Министерски съвет
брой: 3, от дата 12.1.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.1


Постановление № 324 от 30 декември 2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Утвърждава бюджетите и показателите за дейността на държавните органи, министерствата и ведомствата по видове приходи, разходи, трансфери, субсидии/вноски, бюджетно салдо и финансиране по  чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. съгласно приложение № 1. Държавните органи, министерствата и ведомствата в срок 10 дни от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ да публикуват утвърдените си бюджети на своята интернет страница.

(2) Утвърждава бюджетите на организациите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. по програми в рамките на утвърдените им разходи по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма „Администрация“ съгласно приложение № 2. В срок 10 дни от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ организациите да публикуват утвърдените си бюджети по програми на своята интернет страница.

(3) Организациите по ал. 1 в срок един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ представят в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените им годишни размери на приходите, разходите, трансферите, субсидиите/вноските, бюджетното салдо и финансирането съгласно Единната бюджетна класификация.

Чл. 2. Изменението на бюджетните взаимоотношения на бюджетните организации с централния бюджет в изпълнение на нормативни актове влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.

Чл. 3. Неизразходваните средства от предоставените по бюджетите на общините за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за зимния сезон 2008 – 2009 г. могат да бъдат използвани за същата цел през 2010 г., както и за разплащане на стари задължения за дейността.

Чл. 4. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката, министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика и министъра на културата по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет извършва компенсирани промени на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2010 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности в сферата на общинското образование и здравеопазване, на специализираните институции за социални услуги и на социалните услуги, предоставяни в общността, и на културата през 2010 г. в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. средства.

Чл. 5. Директорите на училища в системата на народната просвета извършват компенсирани промени по плана за приходите и разходите по бюджета на училището до 3 дни преди края на всяко тримесечие и предоставят информация на разпоредителя с бюджетни кредити от по-висока степен за извършените през тримесечието компенсирани промени в срок до последното число на последния месец от тримесечието.

Чл. 6. (1) Министърът на образованието, младежта и науката въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието, младежта и науката „АдминМ“ предлага на министъра на финансите да извърши корекции по и между бюджетите на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на културата и Министерството на физическото възпитание и спорта и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2010 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата, чието обучение, възпитание и подготовка се финансират по единни разходни стандарти за учебната 2009 – 2010 г., до 31 март 2010 г.

(2) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., е по-висок от броя на децата и учениците по информационната система „АдминМ“ към 1 януари 2010 г., до извършването на корекции по реда на ал. 1 първостепенният разпоредител с бюджетни кредити заделя като резерв разликата от средствата, формирана по съответния единен разходен стандарт.

(3) Когато разчетният брой на децата и учениците, предвиден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., е по-нисък от действителния брой на децата и учениците по информационната система „АдминМ“ към 1 януари 2010 г., първостепенният разпоредител с бюджетни кредити разпределя средствата по формулата за съответната дейност, като недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формулата до извършване на корекция по реда на ал. 1.

Чл. 7. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити предоставят на училищата средствата по единни разходни стандарти, разпределени по формули, в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет. За училищата, включени в системата на единна сметка, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за плащания.

Чл. 8. (1) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, които утвърждават формули по реда на § 52, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., не по-късно от 10 март 2010 г. публикуват на интернет страницата си, а при липса на такава – по друг подходящ начин, информация за разпределението на средствата по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на директорите на звената от съответната дейност заедно с утвърдения им бюджет или бюджетна сметка.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити предоставят информацията по ал. 1 на директорите на звената от съответната дейност и при извършването на промени в разпределението на средствата по формула.

Чл. 9. (1) По решение на директора, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската градина или обслужващото звено могат да се извършват основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник:

1. остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък;

2. собствени приходи;

3. субсидия – по формула.

(2) За придобиваните по реда на ал. 1 дълготрайни активи не се утвърждават поименни списъци.

(3) Капиталовите разходи по реда на ал. 1 за общинските училища, детски градини или обслужващи звена се включват в поименния списък за капиталови разходи на общината.

Чл. 10. (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма и министърът на земеделието и храните съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ представят за утвърждаване от Министерския съвет по реда на  чл. 47, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет план-сметките на Фонда за покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация и на Държавен фонд „Земеделие“.

(2) Промените по план-сметките на фондовете по ал. 1 се извършват въз основа на акт на Министерския съвет.

Чл. 11. С приемането на бюджетите за 2010 г. общинските съвети утвърждават всички извънбюджетни сметки и фондове по приложение № 9 към § 32 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и ги представят заедно с бюджетите си в Министерството на финансите и в съответните сектори към териториалните поделения на Сметната палата.

Чл. 12. (1) Министърът на образованието, младежта и науката в срок един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ представя на министъра на финансите приетите от академичните съвети бюджети на държавните висши училища и самостоятелния бюджет на Българската академия на науките, приет от общото събрание, съгласно Единната бюджетна класификация и по месеци.

(2) Министърът на отбраната в срока по ал. 1 представя на министъра на финансите приетите от академичните съвети бюджети на Военната академия „Г. С. Раковски“, Националния военен университет „Васил Левски“ и Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ съгласно Единната бюджетна класификация и по месеци.

Чл. 13. Генералните директори на Българското национално радио и на Българската национална телевизия в срок един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ представят на министъра на финансите месечно разпределение на приетите от управителните съвети бюджети съгласно Единната бюджетна класификация.

Чл. 14. Определя средства за извънучилищни и извънкласни дейности в системата на средното образование в размер 14 лв. на ученик, които са разчетени в общата субсидия за делегираните от държавата дейности по образованието.

Чл. 15. (1) За заявените от общините, но неразкрити специализирани институции и социални услуги в общността предоставените през съответното тримесечие средства се възстановяват в централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие, а за четвъртото тримесечие – до 6 декември 2010 г.

(2) След 10 декември 2010 г. министърът на финансите извършва необходимата промяна за намаление на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет на основата на представени от общините справки за общия размер на възстановените средства.

Чл. 16. (1) Министърът на здравеопазването чрез регионалните центрове по здравеопазване определя и наблюдава/координира промените в натуралните показатели по общини в делегираните от държавата дейности по здравеопазване, с изключение на децата и учениците, наблюдавани в здравните кабинети, и децата в яслените групи на обединените детски заведения, финансирани по единни разходни стандарти, и ги представя в Министерството на финансите за извършване на компенсирани промени.

(2) Министерството на здравеопазването до 15 февруари 2010 г. публикува на интернет страницата си информация към 1 януари 2010 г. за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни, на медиаторите и на преминалите болни в диспансерите, разпределени по видове единни разходни стандарти и по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

(3) Въз основа на данните от информационната система на Министерството на образованието, младежта и науката „АдминМ“, представени от министъра на образованието, младежта и науката, министърът на финансите извършва корекции по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2010 г. във връзка с настъпили промени в броя на учениците и на децата, наблюдавани в здравните кабинети, чието обучение, възпитание и подготовка се финансират по единни разходни стандарти за учебната 2009 – 2010 г., до 31 март 2010 г.

(4) Общините представят на регионалните центрове по здравеопазване информация в края на всяко тримесечие за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни и на здравните медиатори.

Чл. 17. (1) Средствата, предоставени на общините от централния бюджет по реда на чл. 39 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за  2008 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 37, 43, 53, 57, 68, 78, 101 и 108 от 2008 г. и бр. 1 от 2009 г.), които не са усвоени до края на 2009 г., се ползват за същото предназначение през 2010 г.

(2) При кандидатстване за финансиране на проекти пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет общините предоставят в комисията информация за дейностите, за които е разходван остатъкът от средствата по ал. 1.

Чл. 18. Едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ, правят отчисления за държавата от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2009 г., както следва:

1. дружествата с ограничена отговорност – 50 на сто от печалбата;

2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен“ в размер 10 на сто в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон – дивидент за държавата в размер 50 на сто от печалбата.

Чл. 19. Представителите на държавата в общите събрания на търговските дружества с държавно участие в капитала, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ, при разпределянето на печалбата за 2009 г. да предложат отчисляване на част от печалбата за съдружниците, съответно дивидент за акционерите, при условията и в размерите, определени в чл. 18.

Чл. 20. Търговските дружества с държавно участие в капитала, които притежават дялове или акции в други търговски дружества, упълномощават своите представители в общите събрания на другите дружества да предложат и гласуват разпределение на тяхната печалба при условията и в размерите, определени в чл. 18.

Чл. 21. (1) Търговските дружества по чл. 18, 19 и 20 правят вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти, за държавата до 31 май 2010 г., а тези, които съставят годишен финансов отчет съгласно чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството – до 15 юли 2010 г., при спазване разпоредбите на чл. 133 и 247а от Търговския закон.

(2) Вноските по ал. 1 постъпват по сметката за приходите на централния бюджет на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите или на териториалната дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“, като при превеждането на сумите се попълва код за вид плащане 11 48 00.

Чл. 22. (1) Министерството на финансите за целите на касовото управление определя и залага в единната сметка ежемесечни лимити за плащания по реда на § 21, ал. 9 и 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

(2) Разходите и трансферите по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., подлежащи на плащане чрез левовите бюджетни сметки по § 21, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон, се включват в месечния лимит за плащания в размерите съгласно месечното разпределение по чл. 1, ал. 3, което трябва да бъде съобразено със специфичните особености на бюджета на съответното министерство и ведомство (включително за предоставяните трансфери за други бюджетни организации и за капиталовите разходи), освен в случаите, когато са предприети мерки по коригиране на лимитите при намаляване на разходите по реда на чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

(3) Освен сумите по ал. 2 въз основа на искане от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити в месечния лимит за плащания чрез левовите бюджетни сметки по § 21, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. се включват и съответните суми, подлежащи на плащане през месеца:

1. по държавни инвестиционни заеми, включително в частта на съфинансирането по бюджетите на държавните органи;

2. за сметка на постъпили средства от дарения, международни програми и споразумения и други безвъзмездно получени средства;

3. по обслужване на държавния дълг;

4. за възстановяване на надвнесени приходи;

5. по операции със средства на разпореждане, чужди средства и други операции по финансирането;

6. по § 20 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. – при необходимост.

(4) До 20-о число на месеца държавните органи, министерствата и ведомствата представят в Министерството на финансите заявка за лимита за плащания за следващия месец, придружена с актуализирана прогноза за постъпленията и плащанията за следващите два месеца.

(5) Месечните суми по ал. 2 могат да се променят от Министерството на финансите въз основа на мотивирано предложение на първо­степенните разпоредители с бюджетни кредити само в непредвидени случаи и при извънредни събития, както и в случаите по чл. 107.

(6) Ръководителите на държавните органи, министерствата и ведомствата контролират и управляват изпълнението на утвърдените им бюджети и разпределението на бюджетните разходи по месеци в рамките на определените по реда на ал. 2 – 5 лимити.

Чл. 23. (1) При залагането и актуализирането на лимитите в СЕБРА за целите на уреждане на възникнали по реда на § 21, ал. 13 и 15 и § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. задължения на съответните бюджетни предприятия към централния бюджет Министерството на финансите може да предприеме мерки за намаляване на заложения лимит или за отлагане залагането на лимит за съответното бюджетно предприятие до цялостното уреждане на задължението или намаляването му до взаимно съгласуван размер.

(2) Алинея 1 не се прилага, когато възникналите задължения са в рамките на предварително уточнен и съгласуван между Министерството на финансите и съответното бюджетно предприятие очакван размер или са възникнали инцидентно, или са в несъществен размер.

Чл. 24. (1) За банковото обслужване на държавните органи, министерствата и ведомствата и на техните подведомствени разпоредители с бюджетни кредити и структурни единици, включени в системата на единната сметка и в системата за електронни бюджетни разплащания, не може да се сключват договори за комплексно банково обслужване на съответните разпоредители с бюджетни кредити.

(2) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.

Чл. 25. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в държавните органи, министерствата и ведомствата, в общините и в другите бюджетни предприятия заедно с припадащите се суми за данъци и осигурителни вноски се предвиждат по съответните бюджети и извънбюджетни сметки и фондове по разходен § 10-00 от Единната бюджетна класификация.

(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в държавните органи, министерствата и ведомствата, в общините и в другите бюджетни предприятия се определят в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения произтичат от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и от Закона за Министерството на вътрешните работи, а се разходват през годината на базата на начислените средства за заплати.

(3) Средствата по ал. 2 могат да се използват за предоставянето на ваучери за храна до размера и при условията и по реда на чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

(4) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.

(5) Алинеи 1 и 2 се прилагат и за дейностите, финансирани чрез извънбюджетните сметки и фондове по приложение № 9 към § 32 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

(6) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.

(7) Използването на средствата по ал. 2 за лицата, чиито правоотношения произтичат от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи и от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, се определя със заповед на съответния министър (ръководител).

(8) Разходването на средствата по ал. 2, както и припадащите се данъци и осигурителни вноски се отчитат по съответните разходни параграфи от Единната бюджетна класификация в зависимост от естеството и характера на разходите, като при необходимост се извършват съответните корекции по бюджетите и по извънбюджетните сметки и фондове.

(9) За придобиваните със средства по ал. 2 дълготрайни активи не се утвърждават поименни списъци.

(10) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в делегираните от държавата дейности, финансирани по единни разходни стандарти, се планират и отчитат по съответните разходни параграфи от Единната бюджетна класификация в зависимост от естеството и характера на разходите.

Чл. 26. (1) Средствата за възнаграждения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване се осигуряват за сметка на средствата за заплата и се отчитат по § 02 „Други възнаграждения и плащания за персонал“ от Единната бюджетна класификация.

(2) Средствата за възнаграждения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване на педагогическия персонал са за сметка на предвидените средства по § 02 „Други възнаграждения и плащания за персонал“, когато дните се отработват от заместници. Изплатените парични възнаграждения на заместниците са за сметка на средствата за заплати.

Чл. 27. Средствата по международни програми и споразумения, включително свързаното с тях национално съфинансиране, обслужвани чрез левови сметки на Националния фонд и на Държавен фонд „Земеделие“ в Българската народна банка, могат да се депозират при условията и по реда на § 21, ал. 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., включително чрез прилагането на процедурите по ал. 13, 14 и 15 от същия параграф.

Чл. 28. Трансферите от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 2.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. се извършват след решение на управителния му съвет за финансиране на конкретни екологични проекти и дейности.

Чл. 29. (1) От 1 януари 2010 г. до 20 на сто от ежемесечно превежданите от републиканския бюджет средства за социални помощи могат да се разходват за предоставяне на социални помощи в натура.

(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.

Чл. 30. (1) Държавните органи и другите бюджетни организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:

1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;

2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места – за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място, обекта или района, в който се намира седалището на предприятието или неговата териториална структура.

(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети – общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.

(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите и извънбюджетните сметки, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

Чл. 31. (1) По решение на общинските съвети могат да се подпомагат разходите за погребения с източник на финансиране имуществените данъци, таксите, неданъчните и другите общински приходи.

(2) В помощта по ал. 1 се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба или кремиране по цени, утвърдени от общинските съвети.

(3) Помощта по ал. 1 се предоставя за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

Чл. 32. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. за национално представените организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания съгласно приложение № 3.

Чл. 33. Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика може да утвърждава вътрешни компенсирани промени на предназначението на държавните субсидии по чл. 32.

Чл. 34. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. за юридическите лица с нестопанска цел съгласно приложение № 4.

Чл. 35. (1) Лицата по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., кандидатстващи за финансиране на общественозначими проекти, до 9 април 2010 г. подават в Министерството на правосъдието проектите и следните документи:

1. удостоверение за актуално правно състояние;

2. списък на лицата от състава на управителните органи;

3. удостоверения от компетентните органи за наличието или липсата на задължения, представляващи публични вземания по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

4. декларация за спазване изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и че не са налагани имуществени санкции или глоби по този закон на лицето, съответно на членовете на неговия управителен орган.

(2) Министърът на финансите съгласувано с министъра на правосъдието издава насоки за кандидатстване за финансиране на общественозначими проекти на лицата по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., които се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите най-късно до края на февруари 2010 г.

(3) Лицата по ал. 1 следва да спазват образеца на формуляра за кандидатстване, утвърден от министъра на финансите, който се публикува на интернет страницата на Министерството на финансите най-късно до края на февруари 2010 г.

(4) Проектите по чл. 9, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. се оценяват от 10-членна комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието, в която се определят и правилата за работа на комисията. Председател на комисията е заместник-министър на правосъдието, а членове – по един представител на администрацията на Министерския съвет, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на културата и Министерството на физическото възпитание и спорта, предложени от съответните ръководители.

(5) Административно-техническото обслужване на комисията по ал. 4 се осъществява от Министерството на правосъдието.

(6) Членовете на комисията по ал. 4 не получават възнаграждение за участието си в нейната работа.

(7) Комисията по ал. 4 оценява проектите по критериите на чл. 9, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и до 30 април 2010 г. представя на министъра на правосъдието протокол с предложение за разпределение на средствата по т. 27 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

(8) Въз основа на протокола по ал. 7 министърът на правосъдието внася в Министерския съвет проект на постановление за разпределение на средствата по т. 27 от приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

(9) Комисията по ал. 4 извършва служебна проверка за наличието на обстоятелствата по глава трета, раздел II от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 36. (1) Утвърждава разпределението на субсидиите за нефинансови предприятия по централния бюджет за 2010 г. съгласно приложение № 5.

(2) Средствата по ал. 1 в частта „Други субсидии и плащания“ се предоставят за:

1. финансиране на дейността по изпълнението на публичните задачи от държавните предприятия „Строителство и възстановяване“, „Транспортно строителство и възстановяване“ и „Съобщително строителство и възстановяване“, възложени им съгласно чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 2 от Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия;

2. финансиране на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по подготовка и изпълнение на съответните планове при привеждането от мирно във военно положение на: „Терем“  – ЕАД – София, „Информационно обслужване“ – АД – София, Централен кооперативен съюз и Военноремонтен завод „Вола“ – АД – Враца.

(3) Неусвоените към 31 декември 2010 г. средства по ал. 1 и 2 се възстановяват до 31 януари 2011 г. по сметката, от която са получени.

Чл. 37. (1) Резервът за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. се усвоява по решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

(2) Средствата по ал. 1, както и сумите по ал. 7 и 9 се предоставят от централния бюджет и се разходват по бюджетите на министерствата, ведомствата и общините въз основа на съответните решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане чрез корекция на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, включително за случаите, когато крайни получатели на сумите не са бюджетни предприятия.

(3) Подлежащите на възстановяване неусвоени средства от обекти, които са приключени, отпуснати на министерствата и ведомствата от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, включително от предходни години, се превеждат по бюджета на съответния първостепенен разпоредител. За тези суми се извършват съответните корекции по бюджетите им и по централния бюджет до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени.

(4) Подлежащите на възстановяване средства от общините от обекти, които са приключени, включително от предходни години, се превеждат като трансфер по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция „Гражданска защита“ на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат от централния бюджет и общините по § 31 – 20 от Единната бюджетна класификация.

(5) Въз основа на искане от Министерството на вътрешните работи с размера на постъпилите по сметката по ал. 4 суми Министерството на финансите извършва корекции в централния бюджет за възстановяването им в резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта му за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и в увеличение на постъпленията по § 31 – 20 от Единната бюджетна класификация. Тези корекции се отразяват в централния бюджет като общи суми, без да се разпределят по общини.

(6) За извършените корекции по реда на ал. 3 и 5 Министерството на финансите уведомява Министерството на вътрешните работи.

(7) Средствата по ал. 6 се преразпределят от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане въз основа на писмо на Министерството на вътрешните работи. Преразпределените средства се предоставят от централния бюджет чрез корекция на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

(8) Наличните към 31 декември 2010 г. по сметки на общините неусвоени средства, отпуснати им по реда на ал. 1 и 7, се разходват през  2011 г. за обектите, за които са предоставени.

(9) Неусвоените от министерствата и ведомствата към 30 ноември 2010 г. средства по ал. 1 и 7 се преразпределят от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане въз основа на предоставена от тях информация на Министерството на вътрешните работи и на комисията и след извършване на корекции по техните бюджети и съответна корекция в централния бюджет за възстановяване на неусвоените суми в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Чл. 38. (1) За целите на касовото изпълнение на бюджета постъпленията на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, произтичащи от освобождаване на държавни резерви и военновременни запаси, се отчитат в намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси.

(2) Когато постъпленията по ал. 1 са от реализация на държавни резерви и военновременни запаси, които са освободени без възстановяване, извън определените номенклатури и над утвърдените нормативи, министърът на финансите по предложение на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ може да извърши компенсирани промени по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, като за сметка на отчетеното намаление на разходите за придобиване на държавни резерви и военновременни запаси се увеличават капиталовите разходи, свързани с изграждане на нови и с ремонти и възстановяване на наличните съдови вместимости и складови бази, както и текущите разходи за наемане на външни съдови вместимости и складове.

Чл. 39. Предвидените в централния бюджет суми за национално съфинансиране на проекти, одобрени по Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България, се предоставят по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити чрез корекция на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет.

Чл. 40. (1) Предвидените средства за покриване на разходите за концесионна дейност по бюджета на Министерството на финансите се предоставят и разходват чрез съответните бюджети на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(2) Предоставените по реда на ал. 1 суми от бюджета на Министерството на финансите се отчитат като трансфери. Разходването на средствата от бюджетните организации – получатели на сумите, се отчита по съответните разходни параграфи в зависимост от естеството и характера на разходите.

Чл. 41. Разходите за представителни цели на държавните органи, министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации се определят, както следва:

1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи – от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;

2. на областните администрации – от министър-председателя или от главния секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване;

3. на общините – от съответния общински съвет.

Чл. 42. (1) Министерството на здравеопазването предоставя субсидии на общински болници в отдалечени и рискови райони по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването и съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. за тази дейност.

(2) Министерството на здравеопазването предоставя субсидии на болници, преобразувани в търговски дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие, за високотехнологични дейности с национално значение по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. за тази дейност.

Чл. 43. Предвидените в чл. 1, ал. 2, раз­дел II, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. капиталови трансфери се предоставят от републиканския бюджет за:

1. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – 90 000 хил. лв.;

2. „Български държавни железници – Пътнически превози“ – ЕООД – 20000 хил. лв.;

3. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – 9000 хил. лв.;

4. Българския Червен кръст – 800 хил. лв.;

5. „Студентски столове и общежития“ –  ЕАД – 630 хил. лв.

Чл. 44. Необходимите разходи за превоз на хемодиализирани лица, както и на други лица за медицински транспорт по чл. 82, ал. 1, т. 9 от Закона за здравето се осигуряват със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването по ред и обхват, определени от министъра на здравеопазването.

Чл. 45. (1) Лечебните заведения за болнична помощ, които са били субсидирани от бюджета на Министерството на здравеопазването до 31 декември 2009 г., получават изравнителна субсидия през първото тримесечие на 2010 г. за дейностите, изпълнени по договорите до края на  2009 г.

(2) Областните диспансери за онкологични, психични, пневмофтизиатрични и кожно-венерически заболявания, които са били субсидирани от общините до 31 декември 2009 г., се субсидират от съответните бюджети през 2010 г. въз основа на договор.

(3) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се финансират по досегашния ред.

Чл. 46. (1) Снабдяването на здравните и лечебни заведения с лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в нормативен акт или произтичащи от приетите от Министерския съвет национални програми, планове и проекти, се осъществява от бюджета на Министерството на здравеопазването по реда на централизираните доставки.

(2) Министерство на здравеопазването може да предоставя целево средства за капиталови разходи на държавни лечебни заведения – търговски дружества, и лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.

Чл. 47. Утвърждава норматив на час програма на Българската национална телевизия за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 1978 лв.

Чл. 48. Утвърждава норматив на час програма на Българското национално радио за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 461 лв.

Чл. 49. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един учащ се в държавните висши училища в размер 866 лв.

Чл. 50. (1) Определя държавни субсидии, както следва:

1. за един храноден в студентските столове – до 3,20 лв.;

2. за един леглоден в студентските общежития – до 1,15 лв.

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват с одобрените субсидии на „Студентски столове и общежития“ – ЕАД, София, и на съответните държавни висши училища.

(3) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката извършва корекции на субсидиите по  ал. 1 между държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ – ЕАД, София.

(4) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по чл. 29 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2008 г.; изм., бр. 79 от 2009 г.), се определя в размер до 35 лв.

Чл. 51. (1) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити утвърждават бюджетите и бюджетните сметки на училищата, детските градини и обслужващите звена – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към тях, в съответствие с разпределението на средствата по единни разходни стандарти, извършено по реда на § 52, ал. 2 – 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена, представят месечното разпределение на разходите по чл. 1, ал. 3 в частта за функция „Образование“, съобразено с получените средства по единни разходни стандарти.

Чл. 52. (1) Финансирането на разкритите след 1 януари 2010 г. места в детските ясли, детските кухни, целодневните детски градини и обединените детски заведения, специализираните институции за социалниуслуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от собствени приходи по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за общинските бюджети. От следващата бюджетна година финансирането се осигурява по единни разходни стандарти за съответните делегирани от държавата дейности.

(2) Финансирането на местата по ал. 1 през годината може да се осигури и чрез компенсирани промени в съответните функции по предложение на секторните министри.

Чл. 53. (1) Към областните диспансери за психични заболявания със стационар се разкриват субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психо-рехабилитационни програми, определени като делегирана от държавата дейност.

(2) Предвидените за 2010 г. средства по ал. 1 се предоставят на областните диспансери за психични заболявания със стационар от общинските бюджети по реда на делегираните от държавата дейности.

