сума
|
|
|
І. Общо ведомствени разходи
|
83 335 693
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
73 955 363
|
|
|
Издръжка
|
8 260 330
|
|
|
Капиталови разходи
|
1 120 000
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Общо администрирани разходи по бюджета
|
715 485 092
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І + ІІ)
|
798 820 785
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Бюджет на Министерството на здравеопазването за 2010 г. по програми
|
|
|
|
|
|
|
Приходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
№
|
Наименование на прихода
|
Сума
|
|
1.
|
Приходи и доходи от собственост
|
12 050 000
|
|
2.
|
Държавни такси
|
25 500 000
|
|
3.
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
2 300 000
|
|
4.
|
Други неданъчни приходи
|
50 000
|
|
5.
|
Постъпления от продажби на нефинансови услуги
|
100 000
|
|
|
Общо:
|
40 000 000
|
|
|
|
|
|
Разходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
Програма №
|
Наименования на програмите
|
Сума
|
|
|
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве
|
70 439 574
|
|
Програма 1
|
„Здравен контрол“
|
19 779 307
|
|
Програма 2
|
„Профилактика на незаразните болести“
|
11 511 180
|
|
Програма 3
|
„Профилактика и надзор на заразните болести“
|
32 390 049
|
|
Програма 4
|
„Вторична профилактика на болестите“
|
5 158 736
|
|
Програма 5
|
„Намаляване търсенето на наркотици“
|
1 600 302
|
|
|
Политика в областта на диагностиката и лечението
|
342 289 829
|
|
Програма 6
|
„Извънболнична помощ“
|
5 625 554
|
|
Програма 7
|
„Болнична помощ“
|
129 893 988
|
|
Програма 8
|
„Диспансери“
|
4 292 000
|
|
Програма 9
|
„Спешна медицинска помощ - телефон 150“
|
76 958 042
|
|
Програма 10
|
„Трансплантация на тъкани, органи и клетки“
|
2 499 781
|
|
Програма 11
|
„Осигуряване на кръв и кръвни съставки“
|
10 714 191
|
|
Програма 12
|
„Медикосоциални грижи за деца в неравностойно положение“
|
31 765 085
|
|
Програма 13
|
„Експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност“
|
6 249 546
|
|
Програма 14
|
„Хемодиализа“
|
38 733 281
|
|
Програма 15
|
„Други медицински услуги“
|
398 361
|
|
Програма 16
|
„Интензивно лечение“
|
35 160 000
|
|
|
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия
|
143 831 990
|
|
Програма 17
|
„Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“
|
143 831 990
|
|
Програма
|
„Администрация“
|
13 533 248
|
|
`
|
Общо:
|
570 094 641
|
|
|
|
|
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма 1 „Здравен контрол“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
19 749 877
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
15 963 291
|
|
|
Издръжка
|
3 786 586
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
29 430
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Стипендии
|
29 430
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
19 779 307
|
|
|
|
|
|
|
Програма 2 „Профилактика на незаразните болести“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
11 170 810
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
7 856 205
|
|
|
Издръжка
|
3 314 605
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
340 370
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти
|
314 900
|
|
|
Стипендии
|
25 470
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
11 511 180
|
|
|
|
|
|
|
Програма 3 „Профилактика и надзор на заразните болести“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
9 325 329
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
5 515 466
|
|
|
Издръжка
|
3 809 863
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
23 064 720
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти
|
23 017 100
|
|
|
Стипендии
|
42 300
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации
|
5 320
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
32 390 049
|
|
|
|
|
|
|
Програма 4 „Вторична профилактика на болестите“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
5 158 736
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
4 230 800
|
|
|
Издръжка
|
927 936
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
5 158 736
|
|
|
|
|
|
|
Програма 5 „Намаляване търсенето на наркотици“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 512 002
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
890 591
|
|
|
Издръжка
|
621 411
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
88 300
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти
|
88 300
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 600 302
|
|
|
|
|
|
|
Програма 6 „Извънболнична помощ“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 601 054
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 234 901
|
|
|
Издръжка
|
366 153
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
4 024 500
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти
|
4 024 500
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
5 625 554
|
|
|
|
|
|
|
Програма 7 „Болнична помощ“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
23 354 274
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
12 472 446
|
|
|
Издръжка
|
10 881 828
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
106 539 714
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти
|
70 513 854
|
|
|
Субсидии за болнична помощ
|
35 720 000
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации
|
305 860
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
129 893 988
|
|
|
|
|
|
|
Програма 8 „Диспансери“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
0
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
4 292 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти
|
122 000
|
|
|
Субсидии за болнична помощ
|
4 170 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
4 292 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 9 „Спешна медицинска помощ - телефон 150“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
76 508 042
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
62 857 945
|
|
|
Издръжка
|
12 150 097
|
|
|
Капиталови разходи
|
1 500 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
450 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти
|
450 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
76 958 042
|
|
|
|
|
|
|
Програма 10 „Трансплантация на органи, тъкани и клетки“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
499 781
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
327 089
|
|
|
Издръжка
|
172 692
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
2 000 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Субсидии за болнична помощ
|
2 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
2 499 781
|
|
|
|
|
|
|
Програма 11 „Осигуряване на кръв и кръвни съставки“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
8 014 191
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
4 615 106
|
|
|
Издръжка
|
3 399 085
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
2 700 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти
|
2 700 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
10 714 191
|
|
|
|
|
|
|
Програма 12 „Медикосоциални грижи за деца в неравностойно положение“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
31 765 085
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
20 377 724
|
|
|
Издръжка
|
11 387 361
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
31 765 085
|
|
|
|
|
|
|
Програма 13 „Експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
2 149 546
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 776 999
|
|
|
Издръжка
|
372 547
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
4 100 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Субсидии за болнична помощ
|
4 100 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
6 249 546
|
|
|
|
|
|
|
Програма 14 „Хемодиализа“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
3 683 281
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
3 683 281
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
35 050 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти
|
16 200 000
|
|
|
Субсидии за болнична помощ
|
18 850 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
38 733 281
|
|
|
|
|
|
|
Програма 15 „Други медицински услуги“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
398 361
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
230 439
|
|
|
Издръжка
|
167 922
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
398 361
|
|
|
|
|
|
|
Програма 16 „Интензивно лечение“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
0
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
35 160 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Субсидии за болнична помощ
|
35 160 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
35 160 000
|
|
|
|
|
|
|
Програма 17 „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
3 488 073
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
2 306 246
|
|
|
Издръжка
|
1 181 827
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
140 343 917
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти
|
140 343 917
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
143 831 990
|
|
|
|
|
|
|
Програма „Администрация“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
6 877 248
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
5 245 729
|
|
|
Издръжка
|
1 631 519
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
6 656 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка, в. т.ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти
|
6 620 000
|
|
|
Субсидии за ОМП
|
36 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
13 533 248
|
|
|
|
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи по програмите на Министерството на здравеопазването - общо
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
205 255 690
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
145 900 977
|
|
|
Издръжка
|
57 854 713
|
|
|
Капиталови разходи
|
1 500 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Общо администрирани разходи по бюджета
|
364 838 951
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
570 094 641
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Бюджет на Министерството на образованието, младежта и науката за 2010 г. по програми
|
|
|
|
|
|
|
Приходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
№
|
Наименование на прихода
|
Сума
|
|
1.
|
Неданъчни приходи
|
21 800 000
|
|
|
Приходи и доходи от собственост
|
21 309 717
|
|
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
5 783
|
|
|
Други неданъчни приходи
|
484 500
|
|
2.
