Министерски съвет
брой: 14, от дата 14.2.2006 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 14 от 31 януари 2006 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 ОТ 31 ЯНУАРИ 2006 Г.

за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Утвърждава бюджетите и натуралните показатели за дейността на държавните органи, министерствата и ведомствата по видове приходи, разходи, трансфери, субсидии/вноски, излишък/дефицит и финансиране по чл. 5, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. съгласно приложение № 1.

(2) Организациите по ал. 1 в срок един месец от обнародването на постановлението да представят в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените им годишни размери на приходите, разходите, трансферите, субсидиите/вноските, излишъка/ дефицита и финансирането по функции и по пълна бюджетна класификация и разшифровка на “Други неданъчни приходи” и “Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи”.

(3) Разходите по ал. 2 се разпределят в размера, определен в колона 2 на приложение № 2, като останалите 7 на сто, посочени в колона 3, се разходват при спазване на ограничението по чл. 5, ал. 4 и 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. след одобрение от Министерския съвет.

(4) Разходите на Комисията за финансов надзор се разпределят в размера, определен в колона 2 на приложение № 3, като останалите 7 на сто, посочени в колона 3, се разходват при спазване на ограничението по чл. 4, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. след одобрение от Министерския съвет.

(5) Утвърждава бюджета на Министерството на околната среда и водите по програми в рамките на утвърдените разходи по политики по чл. 5, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. съгласно приложение № 4.

(6) Министерството на околната среда и водите едновременно с месечното разпределение по ал. 2 представя в Министерството на финансите и разпределение на разходите по утвърдените му програми по ал. 5 в рамките на определения размер по ал. 3.

(7) Разпределението на бюджетните разходи по месеци може да бъде съобразено със специфичните особености на бюджета на съответното министерство и ведомство при спазване на ограничението по ал. 3 и 4.

Чл. 2. (1) Държавният трансфер на преотстъпените данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица и общата допълваща субсидия се предоставят на общините по тримесечия съгласно разпределението по чл. 12 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. в размерите, утвърдени с чл. 10, ал. 2 от същия закон.

(2) Общата изравнителна субсидия по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. се предоставя на общините до 31 януари в размер 70 на сто и до 31 юли - останалите 30 на сто.

(3) Трансферът за компенсиране на приходите от отменения пътен данък по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. се предоставя на общините до 31 март в размер 40 на сто, до 30 юни в размер 30 на сто и до 30 септември - останалите 30 на сто.

Чл. 3. (1) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката, министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика и министъра на културата по реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет извършва компенсирани промени на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2006 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности в сферата на общинското образование и здравеопазване, на заведенията за социални услуги и на културата през 2006 г. в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. средства.

(2) До 30 септември 2006 г. министърът на образованието и науката предлага на министъра на финансите по реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет да извърши компенсирана промяна на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2006 г. във връзка с настъпили промени за учебната 2006 - 2007 г. в числеността на персонала, броя на учениците и на децата в делегираните от държавата дейности по образование в рамките на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. средства.

Чл. 4. (1) Министърът на икономиката и енергетиката и министърът на земеделието и горите съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението представят за утвърждаване от Министерския съвет по реда на чл. 47, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет план-сметките на Фонда за покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация и на Държавен фонд “Земеделие”.

(2) Средствата на Националния фонд се разходват в съответствие с клаузите на съответните договори и споразумения, без да се утвърждават от Министерския съвет.

Чл. 5. С приемането на бюджетите за 2006 г. общинските съвети утвърждават всички извънбюджетни сметки и фондове по приложение № 10 към § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. и ги представят заедно с бюджетите си в Министерството на финансите и в съответните сектори към териториалните поделения на Сметната палата.

Чл. 6. (1) Министърът на образованието и науката в срок един месец от обнародването на постановлението представя на министъра на финансите приетите от академичните съвети бюджети на държавните висши училища и самостоятелния бюджет на Българската академия на науките, приет от общото събрание, по пълна бюджетна класификация и по месеци.

(2) Министърът на отбраната в срока по ал. 1 представя на министъра на финансите приетите от академичните съвети бюджети на Военната академия “Г. С. Раковски”, Националния военен университет “Васил Левски” и Висшето военноморско училище “Никола Йонков Вапцаров” по пълна бюджетна класификация и по месеци.

(3) Самостоятелният бюджет на Българската академия на науките и бюджетите на държавните висши училища се разпределят в съответствие с утвърдения размер на трансферите по колона 2 на приложение № 5, като останалите 7 на сто, посочени в колона 3, се разходват след одобрение от Министерския съвет.

Чл. 7. (1) Генералните директори на Българското национално радио и на Българската национална телевизия в срок един месец от обнародването на постановлението представят на министъра на финансите месечно разпределение на приетите от управителните съвети бюджети по пълна бюджетна класификация и разшифровка на “Други неданъчни приходи” и “Други, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи разходи”.