Чл. 54. Размерът на режийните разноски за закуска, обяд и вечеря за ученическото столово хранене се определя с решение на общинския съвет за сметка на имуществените данъци и таксите, неданъчните и другите общински приходи.

Чл. 55. (1) Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити може да прави вътрешни компенсирани промени по субсидиите и между субсидиите за социално-битови разходи на студентите и докторантите в рамките на одобрените за целта средства за държавните висши училища.

(2) Неусвоените средства за социално-битови разходи на студентите и докторантите, предложени и разпределени от министъра на образованието, младежта и науката, се използват за ремонт на студентските общежития и столове или за закупуване на компютърна техника за обучение на студентите.

(3) Неусвоената част от субсидиите за „Студентски столове и общежития“ – ЕАД, София, се използва за ремонт на стопанисваните от тях столове и общежития.

Чл. 56. (1) Министърът на финансите съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма размера на средствата по чл. 50, ал. 3 и чл. 92, ал. 4 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, за които да се отнася съответната сума на лихвата, начислена по депозитите в Българската народна банка, по реда на § 21, ал. 19 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

(2) Лихвата по ал. 1 се превежда по сметките на фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ и фонд „Радиоактивни отпадъци“ за сметка на приходите от лихви по централния бюджет.

(3) Начисляването и превеждането на лихвите по ал. 1 и 2 се извършва тримесечно в рамките на бюджетната година.

Чл. 57. По предложение на министъра на финансите предвидените в централния бюджет за 2010 г. средства за обучение, квалификация и професионална подготовка в областта на публичните финанси на служителите от администрацията се предоставят по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет по бюджета на Министерството на финансите за дейността на Школата по публични финанси.

Чл. 58. (1) Средствата за присъща на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност се предоставят в зависимост от постигнатите резултати и при условията и по реда на Наредба № 9 от 2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художественотворческа дейност (обн., ДВ, бр. 73 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г. и бр. 74 от 2009 г.).

(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката след 30 юни 2010 г. може да извършва промени на средствата по ал. 1 между държавните висши училища на базата на извършена оценка на резултатите от научната дейност.

Чл. 59. Министърът на финансите съгласувано с министъра на отбраната да определи механизъм за изплащане на задълженията на Министерството на отбраната през 2010 г. по договорите за модернизация на въоръжените сили, свързани с изпълнението на съюзническите задължения на Република България.

Чл. 60. (1) Средствата, изразходвани за пътни разходи за участие на делегати на Българската народна банка в заседания на работните формати на Съвета на Европейския съюз, които попадат в обхвата на Решение 31/2008 на Генералния секретар на Съвета/Върховния представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на пътни разходи за делегати на членовете на Съвета, се възстановяват в двумесечен срок на Българската народна банка от централния бюджет след извършване на проверка от Генералния секретариат на Съвета на декларираните от Република България и подлежащи на възстановяване пътни разходи за съответната бюджетна година.

(2) Превеждането на средствата по ал. 1 се отразява в увеличение на разходите на централния бюджет.

Чл. 61. (1) Утвърждава разпределението на средствата по § 55 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. съгласно приложение № 6.

(2) Министърът на образованието, младежта и науката до 31 март 2010 г. да предложи на Министерския съвет за одобряване националните програми за развитие на средното образование.

(3) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката след 30 юни 2010 г. може да прави компенсирани промени в разпределението, утвърдено с ал. 1.

Чл. 62. (1) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта и науката извършва корекции на субсидиите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование.

(2) Корекциите на субсидията за издръжка на обучението се извършват при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.

(3) Допълнителните субсидии на държавните висши училища, които се предоставят на основание и по ред, различни от чл. 91 от Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент – „Допълнителни субсидии“.

Чл. 63. (1) При внос на стоки и услуги в изпълнение на междуправителствени кредитни и клирингови спогодби и протоколи, от които произтичат разплащания с бюджета, министърът на финансите одобрява на фирмите вносителки коефициент за преизчисляване на преводните и клиринговите рубли в левове в размер не по-малък от 0,45 лв. за една преводна или клирингова рубла.

(2) За митнически оценки на природния газ, доставен в погашение на задълженията на Русия и Украйна по Споразумението за сътрудничество в усвояването на Ямбургското газово находище и строителството на газопровода Ямбург – Западна граница на СССР, през 2010 г. се прилага коефициент 0,45 лв. за една преводна рубла – условна разчетна единица по споразумението и протоколите към него.

Чл. 64. (1) Средствата с произход от остатъчните салда от клирингови и бартерни междуправителствени споразумения могат да се ползват за капиталови разходи по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.

(2) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2009 г. в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за сметка на утвърдената субсидия по бюджета на Министерството на външните работи за 2010 г., а в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация – за сметка на утвърдената субсидия по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 2010 г.

(3) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити – задграничните представителства на Република България, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2010 г.

(4) Набраните средства в затворени (неконвертируеми) валути в задграничните представителства на Република България могат да се ползват за капиталови разходи над утвърдения лимит след разрешение на министъра на финансите и независимо от изпълнението на собствените приходи при спазване изискванията на Закона за устройството на държавния бюджет.

Чл. 65. (1) Министерствата и другите бюджетни организации – получатели на външни държавни заеми, в срок 5 работни дни след датата на извършено усвояване на средства от заем писмено уведомяват Министерството на финансите за операциите и представят копия на съответните банкови документи.

(2) Министерствата и другите бюджетни организации – получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите копия на уведомленията за предстоящи плащания от банките кредитори в срок  3 работни дни след получаването им.

(3) Министерствата и другите бюджетни организации – получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите писмо за потвърждаване на сумата и датата на плащане съгласно споразуменията с външните кредитори в срок 10 работни дни преди датата на съответното плащане.

(4) В случаите на неточности в изчисленията или непълна информация относно всички необходими реквизити за извършване на плащането по ал. 3, в т.ч. дължащи се и на външните кредитори, получателите на външни държавни заеми предприемат необходимите действия към външните кредитори за уточняване на дължимите суми или липсващите реквизити и представят коригираните данни в Министерството на финансите за потвърждаване.

(5) Министерството на финансите писмено потвърждава вальора, размера и валутата на плащането в срок 3 работни дни след получаването на писмото по ал. 3 и 4.

(6) Министерствата и другите бюджетни организации нареждат плащането към кредитора в съответната валута и с вальор – датата на плащането, спазвайки изискванията на Българската народна банка за извършване на валутни преводи, и представят копие на нареждането за плащане в Министерството на финансите най-късно в деня преди вальора.

(7) Забранява се плащането да се извършва на дата, различна от датата, посочена в потвърждението на кредитора. В случаите на неработни дни се спазват клаузите на кредитното споразумение, а при липса на такива клаузи кредитополучателят изисква допълнителни инструкции от кредитора.

(8) Министерствата и другите бюджетни организации в срок 5 работни дни след датата на извършеното плащане писмено уведомяват Министерството на финансите за операциите по превода и представят копия на съответните банкови документи.

(9) Министерствата и другите бюджетни организации – получатели на външни държавни заеми, в т.ч. на заеми, включени в приложение № 8 към § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., до 5-о число на всеки месец подават информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по месеци за текущата 2010 г. и информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по тримесечия за следващите години до приключването на проекта.

(10) При договаряне на нови кредити сметките за усвояване на средствата се откриват в Българската народна банка.

(11) С представяне на ежемесечния отчет и на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят в Министерството на финансите отчет за всеки държавен инвестиционен заем, придружен с обяснителна записка и оценка за изпълнението на бюджета на проекта на държавния инвестиционен заем до края на 2010 г.

Чл. 66. (1) Усвояванията по външни държавни инвестиционни заеми могат да са в размер до 260403,64 хил. лв. по министерства и ведомства, както следва:

1. Министерството на труда и социалната политика – 5451,97 хил. лв.;

2. Министерството на вътрешните работи – 14864,31 хил. лв.;

3. Министерството на околната среда и водите – 7823,32 хил. лв.;

4. Министерството на регионалното развитие и благоустройството – 109046,75 хил. лв.;

5. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – 107570,65 хил. лв.;

6. Министерството на финансите – 15646,64 хил. лв.

(2) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да извърши допълнителни разходи в размер до  2500 хил. лв., а Министерството на регионалното развитие и благоустройството – до 19688,40 хил. лв., за сметка на неизразходвани средства от получени траншове по външни държавни инвестиционни заеми от предходната година.

(3) В случаите, когато има неизразходвани средства от получени траншове по външни държавни инвестиционни заеми от предходни години, които са наличности в края на 2009 г., първостепенните разпоредители с бюджетни кредити приоритетно разходват наличните средства по съответните проекти, като общият разход от наличните средства в края на 2009 г. и новите траншове не могат да надвишават посочените в ал. 1 и 2 размери.

(4) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на външното финансиране по ал. 1.

Чл. 67. Отрасловите министерства, които отговарят за изпълнението на проекти, финансирани с държавни инвестиционни заеми, до 15-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, представят в Министерството на финансите тримесечен отчет за степента на реализация на проектите.

Чл. 68. (1) Отрасловите министерства, в чийто ресор са държавните предприятия и търговските дружества – получатели на държавногарантирани заеми, до 15-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, представят в Министерството на финансите по реда на чл. 21,  ал. 2 от Закона за държавния дълг тримесечен отчет за степента на реализация на проектите.

(2) Получателите на държавногарантирани заеми представят в Министерството на финансите копия на уведомленията за предстоящи плащания от банките кредитори в срок 3 работни дни след получаването им.

(3) В случаите на неточности в изчисленията или на непълна информация относно всички необходими реквизити за извършване на съответното плащане, в т.ч. дължащи се и на външните кредитори, получателите на държавногарантирани заеми предприемат необходимите действия към външните кредитори за уточняване на дължимите суми или липсващите реквизити и представят коригираните данни в Министерството на финансите в срок 3 работни дни след получаването им.

(4) Получателите на държавногарантирани заеми представят в Министерството на финансите писмено потвърждение на ангажимента за извършване на предстоящо плащане в срок 10 работни дни преди датата на съответното плащане.

(5) Получателите на държавногарантирани заеми представят копие на нареждането за плащане в Министерството на финансите най-късно в деня преди вальора на съответното плащане.

(6) Получателите на държавногарантирани заеми в срок 5 работни дни след датата на извършеното плащане писмено уведомяват Министерството на финансите за операциите по превода и представят копия на съответните банкови документи.

(7) Получателите на държавногарантирани заеми в срок 5 работни дни след датата на извършено усвояване на средства от заема писмено уведомяват Министерството на финансите за операциите и представят копия на съответните банкови документи.

(8) Получателите на държавногарантирани заеми, в т.ч. на държавногарантираните заеми, включени в приложение № 8 към § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., до 5-о число на всеки месец подават информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по месеци за текущата 2010 г. и информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по тримесечия за следващите години до приключването на проекта.

Чл. 69. (1) Крайните бенефициенти – получатели на външни държавни заеми, в срок 5 работни дни след датата на извършено усвояване на средства от заем писмено уведомяват Министерството на финансите за операциите и представят копия на съответните банкови документи.

(2) Крайните бенефициенти – получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите копия на уведомленията за предстоящи плащания от банките кредитори в срок 3 работни дни след получаването им.

(3) Крайните бенефициенти – получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите писмо за потвърждаване на сумата и датата на плащане съгласно споразуменията с външните кредитори в срок 10 работни дни преди датата на съответното плащане.

(4) В случаите на неточности в изчисленията или на непълна информация относно всички необходими реквизити за извършване на плащането по ал. 3, в т.ч. дължащи се и на външните кредитори, крайните бенефициенти – получатели на външни държавни заеми, предприемат необходимите действия към вън­шните кредитори за уточняване на дължимите суми или липсващите реквизити и представят коригираните данни в Министерството на финансите за потвърждаване.

(5) Министерството на финансите писмено потвърждава вальора, размера и валутата на плащането в срок 3 работни дни след получаване на писмото по ал. 3 и 4.

(6) Крайните бенефициенти – получатели на външни държавни заеми, нареждат плащането към кредитора в съответната валута и с вальор – датата на плащането, спазвайки изискванията на обслужващата банка за извър­шване на валутни преводи, и представят копие на нареждането за плащане в Министерството на финансите най-късно в деня преди вальора.

(7) Крайните бенефициенти – получатели на външни държавни заеми, се задължават да извършат плащането с дата, посочена в потвърждението на кредитора. В случаите на неработни дни се спазват клаузите на кредитното споразумение, а при липса на такива клаузи кредитополучателят изисква допълнителни инструкции от кредитора.

(8) Крайните бенефициенти – получатели на външни държавни заеми, в срок 5 работни дни след датата на извършеното плащане писмено уведомяват Министерството на финансите за операциите по превода и представят копия на съответните банкови документи.

(9) Крайните бенефициенти – получатели на външни държавни заеми, в т.ч. на заеми, включени в приложение № 8 към § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., до 5-о число на всеки месец подават информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по месеци за текущата 2010 г. и информация за очакваните усвоявания на средства от заемите по тримесечия за следващите години до приключването на проекта.

Чл. 70. (1) Предвидените в централния бюджет за 2010 г. средства за официална помощ за развитие се предоставят чрез бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити въз основа на акт на Министерския съвет.

(2) По предложение на министъра на външните работи от средствата по ал. 1 се предоставят 600 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за 2010 г. за Доверителния фонд към ЮНЕСКО за участие в международното сътрудничество за развитие.

(3) По предложение на министъра на външните работи от средствата по ал. 1 се предоставят 652,9 хил. лв. по бюджета на Министерството на външните работи за 2010 г. за Доверителния фонд на Инвестиционния механизъм за съседните държави към Инструмента на Европейския съюз за помощ за съседните държави.

Чл. 71. (1) Предвидените по централния бюджет за 2010 г. средства за ремонт и обзавеждане на студентските общежития и столове в размер  20 000 хил. лв. се разпределят по предложение на министъра на образованието, младежта и науката между бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката и като допълнителен трансфер за „Студентски столове и общежития“ – ЕАД.

(2) Министърът на финансите извършва необходимите корекции по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката и капиталовия трансфер за „Студентски столове и общежития“ – ЕАД.

Чл. 72. Националният статистически институт да финансира и дейността си по програма „Преброяване“, включваща подготовката и организацията по преброяването, в рамките на бюджета си за 2010 г.

Чл. 73. (1) По решение на общинския съвет със средства от целевата субсидия по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. се финансират капиталови разходи за делегирани от държавата дейности и за местни дейности.

(2) Не се допуска с решение на общинския съвет да се извършват разходи от целевата субсидия по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. за закупуване на автомобили за общинската администрация, включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, за закупуване на мобилни телефони, офис обзавеждане и климатици за административни сгради.

Чл. 74. (1) Министърът на финансите по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и Държавен фонд „Земеделие“ утвърждава капиталовите разходи за 2010 г. по обекти за строителство и основен ремонт, както и за дълготрайни активи с единична стойност над 200 хил. лв.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и Държавен фонд „Земеделие“ в срок един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ представят в Министерството на финансите на технически и хартиен носител документация за капиталовите разходи по ал. 1 при условия и по ред, определени от министъра на финансите.

(3) Не подлежат на утвърждаване разходите за нематериални дълготрайни активи с изключение на разходите, свързани с придобиване на програмни продукти и изграждане на информационни системи над стойностния праг по ал. 1.

(4) Министърът на финансите по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава капиталовите разходи за 2010 г. на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в съответствие с дългосрочния договор по чл. 25, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, на „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, в съответствие с договора с държавата за възлагане на задължителни превозни услуги и на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

(5) Предложението по ал. 4 се представя в Министерството на финансите с обяснителна записка и отчет за разходването на средствата и за изпълнението на обектите през 2009 г. в срок един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.

(6) Не се утвърждават поименни списъци за капиталовите разходи с източник на финансиране преходен остатък от минали години и собствени бюджетни средства на Българското национално радио, Българската национална телевизия, Българската академия на науките, държавните висши училища към Министерството на образованието, младежта и науката и към Министерството на отбраната.

(7) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., които имат утвърдени с постановлението капиталови разходи над 2000 хил. лв., планират средства в размер не по-малък от 150 хил. лв., за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.

Чл. 75. (1) С отчета за тримесечното касово изпълнение на бюджета първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят в Министерството на финансите информация за капиталовите разходи чрез програмен продукт МФ „Инвеститор“.

(2) С тримесечните финансови отчети Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ представят в Министерството на финансите и информация за капиталовите разходи на технически носител.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят в Министерството на финансите тримесечни отчети за усвояването на средствата и изграждането на обектите с обявено национално значение по форма, утвърдена от министъра на финансите.

(4) Всеки първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, от чийто бюджет се финансира изпълнението на обекти с национално значение, представя в Министерството на финансите допълнителна информация във форма и със съдържание, определени от министъра на финансите.

Чл. 76. (1) Министърът на финансите съвместно с Националното сдружение на общините в Република България до 20 февруари 2010 г. определя реда за разпределяне на средствата за съфинансиране на конкретни проекти на общините по § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

(2) Общините отчитат като трансфер предоставените средства за съфинансиране на проекти по сключени споразумения за финансиране на микропроекти със Социалноинвестиционния фонд, проект „Красива България“ и средства по проекти, управлявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и изискващи съфинансиране от общините. Разходването на тези средства от министерствата – получатели на сумите, се отчита по съответните разходни параграфи и дейности от Единната бюджетна класификация.

Чл. 77. (1) Предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. средства за покриване на разлики в стойността на жилищата, дадени в обезщетение на собственици на недвижими имоти, отчуждени по реда на отменения Закон за териториално и селищно устройство или на Закона за собствеността, по цени съгласно отменената Наредба за цените на недвижимите имоти, както и за жилищата на лицата, работили в строителството по реда на отмененото Постановление № 70 на Министерския съвет от 1980 г. за подобряване условията за подготовка и реализация на младежта въз основа на договор, сключен до 4 март 1991 г., се отпускат ежемесечно от Министерството на финансите по правоимащи инвеститори (общини, Министерството на вът­решните работи, жилищностроителни кооперации, изпълнявани изцяло или частично чрез възлагане) и по обекти за частта, припадаща се от тези обекти за посочените групи граждани.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят въз основа на искания от съответните инвеститори по ред, определен от министъра на финансите.

Чл. 78. (1) Средствата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс и по чл. 7 от Наредбата за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 77 от 2009 г.), които са предвидени в централния бюджет, се предоставят като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности въз основа на действително извършените разходи по заявки на общините, получени в Министерството на финансите не по-късно от 6 декември 2010 г.

(2) Средствата, възстановени по реда на чл. 8 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.

Чл. 79. Неусвоените средства от допълнително предоставени субсидии за капиталови разходи по бюджетите на общините Пловдив и Харманли през 2008 г. с Постановление № 308 на Министерския съвет от 2008 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2008 г. (ДВ, бр. 109 от 2008 г.) и с Постановление № 278 на Министерския съвет от 2008 г. за предоставяне на средства чрез трансфер от централния бюджет за целево финансиране на общини във връзка с приемането и обезвреждането на балирани отпадъци на Столичната община (ДВ, бр. 101 от 2008 г.) могат да се разходват за същата цел до края на 2010 г. за сметка на преходните остатъци.

Чл. 80. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ да разпредели по общини субсидиите за вътрешноградските пътнически превози и за междуселищните пътнически превози в слабо населени, планински и гранични райони.

(2) Условията и редът за предоставяне на средствата по ал. 1 се определят с наредба на министъра на финансите съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3) Субсидиите от централния бюджет за „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, се предоставят при условия и по ред, определени с дългосрочен договор, сключен между министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и железопътния превозвач въз основа на решение на Министерския съвет за възлагане на задължителни обществени превозни услуги.

(4) Субсидиите от централния бюджет за Национална компания „Железопътна инфраструктура“ се предоставят при условия и по ред, определени с дългосрочен договор, сключен между държавата, представлявана от министъра на финансите и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и генералния директор, представляващ компанията.

Чл. 81. (1) За покриване на транспортните разходи на физически и юридически лица за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 жители (без курортите) от републиканския бюджет се предоставят на Централния кооперативен съюз до 3600 хил. лв., от които:

1. за снабдяване с хляб и хлебни изделия – до 1600 хил. лв.;

2. за снабдяване с хранителни стоки от първа необходимост – до 2000 хил. лв.

(2) Предоставянето на средствата по ал. 1 на крайните бенефициенти се извършва съобразно изискванията на Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му, както и разпоредбите и условията на Регламент (ЕО) № 1998/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от договора към минималната помощ (ОВ, № L 314 , 01/12/2007, стр. 0654 – 0659).

Чл. 82. (1) За компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове, от централния бюджет се предоставят до 96500 хил. лв., в т.ч.:

1. за пътувания с железопътния транспорт – до 22 000 хил. лв.;

2. за пътувания с автомобилния транспорт (вътрешноградски и междуселищни превози) – до 36 800 хил. лв.;

3. за превоз на учениците до 16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 от Закона за народната просвета – до 22 000 хил. лв.;

4. за превоз на държавни служители, пол­зващи правата по чл. 209 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 80 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ и по чл. 26, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража – до 15 700 хил. лв.

(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 2 по групи правоимащи.

(3) Министърът на образованието, младежта и науката в срок един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ да разпредели по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 3.

(4) Ръководителите на съответните ведомства в срок един месец от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ разпределят по общини утвърдените средства по ал. 1, т. 4.

(5) Разпределението на годишните лимити по общини на средствата по ал. 2 – 4 се представя в Министерството на финансите до  31 януари 2010 г.

(6) Индивидуалният размер на средствата за компенсиране стойността на издадените превозни документи за отделните групи правоимащи, както и за безплатния превоз на ученици до 16-годишна възраст се определя с наредба, издадена от министъра на финансите по реда на § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

(7) При недостиг на средства за компенсиране стойността на пътуванията с ценови облекчения за определен вид превози и при наличие на свободни средства за друг вид превози по отчет към 30 септември 2010 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на финансите може да извършва компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 1, т. 1 и 2.

(8) При недостиг на средства по ал. 1, т. 3 допълнително финансиране може да се осигури чрез компенсирани промени по функция „Образование“ по предложение на министъра на образованието, младежта и науката, за което се прилагат условията и редът на наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

Чл. 83. (1) Предвидените по централния бюджет средства в размер до 6030 хил. лв. за заплащане на част от превозните разноски на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности, финансирани от общинските бюджети, се предоставят като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности на общините по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(2) За компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал в училищата, финансирани от републиканския бюджет, се осигуряват средства в размер до 1000 хил. лв. по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити могат да извършват разходи за заплащане на педагогическия персонал до 100 на сто от цените на абонаментните карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт и до 85 на сто – по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно.

Чл. 84. (1) Средствата за пътни разходи на правоимащи болни, предвидени в централния бюджет, се предоставят като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности въз основа на действително извършените разходи по заявки на общините, получени в Министерството на финансите не по-късно от 6 декември 2010 г.

(2) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определят от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на финансите.

Чл. 85. (1) Предвидените средства по централния бюджет за 2010 г. за изплащане на обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица се предоставят по бюджета на Министерския съвет за всяко тримесечие на базата на изплатените за предходното тримесечие обезщетения.

(2) Министърът на финансите извършва налагащите се от ал. 1 промени по съответните бюджети за 2010 г. с размера на фактически изплатените обезщетения за съответното тримесечие.

Чл. 86. Предвидените в централния бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта се предоставят и разходват по бюджетите на съответните министерства и общините при условията и по реда на Постанов­ление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от  2006 г. и бр. 13 от 2009 г.).

Чл. 87. (1) Утвърждава разпределението на средствата в размер 10 000 хил. лв., предвидени в централния бюджет за 2010 г. за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда, както следва:

1. за въгледобивни търговски дружества – до 4655 хил. лв.;

2. за уранодобивни търговски дружества – до 3214 хил. лв.;

3. за рудодобивни търговски дружества – до 2131 хил. лв.

(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма съгласувано с министъра на финансите в срок до два месеца от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ разпределя средствата по ал. 1 по търговски дружества въз основа на приоритетни проекти и обекти.

(3) Промени в разпределението на средствата по ал. 2 се извършват съгласувано с министъра на финансите в рамките на общия размер на средствата по ал. 1.

Чл. 88. Средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за ветераните от войните и по чл. 15 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, предвидени в централния бюджет за 2010 г., се предоставят като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности на общините въз основа на действително извършените разходи по заявки на общините, получени в Министерството на финансите не по-късно от 6 декември 2010 г.

Чл. 89. Предвидените в бюджета на Министерството на здравеопазването средства за провеждане на специализации в системата на здравеопазването могат да се превеждат на вис­ши училища, Военномедицинската академия, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, лечебни и здравни заведения, в които се извършва обучение при условията и по реда на Наредба № 34 от  2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г. и бр. 55 от 2008 г.).

Чл. 90. Министърът на финансите по предложение на министъра на културата предоставя като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности и/или като целева субсидия за капиталови разходи на общините предвидените в централния бюджет средства в размер до  5000 хил. лв. за подпомагане дейността на народните читалища, в т.ч. за ремонт, компютърна техника и софтуер, художественотворческа дейност.

Чл. 91. Директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно на общото събрание на работниците и служителите и на училищното настоятелство информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището.

Чл. 92. Директорите на училища в системата на народната просвета могат да планират средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети.

Чл. 93. Доколкото със закон не е предвидено друго, държавните предприятия, образувани по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, правят отчисления за държавата в размер 50 на сто от печалбата след данъчно облагане по годишния финансов отчет към 31 декември 2009 г.