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
5 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо:
|
26 800 000
|
|
|
|
|
|
Разходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
Програма №
|
Наименования на програмите
|
Сума
|
|
|
Политика за всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка
|
277 263 882
|
|
Програма 1
|
„Осигуряване на качеството в училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка“
|
8 801 463
|
|
Програма 2
|
„Улесняване на достъпа до образование. Включващо образование“
|
26 084 498
|
|
Програма 3
|
„Осигуряване на образователния процес“
|
235 018 335
|
|
Програма 4
|
„Развитие на способностите на децата и учениците“
|
4 799 090
|
|
Програма 5
|
„Образование на българите в чужбина“
|
2 560 496
|
|
|
Политика за равен достъп до качествено висше образование
|
5 499 372
|
|
Програма 6
|
„Управление на качеството във висшето образование“
|
1 503 087
|
|
Програма 7
|
„Международен образователен обмен“
|
2 083 683
|
|
Програма 8
|
„Осигуряване на обучението в ДВУ“
|
1 578 781
|
|
Програма 9
|
„Студентско подпомагане“
|
333 821
|
|
|
Политика за учене през целия живот
|
6 944 240
|
|
Програма 10
|
„Продължаващо обучение“
|
950 488
|
|
Програма 11
|
„Европейска образователна програма „Учене през целия живот“
|
5 049 314
|
|
Програма 12
|
„Професионална квалификация на заетите в администрацията“
|
944 438
|
|
|
Политика за развитие на научния потенциал - база за устойчиво развитие
|
59 705 198
|
|
Програма 13
|
„Оценка, развитие и съхранение на националния научен потенциал“
|
1 404 866
|
|
Програма 14
|
„Насърчаване развитието на научната дейност чрез програмно-конкурсно финансиране“
|
45 350 825
|
|
Програма 15
|
„Координация, мониторинг и анализ на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа“
|
12 673 629
|
|
Програма 16
|
„Повишаване индекса на качество на административните услуги на ресурсните центрове и създаване на подходяща информационна среда“
|
275 878
|
|
|
Политика в областта на младите хора
|
3 705 402
|
|
Програма 17
|
„Младите в действие“
|
662 066
|
|
Програма 18
|
„Младежки програми и инициативи“
|
3 043 336
|
|
Програма
|
Администрация
|
5 186 599
|
|
|
Общо:
|
358 304 693
|
|
|
|
|
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма 1 „Осигуряване на качеството в училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
8 648 963
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
6 212 528
|
|
|
Издръжка
|
2 436 435
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
152 500
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
152 500
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
8 801 463
|
|
|
|
|
|
|
Програма 2 „Улесняване на достъпа до образование. Включващо образование“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
16 497 675
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
15 306 764
|
|
|
Издръжка
|
1 190 911
|
|
|
|
|
|
|
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
9 586 823
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
1 875 000
|
|
|
Стипендии
|
7 711 823
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
26 084 498
|
|
|
|
|
|
|
Програма 3 „Осигуряване на образователния процес“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
235 018 335
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
176 774 577
|
|
|
Издръжка
|
54 243 758
|
|
|
Капиталови разходи
|
4 000 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
235 018 335
|
|
|
|
|
|
|
Програма 4 „Развитие на способностите на децата и учениците“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
4 799 090
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 313 471
|
|
|
Издръжка
|
3 485 619
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
4 799 090
|
|
|
|
|
|
|
Програма 5 „Образование на българите в чужбина“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
2 560 496
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
738 927
|
|
|
Издръжка
|
1 821 569
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
2 560 496
|
|
|
|
|
|
|
Програма 6 „Управление на качеството във висшето образование“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 503 087
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 186 520
|
|
|
Издръжка
|
316 567
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 503 087
|
|
|
|
|
|
|
Програма 7 „Международен образователен обмен“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 892 483
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
151 097
|
|
|
Издръжка
|
1 741 386
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
191 200
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Стипендии
|
175 000
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации
|
16 200
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
2 083 683
|
|
|
|
|
|
|
Програма 8 „Осигуряване на обучението в ДВУ“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
978 781
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
211 781
|
|
|
Издръжка
|
767 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
600 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Стипендии
|
600 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 578 781
|
|
|
|
|
|
|
Програма 9 „Студентско подпомагане“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
333 821
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
265 221
|
|
|
Издръжка
|
68 600
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
333 821
|
|
|
|
|
|
|
Програма 10 „Продължаващо обучение“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
950 488
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
751 514
|
|
|
Издръжка
|
198 974
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
950 488
|
|
|
|
|
|
|
Програма 11 „Европейска образователна програма „Учене през целия живот“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
5 049 314
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
949 806
|
|
|
Издръжка
|
4 099 508
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
5 049 314
|
|
|
|
|
|
|
Програма 12 „Професионална квалификация на заетите в администрацията“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
944 438
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
455 067
|
|
|
Издръжка
|
489 371
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
944 438
|
|
|
|
|
|
|
Програма 13 „Оценка, развитие и съхранение на националния научен потенциал“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 402 216
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
825 373
|
|
|
Издръжка
|
576 843
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
2 650
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации
|
2 650
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 404 866
|
|
|
|
|
|
|
Програма 14 „Насърчаване развитието на научната дейност чрез програмно-конкурсно финансиране“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
45 330 325
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
568 118
|
|
|
Издръжка
|
44 762 207
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
20 500
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
20 500
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
45 350 825
|
|
|
|
|
|
|
Програма 15 „Координация, мониторинг и анализ на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
5 440 317
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
135 111
|
|
|
Издръжка
|
5 305 206
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
7 233 312
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
360 000
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации
|
6 873 312
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
12 673 629
|
|
|
|
|
|
|
Програма 16 „Повишаване индекса на качество на административните услуги на ресурсните центрове и създаване на подходяща информационна среда“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
275 378
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
249 629
|
|
|
Издръжка
|
25 749
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
500
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации
|
500
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
275 878
|
|
|
|
|
|
|
Програма 17 „Младите в действие“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
662 066
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
393 739
|
|
|
Издръжка
|
268 327
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
662 066
|
|
|
|
|
|
|
Програма 18 „Младежки програми и инициативи“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
2 243 336
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
415 508
|
|
|
Издръжка
|
1 827 828
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
800 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Субсидии за организации с нестопанска цел
|
800 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
3 043 336
|
|
|
|
|
|
|
Програма „Администрация“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
5 186 599
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
3 067 815
|
|
|
Издръжка
|
2 118 784
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
5 186 599
|
|
|
|
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи по програмите на Министерството на образованието, младежта и науката - общо
|
(лева)
|
|
|
Разходи
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
339 717 208
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
209 972 566
|
|
|
Издръжка
|
125 744 642
|
|
|
Капиталови разходи
|
4 000 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Общо администрирани разходи по бюджета
|
18 587 485
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
358 304 693
|
|
|
|
|
|
10. Бюджет на Министерството на културата за 2010 г. по програми
|
|
|
|
|
|
|
Приходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
№
|
Наименование на прихода
|
Сума
|
|
1.
|
Приходи и доходи от собственост
|
14 840 000
|
|
2.
|
Държавни такси
|
245 000
|
|
3.