Чл. 94. Търговските дружества и държавните предприятия по чл. 18 – 20 и 93 изпращат на органите на Националната агенция за приходите заверени копия от приетите годишни финансови отчети за 2009 г. и от съответните протоколи или решения за разпределение на печалбата в срок до 20 дни от датата на приемането им.

Чл. 95. (1) Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2010 г. за Работната програма за 2010 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за периода 2010 – 2014 г. се предоставят по бюджетите на съответните министерства и ведомства по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и се разходват съгласно решение на Министерския съвет.

(2) Предвидените в централния бюджет за 2010 г. средства за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно, военно положение и/или при положение на война се предоставят по бюджетите на съответните министерства и ведомства по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и се разходват съгласно решенията на Междуведомствения съвет за ръководство на проектирането, изграждането, въвеждането в експлоатация и развитието на системата.

Чл. 96. Средствата за финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования съгласно чл. 42 и 43 от Закона за защита при бедствия, предвидени в централния бюджет за 2010 г., се предоставят като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности на общините по предложение на Министерството на вътрешните работи и по заявки на общините.

Чл. 97. Предвидените средства в централния бюджет за финансиране на ЕСКО услуги се отпускат за подпомагане на общини за обслужване на договори с изпълнители на мерките за повишаване на енергийната ефективност с гарантиран резултат само за сгради общинска собственост, с разгъната застроена площ над 1000 кв. м, обслужващи делегирани от държавата дейности, при условия и по ред, определени от министъра на финансите.

Чл. 98. Предвидените в централния бюджет за 2010 г. средства за председателството на Република България на Черноморското икономическо сътрудничество в размер 200,0 хил. лв. се предоставят по предложение на министъра на външните работи по бюджета на Министерството на външните работи по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Чл. 99. Предвидените в централния бюджет за 2010 г. средства за национални чествания на бележити културни дейци и събития, за национални и регионални прояви и програми и за консервация и реставрация на паметници на културата се предоставят и разходват чрез бюджета на Министерството на културата и бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Чл. 100. Предвидените средства в централния бюджет за 2010 г. за изплащане левовата равностойност на жилищните компенсаторни записи, притежавани от гражданите, в изпълнение на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти се предоставят и разходват чрез бюджета на Министерството на финансите по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Чл. 101. Предвидените в централния бюджет по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. средства за финансиране на проекти за отстраняване на минали екологични щети в размер 7000 хил. лв. се разходват за оздравителни програми, съответстващи на условията по Заема за подкрепа на околната среда и приватизацията (EPSAL) с Международната банка за възстановяване и развитие, и за програми по изпълнителни споразумения извън обхвата на заема.

Чл. 102. Предвидените в централния бюджет за 2010 г. средства за данък върху добавената стойност (ДДС) по проекти на общините по програма САПАРД в изпълнение на чл. 3, ал. 5 от Постановление № 40 на Министерския съвет от 2005 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) и за възстановяването им (обн., ДВ, бр. 24 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2005 г. и бр. 16 от 2008 г.), включително за възстановяване на признатите разходи за ДДС над ползвания заем по проектите, се предоставят по предложение на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ с приложена информация за окончателния размер на ДДС съобразно одобрената безвъзмездна финансова помощ по САПАРД за всеки изпълнен проект.

Чл. 103. Разпределението между държавните органи, министерствата и ведомствата на предвидените в централния бюджет средства за награди и/или обучение на служителите по чл. 30 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г. и бр. 34, 71 и 83 от 2009 г.) в размер  1300хил. лв. се извършва от министъра на финансите.

Чл. 104. (1) Дължими от централния бюджет суми на физически и юридически лица по влезли в сила съдебни и арбитражни решения, включително възстановяване на отнета в полза на държавния бюджет валута, се изплащат от бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, като при необходимост се извършват корекции на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет.

(2) Плащанията по ал. 1 могат да се извършат и чрез отнасянето на сумите по сметки за чужди средства на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

(3) Доколкото с нормативен акт не е определено друго, разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и за предвидени в централния бюджет суми за обезщетения на физически и юридически лица, дължими от държавата въз основа на съответните закони.

Чл. 105. Неусвоените средства от допълнително предоставени целеви субсидии за капиталови разходи по бюджетите на общините през 2009 г. се разходват за същата цел до края на 2010 г. за сметка на преходните остатъци.

Чл. 106. „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД – Сопот, в срок не по-късно от 28 декември 2010 г. да възстанови по републиканския бюджет:

1. предоставените като временна финансова помощ с Решение № 88 на Министерския съвет от 2001 г. средства в размер 8200 хил. лв. и дължимите към 31 декември 2003 г. лихви по тях;

2. заплатените от държавата средства в размер 211 046 630 японски йени и начислените към 31 декември 2003 г. лихви като вноски по договора за заем, сключен между „Ничимен корпорейшън“ и „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот.

Чл. 107. При залагането и актуализирането на лимитите в системата за електронни бюджетни разплащания Министерството на финансите текущо може да предприема мерки за коригиране на месечните лимити за плащания или за отлагане залагането на лимити в частта на утвърдените суми за нелихвените разходи и трансфери за компенсиране на неизпълнение на приходите по републиканския бюджет, както и за компенсиране на ефекта върху бюджетното салдо, произтичащ от касовите разлики в месечните размери на постъпилите приходи по републиканския бюджет.

Чл. 108. Разпоредителите с бюджетни кредити не могат да сключват договори за доставки на материали, медикаменти и външни услуги с годишна задача, по-висока от утвърдените им по бюджета за тази цел кредити за 2010 г.

Чл. 109. При неспазване на сроковете за представяне на периодични отчети за изпълнението на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове на бюджетните предприятия и на отчетите по чл. 68, както и на информацията по чл. 65 и 69, а за общините – информацията по чл. 11, ал. 1 от Наредба № Н-19 от 2006 г. за определяне обхвата на информацията, която всички общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на Министерството на финансите за поетия от тях дълг в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор, както и за реда, начина и сроковете за отчитането и предоставянето й (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2008 г.), министърът на финансите може да приложи разпоредбата на чл. 38 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Чл. 110. (1) Корекциите по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет и по § 21, ал. 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. се извършват на ниво параграфи, групи и функции от Единната бюджетна класификация.

(2) Корекциите по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции – първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, се извършват и по реда на § 44 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

(3) Корекции по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет се извършват само след утвърден разчет за капиталовите разходи по чл. 74, ал. 1, като първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и нефинансовите предприятия представят в Министерството на финансите информация при условия и по ред, определени от министъра на финансите.

Чл. 111. (1) Когато от средствата по чл. 59б от Закона за физическото възпитание и спорта подлежат на изплащане възнаграждения и доходи, върху които се дължат осигурителни вноски от Министерството на физическото възпитание и спорта, сумата на тези възнаграждения и доходи заедно с припадащите се осигурителни вноски се прехвърля за изплащане и отчитане по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта.

(2) Постъпилите по реда на ал. 1 суми по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта се отчитат като други приходи и като разходи и трансфери за поети осигурителни вноски съгласно Единната бюджетна класификация.

Чл. 112. (1) Министерският съвет, министерствата, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и Държавна агенция „Национална сигурност“ до края на месеца, следващ отчетното тримесечие, представят в Министерството на финансите тримесечни финансови отчети за степента на изпълнение на утвърдените им политики и програми.

(2) Редът и формата за представяне на отчетите по ал. 1 се определят от министъра на финансите.

(3) Организациите по ал. 1 публикуват отчетите на интернет страниците си в срок 10 дни от представянето им в Министерството на финансите при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 113. (1) Министърът на финансите с указания определя реда и начина за получаване, разходване и отчитане от бенефициентите на средствата на Националния фонд от Структурните фондове на Европейския съюз и от Кохезионния фонд, включително на средствата за сметка на свързаното с тях национално съфинансиране и авансово финансиране от централния бюджет.

(2) С указанията по ал. 1 се определя и редът, по който се извършват плащанията от конкретния бенефициент – чрез отделен  10-разреден код в системата от сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд или чрез други банкови сметки/кодове в СЕБРА.

(3) Когато бенефициенти са бюджетни предприятия, с указанията по ал. 1 се уреждат и въпросите, свързани с касовото изпълнение на бюджета и на извънбюджетните сметки и фондове.

(4) В случаите по ал. 3 министърът на финансите може да определи за целите на отчетността, статистиката на публичните финанси и изготвянето на консолидираната фискална програма тези операции и средства да се отчитат от бенефициентите – бюджетни предприятия, на касова и начислена основа по реда на извънбюджетните средства.

(5) При условията на ал. 4 и доколкото не е определено друго с указанията по ал. 1, за целите на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет и на чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за общинските бюджети операциите и наличностите по ал. 4 се третират и включват обособено в отчетността на касова и начислена основа като отделни извънбюджетни сметки в системата на съответния първостепенен разпоредител.

(6) При условията на ал. 4 и за целите на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет може да се определи по реда на ал. 2 операциите и наличностите по ал. 4 на даден бенефициент да се включват в отчетността на касова и начислена основа на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите.

(7) За целите на чл. 45, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет в отчетността на касова и начислена основа на извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите се включват само операциите и наличностите по сметките в Българската народна банка и кодовете в СЕБРА на Националния фонд, открити съгласно  § 33 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., както и операциите и наличностите по ал. 6.

(8) Извършените при условията на ал. 5 от съответните бенефициенти – бюджетни предприятия, плащания чрез сметките и кодовете в СЕБРА по ал. 7 се отразяват в отчетността на Националния фонд като предоставени трансфери, а в отчетността на съответните бенефициенти – като касови разходи и получени трансфери.

(9) Доколкото не е определено друго с указанията по ал. 1, при изготвянето на консолидираната фискална програма отчетените като извънбюджетни средства операции и наличности по ал. 4, 5 и 6 се представят обособено от Министерството на финансите в частта на операциите и наличностите на Националния фонд.

(10) Разпоредбите на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. се прилагат независимо от начина на отчитане на плащанията по ал. 1 – 9.

Чл. 114. (1) Средствата от дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми, включително от минали години, от министерствата, ведомствата, органите на съдебната власт, другите държавни органи, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките и държавните висши училища се отчитат и разходват чрез съответните бюджети.

(2) Алинея 1 не се прилага за извънбюджетните сметки и фондове по приложение № 9 към § 32 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., както и в случаите по чл. 113, ал. 4.

Чл. 115. Министърът на финансите всяко тримесечие внася в Министерския съвет информация за изпълнението на републиканския бюджет в срок до края на месеца, следващ съответния отчетен период.

Чл. 116. (1) Средствата за допълнително материално стимулиране в размер до 40 на сто, включително задължителните социалноосигурителни и здравноосигурителни вноски, от реализираните приходи от извършени платени медицински и немедицински услуги от лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения се изплащат от бюджетите/бюджетните сметки на съответните разпоредители с бюджетни кредити и се отчитат по Единната бюджетна класификация.

(2) Необходимите средства по ал. 1 се осигуряват в рамките на одобрените бюджети на съответните министерства за 2010 г. чрез вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Чл. 117. (1) Министерството на здравеопазването субсидира преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала, финансирани през 2009 г., за следните дейности: лечение на активна туберкулоза; продължаващо лечение и рехабилитация на туберкулоза и на неспецифични белодробни заболявания; амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ и болнично лечение на пациенти със СПИН; интензивно лечение, включващо: корекция и поддържане на водно-електролитно равновесие, парентерално хранене, преливане на биологични продукти, кислородолечение, осигуряване на съдов достъп, симптоматична и етиологична лекарствена терапия, анестезия и апаратна вентилация; физикална терапия и рехабилитация на вътрешни болести с хронично протичане, осъществявани в национални лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на лечебните заведения по член единствен, т. 1 и 5 от Постановление № 267 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на национални лечебни заведения за болнична помощ (обн., ДВ, бр. 106 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2001 г. и бр. 114 от 2003 г.); областни диспансери за онкологични, психиат­рични и пневмофтизиатрични заболявания със стационар в София; хемодиализни центрове, открити в преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ с държавно и с общинско участие, по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. за тези дейности.

(2) Министерството на здравеопазването субсидира лечебните заведения за болнична помощ за дейностите по извършването на хемодиализа по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването, в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. за тези дейности.

Чл. 118. (1) Останалите като преходни остатъци към края на 2009 г. средства за енергоспестяващи мерки, предоставени като целеви трансфер (субвенция) по Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2009 г., приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 39 от 2009 г.), се разходват за същата цел до края на 2010 г.

(2) Неусвоените средства след извършване на енергоспестяващите мерки се възстановяват в централния бюджет.

Чл. 119. (1) Министърът на финансите по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити може да извършва корекции по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, произтичащи от структурни промени, които не са отразени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., преди представяне на месечното разпределение на бюджета на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, на които е извършена корекция по реда на ал. 1, представят в Министерството на финансите първоначално и актуализирано месечно разпределение в срока по чл. 1, ал. 3.

(3) За целите на касовото изпълнение на бюджета, отчетността и статистиката на публичните финанси произтичащите от структурни промени корекции по бюджетите на първо­степенните разпоредители с бюджетни кредити и отчитането на прехвърлянето на активите и пасивите между съответните бюджетни предприятия се извършват с дата първо число на месеца, определен от министъра на финансите в зависимост от конкретната структурна промяна, изискванията на съответния нормативен акт и при отчитане на други, свързани със структурната промяна обстоятелства.

Чл. 120. (1) Доколкото със закон не е предвидено друго, наличните към 31 декември 2009 г. по сметки на общините неусвоени средства от целеви трансфери от централния бюджет, както и средствата по чл. 78, ал. 2 остават като преходен остатък и могат да се използват през 2010 г. за същите цели или за финансиране на разходи за сметка на други субсидии и целеви трансфери за общините от централния бюджет, за които е извършено прихващане и намаляване на съответните лимити по реда на ал. 3.

(2) Общините предоставят информация за сумите по ал. 1 по ред и в срокове, определени от министъра на финансите.

(3) Въз основа на предоставената от общините информация по ал. 2 Министерството на финансите може да прихваща и/или да намалява съответните лимити в системата за електронни бюджетни разплащания при отпускането на субсидиите и целевите трансфери за общините и да ги взема предвид при определянето и разпределението по общини на подлежащите за превод средства за 2010 г.

(4) Министерството на финансите уведомява общините за извършеното по реда на ал. 3 прихващане и/или намаляване на лимитите.

Чл. 121. Контролът по реализацията на екологичните обекти, включени в приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., се възлага на министъра на околната среда и водите.

Чл. 122. (1). Средствата за изплащане на дължими обезщетения на служители от закритото Министерство на държавната администрация и административната реформа се осигуряват от централния бюджет за 2010 г. и се изплащат чрез бюджета на Министерството на финансите за 2010 г.

(2) Министърът на финансите извършва налагащите се от ал. 1 промени по съответните бюджети за 2010 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. (1) В 7-дневен срок от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ съответните министри правят предложения до министъра на правосъдието за членове на комисията по чл. 35, ал. 4. Предложението за представител на администрацията на Министерския съвет се прави от главния секретар на Министерския съвет.

(2) В 14-дневен срок от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ министърът на правосъдието определя със заповед поименния състав на комисията по чл. 35, ал. 4 и правилата за работата й.

§ 2. В чл. 8 от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи, приет с Постановление № 61 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2007 г. и бр. 10 от 2009 г.), ал. 2 се изменя така:

„(2) Администраторът на помощ предоставя информация за отпуснатите от него минимални помощи по ал. 1 на министъра на финансите в срока по чл. 11, ал. 4 от закона в електронен вид чрез интернет базирания „Регистър на минималните помощи“, достъпен на адрес: http://minimis.minfin.bg. Същата информация се предоставя и на хартиен носител във формата по приложение № 5.“

§ 3. В Правилника за прилагане на Закона за концесиите, приет с Постановление № 161 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2006 г.; попр., бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 84 от 2007 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 102, ал. 1т. 1 се изменя така:

„1. приходите от концесионни плащания за държавни концесии, неустойки, гаранции, обезщетения и от продажба на документация за участие;“.

2. В чл. 103:

а) алинея 1 се отменя;

б) основният текст на ал. 2 се изменя така:

„(2) Разходите за концесионна дейност, предвидени в чл. 81, ал. 4 от Закона за концесиите, се извършват от министрите в съответствие с утвърдения от министъра на финансите ред и ежегоден план на разходите за:“;

в) алинея 5 се изменя така:

„(5) Предоставянето на средства за финансиране по ал. 2, т. 10 се извършва след писмено мотивирано искане от областния управител до министъра на финансите чрез съответния министър.“

3. В чл. 104ал. 3 и 4 се отменят.

§ 4. В Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51, 79 и 87 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 3, ал. 1, т. 2 числото „474“ се заменя с „427“.

2. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се отменя.

§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Министър-председател: Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков

 

 

  

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

БЮДЖЕТ

на държавните органи, министерствата и ведом­ствата (в т.ч. Българската академия на науките и държавните висши училища), финансирани от републиканския бюджет, за 2010 г.

Държавни органи, министерства и ведомства

(в т.ч. Българската академия на науките и държавните висши училища)

1    Администрация на президента

2    Министерски съвет

3    Конституционен съд

4    Министерство на финансите

5    Министерство на външните работи

6    Министерство на отбраната

      в т.ч.                                                           

      Военна академия „Г. С. Раковски“

      Национален военен университет „В. Левски“

      Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

7    Министерство на вътрешните работи

8    Министерство на правосъдието

9    Министерство на труда и социалната политика

10   Министерство на здравеопазването

11   Министерство на образованието, младежта и науката

      в т.ч.                                                           

      Българска академия на науките

      Технически университет – София

      Технически университет – Варна

      Технически университет – Габрово

      Русенски университет „А. Кънчев“

      Университет по хранителни технологии –  Пловдив

      Химико-технологичен и металургичен университет – София

      Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

      Лесотехнически университет – София

      Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

      Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София

      Университет за национално и световно стопанство – София

      Икономически университет – Варна

      Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

      Софийски университет „Св. Климент Охридски“

      Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

      Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

      Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

      Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

      Национална спортна академия „Васил Левски“ – София

      Аграрен университет – Пловдив

      Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

      Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София

      Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София

      Национална художествена академия – София

      Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София

      Колеж по телекомуникации и пощи – София

      Медицински университет – София

      Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна

      Медицински университет – Пловдив

      Медицински университет – Плевен

      Тракийски университет – Стара Загора

      Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София

      Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София

12   Министерство на културата

13   Министерство на околната среда и водите

14   Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

15   Министерство на регионалното развитие и благоустройството

16   Министерство на земеделието и храните

17   Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

18   Министерство на физическото възпитание и спорта

19   Държавна агенция „Национална сигурност“

20   Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

21   Комисия за защита от дискриминация

22   Комисия за защита на личните данни

23   Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност

24   Национална служба за охрана

25   Национална разузнавателна служба

26   Омбудсман

27   Национален статистически институт

28   Комисия за защита на конкуренцията

29   Комисия за регулиране на съобщенията

30   Съвет за електронни медии

31   Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

32   Агенция за ядрено регулиране

33   Държавна комисия по сигурността на информацията

34   Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

 

 

 

БЮДЖЕТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

5 232 000

Общо разходи

5 232 000

Текущи разходи

5 232 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотно­шения

2 500 000

Други възнаграждения и плащания за персонала

400 000

Осигурителни вноски

409 400

Издръжка

1 922 600

III. ТРАНСФЕРИ

5 232 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

5 232 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

5 232 000

  – получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

5 232 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

V. ФИНАНСИРАНЕ

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

30 000 000

Собствени приходи

30 000 000

Неданъчни приходи

30 000 000

Приходи и доходи от собственост

15 250 000

Други неданъчни приходи

1 000 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

13 750 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

87 801 000

Общо разходи

87 801 000

Текущи разходи

82 282 633

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

31 994 000

Други възнаграждения и плащания за персонала

999 244

Осигурителни вноски

7 105 341

Издръжка

25 768 687

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

12 662 000

Субсидии за нефинансови предприятия

753 361

Субсидии на организации с нестопанска цел

3 000 000

Капиталови разходи

5 518 367

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

5 518 367

III. ТРАНСФЕРИ

57 801 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮ-
ДЖЕТИ

57 801 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

57 801 000

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

57 801 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

V. ФИНАНСИРАНЕ

БЮДЖЕТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

1 892 000

Общо разходи

1 892 000

Текущи разходи

1 792 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотно­шения

1 230 000

Други възнаграждения и плащания за персонала

40 000

Осигурителни вноски

210 330

Издръжка

295 670

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

16 000

Капиталови разходи

100 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

100 000

III. ТРАНСФЕРИ

1 892 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

1 892 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

1 892 000

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

1 892 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

V. ФИНАНСИРАНЕ

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

45 200 000

Собствени приходи

45 200 000

Неданъчни приходи

45 200 000

Приходи и доходи от собственост

20 237 400

Държавни такси

6 850 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

6 203 000

Други неданъчни приходи

2 759 600

Приходи от концесии

9 150 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

300 102 000

Общо разходи

300 102 000

Текущи разходи

286 495 468

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотно­шения

185 830 844

Други възнаграждения и плащания за персонала

9 259 624

Осигурителни вноски

48 614 163

Издръжка

42 639 837

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

151 000

Капиталови разходи

13 606 532

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

13 606 532

III. ТРАНСФЕРИ

254 902 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

171 812 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

171 812 000

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

171 812 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

83 090 000

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

3 090 000

– получени трансфери (+)

3 090 000

Трансфери на отчислени приходи

80 000 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

V. ФИНАНСИРАНЕ

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

44 745 200

Собствени приходи

44 745 200

Неданъчни приходи

44 745 200

Приходи и доходи от собственост

7 445 200

Държавни такси

37 300 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

122 635 756

Общо разходи

122 635 756

Текущи разходи

120 921 915

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотно­шения

15 085 497

Други възнаграждения и плащания за персонала

2 927 693

Осигурителни вноски

4 129 156

Издръжка

91 198 697

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

7 580 872

Капиталови разходи

1 713 841

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 713 841

III. ТРАНСФЕРИ

77 890 556

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

77 890 556

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

77 890 556

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

77 890 556

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

V. ФИНАНСИРАНЕ

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

72 000 000

Собствени приходи

72 000 000

Неданъчни приходи

72 000 000

Приходи и доходи от собственост

27 300 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

3 400 000

Други неданъчни приходи

600 000

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-15 300 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

56 000 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

890 630 000

Общо разходи

890 630 000

Текущи разходи

883 072 354

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотно­шения

464 492 917

Други възнаграждения и плащания за персонала

76 913 333

Осигурителни вноски

139 207 284

Издръжка

174 450 586

Субсидии за нефинансови предприятия

8 234

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

28 000 000

Капиталови разходи

7 557 646

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

7 557 646

III. ТРАНСФЕРИ

818 630 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

818 630 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

841 893 000

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

841 893 000

Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

-23 263 000

 – предоставени трансфери от РБ за ДВУ (-)

-23 263 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

V. ФИНАНСИРАНЕ

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“ ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

III. ТРАНСФЕРИ

5 136 000

Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

5 136 000

– получени трансфери (субсидии) от РБ за държавните висши училища

5 136 000

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „В. ЛЕВСКИ“ ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

III. ТРАНСФЕРИ

13 122 000

Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

13 122 000

– получени трансфери (субсидии) от РБ за държавните висши училища

13 122 000

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

III. ТРАНСФЕРИ

5 005 000

Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

5 005 000

– получени трансфери (субсидии) от РБ за държавните висши училища

5 005 000

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

101 100 000

Собствени приходи

101 100 000

Неданъчни приходи

101 100 000

Приходи и доходи от собственост

77 300 000

Държавни такси

31 000 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

4 600 000

Други неданъчни приходи

1 200 000

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-14 000 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

1 000 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

955 521 000

Общо разходи

955 521 000

Текущи разходи

925 205 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотно­шения

521 729 000

Други възнаграждения и плащания за персонала

64 257 000

Осигурителни вноски

159 937 000

Издръжка

176 866 687

Стипендии

1 940 400

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

474 913

Капиталови разходи

30 316 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

30 316 000

III. ТРАНСФЕРИ

854 421 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

854 421 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

854 421 000

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

854 421 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

V. ФИНАНСИРАНЕ

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

74 000 000

Собствени приходи

74 000 000

Неданъчни приходи

74 000 000

Приходи и доходи от собственост

168 200

Държавни такси

73 595 800

Глоби, санкции и наказателни лихви

36 000

Други неданъчни приходи

200 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

150 024 000

Общо разходи

150 024 000

Текущи разходи

130 024 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотно­шения

67 200 000

Други възнаграждения и плащания за персонала

5 028 064

Осигурителни вноски

20 740 080

Издръжка

36 946 007

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

109 849

Капиталови разходи

20 000 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

20 000 000

III. ТРАНСФЕРИ

76 024 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

76 024 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

76 024 000

 – получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

76 024 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. – ІІ. + ІІІ.)

V. ФИНАНСИРАНЕ

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

27 000 000

Собствени приходи

27 000 000

Неданъчни приходи

27 000 000

Приходи и доходи от собственост

1 061 114

Държавни такси

17 631 336

Глоби, санкции и наказателни лихви

8 000 000

Други неданъчни приходи

307 550

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

798 820 785

Общо разходи

798 820 785

Текущи разходи

797 430 785

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотно­шения

58 968 088

Други възнаграждения и плащания за персонала

1 517 432

Осигурителни вноски

13 469 843

Издръжка

14 418 400

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

705 277 022

Субсидии за нефинансови предприятия

3 420 000

Субсидии на организации с нестопанска цел

270 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

90 000

Капиталови разходи

1 390 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 390 000

III. ТРАНСФЕРИ

771 820 785

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

764 670 785

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

764 670 785

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

764 670 785

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

7 150 000

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

7 150 000

 – получени трансфери (+)

7 150 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

V. ФИНАНСИРАНЕ

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

40 000 000

Собствени приходи

40 000 000

Неданъчни приходи

40 000 000

Приходи и доходи от собственост

12 050 000

Държавни такси

25 500 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 300 000

Други неданъчни приходи

50 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

100 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

704 094 641

Общо разходи

704 094 641

Текущи разходи

689 094 641

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

122 632 210

Други възнаграждения и плащания за персонала

2 648 626

Осигурителни вноски

24 535 504

Издръжка

398 833 921

Стипендии

97 200

Субсидии за нефинансови предприятия

140 036 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

311 180

Капиталови разходи

15 000 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

5 642 194

Капиталови трансфери

9 357 806

III. ТРАНСФЕРИ

664 094 641

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

666 894 641

1

2

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

666 894 641

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

666 894 641

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

-2 800 000

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

-4 500 000

– предоставени трансфери (-)

-4 500 000

Трансфери на отчислени приходи

1 700 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

V. ФИНАНСИРАНЕ

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

26 800 000

Собствени приходи

26 800 000

Неданъчни приходи

21 800 000

Приходи и доходи от собственост

21 309 717

Глоби, санкции и наказателни лихви

5 783

Други неданъчни приходи

484 500

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

5 000 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

388 192 051

Общо разходи

388 192 051

Текущи разходи

383 192 051

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

168 251 367

Други възнаграждения и плащания за персонала

6 863 650

Осигурителни вноски

37 237 396

Издръжка

159 134 586

Стипендии

8 486 823

Субсидии на организации с нестопанска цел

1 000 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

2 218 229

Капиталови разходи

5 000 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

5 000 000

III. ТРАНСФЕРИ

361 392 051

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

361 392 051

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

797 357 714

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

797 357 714

Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

-435 965 663

– предоставени трансфери от РБ за ДВУ (-)

-361 270 528

– предоставени трансфери от РБ за БАН (-)

-74 695 135

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

V. ФИНАНСИРАНЕ

ТРАНСФЕР ОТ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

III. ТРАНСФЕРИ

74 695 135

Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)

74 695 135

– получени трансфери (субсидии) от РБ за БАН

74 695 135

в т.ч. за издръжка на обучението на докторанти

1 200 000

 

 

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Техническия университет – София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV+V)

33 224 004

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)

23 814 158

1

Средноприравнен брой учащи

12 113

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 966

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 005 626

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

5 437 658

1

Субсидия за стипендии

2 878 158

2

Субсидия за студентски столове и общежития

2 559 500

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

1 234 990

V.

ДРУГИ СУБСИДИИ

1 731 572

Субсидия за ученици в средни училища (1 х 2)

1 420 272

1

Брой ученици

1 008

2

Единен стандарт (лв.)

1 409

Субсидия за ученици в общежитие (1 х 2)

311 300

1

Брой ученици

275

2

Единен стандарт за ученик в общежитие (лв.)

1 132

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Техническия университет – Варна

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

10 645 315

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)

8 793 750

1

Средноприравнен брой учащи

4 375

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 010

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

283 015

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 284 019

1

Субсидия за стипендии

934 795

2

Субсидия за студентски столове и общежития

349 224

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

284 531

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Техническия университет – Габрово

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

7 158 160

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)

6 158 817

1

Средноприравнен брой учащи

3 371

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 827

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

198 071

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

611 947

1

Субсидия за стипендии

572 919

2

Субсидия за студентски столове и общежития

39 028

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

189 325

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Русенския университет „А. Кънчев“

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

14 640 675

1

2

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)

12 317 184

1

Средноприравнен брой учащи

7 128

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 728

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

359 708

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 494 950

1

Субсидия за стипендии

1 479 885

2

Субсидия за студентски столове и общежития

15 065

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

468 833

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Университета по хранителни технологии – Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

5 600 361

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)

4 220 280

1

Средноприравнен брой учащи

2 280

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 851

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

151 311

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 026 648

1

Субсидия за стипендии

501 979

2

Субсидия за студентски столове и общежития

524 669

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

202 122

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Химико-технологичния и металургичен университет – София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

7 463 036

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)

5 784 594

1

Средноприравнен брой учащи

2 901

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 994

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

229 396

1

2

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 140 081

1

Субсидия за стипендии

754 133

2

Субсидия за студентски столове и общежития

385 948

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

308 965

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

5 988 520

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)

4 598 440

1

Средноприравнен брой учащи

2 986

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 540

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

155 162

IІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

953 964

1

Субсидия за стипендии

429 073

2

Субсидия за студентски столове и общежития

524 891

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

280 954

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Лесотехническия университет – София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

6 932 634

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)

5 640 456

1

Средноприравнен брой учащи

2 362

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 388

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

190 461

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

943 459

1

Субсидия за стипендии

447 976

2

Субсидия за студентски столове и общежития

495 483

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

158 258

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Университета по архитектура, строителство и геодезия – София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

10 997 111

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)

8 197 080

1

Средноприравнен брой учащи

4 115

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 992

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

258 657

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 211 434

1

Субсидия за стипендии

831 565

2

Субсидия за студентски столове и общежития

1 379 869

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

329 940

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ – София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

4 714 588

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 х 2)

3 557 148

1

Средноприравнен брой учащи

1 802

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 974

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

137 593

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

832 877

1

Субсидия за стипендии

353 707

2

Субсидия за студентски столове и общежития

479 170

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

186 970

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Университета за национално и световно стопанство – София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

18 335 672

1

2

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

12 573 288

1

Средноприравнен брой учащи

13 433

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

936

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

506 867

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

4 449 729

1

Субсидия за стипендии

2 474 163

2

Субсидия за студентски столове и общежития

1 975 566

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

805 788

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Икономическия университет – Варна

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

10 837 898

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

8 272 614

1

Средноприравнен брой учащи

9 051

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

914

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

229 186

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 864 177

1

Субсидия за стипендии

1 359 262

2

Субсидия за студентски столове и общежития

504 915

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

471 921

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

8 605 972

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

5 812 996

1

Средноприравнен брой учащи

6 697

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

868

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

199 224

1

2

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 175 868

1

Субсидия за стипендии

1 011 378

2

Субсидия за студентски столове и общежития

1 164 490

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

417 884

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Софийския университет „Св. Климент Охридски“

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

41 511 966

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

28 721 799

1

Средноприравнен брой учащи

19 659

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 461

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

1 286 070

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

9 251 359

1

Субсидия за стипендии

5 707 800

2

Субсидия за студентски столове и общежития

3 543 559

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

2 252 738

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

10 684 941

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

8 776 950

1

Средноприравнен брой учащи

6 825

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 286

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

311 585

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 363 490

1

Субсидия за стипендии

1 363 490

2

Субсидия за студентски столове и общежития

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

232 916

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

18 754 911

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

15 346 050

1

Средноприравнен брой учащи

11 670

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 315

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

439 706

IІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 399 721

1

Субсидия за стипендии

2 151 009

2

Субсидия за студентски столове и общежития

248 712

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

569 434

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

15 545 089

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

11 978 664

1

Средноприравнен брой учащи

8 284

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 446

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

360 957

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 657 751

1

Субсидия за стипендии

1 798 393

2

Субсидия за студентски столове и общежития

859 358

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

547 717

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

8 105 991

1

2

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

6 608 817

1

Средноприравнен брой учащи

4 863

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 359

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

204 848

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 046 756

1

Субсидия за стипендии

940 956

2

Субсидия за студентски столове и общежития

105 800

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

245 570

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Националната спортна академия „Васил Левски“ – София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

12 254 117

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

10 085 625

1

Средноприравнен брой учащи

2 445

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

4 125

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

390 507

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 411 565

1

Субсидия за стипендии

479 187

2

Субсидия за студентски столове и общежития

932 378

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

366 420

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Аграрния университет – Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

7 827 408

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

6 947 073

1

Средноприравнен брой учащи

2 403

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 891

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

232 944

1

2

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

445 258

1

Субсидия за стипендии

445 258

2

Субсидия за студентски столове и общежития

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

202 133

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

2 606 873

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

2 335 458

1

Средноприравнен брой учащи

807

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

2 894

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

77 056

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

128 088

1

Субсидия за стипендии

128 088

2

Субсидия за студентски столове и общежития

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

66 271

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

3 150 040

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

2 610 990

1

Средноприравнен брой учащи

603

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

4 330

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

97 599

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

348 990

1

Субсидия за стипендии

151 290

2

Субсидия за студентски столове и общежития

197 700

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

92 461

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

3 796 415

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

3 168 066

1

Средноприравнен брой учащи

759

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

4 174

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

121 690

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

366 917

1

Субсидия за стипендии

165 695

2

Субсидия за студентски столове и общежития

201 222

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

139 742

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Националната художествена академия – София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

4 558 319

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

3 836 380

1

Средноприравнен брой учащи

886

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

4 330

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

145 939

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

468 967

1

Субсидия за стипендии

387 326

2

Субсидия за студентски столове и общежития

81 641

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

107 033

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Специализираното висше училище по библиотекознание и информа­ционни технологии – София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

2 285 922

1

2

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

1 832 292

1

Средноприравнен брой учащи

1 322

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 386

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

74 580

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

307 659

1

Субсидия за стипендии

307 659

2

Субсидия за студентски столове и общежития

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

71 391

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Колежа по телекомуникации и пощи – София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

1 271 801

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

1 011 439

1

Средноприравнен брой учащи

643

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 573

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

35 124

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

175 284

1

Субсидия за стипендии

73 285

2

Субсидия за студентски столове и общежития

101 999

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

49 954

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Медицинския университет – София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

29 529 448

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

25 802 625

1

Средноприравнен брой учащи

4 145

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

6 225

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

764 884

1

2

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

2 512 641

1

Субсидия за стипендии

1 537 326

2

Субсидия за студентски столове и общежития

975 315

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

449 298

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

9 313 369

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

8 120 250

1

Средноприравнен брой учащи

1 350

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

6 015

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

285 990

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

738 901

1

Субсидия за стипендии

312 401

2

Субсидия за студентски столове и общежития

426 500

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

168 228

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Медицинския университет – Пловдив

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

14 994 281

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

13 004 379

1

Средноприравнен брой учащи

2 147

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

6 057

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

390 417

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

1 346 108

1

Субсидия за стипендии

566 133

2

Субсидия за студентски столове и общежития

779 975

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

253 377

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Медицинския университет – Плевен

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

7 491 037

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

6 536 948

1

Средноприравнен брой учащи

1 199

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

5 452

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

241 456

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

556 616

1

Субсидия за стипендии

353 445

2

Субсидия за студентски столове и общежития

203 171

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

156 017

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Тракийския университет – Стара Загора

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

16 225 372

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

14 315 664

1

Средноприравнен брой учащи

4 281

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

3 344

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

505 966

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

827 410

1

Субсидия за стипендии

765 309

2

Субсидия за студентски столове и общежития

62 101

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

576 332

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

4 121 164

1

2

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

3 261 975

1

Средноприравнен брой учащи

1 725

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 891

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

99 061

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

626 228

1

Субсидия за стипендии

322 847

2

Субсидия за студентски столове и общежития

303 381

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

133 900

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Висшето строително училище „Любен Каравелов“ – София

(съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

С У Б С И Д И Я – ОБЩО (I+II+III+IV)

2 098 118

I.

СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО (1 x 2)

1 597 584

1

Средноприравнен брой учащи

802

2

Среднопретеглен норматив (лв.)

1 992

II.

СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

63 296

ІІІ.

СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2)

368 230

1

Субсидия за стипендии

126 152

2

Субсидия за студентски столове и общежития

242 078

ІV.

Субсидия за капиталови разходи

69 008

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

17 700 000

Собствени приходи

17 700 000

Неданъчни приходи

17 700 000

Приходи и доходи от собственост

14 840 000

Държавни такси

245 000

Други неданъчни приходи

3 015 000

Внесени ДДС и други данъци върху

продажбите

-400 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

102 543 400

Общо разходи

102 543 400

Текущи разходи

96 733 400

1

2

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

47 507 401

Други възнаграждения и плащания за персонала

2 240 637

Осигурителни вноски

9 710 863

Издръжка

36 494 666

Стипендии

453 058

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

326 775

Капиталови разходи

5 810 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

5 810 000

III. ТРАНСФЕРИ

84 843 400

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

84 843 400

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

84 843 400

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

84 843 400

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-)  (I. - ІІ. + ІІІ.)

 

V. ФИНАНСИРАНЕ

 

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2010 г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

8 500 000

Собствени приходи

8 500 000

Неданъчни приходи

8 500 000

Приходи и доходи от собственост

1 964 800

Държавни такси

5 416 200

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 119 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

49 542 661

Общо разходи

49 542 661

Текущи разходи

48 568 970

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

16 210 153

Други възнаграждения и плащания за персонала

709 350

Осигурителни вноски

3 621 789

Издръжка

27 492 678

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

535 000

Капиталови разходи

973 691

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

973 691

III. ТРАНСФЕРИ

41 042 661

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

35 042 661

1

2

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

35 042 661

 – получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

35 042 661

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

6 000 000

Трансфери от/за Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

6 000 000

– получени трансфери (+)

6 000 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

 

V. ФИНАНСИРАНЕ

 

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

114 355 660

Собствени приходи

114 355 660

Неданъчни приходи

114 355 660

Приходи и доходи от собственост

93 217 200

Държавни такси

15 897 700

Глоби, санкции и наказателни лихви

5 204 760

Други неданъчни приходи

36 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

91 967 953

Общо разходи

91 967 953

Текущи разходи

86 696 887

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

22 866 270

Други възнаграждения и плащания за персонала

3 402 702

Осигурителни вноски

6 688 291

Издръжка

28 623 582

Субсидии за нефинансови предприятия

23 626 212

Субсидии на организации с нестопанска цел

70 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

1 419 830

Капиталови разходи

5 271 066

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 640 100

Капиталови трансфери

3 630 966

III. ТРАНСФЕРИ

43 118 490

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

43 118 490

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

43 118 490

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

43 118 490

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

1

2

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. – ІІ. + ІІІ.)

65 506 197

V. ФИНАНСИРАНЕ

-65 506 197

Наличности в края на периода (-)

(§ 95-07 – 95-13)

-65 506 197

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

285 955 000

Собствени приходи

285 955 000

Неданъчни приходи

285 955 000

Приходи и доходи от собственост

2 500 000

Държавни такси

280 655 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 830 000

Други неданъчни приходи

970 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

310 270 239

Общо разходи

310 270 239

Текущи разходи

195 939 638

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

31 969 701

Други възнаграждения и плащания за персонала

1 351 200

Осигурителни вноски

7 208 438

Издръжка

155 188 037

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

222 262

Капиталови разходи

114 330 601

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

112 806 439

Капиталови трансфери

1 524 162

III. ТРАНСФЕРИ

24 315 239

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

24 315 239

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

24 315 239

 – получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

24 315 239

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

 

V. ФИНАНСИРАНЕ

 

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

200 340 000

Собствени приходи

200 340 000

Неданъчни приходи

200 340 000

Приходи и доходи от собственост

107 543 900

1

2

Държавни такси

93 956 300

Глоби, санкции и наказателни лихви

800 800

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-2 461 000

Постъпления от продажба на нефинансови активи

500 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

308 236 587

Общо разходи

308 236 587

Текущи разходи

300 236 587

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотно­шения

131 106 332

Други възнаграждения и плащания за персонала

9 000 000

Осигурителни вноски

29 203 394

Издръжка

129 390 561

Стипендии

1 100 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

436 300

Капиталови разходи

8 000 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

8 000 000

III. ТРАНСФЕРИ

107 896 587

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

107 896 587

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

107 896 587

 – получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

107 896 587

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

V. ФИНАНСИРАНЕ

 

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

27 074 000

Собствени приходи

27 074 000

Неданъчни приходи

27 074 000

Приходи и доходи от собственост

1 100 000

Държавни такси

22 100 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

3 800 000

Други неданъчни приходи

74 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

80 157 305

Общо разходи

80 157 305

Текущи разходи

66 657 305

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

26 244 990

Други възнаграждения и плащания за персонала

1 000 000

Осигурителни вноски

6 250 454

1

2

Издръжка

31 847 121

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

1 314 740

Капиталови разходи

13 500 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

13 500 000

III. ТРАНСФЕРИ

53 083 305

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

44 383 305

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

44 383 305

 – получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

44 383 305

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

8 700 000

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

8 700 000

 – получени трансфери (+)

8 700 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

 

V. ФИНАНСИРАНЕ

 

БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

777 200

Собствени приходи

777 200

Неданъчни приходи

777 200

Приходи и доходи от собственост

986 580

Други неданъчни приходи

5 000

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-214 380

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

41 761 900

Общо разходи

41 761 900

Текущи разходи

40 574 900

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

2 625 556

Други възнаграждения и плащания за персонала

328 569

Осигурителни вноски

677 084

Издръжка

3 133 741

Субсидии за нефинансови предприятия

180 000

Субсидии на организации с нестопанска цел

33 576 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

53 950

Капиталови разходи

1 187 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 187 000

III. ТРАНСФЕРИ

40 984 700

1

2

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

40 984 700

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

40 984 700

 – получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

40 984 700

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

 

V. ФИНАНСИРАНЕ

 

БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

140 000

Собствени приходи

140 000

Неданъчни приходи

140 000

Приходи и доходи от собственост

20 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

120 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

96 675 000

Общо разходи

96 675 000

Текущи разходи

96 077 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

61 910 689

Други възнаграждения и плащания за персонала

9 112 678

Осигурителни вноски

18 179 918

Издръжка

6 858 715

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

15 000

Капиталови разходи

598 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

598 000

III. ТРАНСФЕРИ

96 535 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

96 535 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

96 535 000

 – получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

96 535 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

 

V. ФИНАНСИРАНЕ

 

БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

 

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

8 600 000

Общо разходи

8 600 000

Текущи разходи

2 444 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

1 214 310

Осигурителни вноски

194 480

Издръжка

1 035 210

Капиталови разходи

6 156 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

6 156 000

III. ТРАНСФЕРИ

8 600 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

8 600 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

8 600 000

 – получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

8 600 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

 

V. ФИНАНСИРАНЕ

 

БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

 

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

2 700 000

Общо разходи

2 700 000

Текущи разходи

2 650 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

1 023 000

Други възнаграждения и плащания за персонала

190 000

Осигурителни вноски

222 000

Издръжка

1 215 000

Капиталови разходи

50 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

50 000

III. ТРАНСФЕРИ

2 700 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

2 700 000

1

2

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

2 700 000

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

2 700 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

 

V. ФИНАНСИРАНЕ

 

БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

2 650 000

Общо разходи

2 650 000

Текущи разходи

2 450 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

960 000

Други възнаграждения и плащания за персонала

144 000

Осигурителни вноски

230 000

Издръжка

1 116 000

Капиталови разходи

200 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200 000

III. ТРАНСФЕРИ

2 650 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

2 650 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

2 650 000

 – получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

2 650 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

 

V. ФИНАНСИРАНЕ

 

БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

 

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

5 310 000

Общо разходи

5 310 000

Текущи разходи

5 250 000

1

2

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

3 410 000

Други възнаграждения и плащания за персонала

253 000

Осигурителни вноски

519 000

Издръжка

1 068 000

Капиталови разходи

60 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

60 000

III. ТРАНСФЕРИ

5 310 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

5 310 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

5 310 000

 – получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

5 310 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

 

V. ФИНАНСИРАНЕ

 

БЮДЖЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

250 000

Собствени приходи

250 000

Неданъчни приходи

250 000

Приходи и доходи от собственост

250 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

31 240 000

Общо разходи

31 240 000

Текущи разходи

30 240 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

18 268 000

Други възнаграждения и плащания за персонала

2 076 000

Осигурителни вноски

5 614 000

Издръжка

4 282 000

Капиталови разходи

1 000 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 000 000

III. ТРАНСФЕРИ

30 990 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

30 990 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

30 990 000

 – получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

30 990 000

1

2

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

 

V. ФИНАНСИРАНЕ

 

БЮДЖЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

 

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

21 400 000

Общо разходи

21 400 000

Текущи разходи

20 960 000

Издръжка

20 960 000

Капиталови разходи

440 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

440 000

III. ТРАНСФЕРИ

21 400 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

21 400 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

21 400 000

 – получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

21 400 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

 

V. ФИНАНСИРАНЕ

 

БЮДЖЕТ НА ОМБУДСМАНА ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

 

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

2 660 000

Общо разходи

2 660 000

Текущи разходи

2 640 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

678 800

Други възнаграждения и плащания за персонала

162 000

Осигурителни вноски

116 800

Издръжка

1 679 630

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

2 770

Капиталови разходи

20 000

1

2

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

20 000

III. ТРАНСФЕРИ

2 660 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

2 660 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

2 660 000

 – получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

2 660 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

 

V. ФИНАНСИРАНЕ

 

БЮДЖЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

3 455 703

Собствени приходи

3 455 703

Неданъчни приходи

1 000 000

Приходи и доходи от собственост

998 000

Държавни такси

2 000

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

2 455 703

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

21 614 160

Общо разходи

21 614 160

Текущи разходи

18 776 065

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

9 389 152

Други възнаграждения и плащания за персонала

2 065 901

Осигурителни вноски

2 530 125

Издръжка

4 789 487

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

1 400

Капиталови разходи

2 838 095

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

2 838 095

III. ТРАНСФЕРИ

18 158 457

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

18 158 457

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

18 158 457

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

18 158 457

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

1

2

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

 

V. ФИНАНСИРАНЕ

 

БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

9 000 000

Собствени приходи

9 000 000

Неданъчни приходи

9 000 000

Държавни такси

3 150 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

5 850 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

4 506 457

Общо разходи

4 506 457

Текущи разходи

4 486 457

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

3 150 000

Осигурителни вноски

911 610

Издръжка

424 847

Капиталови разходи

20 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

20 000

III. ТРАНСФЕРИ

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

 

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

4 493 543

V. ФИНАНСИРАНЕ

-4 493 543

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-4 493 543

Наличности в края на периода (-)

(§ 95-07 – 95-13)

-4 493 543

БЮДЖЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ

НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

45 570 000

Собствени приходи

45 570 000

Неданъчни приходи

45 570 000

Държавни такси

45 370 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

200 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

10 589 854

1

2

Общо разходи

10 589 854

Текущи разходи

8 190 271

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

3 817 078

Други възнаграждения и плащания за персонала

551 200

Осигурителни вноски

788 738

Издръжка

2 876 255

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

157 000

Капиталови разходи

2 399 583

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

2 399 583

III. ТРАНСФЕРИ

-14 100 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

-5 900 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

-5 900 000

– вноски за ЦБ за текущата година (-/+)

-5 900 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

-8 200 000

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)

-8 200 000

– предоставени трансфери (-)

-8 200 000

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

20 880 146

V. ФИНАНСИРАНЕ

-20 880 146

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-20 880 146

Наличности в края на периода (-)

(§ 95-07 – 95-13)

-20 880 146

БЮДЖЕТ НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

1 000 000

Собствени приходи

1 000 000

Неданъчни приходи

1 000 000

Държавни такси

1 000 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

1 400 000

Общо разходи

1 400 000

Текущи разходи

1 310 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

840 940

Други възнаграждения и плащания за персонала

42 900

Осигурителни вноски

143 603

Издръжка

278 557

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

4 000

Капиталови разходи

90 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

90 000

1

2

III. ТРАНСФЕРИ

400 000

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

400 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

400 000

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

400 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

 

V. ФИНАНСИРАНЕ

 

БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

8 400 000

Собствени приходи

8 400 000

Неданъчни приходи

8 400 000

Приходи и доходи от собственост

4 810

Държавни такси

8 200 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

195 190

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

3 688 149

Общо разходи

3 688 149

Текущи разходи

3 588 149

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

2 082 598

Други възнаграждения и плащания за персонала

234 525

Осигурителни вноски

520 801

Издръжка

694 425

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

55 800

Капиталови разходи

100 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

100 000

III. ТРАНСФЕРИ

 

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

 

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

4 711 851

V. ФИНАНСИРАНЕ

-4 711 851

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-4 711 851

Наличности в края на периода (-)

(§§ 95-07 – 95-13)

-4 711 851

БЮДЖЕТ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

11 000 000

Собствени приходи

11 000 000

Неданъчни приходи

11 000 000

Държавни такси

11 000 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

5 173 826

Общо разходи

5 173 826

Текущи разходи

5 153 826

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

1 944 109

Други възнаграждения и плащания за персонала

196 800

Осигурителни вноски

668 055

Издръжка

1 050 504

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

1 294 358

Капиталови разходи

20 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

20 000

III. ТРАНСФЕРИ

 

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

 

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

5 826 174

V. ФИНАНСИРАНЕ

-5 826 174

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-5 826 174

Наличности в края на периода (-)

(§ 95-07 – 95-13)

-5 826 174

БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

1

2

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

 

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

6 200 000

Общо разходи

6 200 000

Текущи разходи

2 858 000

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

1 377 000

Други възнаграждения и плащания за персонала

50 760

Осигурителни вноски

343 000

Издръжка

1 087 240

Капиталови разходи

3 342 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

3 342 000

III. ТРАНСФЕРИ

6 200 000

1

2

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

6 200 000

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

6 200 000

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

6 200 000

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

 

V. ФИНАНСИРАНЕ

 

БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ЗА 2010 Г.