|
Други неданъчни приходи
|
3 015 000
|
|
4.
|
Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите
|
-400 000
|
|
|
ОБЩО:
|
17 700 000
|
|
|
|
|
|
Разходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
Програма №
|
Наименования на програмите
|
Сума
|
|
|
Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги
|
63 271 282
|
|
Програма 1
|
„Опазване на недвижимото културно наследство“
|
1 397 566
|
|
Програма 2
|
„Опазване на движимото културно наследство“
|
7 760 973
|
|
Програма 3
|
„Национален фонд „Култура“
|
309 175
|
|
Програма 4
|
„Филмово изкуство“
|
9 667 124
|
|
Програма 5
|
„Театрално изкуство“
|
17 927 141
|
|
Програма 6
|
„Музикално и танцово изкуство“
|
23 354 884
|
|
Програма 7
|
„Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“
|
88 602
|
|
Програма 8
|
„Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки, читалища“
|
2 765 817
|
|
|
Политика в областта на популяризиране на културата
|
3 290 956
|
|
Програма 9
|
„Международно културно сътрудничество“
|
144 448
|
|
Програма 10
|
„Популяризиране на културни продукти и ценности“
|
3 146 508
|
|
|
Политика в областта на качественото образование по изкуства и култура
|
20 655 524
|
|
Програма 11
|
„Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
|
20 655 524
|
|
Програма 12
|
„Закрила на деца с изявени дарби“
|
0
|
|
Програма
|
„Администрация“
|
5 071 298
|
|
|
Общо:
|
92 289 060
|
|
|
|
|
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма 1 „Опазване на недвижимото културно наследство“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
511 694
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
443 374
|
|
|
Издръжка
|
68 320
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
885 872
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Консервационно-реставрационни работи на недвижими паметници на културата
|
383 000
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации
|
2 872
|
|
|
Изготвяне на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“
|
500 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 397 566
|
|
|
|
|
|
|
Програма 2 „Опазване на движимото културно наследство“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
7 606 451
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
2 880 374
|
|
|
Издръжка
|
3 274 236
|
|
|
Капиталови разходи
|
1 451 841
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
154 522
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Субсидия за творчески проекти
|
150 000
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации
|
4 522
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
7 760 973
|
|
|
|
|
|
|
Програма 3 „Национален фонд „Култура“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
59 175
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
31 847
|
|
|
Издръжка
|
27 328
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
250 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Субсидия за творчески проекти
|
250 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
309 175
|
|
|
|
|
|
|
Програма 4 „Филмово изкуство“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
330 667
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
110 335
|
|
|
Издръжка
|
220 332
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
9 336 457
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Субсидия за филмопроизводство
|
9 090 000
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации
|
246 457
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
9 667 124
|
|
|
|
|
|
|
Програма 5 „Театрално изкуство“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
17 775 185
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
12 825 656
|
|
|
Издръжка
|
4 949 529
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
151 956
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Субсидия за творчески проекти
|
150 000
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации
|
1 956
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
17 927 141
|
|
|
|
|
|
|
Програма 6 „Музикално и танцово изкуство“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
23 204 884
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
19 536 625
|
|
|
Издръжка
|
1 893 100
|
|
|
Капиталови разходи
|
1 775 159
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
150 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Субсидия за творчески проекти (ЗЗРК)
|
150 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
23 354 884
|
|
|
|
|
|
|
Програма 7 „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
50 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
50 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
38 602
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации
|
38 602
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
88 602
|
|
|
|
|
|
|
Програма 8 „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки, читалища“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
2 202 899
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 684 814
|
|
|
Издръжка
|
518 085
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
562 918
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Субсидия за творчески проекти
|
150 000
|
|
|
Подпомагане на фестивали и конкурси
|
140 000
|
|
|
Културен календар
|
85 000
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации
|
7 918
|
|
|
Подкрепа на регионални културни дейности и изяви в сферата на любителското творчество и нематериалното културно наследство
|
80 000
|
|
|
Награди за постигнати високи творчески резултати
|
100 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
2 765 817
|
|
|
|
|
|
|
Програма 9 „Международно културно сътрудничество“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
120 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
120 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
24 448
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации
|
24 448
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
144 448
|
|
|
|
|
|
|
Програма 10 „Популяризиране на културни продукти и ценности“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
3 146 508
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
281 518
|
|
|
Издръжка
|
2 864 990
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
3 146 508
|
|
|
|
|
|
|
Програма 11 „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
20 202 466
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
15 163 051
|
|
|
Издръжка
|
4 839 415
|
|
|
Капиталови разходи
|
200 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
453 058
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Стипендии
|
453 058
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
20 655 524
|
|
|
|
|
|
|
Програма „Администрация“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
5 071 298
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
2 689 728
|
|
|
Издръжка
|
2 381 570
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
5 071 298
|
|
|
|
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи по програмите на Министерството на културата - общо
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
80 281 227
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
55 647 322
|
|
|
Издръжка
|
21 206 905
|
|
|
Капиталови разходи
|
3 427 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Общо администрирани разходи по бюджета
|
12 007 833
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
92 289 060
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Бюджет на Министерството на околната среда и водите за 2010 г. по програми
|
|
|
|
|
|
|
Приходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
№
|
Наименование на прихода
|
Сума
|
|
1.
|
Приходи и доходи от собственост
|
1 964 800
|
|
2.
|
Държавни такси
|
5 316 200
|
|
3.