(Лева)

П О К А З А Т Е Л И

СУМА

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

2 050 000

Собствени приходи

2 050 000

Неданъчни приходи

2 050 000

Приходи и доходи от собственост

310 000

Държавни такси

40 000

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 700 000

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

94 522 276

Общо разходи

94 522 276

Текущи разходи

14 342 276

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

4 395 618

Други възнаграждения и плащания за персонала

113 520

Осигурителни вноски

1 036 942

Издръжка

8 796 196

Капиталови разходи

180 000

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

180 000

Прираст на държавния резерв

80 000 000

III. ТРАНСФЕРИ

92 472 276

III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ

92 472 276

Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)

92 472 276

– получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)

92 472 276

III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ

 

III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

 

IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.)

 

V. ФИНАНСИРАНЕ

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2

 

 

Бюджети на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2010 г. по програми

1. Бюджет на Министерския съвет за 2010 г. по програми

Приходи

( в лева )

№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

15 250 000

2

Други неданъчни приходи

1 000 000

3

Постъпления от продажба на нефинансови активи

13 750 000

 

Общо:

30 000 000

Разходи

(в лева)

Програма №

Наименования на политиките и програмите

Сума

 

Политика „Определяне на националните приоритети и координация на политиките“

12 801 529

Програма 1

„Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България“

5 144 728

Програма 2

„Координация и контрол на националните политики“

7 656 801

 

Политика „Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България“

22 639 024

Програма 3

„Осъществяване на държавната политика от областните администрации“

21 359 024

Програма 4

„Други програми в областните администрации (изработване на кадастрални планове, съфинансиране на проекти и договори на ОА, обезщетения по ЗПГРРЛ)“

0

Програма 5

„ОМП, поддържане на запаси и мощности, дейности при кризи, бедствия и аварии“

1 280 000

 

Други програми

44 676 693

Програма 6

„Вероизповедания“

3 101 459

Програма 7

„Борба с трафика на хора“

370 000

Програма 8

„Управление на Националния архивен фонд“

6 500 000

Програма 9

„Национален компенсационен жилищен фонд“

12 923 104

Програма 10

„Здравеопазване – болница „Лозенец“

14 474 633

Програма 11

„Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“

198 483

Програма 12

„Обекти с представителни и социални дейности“

6 183 014

Програма 13

„Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница“

426 000

Програма 14

„Избори – издръжка на ЦИК и нови избори“

500 000

Програма

„Администрация“

7 683 754

 

Общо:

87 801 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.

Програма 1 „Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република  България“

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

5 144 728

от тях за:

 

Персонал

3 655 928

Издръжка

1 488 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

5 144 728

Програма 2 „Координация и контрол на националните политики“

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

3 656 801

от тях за:

 

Персонал

3 257 925

Издръжка

398 876

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 000 000

от тях за:

 

Издръжка – Разходи за изпълнение на Комуникационната стратегия на Р. България

4 000 000

Общо разходи (I+II)

7 656 801

Програма 3 „Осъществяване на държавната политика от областните администрации“

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

21 359 024

от тях за:

 

Персонал

13 444 024

Издръжка

7 915 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

21 359 024

Програма 5 „ОМП, поддържане на запаси и мощности, дейности при кризи, бедствия и аварии“

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 280 000

от тях за:

 

Издръжка

1 280 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 280 000

Програма 6 „Вероизповедания“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

101 459

от тях за:

 

Персонал

73 569

Издръжка

27 890

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 000 000

от тях за:

 

Субсидии за организации с нестопанска цел – Субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на ЗВ

3 000 000

Общо разходи (I+II)

3 101 459

Програма 7 „Борба с трафика на хора“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

370 000

от тях за:

 

Персонал

115 350

Издръжка

204 650

Капиталови разходи

50 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

370 000

Програма 8 „Управление на Националния архивен фонд“

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

6 500 000

от тях за:

 

Персонал

5 552 199

Издръжка

755 913

Капиталови разходи

191 888

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

6 500 000

Програма 9 „Национален компенсационен жилищен фонд“

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

261 104

от тях за:

 

Персонал

221 104

Издръжка

36 000

Капиталови разходи

4 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 662 000

от тях за:

 

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства – за компенсиране на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

12 662 000

Общо разходи (I+II)

12 923 104

Програма 10 „Здравеопазване – болница „Лозенец“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

14 474 633

от тях за:

 

Персонал

7 506 735

Издръжка

4 784 331

Капиталови разходи

2 183 567

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

14 474 633

 

Програма 11 „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

198 483

от тях за:

 

Персонал

139 900

Издръжка

58 583

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

198 483

Програма 12 „Обекти с представителни и социални дейности“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

5 429 653

от тях за:

 

Персонал

3 525 502

Издръжка

1 904 151

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

753 361

от тях за:

 

Субсидии за нефинансови предприятия

753 361

Общо разходи ( I + II )

6 183 014

Програма 13 „Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

426 000

от тях за:

 

Персонал

281 712

Издръжка

141 748

Капиталови разходи

2 540

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

426 000

Програма 14 „Избори – издръжка на ЦИК и нови избори“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

500 000

от тях за:

 

Издръжка

500 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

500 000

Програма „Администрация“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

7 683 754

от тях за:

 

Персонал

2 324 637

Издръжка

2 272 745

Капиталови разходи

3 086 372

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

7 683 754

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо

Разходи по програмите на Министерския съвет – общо

 

(лева)

Разходи

Сума

I. Общо ведомствени разходи

67 385 639

от тях за:

 

Персонал

40 098 585

Издръжка

21 768 687

Капиталови разходи

5 518 367

II. Общо администрирани разходи по бюджета

20 415 361

Общо разходи (I+II)

87 801 000

2. Бюджет на Министерството на финансите за 2010 г. по програми

Приходи

( в лева )

№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

20 237 400

2

Държавни такси

6 850 000

3

Глоби, санкции и наказателни лихви

6 203 000

4

Други неданъчни приходи

2 759 600

5

Приходи от концесии

9 150 000

 

Общо:

45 200 000

Разходи

( в лева )

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 

Политика „Устойчиви и прозрачни публични финанси“

23 131 481

Програма 1

„Бюджет и финансово управление“

11 768 857

Програма 2

„Защита на публичните финансови интереси“

11 362 624

 

Политика „Ефективно събиране на всички държавни приходи“

235 345 448

Програма 3

„Администриране на държавни приходи“

235 345 448

 

Политика „Защита на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, трафик на хора, изпиране на пари и финансиране на тероризма“

24 348 431

Програма 4

„Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС“

600 540

Програма 5

„Митнически контрол и надзор (нефискален)“

22 153 141

Програма 6

„Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри“

1 594 750

 

Политика „Управление на дълга“

2 493 583

Програма 7

„Управление на ликвидността“

2 493 583

 

Други програми

1 872 443

Програма 8

„Оперативна програма „Административен капацитет“

1 872 443

Програма

„Администрация“

12 910 614

 

Общо:

300 102 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.

Програма 1 „Бюджет и финансово управление“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

11 721 257

от тях за:

 

Персонал

9 314 939

Издръжка

2 319 918

Капиталови разходи

86 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

47 600

от тях за:

 

Информационно издание на МФ (Персонал)

27 600

Информационно издание на МФ (Издръжка)

20 000

Общо разходи (I+II)

11 768 857

Програма 2 „Защита на публичните финансови интереси“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

11 362 624

от тях за:

 

Персонал

6 909 034

Издръжка

4 337 590

Капиталови разходи

116 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

11 362 624

Програма 3 „Администриране на държавни приходи“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

226 195 448

от тях за:

 

Персонал

199 929 146

Издръжка

19 984 070

Капиталови разходи

6 282 232

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 150 000

от тях за:

 

Концесионна дейност (Издръжка)

8 660 000

Концесионна дейност (Капиталови разходи)

490 000

Общо разходи (I+II)

235 345 448

Програма 4 „Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

600 540

от тях за:

 

Персонал

359 100

Издръжка

241 440

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

600 540

Програма 5 „Митнически контрол и надзор (нефискален)“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

22 153 141

от тях за:

 

Персонал

16 608 041

Издръжка

944 000

Капиталови разходи

4 601 100

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

22 153 141

Програма 6 „Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 594 750

от тях за:

 

Персонал

1 315 104

Издръжка

159 646

Капиталови разходи

120 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

1 594 750

Програма 7 „Управление на ликвидността“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 493 583

от тях за:

 

Персонал

1 407 100

Издръжка

1 086 483

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

2 493 583

Програма 8 „Оперативна програма „Административен капацитет“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 872 443

от тях за:

 

Персонал

1 099 834

Издръжка

772 609

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 872 443

Програма „Администрация“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

12 910 614

от тях за:

 

Персонал

6 734 733

Издръжка

4 265 081

Капиталови разходи

1 910 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

12 910 614

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо

Разходи по програмите на Министерството на финансите – общо

 

(лева)

Разходи

Сума

I. Общо ведомствени разходи

290 904 400

от тях за:

 

Персонал

243 677 031

Издръжка

34 110 837

Капиталови разходи

13 116 532

II. Общо администрирани разходи по бюджета

9 197 600

Общо разходи (I+II)

300 102 000

3. Бюджет на Министерството на външните работи за 2010 г. по програми

Приходи

(в лева)

№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

7 445 200

2

Държавни такси

37 300 000

 

Общо:

44 745 200

Разходи

(в лева)

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 

Политика „Насърчаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в света“

43 115 043

Програма 1

„Развитие на сътрудничеството в международните организации по проблемите на мира и сигурността, правата на човека, хуманитарните дейности и в международния кодификационен процес“ 

15 276 091

Програма 2

„Последователно утвърждаване на взаимноизгодни двустранни отношения“

27 838 952

 

Политика „Насърчаване на участието на България в процесите на глобализация в социално-икономическата сфера“

1 218 165

Програма 3

„Насърчаване ролята на България в международното сътрудничество в икономическата, социалната, културната и научно-техническата област“

1 218 165

 

Политика „Европейска интеграция“

26 406 749

Програма 4

„Провеждане на българските интереси във формулирането и реализацията на политиките и в институционалното изграждане на ЕС“

3 835 356

Програма 5

„Провеждане на българските интереси в Общата външна политика и в политика на сигурност на ЕС“

401 057

Програма 6

„Последователно развитие на двустранните партньорства с европейските държави“

22 170 336

 

Политика „Насърчаване на стабилността и сигурността в региона“

15 900 764

Програма 7

„Реализиране на българските интереси чрез задълбочаване на двустранните партньорства“

12 775 917

Програма 8

„Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в Югоизточна Европа и Черноморския регион“

3 124 847

 

Политика „Защита на българите зад граница и утвърждаване на положителния образ на България“

15 234 644

Програма 9

„Консулска дейност и защита на правата на българските граждани зад граница“

14 315 549

Програма 10

„Утвърждаване на положителния образ на България“

919 095

 

Политика „Осигуряване и поддържане на ефективна дипломатическа служба“

20 760 391

Програма 11

„Координация и развитие на дипломатическата служба“

5 245 709

Програма 12

 „Сигурност, информационно-комуникационна среда и задгранични държавни имоти“

6 448 173

Програма

„Администрация“

9 066 509

 

Общо:

122 635 756

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.

Програма 1 „Развитие на сътрудничеството в международните организации по проблемите на мира и сигурността, правата на човека, хуманитарните дейности и в международния кодификационен процес“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

8 858 044

от тях за:

 

Персонал

1 640 330

Издръжка

7 217 715

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 418 047

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

6 418 047

Общо разходи (I+II)

15 276 091

Програма 2 „Последователно утвърждаване на взаимноизгодни двустранни отношения“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

27 832 418

от тях за:

 

Персонал

3 168 240

Издръжка

24 664 178

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 534

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

6 534

Общо разходи (I+II)

27 838 952

Програма 3 „Насърчаване ролята на България в международното сътрудничество в икономическата, социалната, културната и научно-техническата област“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

729 993

от тях за:

 

Персонал

328 348

Издръжка

401 645

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

488 172

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

488 172

Общо разходи (I+II)

1 218 165

Програма 4 „Провеждане на българските интереси във формулирането и реализацията на политиките и в институционалното изграждане на ЕС“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

3 835 356

от тях за:

 

Персонал

342 148

Издръжка

3 493 208

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

3 835 356

Програма 5 „Провеждане на българските интереси в Общата външна политика и в политика на сигурност на ЕС“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

362 332

от тях за:

 

Персонал

256 105

Издръжка

106 227

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

38 725

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

38 725

Общо разходи (I+II)

401 057

Програма 6 „Последователно развитие на двустранните партньорства с европейските държави“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

22 084 084

от тях за:

 

Персонал

2 288 065

Издръжка

19 796 019

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

86 252

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

86 252

Общо разходи (I+II)

22 170 336

Програма 7 „Реализиране на българските интереси чрез задълбочаване на двустранните партньорства“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

12 775 917

от тях за:

 

Персонал

1 041 335

Издръжка

11 734 582

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

12 775 917

Програма 8 „Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в Югоизточна Европа и Черноморския регион“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 581 705

от тях за:

 

Персонал

735 426

Издръжка

1 846 279

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

543 142

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

543 142

Общо разходи (I+II)

3 124 847

Програма 9 „Консулска дейност и защита на правата на българските граждани зад  граница“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

14 315 549

от тях за:

 

Персонал

3 164 641

Издръжка

11 150 908

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

14 315 549

Програма 10 „Утвърждаване на положителния образ на България“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

919 095

от тях за:

 

Персонал

427 252

Издръжка

469 343

Капиталови разходи

22 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

919 095

Програма 11 „Координация и развитие на дипломатическата служба“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

5 245 709

от тях за:

 

Персонал

2 892 004

Издръжка

2 353 706

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

5 245 709

Програма 12 „Сигурност, информационно-комуникационна среда и задгранични  държавни имоти“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

6 448 173

от тях за:

 

Персонал

2 130 581

Издръжка

2 826 251

Капиталови разходи

1 491 341

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

6 448 173

Програма „Администрация“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

9 066 509

от тях за:

 

Персонал

3 727 872

Издръжка

5 138 637

Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

9 066 509

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо

Разходи по програмите на Министерството на външните работи – общо

 

(лева)

Разходи

Сума

I. Общо ведомствени разходи

115 054 884

от тях за:

 

Персонал

22 142 346

Издръжка

91 198 697

Капиталови разходи

1 713 841

II. Общо администрирани разходи по бюджета

7 580 872

Общо разходи (I+II)

122 635 756

4. Бюджет на Министерството на отбраната за 2010 г. по програми

Приходи

(в лева)

№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

27 300 000

2

Глоби, санкции и наказателни лихви

3 400 000

3

Други неданъчни приходи

600 000

4

Внесен ДДС и други данъци върху продажбите

-15 300 000

5

Постъпления от продажба на нефинансови активи

56 000 000

 

Общо:

72 000 000

Разходи

(в лева)

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 

Политика „Отбранителни способности“

646 003 600

Програма 1

„Сухопътни войски“

226 000 000

Програма 2

„Военновъздушни сили“

140 000 000

Програма 3

„Военноморски сили“

74 000 000

Програма 4

„Централно управление и осигуряване на БА“

95 000 000

Програма 7

„Военна полиция“

19 000 000

Програма 10

„Научна и изследователска дейност“

2 300 000

Програма 12

„Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4ISR)“

5 000 000

Програма 14

„Инфраструктура на отбраната“

84 703 600

 

Политика „Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана, международен мир и стабилност“

83 081 000

Програма 5

„Участие на ВС в многонационални формирования, военни операции зад граница и международни учения“

41 081 000

Програма 8

„Сигурност чрез сътрудничество и интеграция“

10 000 000

Програма 13

„Военна информация“

32 000 000

 

Политика „Хората в отбраната“

88 359 000

Програма 6

„Образование, квалификация и обучение“

1 000 000

Програма 9

„Социално и медицинско осигуряване“

87 359 000

 

Политика „Поддръжка и осигуряване на отбраната“

73 186 400

Програма 11

„Административно управление и осигуряване“

73 186 400

 

Общо:

890 630 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.

Програма 1 „Сухопътни войски“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

226 000 000

от тях за:

 

Персонал

209 222 422

Издръжка

16 777 578

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

226 000 000

Програма 2 „Военновъздушни сили“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

140 000 000

от тях за:

 

Персонал

130 659 012

Издръжка

9 340 988

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

140 000 000

Програма 3 „Военноморски сили“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

74 000 000

от тях за:

 

Персонал

68 000 000

Издръжка

6 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

74 000 000

Програма 4 „Централно управление и осигуряване на БА“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

95 000 000

от тях за:

 

Персонал

82 438 956

Издръжка

12 561 044

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

95 000 000

Програма 5 „Участие на ВС в многонационални формирования, военни операции зад граница и международни учения“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

41 081 000

от тях за:

 

Персонал

14 010 581

Издръжка

27 070 419

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

41 081 000

Програма 6 „Образование, квалификация и обучение“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 000 000

от тях за:

 

Персонал

2 000

Издръжка

998 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

1 000 000

Програма 7 „Военна полиция“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

19 000 000

от тях за:

 

Персонал

17 652 644

Издръжка

1 347 356

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

19 000 000

Програма 8 „Сигурност чрез сътрудничество и интеграция“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

10 000 000

от тях за:

 

Издръжка

10 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

10 000 000

Програма 9 „Социално и медицинско осигуряване“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

87 350 766

от тях за:

 

Персонал

67 748 581

Издръжка

19 602 185

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 234

от тях за:

 

Субсидии на организации с нестопанска цел

8 234

Общо разходи (I+II)

87 359 000

Програма 10 „Научна и изследователска дейност“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 300 000

от тях за:

 

Персонал

2 250 400

Издръжка

49 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

2 300 000

Програма 11 „Административно управление и осигуряване“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

73 186 400

от тях за:

 

Персонал

42 427 537

Издръжка

29 758 863

Капиталови разходи

1 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

73 186 400

Програма 12 „Развитие на системите за командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване и информационни системи (C4IRS)“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

5 000 000

от тях за:

 

Капиталови разходи

5 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

5 000 000

Програма 13 „Военна информация“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

32 000 000

от тях за:

 

Персонал

27 974 801

Издръжка

4 025 199

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

32 000 000

Програма 14 „Инфраструктура на отбраната“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

56 703 600

от тях за:

 

Персонал

18 226 600

Издръжка

36 919 354

Капиталови разходи

1 557 646

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

28 000 000

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

28 000 000

Общо разходи (I+II)

84 703 600

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо

Разходи по програмите на Министерството на отбраната – общо

 

(лева)

Разходи

Сума

I. Общо ведомствени разходи

862 621 766

от тях за:

 

Персонал

680 613 534

Издръжка

174 450 586

Капиталови разходи

7 557 646

II. Общо администрирани разходи по бюджета

28 008 234

Общо разходи (I+II)

890 630 000

5. Бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2010 г. по програми

Приходи

(в лева)

№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

77 300 000

2

Държавни такси

31 000 000

3

Глоби, санкции и наказателни лихви

4 600 000

4

Други неданъчни приходи

1 200 000

5

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-14 000 000

6

Постъпления от продажба на нефинансови активи

1 000 000

 

Общо:

101 100 000

Разходи

(в лева)

Програма №

Наименования на програмите

Сума

1

2

3

 

Политика „Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността“

659 517 512

Програма № 1

„Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“

552 331 412

Програма № 2

„Охрана на държавната граница и контрол за спазване на граничния режим“

107 186 100

 

Политика „Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност“

107 628 500

Програма № 3

„Пожарна безопасност, защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи“

107 628 500

1

2

3

 

Политика „Общоосигуряващи дейности“

147 604 688

Програма № 4

„Оперативно-техническо осигуряване“

15 980 860

Програма № 5

„Обучение, квалификация и научни изследвания“

15 785 120

Програма № 6

„Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и административно обслужване“

115 838 708

 

Политика „Превенция при възникване на бедствия и аварии“

3 364 759

Програма № 7

„Превенция при бедствия“

3 045 408

Програма № 8

„Обучение за подготовка и защита“

319 351

 

Политика „Защита при бедствия“

28 995 345

Програма № 9

„Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия“

350 000

Програма № 10

„Сили за реагиране“

28 645 345

 

Други програми

 

Програма № 11

„Убежище и бежанци“

3 200 000

Програма № 12

„Специална куриерска служба“

4 240 000

Програма

„Администрация“

970 196

 

Общо:

955 521 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.

Програма 1 „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и  превенция“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

552 331 212

от тях за:

 

Персонал

450 910 400

Издръжка

81 403 586

Капиталови разходи

20 017 226

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

200

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

200

Общо разходи (I+II)

552 331 412

Програма 2 „Охрана на държавната граница и контрол за спазването на граничния режим“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

107 186 100

от тях за:

 

Персонал

83 242 200

Издръжка

23 407 400

Капиталови разходи

536 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

107 186 100

Програма 3 „Пожарна безопасност, защита на населението при пожари, бедствия,  аварии и катастрофи“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

107 620 900

от тях за:

 

Персонал

89 944 800

Издръжка

17 466 100

Капиталови разходи

210 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

7 600

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

7 600

Общо разходи (I+II)

107 628 500

Програма 4 „Оперативно-техническо осигуряване“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

15 980 860

от тях за:

 

Персонал

12 831 900

Издръжка

2 763 400

Капиталови разходи

385 560

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

15 980 860

Програма 5 „Обучение, квалификация и научни изследвания“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

13 842 220

от тях за:

 

Персонал

8 166 120

Издръжка

5 412 600

Капиталови разходи

263 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 942 900

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

2 500

Стипендии

1 940 400

Общо разходи (I+II)

15 785 120

Програма 6 „Информационно осигуряване, научни изследвания и разработки и  административно обслужване“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

115 443 540

от тях за:

 

Персонал

71 366 940

Издръжка

40 750 600

Капиталови разходи

3 326 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

395 168

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

395 168

Общо разходи (I+II)

115 838 708

Програма 7 „Превенция при бедствия“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

3 045 408

от тях за:

 

Персонал

428 961

Издръжка

16 447

Капиталови разходи

2 600 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

3 045 408

Програма 8 „Обучение за подготовка и защита“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

319 351

от тях за:

 

Персонал

269 351

Издръжка

50 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

319 351

Програма 9 „Наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

350 000

от тях за:

 

Издръжка

350 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

350 000

Програма 10 „Сили за реагиране“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

28 588 645

от тях за:

 

Персонал

23 117 067

Издръжка

2 810 364

Капиталови разходи

2 661 214

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

56 700

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

56 700

Общо разходи ( I + II )

28 645 345

Програма 11 „Убежище и бежанци“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

3 187 255

от тях за:

 

Персонал

1 495 065

Издръжка

1 436 190

Капиталови разходи

256 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 745

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

12 745

Общо разходи (I+II)

3 200 000

Програма 12 „Специална куриерска служба“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

4 240 000

от тях за:

 

Персонал

3 480 000

Издръжка

700 000

Капиталови разходи

60 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

4 240 000

Програма „Администрация“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

970 196

от тях за:

 

Персонал

670 196

Издръжка

300 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

970 196

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо

Разходи по програмите на Министерството на вътрешните работи – общо

 

(лева)

Разходи

Сума

I. Общо ведомствени разходи

953 105 687

от тях за:

 

Персонал

745 923 000

Издръжка

176 866 687

Капиталови разходи

30 316 000

II. Общо администрирани разходи по бюджета

2 415 313

Общо разходи (I+II)

955 521 000

6. Бюджет на Министерството на правосъдието за 2010 г. по програми

Приходи

(в лева)

№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

168 200

2

Държавни такси

73 595 800

3

Глоби, санкции и наказателни лихви

36 000

4

Други неданъчни приходи

200 000

 

Общо:

74 000 000

Разходи

(в лева)

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 

Политика в областта на правосъдието

58 068 200

Програма 1

„Правна рамка за функционирането на съдебната система“

5 326 480

Програма 2

„Регистри“

14 349 490

Програма 3

„Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство“

17 602 430

Програма 4

„Равен достъп до правосъдие“

6 432 400

Програма 5

„Инвестиции на органите на съдебната власт“

14 357 400

 

Политика „Изпълнение на наказанията“

87 800 000

Програма 6

„Затвори – изолация на правонарушители“

59 173 845

Програма 7

„Следствени арести и пробация“

28 626 155

Програма

„Администрация“

4 155 800

 

Общо:

150 024 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.

Програма 1 „Правна рамка за функционирането на съдебната система“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

4 516 631

от тях за:

 

Персонал

2 732 582

Издръжка

1 777 749

Капиталови разходи

6 300

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

809 849

от тях за:

 

Издръжка

700 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности – Международен наказателен съд, Хагска конвенция, СЕ „Греко“

109 849

Общо разходи (I+II)

5 326 480

Програма 2 „Регистри“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

14 349 490

от тях за:

 

Персонал

9 343 040

Издръжка

3 631 450

Капиталови разходи

1 375 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

14 349 490

Програма 3 „Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното  производство“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

17 174 640

от тях за:

 

Персонал

15 066 840

Издръжка

1 819 070

Капиталови разходи

288 730

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

427 790

от тях за:

 

Издръжка по ЗЗЛЗВНП

216 520

Капиталови разходи по ЗЗЛЗВНП

211 270

Общо разходи (I+II)

17 602 430

Програма 4 „Равен достъп до правосъдие“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

432 400

от тях за:

 

Персонал

329 300

Издръжка

78 100

Капиталови разходи

25 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 000 000

от тях за:

 

Издръжка по Закона за правната помощ

6 000 000

Общо разходи (I+II)

6 432 400

Програма 5 „Инвестиции на органите на съдебната власт“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

0

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

14 357 400

от тях за:

 

Капиталови разходи на органите на съдебната власт – чл. 130а от Конституцията на Република България и ЗСВ

13 200 000

Издръжка по ЗСВ – чл. 388, ал. 2

1 157 400

Общо разходи (I+II)

14 357 400

Програма 6 „Затвори – изолация на правонарушители“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

46 891 885

от тях за:

 

Персонал

38 354 729

Издръжка

5 622 006

Капиталови разходи

2 915 150

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

12 281 960

от тях за:

 

Издръжка – храна и медикаменти (ЗИНЗС и ППЗИНЗС)

11 413 550

Други възнаграждения по ЗИНЗС и ППЗИНЗС

868 410

Общо разходи (I+II)

59 173 845

Програма 7 „Следствени арести и пробация“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

27 469 025

от тях за:

 

Персонал

23 573 525

Издръжка

2 310 650

Капиталови разходи

1 584 850

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 157 130

от тях за:

 

Издръжка – храна и медикаменти (ЗИНЗС и ППЗИНЗС)

1 157 130

Общо разходи (I+II)

28 626 155

Програма „Администрация“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

4 155 800

от тях за:

 

Персонал

2 699 718

Издръжка

1 062 382

Капиталови разходи

393 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

4 155 800

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо

Разходи по програмите на Министерството на правосъдието – общо

 

(лева)

Разходи

Сума

I. Общо ведомствени разходи

114 989 871

от тях за:

 

Персонал

92 099 734

Издръжка

16 301 407

Капиталови разходи

6 588 730

II. Общо администрирани разходи по бюджета

35 034 129

Общо разходи (I+II)

150 024 000

7. Бюджет на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г. по програми

Приходи

(в лева)

№

Наименование на прихода

Сума

1.