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
1 219 000
|
|
|
Общо:
|
8 500 000
|
|
|
|
|
|
Разходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
Програма №
|
Наименование на програмите
|
Сума
|
|
|
Политика в областта на управление на водите
|
8 164 186
|
|
Програма 1
|
„Оценка, управление и опазване на водните ресурси на Република България“
|
8 164 186
|
|
|
Политика в областта на управлението на отпадъците
|
2 643 366
|
|
Програма 2
|
„Интегрирана система за управление на отпадъците“
|
2 643 366
|
|
|
Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух
|
988 007
|
|
Програма 3
|
„Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“
|
988 007
|
|
|
Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие
|
7 620 116
|
|
Програма 4
|
„Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“
|
7 620 116
|
|
|
Политика в областта на управлението на опасните химични вещества и препарати
|
672 828
|
|
Програма 5
|
„Контрол и управление на химичните вещества, предотвратяване на големи аварии и координация на РИОСВ по прилагане и налагане на екологичното законодателство“
|
672 828
|
|
|
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост
|
10 970 982
|
|
Програма 6
|
„Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“
|
10 970 982
|
|
|
Политика за информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие
|
1 216 779
|
|
Програма 7
|
„Повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната среда и устойчивото развитие“
|
1 216 779
|
|
|
Политика за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
|
2 167 149
|
|
Програма 8
|
„ОВОС и екологична оценка“
|
1 297 710
|
|
Програма 9
|
„Комплексни разрешителни и защита от шум в околната среда“
|
751 413
|
|
Програма 10
|
„Схеми за подобряване на резултатите в опазване на околната среда“
|
25 963
|
|
Програма 11
|
„Екологична отговорност“
|
92 063
|
|
|
Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата
|
665 455
|
|
Програма 12
|
„Управление на дейностите по изменение на климата“
|
665 455
|
|
|
Политика в областта на геологията, подземните богатства, опазване на земните недра и почвите
|
1 733 006
|
|
Програма 13
|
„Управление на търсенето, проучването и добива на подземни богатства, опазване на земните недра“
|
658 439
|
|
Програма 14
|
„Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната“
|
819 252
|
|
Програма 15
|
„Опазване, устойчиво ползване на земите и почвите и възстановяване на почвените функции“
|
255 315
|
|
Програма
|
„Администрация“
|
7 746 521
|
|
|
Общо:
|
44 588 395
|
|
|
|
|
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма 1 „Оценка, управление и опазване на водните ресурси на Република България“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
6 664 186
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
3 988 255
|
|
|
Издръжка
|
2 675 931
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
1 500 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
1 500 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
8 164 186
|
|
|
|
|
|
|
Програма 2 „Интегрирана система за управление на отпадъците“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
2 643 366
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 592 271
|
|
|
Издръжка
|
1 051 095
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
2 643 366
|
|
|
|
|
|
|
Програма 3 „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
988 007
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
662 260
|
|
|
Издръжка
|
325 747
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
988 007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма 4 „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
4 620 116
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
3 330 578
|
|
|
Издръжка
|
1 289 538
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
3 000 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
3 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
7 620 116
|
|
|
|
|
|
|
Програма 5 „Контрол и управление на химичните вещества, предотвратяване на големи аварии и координация на РИОСВ по прилагане и налагане на екологичното законодателство“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
672 828
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
574 042
|
|
|
Издръжка
|
98 786
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
672 828
|
|
|
|
|
|
|
Програма 6 „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
9 470 982
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
3 888 140
|
|
|
Издръжка
|
5 582 842
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
1 500 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
1 500 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
10 970 982
|
|
|
|
|
|
|
Програма 7 „Повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната среда и устойчивото развитие“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 216 779
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
425 216
|
|
|
Издръжка
|
791 563
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
1 216 779
|
|
|
|
|
|
|
Програма 8 „ОВОС и екологична оценка“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 297 710
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
574 737
|
|
|
Издръжка
|
722 973
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
1 297 710
|
|
|
|
|
|
|
Програма 9 „Комплексни разрешителни и защита от шум в околната среда“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
751 413
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
600 536
|
|
|
Издръжка
|
150 877
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
751 413
|
|
|
|
|
|
|
Програма 10 „Схеми за подобряване на резултатите в опазване на околната среда“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
25 963
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
10 633
|
|
|
Издръжка
|
15 330
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
25 963
|
|
|
|
|
|
|
Програма 11 „Екологична отговорност“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
92 063
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
34 773
|
|
|
Издръжка
|
57 290
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
92 063
|
|
|
|
|
|
|
Програма 12 „Управление на дейностите по изменение на климата“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
665 455
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
160 632
|
|
|
Издръжка
|
504 823
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
665 455
|
|
|
|
|
|
|
Програма 13 „Управление на търсенето, проучването и добива на подземни богатства, опазване на земните недра“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
658 439
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
367 315
|
|
|
Издръжка
|
291 124
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
658 439
|
|
|
|
|
|
|
Програма 14 „Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
819 252
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
134 471
|
|
|
Издръжка
|
482 231
|
|
|
Капиталови разходи
|
202 550
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
819 252
|
|
|
|
|
|
|
Програма 15 „Опазване, устойчиво ползване на земите и почвите и възстановяване на почвените функции“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
255 315
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
146 732
|
|
|
Издръжка
|
108 583
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
255 315
|
|
|
|
|
|
|
Програма „Администрация“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
7 746 521
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
4 050 701
|
|
|
Издръжка
|
3 353 820
|
|
|
Капиталови разходи
|
342 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
7 746 521
|
|
|
|
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи по програмите на Министерството на околната среда и водите - общо
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
38 588 395
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
20 541 292
|
|
|
Издръжка
|
17 502 553
|
|
|
Капиталови разходи
|
544 550
|
|
|
|
|
|
|
II.Общо администрирани разходи по бюджета
|
6 000 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (I+II)
|
44 588 395
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Бюджет на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 2010 г. по програми
|
|
|
|
|
|
|
Приходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
№
|
Наименование на прихода
|
Сума
|
|
1.
|
Приходи и доходи от собственост
|
93 217 200
|
|
2.
|
Държавни такси
|
15 897 700
|
|
3.
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
5 204 760
|
|
4.
|
Други неданъчни приходи
|
36 000
|
|
|
Общо:
|
114 355 660
|
|
|
|
|
|
Разходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
Програма №
|
Наименования на програмите
|
Сума
|
|
|
Политика „Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност“
|
31 945 619
|
|
Програма 1
|
„Административно опростяване, подобряване и прилагане на регулативни режими, анализи и прогнози“
|
1 637 203
|
|
Програма 2
|
„Насърчаване на предприемачеството и иновациите“
|
340 877
|
|
Програма 3
|
„Прозрачна система на обществените поръчки“
|
1 094 652
|
|
Програма 4
|
„Закрила на обектите на индустриална собственост“
|
2 741 779
|
|
Програма 5
|
„Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“
|
11 960 121
|
|
Програма 6
|
„Подобряване възможностите за участие в ЕЕП“
|
876 802
|
|
Програма 7
|
„Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“
|
2 486 669
|
|
Програма 8
|
„Привличане и насърчаване на инвестициите“
|
3 464 480
|
|
Програма 9
|
„Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“
|
3 735 560
|
|
Програма 10
|
„Защита на потребителите“
|
3 607 476
|
|
|
Политика „Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество“
|
17 131 416
|
|
Програма 11
|
„Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС“
|
12 790 564
|
|
Програма 12
|
„Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“
|
1 195 356
|
|
Програма 13
|
„Развитие на националната туристическа реклама“
|
3 145 496
|
|
|
Политика „Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие“
|
23 841 447
|
|
Програма 14
|
„Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“
|
808 988
|
|
Програма 15
|
„Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“
|
20 923 171
|
|
Програма 16
|
„Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда“
|
1 283 104
|
|
Програма 17
|
„Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива“
|
148 068
|
|
Програма 18
|
„Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси“
|
678 116
|
|
Програма
|
„Администрация“
|
9 852 676
|
|
|
Общо:
|
82 771 158
|
|
|
|
|
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма 1 „Административно опростяване, подобряване и прилагане на регулативни режими, анализи и прогнози“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 637 203
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 367 103
|
|
|
Издръжка
|
265 100
|
|
|
Капиталови разходи
|
5 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 637 203
|
|
|
|
|
|
|
Програма 2 „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
340 877
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
130 877
|
|
|
Издръжка
|
210 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
340 877
|
|
|
|
|
|
|
Програма 3 „Прозрачна система на обществените поръчки“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 094 652
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
904 652
|
|
|
Издръжка
|
190 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 094 652
|
|
|
|
|
|
|
Програма 4 „Закрила на обектите на индустриална собственост“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
2 741 779
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 906 455
|
|
|
Издръжка
|
835 324
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
2 741 779
|
|
|
|
|
|
|
Програма 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
11 960 121
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
8 697 396
|
|
|
Издръжка
|
3 146 325
|
|
|
Капиталови разходи
|
116 400
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
11 960 121
|
|
|
|
|
|
|
Програма 6 „Подобряване възможностите за участие в ЕЕП“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
876 802
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
447 346
|
|
|
Издръжка
|
429 456
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
876 802
|
|
|
|
|
|
|
Програма 7 „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
2 486 669
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
2 476 669
|
|
|
Издръжка
|
10 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
2 486 669
|
|
|
|
|
|
|
Програма 8 „Привличане и насърчаване на инвестициите“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
964 480
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
582 820
|
|
|
Издръжка
|
381 660
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
2 500 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
За финансиране мерки по Закона за насърчаване на инвестициите
|
2 500 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
3 464 480
|
|
|
|
|
|
|
Програма 9 „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
3 735 560
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
2 836 453
|
|
|
Издръжка
|
799 107
|
|
|
Капиталови разходи
|
100 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
3 735 560
|
|
|
|
|
|
|
Програма 10 „Защита на потребителите“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
3 537 476
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
2 655 386
|
|
|
Издръжка
|
882 090
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
70 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Субсидии за сдруженията на потребителите
|
70 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
3 607 476
|
|
|
|
|
|
|
Програма 11 „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
12 790 564
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
2 135 536
|
|
|
Издръжка
|
10 579 028
|
|
|
Капиталови разходи
|
76 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
12 790 564
|
|
|
|
|
|
|
Програма 12 „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 195 356
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
215 356
|
|
|
Издръжка
|
980 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 195 356
|
|
|
|
|
|
|
Програма 13 „Развитие на националната туристическа реклама“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
3 145 496
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
140 849
|
|
|
Издръжка
|
3 004 647
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
3 145 496
|
|
|
|
|
|
|
Програма 14 „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
808 988
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
461 135
|
|
|
Издръжка
|
347 853
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
808 988
|
|
|
|
|
|
|
Програма 15 „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 165 993
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
989 443
|
|
|
Издръжка
|
176 550
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
19 757 178
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Субсидии за дейност по фонд РАО и ИЕЯС
|
16 126 212
|
|
|
Капиталови трансфери за дейности по фонд РАО и ИЕЯС
|
3 630 966
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
20 923 171
|
|
|
|
|
|
|
Програма 16 „Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 283 104
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
997 144
|
|
|
Издръжка
|
285 960
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 283 104
|
|
|
|
|
|
|
Програма 17 „Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
148 068
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
88 628
|
|
|
Издръжка
|
59 440
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
148 068
|
|
|
|
|
|
|
Програма 18 „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
678 116
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
315 846
|
|
|
Издръжка
|
362 270
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
678 116
|
|
|
|
|
|
|
Програма „Администрация“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
9 852 676
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
4 974 906
|
|
|
Издръжка
|
4 619 770
|
|
|
Капиталови разходи
|
258 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
9 852 676
|
|
|
|
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи по програмите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - общо
|
(лева)
|
|
|
Разходи
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
60 443 980
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
32 324 000
|
|
|
Издръжка
|
27 564 580
|
|
|
Капиталови разходи
|
555 400
|
|
|
|
|
|
|
II.Общо администрирани разходи по бюджета
|
22 327 178
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
82 771 158
|
|
|
|
|
|
13. Бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. по програми
|
|
|
|
|
|
|
Приходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
№
|
Наименование на прихода
|
Сума
|
|
1.
|
Приходи и доходи от собственост
|
2 500 000
|
|
2.
|
Държавни такси
|
280 655 000
|
|
3.
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
1 830 000
|
|
4.
|
Други неданъчни приходи
|
970 000
|
|
|
Общо:
|
285 955 000
|
|
|
|
|
|
Разходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
Програма №
|
Наименования на програмите
|
Сума
|
|
|
Политика за създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление
|
468 793
|
|
Програма 1
|
„Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие“
|
325 654
|
|
Програма 2
|
„Административно-териториално устройство и местно самоуправление“
|
143 139
|
|
|
Политика за подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти
|
17 069 990
|
|
Програма 3
|
„Устройствено планиране на територията“
|
566 458
|
|
Програма 4
|
„Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“
|
6 414 971
|
|
Програма 5
|
„Геодезия, картография и кадастър“
|
10 088 561
|
|
|
Политика за ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции и укрепване на доверието на европейските партньори
|
2 546 071
|
|
Програма 6
|
„Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие“
|
2 546 071
|
|
|
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси
|
219 791 377
|
|
Програма 7
|
„Водоснабдителна и канализационна инфраструктура“
|
5 190 420
|
|
Програма 8
|
„Пътна инфраструктура“
|
211 822 188
|
|
Програма 9
|
„Благоустройствени дейности в населените места“
|
2 778 769
|
|
|
Политика за създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията
|
1 489 651
|
|
Програма 10
|
„Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“
|
1 489 651
|
|
|
Политика за подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд
|
127 258
|
|
Програма 11
|
„Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища“
|
74 935
|
|
Програма 12
|
„Подобряване жилищните условия на ромите в Република България“
|
52 323
|
|
|
Други програми
|
6 723 051
|
|
Програма 13
|
„Управление на държавната собственост“
|
458 296
|
|
Програма 14
|
„Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на министъра на регионалното развитие и благоустройството“
|
114 255
|
|
Програма 15
|
„Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО“
|
1 459 020
|
|
Програма 16
|
„Администрация“
|
4 691 480
|
|
|
Общо:
|
248 216 191
|
|
|
|
|
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма 1 „Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
325 654
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
224 854
|
|
|
Издръжка
|
40 000
|
|
|
Капиталови разходи
|
60 800
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
325 654
|
|
|
|
|
|
|
Програма 2 „Административно-териториално устройство и местно самоуправление“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
143 139
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
87 285
|
|
|
Издръжка
|
15 854
|
|
|
Капиталови разходи
|
40 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
143 139
|
|
|
|
|
|
|
Програма 3 „Устройствено планиране на територията“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
566 458
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
150 674
|
|
|
Издръжка
|
50 784
|
|
|
Капиталови разходи
|
365 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
566 458
|
|
|
|
|
|
|
Програма 4 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
6 414 971
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
5 383 775
|
|
|
Издръжка
|
910 074
|
|
|
Капиталови разходи
|
121 122
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
6 414 971
|
|
|
|
|
|
|
Програма 5 „Геодезия, картография и кадастър“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
10 088 561
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
6 480 461
|
|
|
Издръжка
|
3 464 100
|
|
|
Капиталови разходи
|
144 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
10 088 561
|
|
|
|
|
|
|
Програма 6 „Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
2 082 815
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 704 905
|
|
|
Издръжка
|
326 410
|
|
|
Капиталови разходи
|
51 500
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
463 256
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в международни организации
|
176 456
|
|
|
Капиталови разходи
|
286 800
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
2 546 071
|
|
|
Програма 7 „Водоснабдителна и канализационна инфраструктура“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
911 861
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
866 861
|
|
|
Издръжка
|
45 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
4 278 559
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
4 278 559
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
5 190 420
|
|
|
|
|
|
|
Програма 8 „Пътна инфраструктура“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
45 463 561
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
16 431 862
|
|
|
Издръжка
|
24 031 699
|
|
|
Капиталови разходи
|
5 000 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
166 358 627
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
95 155 244
|
|
|
Капиталови разходи
|
71 203 383
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
211 822 188
|
|
|
|
|
|
|
Програма 9 „Благоустройствени дейности в населените места“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
182 665
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
159 593
|
|
|
Издръжка
|
23 072
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
2 596 104
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
2 596 104
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
2 778 769
|
|
|
|
|
|
|
Програма 10 „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
261 815
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
256 835
|
|
|
Издръжка
|
4 980
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
1 227 836
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
1 227 836
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 489 651
|
|
|
|
|
|
|
Програма 11 „Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
74 935
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
21 815
|
|
|
Издръжка
|
3 120
|
|
|
Капиталови разходи
|
50 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
74 935
|
|
|
|
|
|
|
Програма 12 „Подобряване жилищните условия на ромите в Република България“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
39 021
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
37 716
|
|
|
Издръжка
|
1 305
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
13 302
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
13 302
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
52 323
|
|
|
|
|
|
|
Програма 13 „Управление на държавната собственост“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
458 296
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
410 196
|
|
|
Издръжка
|
30 100
|
|
|
Капиталови разходи
|
18 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
458 296
|
|
|
|
|
|
|
Програма 14 „Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на министъра на регионалното развитие и благоустройството“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
114 255
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
105 755
|
|
|
Издръжка
|
8 500
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
114 255
|
|
|
|
|
|
|
Програма 15 „Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 459 020
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
795 920
|
|
|
Издръжка
|
300 000
|
|
|
Капиталови разходи
|
363 100
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 459 020
|
|
|
|
|
|
|
Програма 16 „Администрация“
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
4 691 480
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
2 277 495
|
|
|
Издръжка
|
1 537 842
|
|
|
Капиталови разходи
|
876 143
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
4 691 480
|
|
|
|
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо
|
|
|
|
|
|
|
Разходи по програмите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - общо
|
(лева)
|
|
|
Разходи
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
73 278 507
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
35 396 002
|
|
|
Издръжка
|
30 792 840
|
|
|
Капиталови разходи
|
7 089 665
|
|
|
|
|
|
|
II.Общо администрирани разходи по бюджета
|
174 937 684
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
248 216 191
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Бюджет на Министерството на земеделието и храните за 2010 г. по програми
|
|
|
|
|
|
|
Приходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
№
|
Наименование на прихода
|
Сума
|
|
1.