Приходи и доходи от собственост

1 061 114

2.

Държавни такси

17 631 336

3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

8 000 000

4.

Други неданъчни приходи

307 550

 

Общо:

27 000 000

Разходи

(в лева)

Програма №

Наименования на програмите

Сума

1

2

3

 

Политика в областта на заетостта

90 505 039

Програма 1

„Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица“

90 505 039

 

Политика в областта на трудовите отношения

10 105 797

Програма 2

„Осигуряване на подходящи условия на труд“

9 835 297

Програма 3

„Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти“

270 500

 

Политика в областта на социално подпомагане

156 843 461

1

2

3

Програма 4

„Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход“

47 208 578

Програма 5

„Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи“

94 533 679

Програма 6

„Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейната среда“

13 770 058

Програма 7

„Социално включване на други рискови групи от населението“

1 331 146

 

Политика в областта на демографското развитие и равни възможности

533 210 021

Програма 8

„Демографско развитие на населението“

53 386

Програма 9

„Подпомагане на семейства с деца“

380 829 014

Програма 10

„Интеграция на хора с увреждания“

152 217 589

Програма 11

„Равни възможности“

110 032

 

Политика в областта на жизнения стандарт и доходите

160 516

Програма 12

„Запазване жизнения стандарт на населението при отчитане ръста на работните заплати, доходите на домакинствата и регионалните специфики във формиране на доходите, както и защитените минимални плащания“

66 921

Програма 13

„Защитени минимални плащания“

93 595

 

Политика в областта на трудовата миграция

1 286 696

Програма 14

„Свободно движение на хора“

49 624

Програма 15

„Миграция и интеграция на имигранти“

1 237 072

Програма

„Администрация“

6 709 255

 

Общо:

798 820 785

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.

Програма 1 „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи

25 505 039

от тях за:

 

Персонал

22 879 464

Издръжка

2 572 384

Капиталови разходи

53 191

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

65 000 000

от тях за:

 

Проект „Красива България“ – НПДЗ

5 000 000

Разходи за квалификация и програми за безработни (§42-00) – НПДЗ

60 000 000

Общо разходи (І + ІІ)

90 505 039

Програма 2 „Осигуряване на подходящи условия на труд“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи

5 835 297

от тях за:

 

Персонал

5 246 198

Издръжка

579 379

Капиталови разходи

9 720

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 000 000

от тях за:

 

Проекти и програми за подобряване на условията на труд

3 000 000

Диагностика на професионалните болести

1 000 000

Общо разходи (І + ІІ)

9 835 297

Програма 3 „Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи

270 500

от тях за:

 

Персонал

151 413

Издръжка

118 187

Капиталови разходи

900

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (І + ІІ)

270 500

Програма 4 „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи

8 708 556

от тях за:

 

Персонал

7 645 438

Издръжка

739 118

Капиталови разходи

324 000

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

38 500 022

от тях за:

 

Месечни помощи по Закона за социалното подпомагане (ЗСП)

27 395 969

Еднократни помощи по ЗСП

1 868 625

Целеви помощи за наеми по ЗСП

111 438

Помощи за инвалиди по ЗСП

5 468 840

Други помощи по ЗСП

1 155 150

Целеви средства за диагностика, лечение и болнична помощ

2 500 000

Общо разходи (І + ІІ)

47 208 578

Програма 5 „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи

7 116 679

от тях за:

 

Персонал

6 452 259

Издръжка

664 420

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

87 417 000

от тях за:

 

Целеви помощи за отопление – Наредба № 5 на министъра на труда и социалната политика

87 417 000

Общо разходи (І + ІІ)

94 533 679

Програма 6 „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи

6 200 058

от тях за:

 

Персонал

5 590 543

Издръжка

603 515

Капиталови разходи

6 000

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

7 570 000

от тях за:

 

Други помощи и обезщетения по ЗЗД

7 400 000

Интегриран план „Закрила на детето“

170 000

Общо разходи (І + ІІ)

13 770 058

Програма 7 „Социално включване на други рискови групи от населението“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи

53 076

от тях за:

 

Персонал

46 747

Издръжка

6 329

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 278 070

от тях за:

 

Проекти за предоставяне на социални услуги

408 070

Изграждане, реконструиране, обзавеждане и модернизиране на социални домове

270 000

Европейска година на борба с бедността и социалното включване

600 000

Общо разходи (І + ІІ)

1 331 146

Програма 8 „Демографско развитие на населението“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи

53 386

от тях за:

 

Персонал

53 386

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (І + ІІ)

53 386

Програма 9 „Подпомагане на семейства с деца“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи

15 829 014

от тях за:

 

Персонал

14 402 915

Издръжка

1 426 099

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

365 000 000

от тях за:

 

Еднократни парични помощи при раждане на дете по Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД)

19 672 884

Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по ЗСПД

20 385 000

Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, по ЗСПД

282 254 567

Еднократни парични помощи при бременност по ЗСПД

2 038 500

Целеви помощи за ученици по ЗСПД

3 669 300

Еднократни помощи за отглеждане на близнаци до 1 г. по ЗСПД

5 668 389

Еднократна парична помощ за отлеждане на дете до 1 г. от майка студентка, учаща редовна форма на обучение, по ЗСПД

31 311 360

Общо разходи (І + ІІ)

380 829 014

Програма 10 „Интеграция на хора с увреждания“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи

6 567 589

от тях за:

 

Персонал

5 947 661

Издръжка

613 928

Капиталови разходи

6 000

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

145 650 000

от тях за:

 

Обезщетения и помощи за домакинствата по Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)

1 630 800

Субсидии за нефинансови предприятия по ЗИХУ

3 420 000

Субсидии за организации с нестопанска цел по ЗИХУ

270 000

Месечни добавки за деца по ЗИХУ

27 397 440

Целеви помощи за хора с увреждания по ЗИХУ

82 192 320

Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения по ЗИХУ

30 739 440

Общо разходи (І + ІІ)

152 217 589

Програма 11 „Равни възможности“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи

90 032

от тях за:

 

Персонал

90 032

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

20 000

от тях за:

 

Национален план за действие по инициатива „Десетилетие на ромското включване

2005 – 2015 г.“

20 000

Общо разходи (І + ІІ)

110 032

Програма 12 „Запазване жизнения стандарт на населението при отчитане ръста на работните заплати, доходите на домакинствата и регионалните специфики във формиране на доходите, както и защитените минимални плащания“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи

66 921

от тях за:

 

Персонал

66 921

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (І + ІІ)

66 921

Програма 13 „Защитени минимални плащания“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи

93 595

от тях за:

 

Персонал

93 595

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (І + ІІ)

93 595

Програма 14 „Свободно движение на хора“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи

49 624

от тях за:

 

Персонал

49 624

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (І + ІІ)

49 624

Програма 15 „Миграция и интеграция на имигранти“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи

187 072

от тях за:

 

Персонал

187 072

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 050 000

от тях за:

 

Съфинансиране за Европейски интеграционен фонд

450 000

Дейности на служби по трудови и социални въпроси

600 000

Общо разходи (І + ІІ)

1 237 072

Програма „Администрация“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

І. Общо ведомствени разходи

6 709 255

от тях за:

 

Персонал

5 052 095

Издръжка

936 971

Капиталови разходи

720 189

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (І + ІІ)

6 709 255

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо

Разходи по програмите на Министерството на труда и социалната политика – общо

(лева)

Разходи

Сума

І. Общо ведомствени разходи

83 335 693

от тях за:

 

Персонал

73 955 363

Издръжка

8 260 330

Капиталови разходи

1 120 000

ІІ. Общо администрирани разходи по бюджета

715 485 092

Общо разходи (І + ІІ)

798 820 785

8. Бюджет на Министерството на здравеопазването за 2010 г. по програми

Приходи

(в лева)

№

Наименование на прихода

Сума

 1.

Приходи и доходи от собственост

12 050 000

 2.

Държавни такси

25 500 000

 3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 300 000

 4.

Други неданъчни приходи

50 000

 5.

Постъпления от продажби на нефинансови услуги

100 000

 

Общо:

40 000 000

Разходи

(в лева)

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 

Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве

83 983 067

Програма 1

„Здравен контрол“

24 708 975

Програма 2

„Профилактика на незаразните болести“

13 919 887

Програма 3

„Профилактика и надзор на заразните болести“

37 101 220

Програма 4

„Вторична профилактика на болестите“

6 335 285

Програма 5

„Намаляване търсенето на наркотици“

1 917 700

 

Политика в областта на диагностиката и лечението

458 269 646

Програма 6

„Извънболнична помощ“

6 603 767

Програма 7

„Болнична помощ“

158 241 876

Програма 8

„Диспансери“

7 728 000

Програма 9

„Спешна медицинска помощ – телефон 150“

108 613 463

Програма 10

„Трансплантация на тъкани, органи и клетки“

3 994 397

Програма 11

„Осигуряване на кръв и кръвни съставки“

16 490 181

Програма 12

„Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение“

38 767 052

Програма 13

„Експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност“

8 826 607

Програма 14

„Хемодиализа“

68 371 211

Програма 15

„Други медицински услуги“

633 092

Програма 16

„Интензивно лечение“

40 000 000

 

Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия

144 692 488

Програма 17

„Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“

144 692 488

Програма

„Администрация“

17 149 440

`

Общо:

704 094 641

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.

Програма 1 „Здравен контрол“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

24 679 545

от тях за:

 

Персонал

15 435 762

Издръжка

9 243 783

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

29 430

от тях за:

 

Стипендии

29 430

Общо разходи ( I + II )

24 708 975

Програма 2 „Профилактика на незаразните болести“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

13 294 417

от тях за:

 

Персонал

7 726 775

Издръжка

5 567 642

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

625 470

от тях за:

 

Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

600 000

Стипендии

25 470

Общо разходи ( I + II )

13 919 887

Програма 3 „Профилактика и надзор на заразните болести“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

10 108 600

от тях за:

 

Персонал

5 823 801

Издръжка

4 284 799

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

26 992 620

от тях за:

 

Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

26 945 000

Стипендии

42 300

Разходи за членски внос и участие в международни организации

5 320

Общо разходи ( I + II )

37 101 220

Програма 4 „Вторична профилактика на болестите“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

6 335 285

от тях за:

 

Персонал

3 934 195

Издръжка

2 401 090

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

6 335 285

Програма 5 „Намаляване търсенето на наркотици“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 817 700

от тях за:

 

Персонал

827 833

Издръжка

989 867

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

100 000

от тях за:

 

Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

100 000

Общо разходи ( I + II )

1 917 700

Програма 6 „Извънболнична помощ“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 103 767

от тях за:

 

Персонал

1 132 871

Издръжка

970 896

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 500 000

от тях за:

 

Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

4 500 000

Общо разходи ( I + II )

6 603 767

Програма 7 „Болнична помощ“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

38 782 016

от тях за:

 

Персонал

12 884 438

Издръжка

25 897 578

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

119 459 860

от тях за:

 

Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

64 200 000

Субсидии за болнична помощ

54 954 000

Разходи за членски внос и участие в международни организации

305 860

Общо разходи ( I + II )

158 241 876

Програма 8 „Диспансери“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 150 000

от тях за:

 

Издръжка

1 150 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 578 000

от тях за:

 

Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

150 000

Субсидии за болнична помощ

6 428 000

Общо разходи ( I + II )

7 728 000

Програма 9 „Спешна медицинска помощ – телефон 150“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

108 103 463

от тях за:

 

Персонал

66 504 990

Издръжка

26 598 473

Капиталови разходи

15 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

510 000

от тях за:

 

Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

510 000

Общо разходи ( I + II )

108 613 463

Програма 10 „Трансплантация на органи, тъкани и клетки“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

695 397

от тях за:

 

Персонал

327 089

Издръжка

368 308

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 299 000

от тях за:

 

Субсидии за болнична помощ

3 299 000

Общо разходи ( I + II )

3 994 397

Програма 11 „Осигуряване на кръв и кръвни съставки“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

13 490 181

от тях за:

 

Персонал

4 859 387

Издръжка

8 630 794

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 000 000

от тях за:

 

Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

3 000 000

Общо разходи ( I + II )

16 490 181

Програма 12 „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

38 767 052

от тях за:

 

Персонал

20 236 914

Издръжка

18 530 138

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

38 767 052

Програма 13 „Експертизи за степен на увреждания и трайна неработоспособност“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 507 607

от тях за:

 

Персонал

1 677 790

Издръжка

829 817

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

6 319 000

от тях за:

 

Субсидии за болнична помощ

6 319 000

Общо разходи ( I + II )

8 826 607

Програма 14 „Хемодиализа“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

11 171 211

от тях за:

 

Издръжка

11 171 211

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

57 200 000

от тях за:

 

Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

28 200 000

Субсидии за болнична помощ

29 000 000

Общо разходи ( I + II )

68 371 211

Програма 15 „Други медицински услуги“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

633 092

от тях за:

 

Персонал

223 527

Издръжка

409 565

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

633 092

Програма 16 „Интензивно лечение“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

0

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

40 000 000

от тях за:

 

Субсидии за болнична помощ

40 000 000

Общо разходи ( I + II )

40 000 000

Програма 17 „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

13 749 488

от тях за:

 

Персонал

2 495 430

Издръжка

11 254 058

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

130 943 000

от тях за:

 

Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

130 943 000

Общо разходи ( I + II )

144 692 488

Програма „Администрация“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

8 076 840

от тях за:

 

Персонал

5 725 538

Издръжка

2 351 302

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

9 072 600

от тях за:

 

Издръжка, в т. ч. централна доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, национални програми и обучение на специализанти

9 036 600

Субсидии за ОМП

36 000

Общо разходи ( I + II )

17 149 440

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо

Разходи по програмите на Министерството на здравеопазването – общо

 

(лева)

Разходи

Сума

1

2

I. Общо ведомствени разходи

295 465 661

от тях за:

 

Персонал

149 816 340

 

Издръжка

130 649 321

1

2

Капиталови разходи

15 000 000

II. Общо администрирани разходи по бюджета

408 628 980

Общо разходи ( I + II )

704 094 641

9. Бюджет на Министерството на образованието, младежта и науката за 2010 г. по програми

Приходи

(в лева)

№

Наименование на прихода

Сума

1.

Неданъчни приходи

21 800 000

 

 Приходи и доходи от собственост

21 309 717

 

 Глоби, санкции и наказателни лихви

5 783

 

 Други неданъчни приходи

484 500

2.

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

5 000 000

 

 

 

 

Общо:

26 800 000

Разходи

(в лева)

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 

Политика за всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка

285 825 882

Програма 1

„Осигуряване на качеството в училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка“

10 887 994

Програма 2

„Улесняване на достъпа до образование. Включващо образование“

28 865 397

Програма 3

„Осигуряване на образователния процес“

238 073 564

Програма 4

„Развитие на способностите на децата и учениците“

5 281 393

Програма 5

„Образование на българите в чужбина“

2 717 534

 

Политика за равен достъп до качествено висше образование

6 393 450

Програма 6

„Управление на качеството във висшето образование“

1 692 942

Програма 7

„Международен образователен обмен“

2 484 012

Програма 8

„Осигуряване на обучението в ДВУ“

1 689 683

Програма 9

„Студентско подпомагане“

526 813

 

Политика за учене през целия живот

8 749 381

Програма 10

„Продължаващо обучение“

1 262 711

Програма 11

„Европейска образователна програма „Учене през целия живот“

6 306 600

Програма 12

„Професионална квалификация на заетите в администрацията“

1 180 070

 

Политика за развитие на научния потенциал – база за устойчиво развитие

76 882 602

Програма 13

„Оценка, развитие и съхранение на националния научен потенциал“

1 595 481

Програма 14

„Насърчаване развитието на научната дейност чрез програмно-конкурсно финансиране“

60 544 271

Програма 15

„Координация, мониторинг и анализ на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа“

14 427 001

Програма 16

„Повишаване индекса на качество на административните услуги на ресурсните центрове и създаване на подходяща информационна среда“

315 849

 

Политика в областта на младите хора

4 600 895

Програма 17

„Младите в действие“

796 726

Програма 18

„Младежки програми и инициативи“

3 804 169

Програма

Администрация

5 739 841

 

Общо:

388 192 051

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.

Програма 1 „Осигуряване на качеството в училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

10 735 494

от тях за:

 

Персонал

6 906 597

Издръжка

3 828 897

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

152 500

от тях за:

 

Издръжка

152 500

Общо разходи ( I + II )

10 887 994

Програма 2 „Улесняване на достъпа до образование. Включващо образование“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

18 653 574

от тях за:

 

Персонал

15 524 475

Издръжка

3 129 099

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 211 823

от тях за:

 

Издръжка

2 500 000

Стипендии

7 711 823

Общо разходи ( I + II )

28 865 397

Програма 3 „Осигуряване на образователния процес“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

238 073 564

от тях за:

 

Персонал

176 895 683

Издръжка

56 177 881

Капиталови разходи

5 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

238 073 564

Програма 4 „Развитие на способностите на децата и учениците“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

5 281 393

от тях за:

 

Персонал

1 478 022

Издръжка

3 803 371

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

5 281 393

Програма 5 „Образование на българите в чужбина“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 717 534

от тях за:

 

Персонал

786 450

Издръжка

1 931 084

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

2 717 534

Програма 6 „Управление на качеството във висшето образование“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 692 942

от тях за:

 

Персонал

1 281 696

Издръжка

411 246

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 692 942

Програма 7 „Международен образователен обмен“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 292 812

от тях за:

 

Персонал

227 958

Издръжка

2 064 854

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

191 200

от тях за:

 

Стипендии

175 000

Разходи за членски внос и участие в международни организации

16 200

Общо разходи ( I + II )

2 484 012

Програма 8 „Осигуряване на обучението в ДВУ“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 089 683

от тях за:

 

Персонал

232 408

Издръжка

857 275

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

600 000

от тях за:

 

Стипендии

600 000

Общо разходи ( I + II )

1 689 683

Програма 9 „Студентско подпомагане“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

526 813

от тях за:

 

Персонал

294 691

Издръжка

232 122

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

526 813

Програма 10 „Продължаващо обучение“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 262 711

от тях за:

 

Персонал

849 031

Издръжка

413 680

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 262 711

Програма 11 „Европейска образователна програма „Учене през целия живот“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

6 306 600

от тях за:

 

Персонал

1 077 479

Издръжка

5 229 121

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

6 306 600

Програма 12 „Професионална квалификация на заетите в администрацията“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 180 070

от тях за:

 

Персонал

527 575

Издръжка

652 495

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 180 070

Програма 13 „Оценка, развитие и съхранение на националния научен потенциал“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 592 831

от тях за:

 

Персонал

935 807

Издръжка

657 024

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 650

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в международни организации

2 650

Общо разходи ( I + II )

1 595 481

Програма 14 „Насърчаване развитието на научната дейност чрез програмно-конкурсно финансиране“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

60 523 771

от тях за:

 

Персонал

688 853

Издръжка

59 834 918

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

20 500

от тях за:

 

Издръжка

20 500

Общо разходи ( I + II )

60 544 271

Програма 15 „Координация, мониторинг и анализ на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобалната информационна мрежа“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

10 737 001

от тях за:

 

Персонал

149 845

Издръжка

10 587 156

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 690 000

от тях за:

 

Издръжка

1 491 121

Разходи за членски внос и участие в международни организации

2 198 879

Общо разходи ( I + II )

14 427 001

Програма 16 „Повишаване индекса на качество на административните услуги на  ресурсните центрове и създаване на подходяща информационна среда“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

315 349

от тях за:

 

Персонал

264 865

Издръжка

50 484

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

500

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в международни организации

500

Общо разходи ( I + II )

315 849

Програма 17 „Младите в действие“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

796 726

от тях за:

 

Персонал

434 957

Издръжка

361 769

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

796 726

Програма 18 „Младежки програми и инициативи“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 804 169

от тях за:

 

Персонал

426 987

Издръжка

2 377 182

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 000 000

от тях за:

 

Субсидии за организации с нестопанска цел

1 000 000

Общо разходи ( I + II )

3 804 169

Програма „Администрация“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

5 739 841

от тях за:

 

Персонал

3 369 034

Издръжка

2 370 807

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

5 739 841

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо

Разходи по програмите на Министерството на образованието, младежта и науката – общо

(лева)

Разходи

Сума

I. Общо ведомствени разходи

372 322 878

от тях за:

 

Персонал

212 352 413

Издръжка

154 970 465

Капиталови разходи

5 000 000

II. Общо администрирани разходи по бюджета

15 869 173

Общо разходи ( I + II )

388 192 051

10. Бюджет на Министерството на културата за 2010 г. по програми

Приходи

(в лева)

№

Наименование на прихода

Сума

1.

Приходи и доходи от собственост

14 840 000

2.

Държавни такси

245 000

3.

Други неданъчни приходи

3 015 000

4.

Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите

-400 000

 

ОБЩО:

17 700 000

Разходи

(в лева)

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 

Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги

72 592 714

Програма 1

„Опазване на недвижимото културно наследство“

1 775 510

Програма 2

„Опазване на движимото културно наследство“

10 000 352

Програма 3

„Национален фонд „Култура“

563 386

Програма 4

„Филмово изкуство“

10 727 051

Програма 5

„Театрално изкуство“

20 169 089

Програма 6

„Музикално и танцово изкуство“

25 662 133

Програма 7

„Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“

88 602

Програма 8

„Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки, читалища“

3 606 591

 

Политика в областта на популяризиране на културата

3 808 246

Програма 9

„Международно културно сътрудничество“

144 448

Програма 10

„Популяризиране на културни продукти и ценности“

3 663 798

 

Политика в областта на качественото образование по изкуства и култура

20 655 524

Програма 11

„Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“

20 655 524

Програма 12

„Закрила на деца с изявени дарби“

0

Програма

„Администрация“

5 486 916

 

Общо:

102 543 400

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.

Програма 1 „Опазване на недвижимото културно наследство“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

572 638

от тях за:

 

Персонал

492 638

Издръжка

80 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 202 872

от тях за:

 

Консервационно-реставрационни работи на недвижими паметници на културата

700 000

Разходи за членски внос и участие в международни организации

2 872

Изготвяне на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“

500 000

Общо разходи ( I + II )

1 775 510

Програма 2 „Опазване на движимото културно наследство“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

9 635 830

от тях за:

 

Персонал

3 166 989

Издръжка

3 834 000

Капиталови разходи

2 634 841

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

364 522

от тях за:

 

Субсидия за творчески проекти

300 000

Подпомагане на регионалните музеи (ПМС № 153/2000)

60 000

Разходи за членски внос и участие в международни организации

4 522

Общо разходи ( I + II )

10 000 352

Програма 3 „Национален фонд „Култура“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

63 386

от тях за:

 

Персонал

31 386

Издръжка

32 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

500 000

от тях за:

 

Субсидия за творчески проекти

500 000

Общо разходи ( I + II )

563 386

Програма 4 „Филмово изкуство“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

380 594

от тях за:

 

Персонал

122 594

Издръжка

258 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

10 346 457

от тях за:

 

Субсидия за филмопроизводство

10 100 000

Разходи за членски внос и участие в международни организации

246 457

Общо разходи ( I + II )

10 727 051

Програма 5 „Театрално изкуство“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

19 867 133

от тях за:

 

Персонал

14 071 284

Издръжка

5 795 849

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

301 956

от тях за:

 

Субсидия за творчески проекти

300 000

Разходи за членски внос и участие в международни организации

1 956

Общо разходи ( I + II )

20 169 089

Програма 6 „Музикално и танцово изкуство“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

25 362 133

от тях за:

 

Персонал

21 370 229

Издръжка

2 216 745

Капиталови разходи

1 775 159

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

300 000

от тях за:

 

Субсидия за творчески проекти (ЗЗРК)

300 000

Общо разходи ( I + II )

25 662 133

Програма 7 „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

50 000

от тях за:

 

Издръжка

50 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

38 602

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в международни организации

38 602

Общо разходи ( I + II )

88 602

Програма 8 „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки, читалища“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 478 673

от тях за:

 

Персонал

1 872 016

Издръжка

606 657

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 127 918

от тях за:

 

Субсидия за творчески проекти

300 000

Подпомагане на фестивали и конкурси

250 000

Културен календар

100 000

Разходи за членски внос и участие в международни организации

7 918

Подпомагане на регионалните библиотеки (ПМС № 153/2000)

60 000

Подкрепа на регионални културни дейности и изяви в сферата на любителското творчество и нематериалното културно наследство

130 000

Абонамент за периодика на НБ „Св. св. Кирил и Методий“

80 000

Награди за постигнати високи творчески резултати

200 000

Общо разходи ( I + II )

3 606 591

Програма 9 „Международно културно сътрудничество“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

120 000

от тях за:

 

Издръжка

120 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

24 448

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в международни организации

24 448

Общо разходи ( I + II )

144 448

Програма 10 „Популяризиране на културни продукти и ценности“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

3 663 798

от тях за:

 

Персонал

309 798

Издръжка

3 354 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

3 663 798

Програма 11 „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

20 202 466

от тях за:

 

Персонал

15 163 051

Издръжка

4 839 415

Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

453 058

от тях за:

 

Стипендии

453 058

Общо разходи ( I + II )

20 655 524

Програма „Администрация“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

5 486 916

от тях за:

 

Персонал

2 858 916

Издръжка

2 628 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

5 486 916

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо

Разходи по програмите на Министерството на културата – общо

 

(лева)

Разходи

Сума

I. Общо ведомствени разходи

87 883 567

от тях за:

 

Персонал

59 458 901

Издръжка

23 814 666

Капиталови разходи

4 610 000

II. Общо администрирани разходи по бюджета

14 659 833

Общо разходи ( I + II )

102 543 400

11. Бюджет на Министерството на околната среда и водите за 2010 г. по програми

Приходи

(в лева)

№

Наименование на прихода

Сума

1.