|
Приходи и доходи от собственост
|
107 543 900
|
|
2.
|
Държавни такси
|
93 956 300
|
|
3.
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
800 800
|
|
4.
|
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
|
-2 461 000
|
|
5.
|
Постъпления от продажба на нефинансови активи
|
500 000
|
|
|
Общо:
|
200 340 000
|
|
|
|
|
|
Разходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
Програма №
|
Наименования на програмите
|
Сума
|
|
|
Политика в областта на земеделието и селските райони
|
168 651 994
|
|
Програма 1
|
„Земеделски земи“
|
31 306 843
|
|
Програма 2
|
„Природни ресурси в селските райони“
|
748 769
|
|
Програма 3
|
„Растениевъдство“
|
13 965 565
|
|
Програма 4
|
„Фитосанитарен контрол и растителна защита“
|
8 385 663
|
|
Програма 5
|
„Хидромелиорации“
|
1 540 166
|
|
Програма 6
|
„Здравеопазване на животните“
|
15 652 266
|
|
Програма 7
|
„Животновъдство“
|
5 176 762
|
|
Програма 8
|
„Организация на пазарите“
|
1 435 064
|
|
Програма 9
|
„Агростатистика, анализи и прогнози“
|
1 328 925
|
|
Програма 10
|
„Научни изследвания“
|
22 930 519
|
|
Програма 11
|
„Съвети и консултации“
|
706 229
|
|
Програма 12
|
„Образование“
|
45 921 252
|
|
Програма 13
|
„Земеделска техника“
|
2 143 009
|
|
Програма 14
|
„Качество на храните“
|
1 769 166
|
|
Програма 15
|
„Безопасност на храните и фуражите“
|
14 858 760
|
|
Програма 16
|
„Подобряване на живота в селските райони“
|
783 036
|
|
|
Политика в областта на рибарството и аквакултурите
|
4 951 900
|
|
Програма 17
|
„Рибарство и аквакултури“
|
4 951 900
|
|
|
Политика в областта на съхраняване и увеличаване на горите и дивеча
|
51 417 400
|
|
Програма 18
|
„Специализирани дейности в горския фонд“
|
14 665 359
|
|
Програма 19
|
„Стопанисване и опазване на горите и дивеча“
|
36 752 041
|
|
Програма
|
„Администрация“
|
31 532 100
|
|
|
Общо:
|
256 553 394
|
|
|
|
|
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма 1 „Земеделски земи“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
31 149 843
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
19 230 023
|
|
|
Издръжка
|
9 713 884
|
|
|
Капиталови разходи
|
2 205 936
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
157 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
157 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
31 306 843
|
|
|
|
|
|
|
Програма 2 „Природни ресурси в селските райони“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
748 769
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
427 195
|
|
|
Издръжка
|
321 574
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
748 769
|
|
|
|
|
|
|
Програма 3 „Растениевъдство“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
13 949 565
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
10 669 638
|
|
|
Издръжка
|
3 164 927
|
|
|
Капиталови разходи
|
115 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
16 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
16 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
13 965 565
|
|
|
|
|
|
|
Програма 4 „Фитосанитарен контрол и растителна защита“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
8 296 663
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
4 727 738
|
|
|
Издръжка
|
3 439 861
|
|
|
Капиталови разходи
|
129 064
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
89 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Стипендии
|
30 000
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
59 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
8 385 663
|
|
|
|
|
|
|
Програма 5 „Хидромелиорации“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 540 166
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
575 398
|
|
|
Издръжка
|
564 768
|
|
|
Капиталови разходи
|
400 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 540 166
|
|
|
|
|
|
|
Програма 6 „Здравеопазване на животните“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
7 622 266
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
6 620 411
|
|
|
Издръжка
|
751 855
|
|
|
Капиталови разходи
|
250 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
8 030 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
8 000 000
|
|
|
Стипендии
|
30 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
15 652 266
|
|
|
|
|
|
|
Програма 7 „Животновъдство“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
5 157 062
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
3 414 274
|
|
|
Издръжка
|
1 722 788
|
|
|
Капиталови разходи
|
20 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
19 700
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
19 700
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
5 176 762
|
|
|
|
|
|
|
Програма 8 „Организация на пазарите“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 435 064
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
745 636
|
|
|
Издръжка
|
689 428
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 435 064
|
|
|
|
|
|
|
Програма 9 „Агростатистика, анализи и прогнози“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 328 925
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
760 628
|
|
|
Издръжка
|
568 297
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 328 925
|
|
|
|
|
|
|
Програма 10 „Научни изследвания“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
22 644 719
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
16 330 001
|
|
|
Издръжка
|
6 214 718
|
|
|
Капиталови разходи
|
100 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
285 800
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Стипендии
|
266 800
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
19 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
22 930 519
|
|
|
|
|
|
|
Програма 11 „Съвети и консултации“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
706 229
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
519 396
|
|
|
Издръжка
|
186 833
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
706 229
|
|
|
|
|
|
|
Програма 12 „Образование“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
45 148 052
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
36 723 911
|
|
|
Издръжка
|
8 184 141
|
|
|
Капиталови разходи
|
240 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
773 200
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Стипендии
|
773 200
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
45 921 252
|
|
|
|
|
|
|
Програма 13 „Земеделска техника“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
2 143 009
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 430 838
|
|
|
Издръжка
|
692 171
|
|
|
Капиталови разходи
|
20 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
2 143 009
|
|
|
|
|
|
|
Програма 14 „Качество на храните“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 769 166
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 233 549
|
|
|
Издръжка
|
535 617
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 769 166
|
|
|
|
|
|
|
Програма 15 „Безопасност на храните и фуражите“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
14 858 760
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
10 474 177
|
|
|
Издръжка
|
4 384 583
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
14 858 760
|
|
|
|
|
|
|
Програма 16 „Подобряване на живота в селските райони“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
783 036
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
440 823
|
|
|
Издръжка
|
342 213
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
783 036
|
|
|
|
|
|
|
Програма 17 „Рибарство и аквакултури“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
4 897 032
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
3 125 200
|
|
|
Издръжка
|
1 671 832
|
|
|
Капиталови разходи
|
100 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
54 868
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
54 868
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
4 951 900
|
|
|
|
|
|
|
Програма 18 „Специализирани дейности в горския фонд“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
14 649 359
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
11 370 202
|
|
|
Издръжка
|
2 279 157
|
|
|
Капиталови разходи
|
1 000 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
16 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
16 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
14 665 359
|
|
|
|
|
|
|
Програма 19 „Стопанисване и опазване на горите и дивеча“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
36 752 041
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Издръжка
|
36 752 041
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
36 752 041
|
|
|
|
|
|
|
Програма „Администрация“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
31 532 100
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
14 178 177
|
|
|
Издръжка
|
17 003 923
|
|
|
Капиталови разходи
|
350 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
31 532 100
|
|
|
|
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи по програмите на Министерството на земеделието и храните - общо
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
247 111 826
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
142 997 215
|
|
|
Издръжка
|
99 184 611
|
|
|
Капиталови разходи
|
4 930 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Общо администрирани разходи по бюджета
|
9 441 568
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
256 553 394
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. Бюджет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2010 г. по програми
|
|
|
|
|
|
|
Приходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
№
|
Наименование на прихода
|
Сума
|
|
1.
|
Приходи и доходи от собственост
|
1 100 000
|
|
2.
|
Държавни такси
|
22 100 000
|
|
3.
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
3 800 000
|
|
4.
|
Други неданъчни приходи
|
74 000
|
|
|
Общо:
|
27 074 000
|
|
|
|
|
|
Разходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
Програма №
|
Наименования на програмите
|
Сума
|
|
|
Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура
|
5 960 852
|
|
Програма 1
|
„Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт“
|
4 900 688
|
|
Програма 2
|
„Развитие на инфраструктурата във водния транспорт“
|
118 521
|
|
Програма 3
|
„Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт“
|
941 643
|
|
Програма 4
|
„Политика в пътната инфраструктура“
|
0
|
|
|
Политика за подобряване организацията и управлението на транспорта
|
2 333 419
|
|
Програма 5
|
„Регулиране на достъпа до пазара и професията“
|
396 391
|
|
Програма 6
|
„Общодостъпен транспорт“
|
0
|
|
Програма 7
|
„Проучване и поддържане на водните пътища“
|
1 937 028
|
|
|
Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта
|
24 140 638
|
|
Програма 8
|
„Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт“
|
6 792 223
|
|
Програма 9
|
„Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт“
|
680 877
|
|
Програма 10
|
„Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт“
|
5 363 008
|
|
Програма 11
|
„Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт“
|
5 177 908
|
|
Програма 12
|
„Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия“
|
1 233 189
|
|
Програма 13
|
„Медицинска и психологическа експертиза“
|
4 893 433
|
|
|
Политика в областта на електронните съобщения
|
12 367 521
|
|
Програма 14
|
„Електронни съобщения“
|
185 978
|
|
Програма 15
|
„Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република България“
|
127 577
|
|
Програма 16
|
„Развитие на инфраструктура за широколентов достъп“
|
191 684
|
|
Програма 17
|
„Развитие и поддържане на мрежи и обекти за националната сигурност“
|
11 862 282
|
|
|
Политика в областта на развитието на информационното общество
|
3 508 344
|
|
Програма 18
|
„Информационно общество и иновации“
|
1 372 647
|
|
Програма 19
|
„Развитие на електронното управление“
|
1 122 960
|
|
Програма 20
|
„Оперативна съвместимост и информационна сигурност“
|
752 893
|
|
Програма 21
|
„Достъп до пространствени бази данни“
|
259 844
|
|
|
Политика в областта на устойчиво развитие на пощенския сектор
|
145 670
|
|
Програма 22
|
„Гарантиране и развитие на пощенските услуги“
|
61 140
|
|
Програма 23
|
„Маркоиздаване и маркосъхранение“
|
84 530
|
|
|
Други програми
|
|
|
Програма
|
„Авиоотряд 28“
|
7 161 197
|
|
Програма
|
„Администрация“
|
12 516 068
|
|
|
Общо:
|
68 133 709
|
|
|
|
|
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма 1 „Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
100 688
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
70 868
|
|
|
Издръжка
|
29 820
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
4 800 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Капиталови разходи за изграждането на обекти на железопътната инфраструктура
|
4 800 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
4 900 688
|
|
|
|
|
|
|
Програма 2 „Развитие на инфраструктурата във водния транспорт“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
108 521
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
77 921
|
|
|
Издръжка
|
30 600
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
10 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Капиталови разходи за изграждането на обект, свързан с водната инфраструктура
|
10 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
118 521
|
|
|
|
|
|
|
Програма 3 „Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
441 643
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
38 143
|
|
|
Издръжка
|
25 000
|
|
|
Капиталови разходи
|
378 500
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
500 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Капиталови разходи за изграждането на обект, свързан с въздушната инфраструктура
|
500 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
941 643
|
|
|
|
|
|
|
Програма 5 „Регулиране на достъпа до пазара и професията“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
396 391
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
307 847
|
|
|
Издръжка
|
88 544
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
396 391
|
|
|
|
|
|
|
Програма 7 „Проучване и поддържане на водните пътища“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 937 028
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 057 128
|
|
|
Издръжка
|
879 900
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 937 028
|
|
|
|
|
|
|
Програма 8 „Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
6 792 223
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
4 808 755
|
|
|
Издръжка
|
1 675 558
|
|
|
Капиталови разходи
|
307 910
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
6 792 223
|
|
|
|
|
|
|
Програма 9 „Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
680 877
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
323 117
|
|
|
Издръжка
|
357 760
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
680 877
|
|
|
|
|
|
|
Програма 10 „Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
5 363 008
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 082 538
|
|
|
Издръжка
|
4 280 470
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
5 363 008
|
|
|
|
|
|
|
Програма 11 „Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
5 177 908
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
3 511 490
|
|
|
Издръжка
|
1 666 418
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
5 177 908
|
|
|
|
|
|
|
Програма 12 „Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 233 189
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
657 947
|
|
|
Издръжка
|
575 242
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 233 189
|
|
|
|
|
|
|
Програма 13 „Медицинска и психологическа експертиза“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
4 893 433
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
3 643 433
|
|
|
Издръжка
|
1 250 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
4 893 433
|
|
|
|
|
|
|
Програма 14 „Електронни съобщения“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
185 978
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
101 576
|
|
|
Издръжка
|
84 402
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
185 978
|
|
|
|
|
|
|
Програма 15 „Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република България“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
127 577
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
76 187
|
|
|
Издръжка
|
51 390
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
127 577
|
|
|
|
|
|
|
Програма 16 „Развитие на инфраструктура за широколентов достъп“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
191 684
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
114 281
|
|
|
Издръжка
|
77 403
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
191 684
|
|
|
|
|
|
|
Програма 17 „Развитие и поддържане на мрежи и обекти за националната сигурност“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
11 132 282
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
5 431 382
|
|
|
Издръжка
|
5 700 900
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
730 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Капиталови разходи за изграждане на електронни съобщителни мрежи и информационни системи
|
730 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
11 862 282
|
|
|
|
|
|
|
Програма 18 „Информационно общество и иновации“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 372 647
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
396 839
|
|
|
Издръжка
|
975 808
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 372 647
|
|
|
|
|
|
|
Програма 19 „Развитие на електронното управление“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 122 960
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
143 302
|
|
|
Издръжка
|
979 658
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 122 960
|
|
|
|
|
|
|
Програма 20 „Оперативна съвместимост и информационна сигурност“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
752 893
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
63 491
|
|
|
Издръжка
|
689 402
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
752 893
|
|
|
|
|
|
|
Програма 21 „Достъп до пространствени бази данни“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