Приходи и доходи от собственост

1 964 800

2.

Държавни такси

 

3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 119 000

 

Общо:

3 083 800

Разходи

(в лева)

Програма №

Наименование на програмите

Сума

 

Политика в областта на управление на водите

8 364 186

Програма 1

„Оценка, управление и опазване на водните ресурси на Република България“

8 364 186

 

Политика в областта на управлението на отпадъците

2 643 366

Програма 2

„Интегрирана система за управление на отпадъците“

2 643 366

 

Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух

988 007

Програма 3

„Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“

988 007

 

Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие

8 020 116

Програма 4

„Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“

8 020 116

 

Политика в областта на управлението на опасните химични вещества и препарати

672 828

Програма 5

„Контрол и управление на химичните вещества, предотвратяване на големи аварии и координация на РИОСВ по прилагане и налагане на екологичното законодателство“

672 828

 

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост

14 388 140

Програма 6

„Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“

14 388 140

 

Политика за информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие

1 216 779

Програма 7

„Повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната среда и устойчивото развитие“

1 216 779

 

Политика за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

2 303 798

Програма 8

„ОВОС и екологична оценка“

1 297 710

Програма 9

„Комплексни разрешителни и защита от шум в околната среда“

888 062

Програма 10

„Схеми за подобряване на резултатите в опазване на околната среда“

25 963

Програма 11

„Екологична отговорност“

92 063

 

Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата

1 036 723

Програма 12

„Управление на дейностите по изменение на климата“

1 036 723

 

Политика в областта на геологията, подземните богатства, опазване на земните недра и почвите

1 733 056

Програма 13

„Управление на търсенето, проучването и добива на подземни богатства, опазване на земните недра“

658 439

Програма 14

„Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната“

819 252

Програма 15

„Опазване, устойчиво ползване на земите и почвите и възстановяване на почвените функции“

255 365

Програма

„Администрация“

8 175 662

 

Общо:

49 542 661

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.

Програма 1 „Оценка, управление и опазване на водните ресурси на Република България“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

6 864 186

от тях за:

 

Персонал

3 988 255

Издръжка

2 875 931

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 500 000

от тях за:

 

Издръжка

1 500 000

Общо разходи (I+II)

8 364 186

Програма 2 „Интегрирана система за управление на отпадъците“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 643 366

от тях за:

 

Персонал

1 592 271

Издръжка

1 051 095

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

2 643 366

Програма 3 „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

988 007

от тях за:

 

Персонал

662 260

Издръжка

325 747

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

988 007

Програма 4 „Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

5 020 116

от тях за:

 

Персонал

3 330 578

Издръжка

1 689 538

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 000 000

от тях за:

 

Издръжка

3 000 000

Общо разходи (I+II)

8 020 116

Програма 5 „Контрол и управление на химичните вещества, предотвратяване на големи аварии и координация на РИОСВ по прилагане и налагане на екологичното законодателство“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

672 828

от тях за:

 

Персонал

574 042

Издръжка

98 786

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

672 828

Програма 6 „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

12 888 140

от тях за:

 

Персонал

3 888 140

Издръжка

9 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 500 000

от тях за:

 

Издръжка

1 500 000

Общо разходи (I+II)

14 388 140

Програма 7 „Повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната среда и устойчивото развитие“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 216 779

от тях за:

 

Персонал

425 216

Издръжка

791 563

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

1 216 779

Програма 8 „ОВОС и екологична оценка“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 297 710

от тях за:

 

Персонал

574 737

Издръжка

722 973

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

1 297 710

Програма 9 „Комплексни разрешителни и защита от шум в околната среда“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

888 062

от тях за:

 

Персонал

600 536

Издръжка

287 526

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

888 062

Програма 10 „Схеми за подобряване на резултатите в опазване на околната среда“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

25 963

от тях за:

 

Персонал

10 633

Издръжка

15 330

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

25 963

Програма 11 „Екологична отговорност“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

92 063

от тях за:

 

Персонал

34 773

Издръжка

57 290

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

92 063

Програма 12 „Управление на дейностите по изменение на климата“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 036 723

от тях за:

 

Персонал

160 632

Издръжка

876 091

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

1 036 723

Програма 13 „Управление на търсенето, проучването и добива на подземни богатства, опазване на земните недра“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

658 439

от тях за:

 

Персонал

367 315

Издръжка

291 124

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

658 439

Програма 14 „Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

819 252

от тях за:

 

Персонал

134 471

Издръжка

482 231

Капиталови разходи

202 550

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

819 252

Програма 15 „Опазване, устойчиво ползване на земите и почвите и възстановяване на почвените функции“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

255 365

от тях за:

 

Персонал

146 732

Издръжка

108 633

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

255 365

Програма „Администрация“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

8 175 662

от тях за:

 

Персонал

4 050 701

Издръжка

3 353 820

Капиталови разходи

771 141

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи (I+II)

8 175 662

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо

Разходи по програмите на Министерството на околната среда и водите – общо

 

(лева)

Разходи

Сума

I. Общо ведомствени разходи

43 542 661

от тях за:

 

Персонал

20 541 292

Издръжка

22 027 678

Капиталови разходи

973 691

II. Общо администрирани разходи по бюджета

6 000 000

Общо разходи (I+II)

49 542 661

12. Бюджет на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 2010 г. по програми

Приходи

(в лева)

№

Наименование на прихода

Сума

1.

Приходи и доходи от собственост

93 217 200

2.

Държавни такси

15 897 700

3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

5 204 760

4.

Други неданъчни приходи

36 000

 

Общо:

114 355 660

Разходи

(в лева)

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 

Политика „Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност“

39 112 924

Програма 1

„Административно опростяване, подобряване и прилагане на регулативни режими, анализи и прогнози“

1 679 077

Програма 2

„Насърчаване на предприемачеството и иновациите“

488 816

Програма 3

„Прозрачна система на обществените поръчки“

1 291 434

Програма 4

„Закрила на обектите на индустриална собственост“

3 277 980

Програма 5

„Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“

12 477 481

Програма 6

„Подобряване възможностите за участие в ЕЕП“

941 378

Програма 7

„Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“

3 231 860

Програма 8

„Привличане и насърчаване на инвестициите“

8 168 865

Програма 9

„Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“

3 824 020

Програма 10

„Защита на потребителите“

3 732 013

 

Политика „Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество“

18 255 526

Програма 11

„Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС“

13 836 908

Програма 12

„Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“

1 273 846

Програма 13

„Развитие на националната туристическа реклама“

3 144 772

 

Политика „Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие“

24 718 215

Програма 14

„Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“

963 022

Програма 15

„Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“

21 477 404

Програма 16

„Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда“

1 421 830

Програма 17

„Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива“

140 276

Програма 18

„Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси“

715 683

Програма

„Администрация“

9 881 288

 

Общо:

91 967 953

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.

Програма 1 „Административно опростяване, подобряване и прилагане на регулативни режими, анализи и прогнози“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 679 077

от тях за:

 

Персонал

1 131 977

Издръжка

292 100

Капиталови разходи

255 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 679 077

Програма 2 „Насърчаване на предприемачеството и иновациите“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

488 816

от тях за:

 

Персонал

248 816

Издръжка

240 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

488 816

Програма 3 „Прозрачна система на обществените поръчки“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 291 434

от тях за:

 

Персонал

1 090 734

Издръжка

190 000

Капиталови разходи

10 700

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 291 434

Програма 4 „Закрила на обектите на индустриална собственост“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

3 277 980

от тях за:

 

Персонал

2 145 529

Издръжка

1 132 451

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

3 277 980

Програма 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

12 477 481

от тях за:

 

Персонал

8 809 756

Издръжка

3 551 325

Капиталови разходи

116 400

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

12 477 481

Програма 6 „Подобряване възможностите за участие в ЕЕП“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

941 378

от тях за:

 

Персонал

442 865

Издръжка

498 513

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

941 378

Програма 7 „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

3 231 860

от тях за:

 

Персонал

3 221 860

Издръжка

10 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

3 231 860

Програма 8 „Привличане и насърчаване на инвестициите“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 168 865

от тях за:

 

Персонал

736 205

Издръжка

432 660

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

7 000 000

от тях за:

 

За финансиране мерки по Закона за насърчаване на инвестициите

7 000 000

Общо разходи ( I + II )

8 168 865

Програма 9 „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

3 824 020

от тях за:

 

Персонал

2 919 913

Издръжка

804 107

Капиталови разходи

100 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

3 824 020

Програма 10 „Защита на потребителите“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

3 662 013

от тях за:

 

Персонал

2 627 013

Издръжка

990 000

Капиталови разходи

45 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

70 000

от тях за:

 

Субсидии за сдруженията на потребителите

70 000

Общо разходи ( I + II )

3 732 013

Програма 11 „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

13 836 908

от тях за:

 

Персонал

2 164 362

Издръжка

11 497 546

Капиталови разходи

175 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

13 836 908

Програма 12 „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 273 846

от тях за:

 

Персонал

293 846

Издръжка

980 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 273 846

Програма 13 „Развитие на националната туристическа реклама“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

3 144 772

от тях за:

 

Персонал

140 125

Издръжка

3 004 647

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

3 144 772

Програма 14 „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

963 022

от тях за:

 

Персонал

577 169

Издръжка

385 853

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

963 022

Програма 15 „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 220 226

от тях за:

 

Персонал

1 013 676

Издръжка

206 550

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

20 257 178

от тях за:

 

Субсидии за дейност по фонд РАО и ИЕЯС

16 626 212

Капиталови трансфери за дейности по фонд РАО и ИЕЯС

3 630 966

Общо разходи ( I + II )

21 477 404

Програма 16 „Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 421 830

от тях за:

 

Персонал

1 025 870

Издръжка

395 960

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 421 830

Програма 17 „Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

140 276

от тях за:

 

Персонал

70 836

Издръжка

69 440

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

140 276

Програма 18 „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

715 683

от тях за:

 

Персонал

353 413

Издръжка

362 270

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

715 683

Програма „Администрация“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

9 881 288

от тях за:

 

Персонал

3 943 298

Издръжка

4 999 990

Капиталови разходи

938 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

9 881 288

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо

Разходи по програмите на Министерството на икономиката, енергетиката и  туризма – общо

(лева)

Разходи

Сума

I. Общо ведомствени разходи

64 640 775

от тях за:

 

Персонал

32 957 263

Издръжка

30 043 412

Капиталови разходи

1 640 100

II. Общо администрирани разходи по бюджета

27 327 178

Общо разходи ( I + II )

91 967 953

13. Бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г. по програми

Приходи

(в лева)

№

Наименование на прихода

Сума

1.

Приходи и доходи от собственост

2 500 000

2.

Държавни такси

280 655 000

3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 830 000

4.

Други неданъчни приходи

970 000

 

Общо:

285 955 000

Разходи

(в лева)

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 

Политика за създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление

585 991

Програма 1

„Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие“

407 067

Програма 2

„Административно-териториално устройство и местно самоуправление“

178 924

 

Политика за подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти

21 337 476

Програма 3

„Устройствено планиране на територията“

708 073

Програма 4

„Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“

8 018 702

Програма 5

„Геодезия, картография и кадастър“

12 610 701

 

Политика за ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции и укрепване на доверието на европейските партньори

3 182 588

Програма 6

„Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, транс­гранично и местно развитие“

3 182 588

 

Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси

274 739 219

Програма 7

„Водоснабдителна и канализационна инфраструктура“

5 021 462

Програма 8

„Пътна инфраструктура“

264 777 735

Програма 9

„Благоустройствени дейности в населените места“

4 940 022

 

Политика за създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията

1 862 063

Програма 10

„Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“

1 862 063

 

Политика за подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд

159 072

Програма 11

„Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища“

101 080

Програма 12

„Подобряване жилищните условия на ромите в Република България“

57 992

 

Други програми

8 403 830

Програма 13

„Управление на държавната собственост“

589 100

Програма 14

„Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на министъра на регионалното развитие и благоустройството“

125 339

Програма 15

„Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО“

1 823 775

Програма 16

„Администрация“

5 865 616

 

Общо:

310 270 239

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.

Програма 1 „Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

407 067

от тях за:

 

Персонал

324 267

Капиталови разходи

82 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

407 067

Програма 2 „Административно-териториално устройство и местно самоуправление“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

178 924

от тях за:

 

Персонал

103 070

Издръжка

15 854

Капиталови разходи

60 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

178 924

Програма 3 „Устройствено планиране на територията“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

708 073

от тях за:

 

Персонал

157 289

Издръжка

50 784

Капиталови разходи

500 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

708 073

Програма 4 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в  строителството“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

8 018 702

от тях за:

 

Персонал

6 447 718

Издръжка

1 375 984

Капиталови разходи

195 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

8 018 702

Програма 5 „Геодезия, картография и кадастър“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

12 610 701

от тях за:

 

Персонал

7 794 285

Издръжка

4 636 416

Капиталови разходи

180 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

12 610 701

Програма 6 „Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано  регионално, трансгранично и местно развитие“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 882 588

от тях за:

 

Персонал

2 309 722

Издръжка

502 866

Капиталови разходи

70 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

300 000

от тях за:

 

Капиталови разходи

300 000

Общо разходи ( I + II )

3 182 588

Програма 7 „Водоснабдителна и канализационна инфраструктура“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

521 462

от тях за:

 

Персонал

476 462

Издръжка

45 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 500 000

от тях за:

 

Капиталови разходи

4 500 000

Общо разходи ( I + II )

5 021 462

Програма 8 „Пътна инфраструктура“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

58 033 736

от тях за:

 

Персонал

18 396 536

Издръжка

29 637 200

Капиталови разходи

10 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

206 743 999

от тях за:

 

Издръжка

117 790 999

Капиталови разходи

88 953 000

Общо разходи ( I + II )

264 777 735

Програма 9 „Благоустройствени дейности в населените места“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

89 448

от тях за:

 

Персонал

26 596

Издръжка

23 072

Капиталови разходи

39 780

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 850 574

от тях за:

 

Капиталови разходи

4 850 574

Общо разходи ( I + II )

4 940 022

Програма 10 „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

105 116

от тях за:

 

Персонал

94 136

Издръжка

10 980

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 756 947

от тях за:

 

Капиталови разходи

1 756 947

Общо разходи ( I + II )

1 862 063

Програма 11 „Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

101 080

от тях за:

 

Персонал

47 960

Издръжка

3 120

Капиталови разходи

50 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

101 080

Програма 12 „Подобряване жилищните условия на ромите в Република България“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

57 992

от тях за:

 

Персонал

56 687

Издръжка

1 305

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

57 992

Програма 13 „Управление на държавната собственост“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

589 100

от тях за:

 

Персонал

509 000

Издръжка

30 100

Капиталови разходи

50 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

589 100

Програма 14 „Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на министъра на регионалното развитие и благоустройството“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

125 339

от тях за:

 

Персонал

116 839

Издръжка

8 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

125 339

Програма 15 „Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 823 775

от тях за:

 

Персонал

1 023 775

Издръжка

300 000

Капиталови разходи

500 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 823 775

Програма 16 „Администрация“

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

5 865 616

от тях за:

 

Персонал

2 644 997

Издръжка

978 119

Капиталови разходи

2 242 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

5 865 616

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо

Разходи по програмите на Министерството на регионалното развитие и благо- устройството – общо

(лева)

Разходи

Сума

I. Общо ведомствени разходи

92 118 719

от тях за:

 

Персонал

40 529 339

Издръжка

37 619 300

Капиталови разходи

13 970 080

II. Общо администрирани разходи по бюджета

218 151 520

Общо разходи ( I + II )

310 270 239

14. Бюджет на Министерството на земеделието и храните за 2010 г. по програми

Приходи

(в лева)

№

Наименование на прихода

Сума

1.

Приходи и доходи от собственост

107 543 900

2.

Държавни такси

93 956 300

3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

800 800

4.

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-2 461 000

5.

Постъпления от продажба на нефинансови активи

500 000

 

Общо:

200 340 000

Разходи

(в лева)

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 

Политика в областта на земеделието и селските райони

209 459 987

Програма 1

„Земеделски земи“

46 139 498

Програма 2

„Природни ресурси в селските райони“

1 252 756

Програма 3

„Растениевъдство“

17 785 161

Програма 4

„Фитосанитарен контрол и растителна защита“

9 985 872

Програма 5

„Хидромелиорации“

2 459 166

Програма 6

„Здравеопазване на животните“

22 861 396

Програма 7

„Животновъдство“

6 387 520

Програма 8

„Организация на пазарите“

2 085 036

Програма 9

„Агростатистика, анализи и прогнози“

1 931 615

Програма 10

„Научни изследвания“

27 578 917

Програма 11

„Съвети и консултации“

908 596

Програма 12

„Образование“

46 181 253

Програма 13

„Земеделска техника“

2 668 700

Програма 14

„Качество на храните“

2 250 151

Програма 15

„Безопасност на храните и фуражите“

17 830 091

Програма 16

„Подобряване на живота в селските райони“

1 154 259

 

Политика в областта на рибарството и аквакултурите

6 308 500

Програма 17

„Рибарство и аквакултури“

6 308 500

 

Политика в областта на съхраняване и увеличаване на горите и дивеча

56 417 400

Програма 18

„Специализирани дейности в горския фонд“

9 965 359

Програма 19

„Стопанисване и опазване на горите и дивеча“

46 452 041

Програма

„Администрация“

36 050 700

 

Общо:

308 236 587

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.

 

Програма 1 „Земеделски земи“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

45 982 498

от тях за:

 

Персонал

25 172 067

Издръжка

17 710 431

Капиталови разходи

3 100 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

157 000

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

157 000

Общо разходи ( I + II )

46 139 498

Програма 2 „Природни ресурси в селските райони“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 252 756

от тях за:

 

Персонал

754 510

Издръжка

498 246

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 252 756

Програма 3 „Растениевъдство“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

17 785 161

от тях за:

 

Персонал

13 283 953

Издръжка

4 271 208

Капиталови разходи

230 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

17 785 161

Програма 4 „Фитосанитарен контрол и растителна защита“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

9 896 872

от тях за:

 

Персонал

5 396 872

Издръжка

4 300 000

Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

89 000

от тях за:

 

Стипендии

30 000

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

59 000

Общо разходи ( I + II )

9 985 872

Програма 5 „Хидромелиорации“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 459 166

от тях за:

 

Персонал

1 019 166

Издръжка

1 000 000

Капиталови разходи

440 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

2 459 166

Програма 6 „Здравеопазване на животните“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

14 831 396

от тях за:

 

Персонал

8 063 750

Издръжка

6 267 646

Капиталови разходи

500 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

8 030 000

от тях за:

 

Издръжка

8 000 000

Стипендии

30 000

Общо разходи ( I + II )

22 861 396

Програма 7 „Животновъдство“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

6 367 820

от тях за:

 

Персонал

4 358 805

Издръжка

1 969 015

Капиталови разходи

40 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

19 700

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

19 700

Общо разходи ( I + II )

6 387 520

Програма 8 „Организация на пазарите“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 085 036

от тях за:

 

Персонал

1 135 995

Издръжка

949 041

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

2 085 036

Програма 9 „Агростатистика, анализи и прогнози“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 931 615

от тях за:

 

Персонал

1 106 508

Издръжка

825 107

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 931 615

Програма 10 „Научни изследвания“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

27 293 117

от тях за:

 

Персонал

20 316 313

Издръжка

6 776 804

Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

285 800

от тях за:

 

Стипендии

266 800

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

19 000

Общо разходи ( I + II )

27 578 917

Програма 11 „Съвети и консултации“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

908 596

от тях за:

 

Персонал

639 796

Издръжка

268 800

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

908 596

Програма 12 „Образование“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

45 408 053

от тях за:

 

Персонал

36 723 912

Издръжка

8 184 141

Капиталови разходи

500 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

773 200

от тях за:

 

Стипендии

773 200

Общо разходи ( I + II )

46 181 253

Програма 13 „Земеделска техника“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 668 700

от тях за:

 

Персонал

1 598 700

Издръжка

1 030 000

Капиталови разходи

40 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

2 668 700

Програма 14 „Качество на храните“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 250 151

от тях за:

 

Персонал

1 536 170

Издръжка

713 981

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

2 250 151

Програма 15 „Безопасност на храните и фуражите“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

17 830 091

от тях за:

 

Персонал

13 132 455

Издръжка

4 697 636

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

17 830 091

Програма 16 „Подобряване на живота в селските райони“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 154 259

от тях за:

 

Персонал

679 739

Издръжка

474 520

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 154 259

Програма 17 „Рибарство и аквакултури“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

6 253 632

от тях за:

 

Персонал

3 628 246

Издръжка

2 425 386

Капиталови разходи

200 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

54 868

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

54 868

Общо разходи ( I + II )

6 308 500

Програма 18 „Специализирани дейности в горския фонд“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

9 949 359

от тях за:

 

Персонал

6 366 287

Издръжка

1 583 072

Капиталови разходи

2 000 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

16 000

от тях за:

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

16 000

Общо разходи ( I + II )

9 965 359

Програма 19 „Стопанисване и опазване на горите и дивеча“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

46 452 041

от тях за:

 

Издръжка

46 452 041

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

46 452 041

Програма „Администрация“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

36 050 700

от тях за:

 

Персонал

24 396 482

Издръжка

11 104 218

Капиталови разходи

550 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

36 050 700

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо

Разходи по програмите на Министерството на земеделието и храните – общо

 

(лева)

Разходи

Сума

I. Общо ведомствени разходи

298 811 019

от тях за:

 

Персонал

169 309 726

Издръжка

121 501 293

Капиталови разходи

8 000 000

II. Общо администрирани разходи по бюджета

9 425 568

Общо разходи ( I + II )

308 236 587

15. Бюджет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2010 г. по програми

Приходи

(в лева)

№

Наименование на прихода

Сума

1.

Приходи и доходи от собственост

1 100 000

2.

Държавни такси

22 100 000

3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

3 800 000

4.

Други неданъчни приходи

74 000

 

Общо:

27 074 000

Разходи

(в лева)

Програма №

Наименования на програмите

Сума

1

2

3

 

Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура

11 569 490

Програма 1

„Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт“

4 808 231

Програма 2

„Развитие на инфраструктурата във водния транспорт“

3 515 378

Програма 3

„Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт“

3 245 881

Програма 4

„Политика в пътната инфраструктура“

0

 

Политика за подобряване организацията и управлението на транспорта

2 530 550

Програма 5

„Регулиране на достъпа до пазара и професията“

430 597

Програма 6

„Общодостъпен транспорт“

0

Програма 7

„Проучване и поддържане на водните пътища“

2 099 953

 

Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта

26 464 047

Програма 8

„Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт“

7 268 618

Програма 9

„Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт“

715 303

Програма 10

„Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт“

5 629 454

Програма 11

„Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт“

6 262 740

Програма 12

„Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия“

1 304 117

Програма 13

„Медицинска и психологическа експертиза“

5 283 815

 

Политика в областта на електронните съобщения

13 693 457

Програма 14

„Електронни съобщения“

197 265

Програма 15

„Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република България“

136 042

1

2

3

Програма 16

„Развитие на инфраструктура за широколентов достъп“

204 382

Програма 17

„Развитие и поддържане на мрежи и обекти за националната сигурност“

13 155 768

 

Политика в областта на развитието на информационното общество

3 581 301

Програма 18

„Информационно общество и иновации“

1 415 629

Програма 19

„Развитие на електронното управление“

1 138 827

Програма 20

„Оперативна съвместимост и информационна сигурност“

759 947

Програма 21

„Достъп до пространствени бази данни“

266 898

 

Политика в областта на устойчиво развитие на пощенския сектор

154 135

Програма 22

„Гарантиране и развитие на пощенските услуги“

66 784

Програма 23

„Маркоиздаване и маркосъхранение“

87 351

 

Други програми

 

Програма

„Авиоотряд 28“

9 047 399

Програма

„Администрация“

13 116 926

 

Общо:

80 157 305

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.

Програма 1 „Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

108 231

от тях за:

 

Персонал

78 411

Издръжка

29 820

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

4 700 000

от тях за:

 

Капиталови разходи за изграждането на обекти на железопътната инфраструктура

4 700 000

Общо разходи ( I + II )

4 808 231

Програма 2 „Развитие на инфраструктурата във водния транспорт“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

115 378

от тях за:

 

Персонал

84 778

Издръжка

30 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

3 400 000

от тях за:

 

Капиталови разходи за изграждането на обект, свързан с водната инфраструктура

3 400 000

Общо разходи ( I + II )

3 515 378

Програма 3 „Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 745 881

от тях за:

 

Персонал

42 381

Издръжка

25 000

Капиталови разходи

2 678 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

500 000

от тях за:

 

Капиталови разходи за изграждането на обект, свързан с въздушната инфраструктура

500 000

Общо разходи ( I + II )

3 245 881

Програма 5 „Регулиране на достъпа до пазара и професията“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

430 597

от тях за:

 

Персонал

342 053

Издръжка

88 544

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

430 597

Програма 7 „Проучване и поддържане на водните пътища“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 099 953

от тях за:

 

Персонал

1 170 053

Издръжка

929 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

2 099 953

Програма 8 „Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

7 268 618

от тях за:

 

Персонал

5 343 060

Издръжка

1 675 558

Капиталови разходи

250 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

7 268 618

Програма 9 „Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

715 303

от тях за:

 

Персонал

357 543

Издръжка

357 760

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

715 303

Програма 10 „Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

5 629 454

от тях за:

 

Персонал

1 198 984

Издръжка

4 430 470

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

5 629 454

Програма 11 „Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

6 262 740

от тях за:

 

Персонал

3 896 322

Издръжка

1 966 418

Капиталови разходи

400 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

6 262 740

Програма 12 „Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване,  разследване на произшествия“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 304 117

от тях за:

 

Персонал

728 875

Издръжка

575 242

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 304 117

Програма 13 „Медицинска и психологическа експертиза“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

5 283 815

от тях за:

 

Персонал

4 033 815

Издръжка

1 250 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

5 283 815

Програма 14 „Електронни съобщения“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

197 265

от тях за:

 

Персонал

112 863

Издръжка

84 402

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

197 265

Програма 15 „Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република България“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

136 042

от тях за:

 

Персонал

84 652

Издръжка

51 390

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

136 042

Програма 16 „Развитие на инфраструктура за широколентов достъп“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

204 382

от тях за:

 

Персонал

126 979

Издръжка

77 403

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

204 382

Програма 17 „Развитие и поддържане на мрежи и обекти за националната сигурност“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

11 725 768

от тях за:

 

Персонал

6 024 868

Издръжка

5 700 900

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 430 000

от тях за:

 

Капиталови разходи за изграждане на електронни съобщителни мрежи и информационни системи

1 430 000

Общо разходи ( I + II )

13 155 768

Програма 18 „Информационно общество и иновации“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 415 629

от тях за:

 

Персонал

439 821

Издръжка

975 808

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 415 629

Програма 19 „Развитие на електронното управление“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 138 827

от тях за:

 

Персонал

159 169

Издръжка

979 658

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 138 827

Програма 20 „Оперативна съвместимост и информационна сигурност“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

759 947

от тях за:

 

Персонал

70 545

Издръжка

689 402

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

759 947

Програма 21 „Достъп до пространствени бази данни“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

266 898

от тях за:

 

Персонал

70 545

Издръжка

196 353

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

266 898

Програма 22 „Гарантиране и развитие на пощенските услуги“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

66 784

от тях за:

 

Персонал

56 434

Издръжка

10 350

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

66 784

Програма 23 „Маркоиздаване и маркосъхранение“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

87 351

от тях за:

 

Персонал

28 217

Издръжка

59 134

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

87 351

Програма „Авиоотряд 28“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

9 047 399

от тях за:

 

Персонал

2 547 399

Издръжка

6 500 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

9 047 399

Програма „Администрация“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

13 116 926

от тях за:

 

Персонал

6 497 677

Издръжка

6 477 749

Капиталови разходи

141 500

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

13 116 926

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо

Разходи по програмите на Министерството на транспорта, информационните технологии и  съобщенията – общо

 

(лева)

Разходи

Сума

I. Общо ведомствени разходи

70 127 305

от тях за:

 

Персонал

33 495 444

Издръжка

33 161 861

Капиталови разходи

3 470 000

II. Общо администрирани разходи по бюджета

10 030 000

Общо разходи ( I + II )

80 157 305

16. Бюджет на Министерството на физическото възпитание и спорта за 2010 г. по програми

Приходи

(в лева)

№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

986 580

2

Други неданъчни приходи

5 000

3

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-214 380

 

Общо:

777 200

Разходи

(в лева)

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 

Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време

5 573 014

Програма 1

„Спорт за учащи“

2 803 235

Програма 2

„Спорт в свободното време“

2 769 779

 

Политика в областта на спорта за високи постижения

32 016 945

Програма 3

„Олимпийска подготовка“

17 343 534

Програма 4

„Спорт за високи постижения“

14 673 411

 

Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти

2 117 005

Програма 5

„Спортни обекти и съоръжения“

2 117 005

 

Политика за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и електронни услуги за спорта

619 268

Програма 6

„Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“

619 268

Програма

„Администрация“

1 435 668

 

Общо:

41 761 900

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.

Програма 1 „Спорт за учащи“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 197 235

от тях за:

 

Персонал

1 334 052

Издръжка

863 183

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

606 000

от тях за:

 

Субсидии на организации с нестопанска цел

606 000

Общо разходи ( I + II )

2 803 235

Програма 2 „Спорт в свободното време“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

589 779

от тях за:

 

Персонал

367 298

Издръжка

222 481

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

2 180 000

от тях за:

 

Субсидии на организации с нестопанска цел

2 180 000

Общо разходи ( I + II )

2 769 779

Програма 3 „Олимпийска подготовка“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

143 534

от тях за:

 

Персонал

120 038

Издръжка

23 496

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

17 200 000

от тях за:

 

Субсидии на организации с нестопанска цел

17 200 000

Общо разходи ( I + II )

17 343 534

Програма 4 „Спорт за високи постижения“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

903 411

от тях за:

 

Персонал

406 310

Издръжка

478 101

Капиталови разходи

19 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

13 770 000

от тях за:

 

Субсидии на организации с нестопанска цел

13 590 000

Субсидии за нефинансови предприятия

180 000

Общо разходи ( I + II )

14 673 411

Програма 5 „Спортни обекти и съоръжения“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

2 117 005

от тях за:

 

Персонал

258 968

Издръжка

766 037

Капиталови разходи

1 092 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

2 117 005

Програма 6 „Изграждане на високоефективен капацитет за предоставяне на информационни услуги в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

619 268

от тях за:

 

Персонал

261 394

Издръжка

357 874

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

619 268

Програма „Администрация“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

1 435 668

от тях за:

 

Персонал

883 149

Издръжка

476 519

Капиталови разходи

76 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

1 435 668

Ведомствени и администрирани разходи по бюджета за 2010 г. – общо

Разходи по програмите на Министерството на физическото възпитание и спорта – общо

 

(лева)

Разходи

Сума

I. Общо ведомствени разходи

8 005 900

от тях за:

 

Персонал

3 631 209

Издръжка

3 187 691

Капиталови разходи

1 187 000

II. Общо администрирани разходи по бюджета

33 756 000

Общо разходи ( I + II )

41 761 900

17. Бюджет на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2010 г. по програми

Приходи

(в лева)

№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

310 000

2

Държавни такси

40 000

3

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 700 000

 

Общо:

2 050 000

Разходи

(в лева)

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 

Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси

94 522 276

Програма

„Държавен резерв и военновременни запаси“

94 522 276

 

Общо:

94 522 276

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.

Програма „Държавен резерв и военновременни запаси“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

14 522 276

от тях за:

 

Персонал

5 546 080

Издръжка

8 796 196

Капиталови разходи

180 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

80 000 000

от тях за:

 

Прираст на държавния резерв

80 000 000

Общо разходи ( I + II )

94 522 276

18. Бюджет на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2010 г. по програми

Приходи

(в лева)

№

Наименование на прихода

Сума

1

Приходи и доходи от собственост

20 000

2

Глоби, санкции и наказателни лихви

120 000

 

Общо:

140 000

Разходи

(в лева)

Програма №

Наименования на програмите

Сума

 

Политика „Защита на националната сигурност“

96 675 000

Програма

„Национална сигурност“

96 675 000

 

Общо:

96 675 000

Разпределение на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2010 г.

Програма „Национална сигурност“

 

 

(лева)

Разходи по програмата

Сума

I. Общо ведомствени разходи

96 675 000

от тях за:

 

Персонал

89 203 285

Издръжка

6 873 715

Капиталови разходи

598 000

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

Общо разходи ( I + II )

96 675 000

 

Приложение № 3 към чл. 32

1

2

3

Предназначение на субсидиите за национално представените организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания за 2010 г.

(лева)

№

Показатели

Сума

1

2

3

1.

Съюз на инвалидите в България (СИБ)

600 000

а)

за подпомагане и дофинансиране на СИБ при извършване на социални контакти и оказване на социални услуги в нишите, освободени от държавата и общините, в т.ч. дейностите по чл. 53 от ППЗИХУ, осъществявани от регионалните структури на СИБ, нови дейности и др.

190 781

б)

за подпомагане на информационно-консултантски, организационни услуги и транспортни услуги и други, в т. ч. обучение, квалификация и преквалификация и други

146 544

в)

за допълване на дейностите за социална интеграция и реализация на социалнозначими проекти, разкриване на нови работни места, масови дейности и отбелязване на годишнини, за подпомагане на спортни, туристически и културни дейности и др.

129 264

г)

за допълване на средствата, предназначени за социална интеграция и интеграция чрез социални контакти, организационно-масови дейности

133 411

2.

Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите

238 800

а)

за социално и здравно подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите

216 000

б)

за подпомагане дейностите на съюза – разходи, свързани с провеждане на: 31 конгрес, 95 години от учредяването на организацията, 20 години от възстановяването, 65 години от приемането на закон, с който се регламентира създаване на държавна структура за грижа към военноинвалидите и военнопострадалите в Министерството на войната; за консултации – правни и социални, международна дейност, квалификация, преквалификация и др.; за подпомагане дейностите на дружествата „Военноинвалид“ по места; за провеждане на семинари във връзка с разясняване правата по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и нормативните документи на съюза

14 000

в)

за издателска и информационна дейност: издаване на бюлетин, календари, рекламни брошури, нормативни документи, музейни сбирки и др.

8 800

3.

Съюз на слепите

610 000

а)

информационни услуги, за запис на говорещи книги, издателска брайлова дейност, услуги за студенти и интелектуалци и консумативи за всички гореизброени дейности

150 000

б)

за услуги, подпомагащи интеграцията на хората с увредено зрение, помощно-технически средства, култура, спорт и художествено творчество, административно-правно обслужване, организационна и международна дейност и консумативи

285 000

в)

ремонт на клубове в страната и общежитията за слепи в София, Дряново, Пловдив и Варна

175 000

4.

Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

180 000

а)

изготвяне и популяризиране на подходи за подобряване качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства

24 400

б)

подпомагане дейността на родителските организации, членове на БАЛИЗ, за предоставяне на подкрепа на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства

54 800

в)

обучения и консултации за повишаване на организационния капацитет на членските организации на БАЛИЗ

31 000

г)

подготовка и разпространение на информация и информационни материали/организиране и провеждане на информационни кампании

19 800

д)

координация и мониторинг

50 000

5.

Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации

404 400

а)

за трудова рехабилитация

104 400

б)

за професионално ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация

60 000

в)

за социална рехабилитация

110 000

г)

за общи рехабилитационни нужди

130 000

6.

Национален център за социална рехабилитация (НЦСР)

300 000

а)

частично подпомагане на структурите на НЦСР: бюра за социално обслужване в София, Бургас, Плевен, Стара Загора, Шумен, Добрич, Велинград, Силистра, Нови пазар; Център за обучение и рехабилитация на младежи с увреждания в Поморие

278 000

б)

за социокултурни мероприятия за хора с увреждания

6 000

в)

за обучителни семинари и квалификация и преквалификация на кадри на НЦСР

16 000

7.

Асоциация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС)

94 800

а)

за рехабилитация, извънкласни дейности и подпомагане в учебния процес

35 000

б)

за подпомагане за закупуване на учебници и учебни пособия, батерии за кохлеарни импланти

10 000

в)

за интеграционни дейности, рехабилитационни лагери и семинари

24 000

г)

за печатни материали и информационно обслужване

3 800

д)

за подпомагане и координиране дейността на АРДУС и международна дейност

22 000

8.

Съюз на глухите в България

314 400

а)

за подпомагане и дофинансиране дейността на клубовете за комуникации и социална интеграция, центровете за рехабилитация на деца с увреден слух, дейността на Видеоцентъра за субтитри; центъра за развитие на ЖМЕ, републикански мероприятия, международна дейност и семинари

264 400

б)

издателска дейност – в-к „Тишина“ и специализирани издания

25 000

в)

подпомагане членовете на съюза

25 000

9.

Българска асоциация „Диабет“

343 200

а)

диетично хранене на социално слаби диабетици в страната

255 200

б)

помощи от диетични храни, медикаменти и др.

30 000

в)

информационна дейност – книги, брошури за борба с диабета

25 000

г)

консултативни центрове и др. структури, обучителни програми, анкети – застъпнически програми

10 000

д)

поддръжка и подпомагане национален клуб ДИАБЕТ в страната

23 000

10.

Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение (АРДНЗ)

78 000

а)

допълнителна преподавателска помощ

6 000

б)

специализиран транспорт за деца с нарушено зрение

37 000

в)

специална помощ за деца с нарушено зрение

8 000

г)

придружители на деца с нарушено зрение

2 000

д)

мероприятия за социална интеграция и социални контакти на деца с нарушено зрение

12 000

е)

закупуване на технически средства, приспособления и съоръжения за деца с нарушено зрение

4 600

ж)

организиране на консултации, обучение и обмяна на опит с наши и чужди неправителствени организации

2 200

з)

координация и подпомагане дейността на АРДНЗ

6 200

11.

Национална асоциация на слепоглухите в България (НАСГБ)

163 200

а)

за подпомагане дейността на регионалните организации и социални услуги на членовете

22 000

б)

за културни, спортни и творчески мероприятия в регионалните организации на слепоглухите

1 000

в)

за осъществяване на социални контакти и комуникации на регионалните организации с членовете им и със седалището на НАСГБ, транспортни разходи за осъществяване дейността на регионалните организации

1 000

г)

за обучителни семинари

4 000

д)

за подпомагане дейността на асоциацията

36 000

е)

за издаване на списание „Звук и светлина“, информационен бюлетин и други специализирани издания

5 000

ж)

за специални помощни средства и специфични приспособления и системи за обучение, рехабилитация и облекчаване комуникацията и интеграцията на слепоглухите

6 000

з)

за транспортно обслужване и издирване на слепоглухи и транспортни разходи при осъществяване дейността на асоциацията

4 000

и)

за Националния център за рехабилитация на слепоглухи „Хелън Келър“ – Пловдив

60 200

к)

за провеждане на значими мероприятия, за международна дейност и за членски внос в национални и международни организации

24 000

12.

Национална потребителна кооперация на слепите в България

96 000

а)

доплащане за трудоустрояване

50 000

б)

квалификация и преквалификация

26 000

в)

оказване на материално-техническа помощ на младежи, продължаващи своето обучение след средно образование

10 000

г)

поддръжка на дневен рехабилитационен център и оказване на социални услуги

10 000

13.

Съюз на ветераните от войните в България

255 000

а)

за здравна и социална дейност – подпомагане, лечение и рехабилитация на ветерани от войните

105 000

б)

за военно-патриотична дейност и паметници – чествания на бележити дати от българската история, семинари и конференции

80 000

в)

за подпомагане на управленската дейност

70 000

14.

Асоциация на Националния съюз на кооперациите на инвалидите, Националната федерация на работодателите на инвалидите и Съюза на военноинвалидните кооперации в България

264 000

а)

подпомагане на хората с увреждания чрез поддържане и разширяване на стопанската дейност и трудова рехабилитация

76 800

б)

повишаване капацитета на специализираните предприятия – членове и асоциацията

12 400

в)

информационно-консултантски, социални и организационни услуги, обучение, квалификация и преквалификация на ръководни и изпълнителски кадри

174 800

15.

Център за психологически изследвания (ЦПИ)

168 000

а)

частично дофинансиране по реализиране на социалнозначими проекти и програми за социална интеграция на хора с увреждания, частично финансиране на разкриване на нови работни места, частично кофинансиране на разходи за възнаграждения, социално и здравно осигуряване на административен и експертен персонал, финансиране на действащи социални услуги и разкриване на иновативни социални услуги

100 800

б)

частично финансиране на издръжката на дейността на структурите на Центъра за психологически изследвания – на централния офис и регионални структури в страната, издръжката на ресурсните и консултантските центрове

9 200

в)

частично финансиране на разходи за медийни антидискриминационни програми за хора с увреждания (аудио- и телевизионни клипове и филми), изработка на медиен клипинг, издаване на промоционни видеоматериали, клипове и филми за хора с увреждания

33 000

г)

частично финансиране на издателска и информационна дейност, нормативни документи, флайъри, промоционни печатни материали, печатни материали, подпомагащи дейността на организацията

25 000

16.

Българска асоциация за невромускулни заболявания

50 400

а)

дневен център

7 400

б)

координиране и подпомагане на дейността

20 500

в)

печат на материали

2 200

г)

организиране и участие на семинари и международни срещи

8 500

д)

работа по групи по интереси, професионална квалификация и ориентация, подпомагане на учебните процеси

2 000

е)

интеграционна дейност

9 800

17.

Сдружение „Комисия по интеграция на хора с трайни увреждания“ (КИХТУ)

54 000

а)

частично финансиране на дейността на КИХТУ: изпълнението по социалнозначими проекти и програми за социална интеграция на хора с увреждания, в т.ч. разкриване на нови работни места, частично финансиране на издръжката и дейността на структурите на КИХТУ: централен офис, бюра за услуги, клубове и ресурсни центрове; дофинансиране на дейността и издръжката на Националния консултантски център

19 000

б)

подпомагане финансирането на новосформиращи се структури в страната: разкриване на нови бюра и дневни центрове в областните градове, транспортни разходи

8 000

в)

частично финансиране на обучителни семинари и квалификация на кадрите на КИХТУ и конференции в областта на хората с увреждания; частично финансиране на издателска и информационна дейност, нормативни документи, флайъри, промоционни печатни материали, печатни материали, подпомагащи дейността, участие в международни програми и проекти

27 000

18.

Асоциация на родители на деца с епилепсия (АРДЕ)

50 400

а)

групи по интереси, лагери, образователни екскурзии и всички други дейности, свързани с включването на децата в обществото

5 000

б)

организиране на обучителни семинари в страната и участие в чужбина

5 000

в)

координиране и подпомагане дейността на АРДЕ и структурите в страната; печатна дейност

30 400

г)

социална дейност

10 000

19.

Национална организация „Малки български хора“

40 000

а)

частично финансиране на изпълнението по социалнозначими проекти и програми за социална интеграция на малките хора, в т.ч. разкриване на нови работни места, частично финансиране на издръжката и дейността на сдружението и централния офис

25 000

б)

подпомагане финансирането на новосформиращи се групи в страната: разкриване и разширяване на групите в областните градове, транспортни разходи, разходи за храни, лекарства и помощни средства на членовете

7 000

в)

частично финансиране на обучителни семинари и квалификация на кадрите на сдружението и конференции в областта на малките хора

3 000

г)

частично финансиране на издателска и информационна дейност, нормативни документи, флайъри, промоционни печатни материали, печатни материали, подпомагащи дейността, участие в международни програми и проекти

5 000

20.

Национален център за рехабилитация на слепи

150 000

а)

за организиране и провеждане на дейностите по основна рехабилитация и професионално обучение

114 000

б)

за подпомагане дейността на регионалните структури

10 000

в)

за обучителни семинари с дневните центрове и регионалните структури

9 000

г)

за подпомагане на международната дейност

8 000

д)

за подпомагане издаването на специална литература, учебници и учебни помагала на брайлов и уголемен шрифт и дидактични материали и абонамент на специализирани издания

9 000

 

Приложение № 4 към чл. 34

Предназначение на субсидиите по чл. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. за юридическите лица с нестопанска цел

(лева)

№

Показатели

Сума

1.

Български Червен кръст

3000 000

– за повишаване капацитета на организацията и поддържане на постоянна готовност за работа при ситуации на бедствия, аварии и катастрофи, възстановяване и натрупване на резерв от имущество за подпомагане на населението при бедствия, аварии и катастрофи; предотвратяване и оказване на помощ при нещастни случаи в планините и водните площи, обучение на спасителите в умения за оказване на долекарска помощ, осигуряване на надеждна работна екипировка, материали и резервни части; провеждане на социалнопомощна дейност сред възрастни, младежи и деца, набиране и разпределение на хуманитарни помощи, повишаване здравната култура на населението, ограничаване и предотвратяване на социалнозначими заболявания, обучение на населението за оказване на първа помощ, подпомагане и утвърждаване на безвъзмездното кръводаряване, превенция на пътнотранспортния травматизъм; подпомагане на чужденците, получили закрила в Република България; пропагандиране на целите и задачите на международното Червенокръстко движение и на Българския Червен кръст, съдействие за изучаването, разпространението и спазването на нормите на международното хуманитарно право; издирване членове на семейства, разделени вследствие на войни, въоръжени конфликти и природни бедствия.

2.

Съюз на народните читалища

84 000

– за подпомагане на читалищата, за разработване на насоки за развитието на читалищното дело, за семинари, конференции, работни срещи, за честване на първите читалища и читалищното дело, за издателска дейност и други инициативи, свързани с дейността на Съюза на народните читалища.

3.

Рилска Света обител – Рилски манастир

580 000

– за подпомагане дейността на музея, за текущо поддържане и извършване на разходи с инвестиционно предназначение.

4.

Български институт за стандартизация (БИС)

1074 000

– за дейности по административно и техническо обслужване на техническите комитети за стандартизация, по прилагане на процедурата по обявяване на стандарти, по създаване и поддържане на база данни за стандарти и стандартизационни документи, по създаване и поддържане на фонд от национални, международни, европейски и чуждестранни национални стандарти и специализирана библиотека, по осъществяване обмен на стандарти и по създаване на система за оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти; за заплащане на членския внос в европейските и международните организации по стандартизация (CEN, CENELEC, ISO и IEC), в които БИС представлява Република България; за подпомагане изпълнението на всички дейности на БИС, свързани със задълженията му като пълноправен член в европейските (CEN и CENELEC) и международните (ISO и IEC) организации по стандартизация.

5.

Национален дарителски фонд „13 века България“

220 000

– за издръжка на дейността и имотите на фонда, в т.ч. паметници на културата с национално значение, за разходи по изпълнение на волята на дарителите, за издателска дейност, за провеждане на сесии в подкрепа на проекти, за провеждане на кръгли маси, за създаване на мултимедийни продукти, за семинари и изложби, свързани с дейността на фонда, в областта на образованието, науката, културата, здравеопазването, опазването на исторически и културни паметници и други социални дейности, за съфинансиране на проекти, за ремонти на имоти на фонда, за подпомагане за подготовка на национална програма за съхранение и развитие на българския език.

6.

Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство

400 000

– за дейности по координиране на съвместна изследователска работа по проекти, свързани с нематериалното културно наследство, на архивирането на нематериалното културно наследство в региона, на процеса на обучение на регионални експерти, насърчаване на изпълнението и популяризирането на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, съставена в Париж на 3 ноември 2003 г., ратифицирана със закон (ДВ, бр. 12 от 2006 г.) (ДВ, бр. 61 от 2006 г.), в страните от Югоизточна Европа.

 

Приложение № 5 към чл. 36

Разпределение на субсидиите за нефинансови предприятия от централния бюджет за 2010 г.

(лева)

№

Наименование

Субсидии

1.

Столична община – градски транспорт

8 000 000

2.

Вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени, планински и гранични райони

14 000 000

3.

„БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД

160 000 000

4.

Национална компания „Железопътна инфраструктура“

82 000 000

5.

Дружества от нематериалната сфера

11 728 000

от тях:

5.1.

„Студентски столове и общежития“ – ЕАД

7 543 000

5.2.

Българска телеграфна агенция

4 185 000

6.

Други субсидии и плащания

6 012 000

от тях:

6.1.

Държавно предприятие „Строителство и възстановяване“

450 000

6.2.

Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“

3 504 000

6.3.

Държавно предприятие „Съобщително строителство и възстановяване“

620 000

6.4.

Централен кооперативен съюз

520 000

6.5.

„Информационно обслужване“ – АД, София

18 000

6.6.

„Терем“ – ЕАД, София

840 000

6.7.

ВРЗ „Вола“ – АД, Враца

60 000

 

 

Приложение № 6 към чл. 61, ал.1

Разпределение на средствата за национални програми за развитие на средното образование за 2010 г.

(лева)

№

Програма

Сума

1.

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“

26 000 000

2.

Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст

30 000 000

3.

Национална програма „Квалификация“

1 700 000

4.

Национална програма „Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в училище“

2 000 000

5.

Национална програма „Енергоефективно саниране на училищни сгради“

10 000 000

6.

Национална програма „Училището – територия на учениците“

5 500 000

7.

Национална програма „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване“

13 000 000

8.

Национална програма за модернизиране на системата на професионалното образование

4 000 000

9.

Национална програма „С грижа за всеки ученик“

4 000 000

10.

Национална програма „Подпомагане процеса на формулиране и изпълнение на политики в областта на образованието“

1 000 000

11.

Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“

5 000 000

12.

Национална програма „Роден език и култура зад граница“

3 000 000

ОБЩО

105 200 000

 

Забележка на редакцията: виж приложенията в PDF-а на броя.