259 844
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
63 491
|
|
|
Издръжка
|
196 353
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
259 844
|
|
|
|
|
|
|
Програма 22 „Гарантиране и развитие на пощенските услуги“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
61 140
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
50 790
|
|
|
Издръжка
|
10 350
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
61 140
|
|
|
|
|
|
|
Програма 23 „Маркоиздаване и маркосъхранение“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
84 530
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
25 396
|
|
|
Издръжка
|
59 134
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
84 530
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма „Авиоотряд 28“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
7 161 197
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
2 303 159
|
|
|
Издръжка
|
4 858 038
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
7 161 197
|
|
|
|
|
|
|
Програма „Администрация“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
12 516 068
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
5 896 819
|
|
|
Издръжка
|
6 477 749
|
|
|
Капиталови разходи
|
141 500
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
12 516 068
|
|
|
|
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи по програмите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - общо
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
62 093 709
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
30 245 900
|
|
|
Издръжка
|
31 019 899
|
|
|
Капиталови разходи
|
827 910
|
|
|
|
|
|
|
II.Общо администрирани разходи по бюджета
|
6 040 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
68 133 709
|
|
|
|
|
|
16. Бюджет на Министерството на физическото възпитание и спорта за 2010 г. по програми
|
|
|
|
|
|
|
Приходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
№
|
Наименование на прихода
|
Сума
|
|
1
|
Приходи и доходи от собственост
|
986 580
|
|
2
|
Други неданъчни приходи
|
5 000
|
|
3
|
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
|
-214 380
|
|
|
Общо:
|
777 200
|
|
|
|
|
|
Разходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
Програма №
|
Наименования на програмите
|
Сума
|
|
|
Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време
|
4 820 114
|
|
Програма 1
|
„Спорт за учащи“
|
2 549 475
|
|
Програма 2
|
„Спорт в свободното време“
|
2 270 639
|
|
|
Политика в областта на спорта за високи постижения
|
25 338 945
|
|
Програма 3
|
„Олимпийска подготовка“
|
11 094 779
|
|
Програма 4
|
„Спорт за високи постижения“
|
14 244 166
|
|
|
Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти
|
1 693 605
|
|
Програма 5
|
„Спортни обекти и съоръжения“
|
1 693 605
|
|
|
Политика за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и електронни услуги за спорта
|
536 652
|
|
Програма 6
|
„Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“
|
536 652
|
|
Програма
|
„Администрация“
|
1 340 368
|
|
|
Общо:
|
33 729 684
|
|
|
|
|
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма 1 „Спорт за учащи“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
2 013 803
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
1 334 052
|
|
|
Издръжка
|
679 751
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
535 672
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Субсидии на организации с нестопанска цел
|
535 672
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
2 549 475
|
|
|
|
|
|
|
Програма 2 „Спорт в свободното време“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
533 779
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
367 298
|
|
|
Издръжка
|
166 481
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
1 736 860
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Субсидии на организации с нестопанска цел
|
1 736 860
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
2 270 639
|
|
|
|
|
|
|
Програма 3 „Олимпийска подготовка“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
143 534
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
120 038
|
|
|
Издръжка
|
23 496
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
10 951 245
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Субсидии на организации с нестопанска цел
|
10 951 245
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
11 094 779
|
|
|
|
|
|
|
Програма 4 „Спорт за високи постижения“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
872 021
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
406 310
|
|
|
Издръжка
|
446 711
|
|
|
Капиталови разходи
|
19 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
13 372 145
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Субсидии на организации с нестопанска цел
|
13 192 145
|
|
|
Субсидии за нефинансови предприятия
|
180 000
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
14 244 166
|
|
|
|
|
|
|
Програма 5 „Спортни обекти и съоръжения“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 693 605
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
258 968
|
|
|
Издръжка
|
629 637
|
|
|
Капиталови разходи
|
805 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 693 605
|
|
|
|
|
|
|
Програма 6 „Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
536 652
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
261 394
|
|
|
Издръжка
|
275 258
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
536 652
|
|
|
|
|
|
|
Програма „Администрация“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
1 340 368
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
883 149
|
|
|
Издръжка
|
381 219
|
|
|
Капиталови разходи
|
76 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
1 340 368
|
|
Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. - общо
|
|
|
|
|
|
|
|
Разходи по програмите на Министерството на физическото възпитание и спорта - общо
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
7 133 762
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
3 631 209
|
|
|
Издръжка
|
2 602 553
|
|
|
Капиталови разходи
|
900 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Общо администрирани разходи по бюджета
|
26 595 922
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
33 729 684
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. Бюджет на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2010 г. по програми
|
|
|
|
|
|
|
Приходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
№
|
Наименование на прихода
|
Сума
|
|
1
|
Приходи и доходи от собственост
|
310 000
|
|
2
|
Държавни такси
|
40 000
|
|
3
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
1 680 000
|
|
4
|
Други неданъчни приходи
|
20 000
|
|
|
Общо:
|
2 050 000
|
|
|
|
|
|
Разходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
Програма №
|
Наименования на програмите
|
Сума
|
|
|
Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси
|
75 617 821
|
|
Програма
|
„Държавен резерв и военновременни запаси“
|
75 617 821
|
|
|
Общо:
|
75 617 821
|
|
|
|
|
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма „Държавен резерв и военновременни запаси“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
24 836 226
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
5 594 160
|
|
|
Издръжка
|
6 662 066
|
|
|
Капиталови разходи
|
12 580 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
50 781 595
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция
|
50 781 595
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
75 617 821
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. Бюджет на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2010 г. по програми
|
|
|
|
|
|
|
Приходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
№
|
Наименование на прихода
|
Сума
|
|
1
|
Приходи и доходи от собственост
|
20 000
|
|
2
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
120 000
|
|
|
Общо:
|
140 000
|
|
|
|
|
|
Разходи
|
|
|
|
|
(в лева)
|
|
Програма №
|
Наименования на програмите
|
Сума
|
|
|
Политика „Защита на националната сигурност“
|
77 340 000
|
|
Програма
|
„Национална сигурност“
|
77 340 000
|
|
|
Общо:
|
77 340 000
|
|
|
|
|
|
Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма „Национална сигурност“
|
|
|
|
|
(лева)
|
|
|
Разходи по програмата
|
Сума
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
77 340 000
|
|
|
от тях за:
|
|
|
|
Персонал
|
74 527 000
|
|
|
Издръжка
|
2 615 000
|
|
|
Капиталови разходи
|
198 000
|
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II )
|
77 340 000
|