(2) Бюджетите на Българското национално радио и на Българската национална телевизия се разпределят в съответствие с утвърдения размер на субсидиите от централния бюджет по колона 2 на приложение № 6, като останалите 7 на сто, посочени в колона 3, се разходват при спазване на ограничението по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. след одобрение от Министерския съвет.

Чл. 8. (1) Министерството на финансите чрез Националната агенция за приходите въз основа на информацията за фактическите постъпления от данъците по Закона за облагане доходите на физическите лица изготвя оценка за очакваните приходи за всяка община към 30 септември и 30 ноември съгласно § 31, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.

(2) Съответната община и териториалната дирекция на Националната агенция за приходите съгласуват обмяната на информация, свързана със събирането на приходите по ал. 1.

(3) Съответните териториални дирекции на Националната агенция за приходите и общините съгласуват обмяната на информация, свързана със събирането на приходите от местни данъци и такси.

Чл. 9. Министърът на финансите извършва компенсирана промяна между бюджета на Министерството на финансите и бюджетите на общините, за които има подписани споразумения между главния данъчен директор и кметовете на общините за възлагане на функции и правомощия на данъчни органи по чл. 237, ал. 4 от отменения Данъчен процесуален кодекс във връзка с § 75 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. и влезли в сила след 1 октомври 2005 г.

Чл. 10. (1) Подлежащите на възстановяване неусвоени средства, предоставени чрез бюджетите на първостепенните разпоредители въз основа на корекция на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, се превеждат по сметките на съответните разпоредители.

(2) Алинея 1 се прилага и за подлежащите на възстановяване такива неусвоени средства от минали години, включително когато са отпускани от сметки на централния бюджет.

Чл. 11. Постъпленията от глоби и санкции по чл. 1, ал. 1, т. 2.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г., събирани във валута, текущо се отнасят по бюджетни сметки в щатски долари и/или в евро на централния бюджет в “Булбанк” - АД. Тези постъпления се отнасят тримесечно по сметка на централния бюджет в Българската народна банка или се ползват текущо за плащания по външния дълг на страната.

Чл. 12. (1) Средствата по чл. 18, ал. 1 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 19а, т. 3 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се отчисляват от Националната агенция за приходите и от Агенция “Митници” чрез отделно открити за целта сметки на централния бюджет в Българската народна банка.

(2) Операциите по ал. 1 се отчитат като трансфери на отчислени приходи в приходната част на съответния бюджет.

Чл. 13. При съставяне и приемане на бюджета на общината средствата от общата допълваща субсидия в размер 7 на сто следва да се предвидят като резерв за непредвидени и неотложни разходи в делегираните от държавата дейности. Тези средства се отпускат на общините за разходване въз основа на акт на Министерския съвет.

Чл. 14. (1) Едноличните търговски дружества с държавно имущество, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ, правят отчисления за държавата от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2005 г., както следва:

1. дружествата с ограничена отговорност - 50 на сто от печалбата;

2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд “Резервен” в размер 10 на сто в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон - дивидент за държавата в размер 50 на сто от печалбата.

(2) Платените през годината погашения по главници на държавно гарантирани валутни кредити се приспадат от печалбата след данъчно облагане преди определянето на отчисленията или дивидента за държавата.

Чл. 15. Представителите на държавата в общите събрания на търговските дружества с държавно участие в капитала, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ и “Насърчителна банка” - АД, при разпределянето на печалбата за 2005 г. да предложат отчисляване на част от печалбата за съдружниците, съответно дивидент за акционерите, както следва:

1. дружествата с ограничена отговорност - 50 на сто от печалбата;

2. акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд “Резервен” в размер 10 на сто в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон - дивидент за акционерите в размер 50 на сто от печалбата.

Чл. 16. (1) Търговските дружества по чл. 14 и 15 правят вноските по отчислената печалба, съответно по разпределените дивиденти за държавата, до 31 май 2006 г., а тези, които съставят счетоводен отчет съгласно чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството - до 15 юли 2006 г., при спазване разпоредбите на чл. 133 и 247а от Търговския закон.

(2) Вноските по ал. 1 постъпват по сметката за приходите на републиканския бюджет - БИН 7301 48 000 0, на съответните териториални дирекции на Националната агенция за приходите или на териториалната дирекция “Големи данъкоплатци и осигурители”.

Чл. 17. (1) Министерството на финансите за целите на касовото управление определя и залага в единната сметка ежемесечни лимити за плащания по реда на § 23, ал. 9 и 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.

(2) Нелихвените разходи по чл. 5, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г., утвърдени в размер 93 на сто, подлежащи на плащане чрез левовите бюджетни сметки по § 23, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон, се включват в месечния лимит за плащания в размер 1/12 от 93 на сто от годишния размер на нелихвените разходи (включително за предоставяните трансфери за други бюджетни организации и за капиталовите разходи) при спазване на условията по чл. 1, ал. 7.

(3) Освен сумите по ал. 2 въз основа на искане от първостепенния разпоредител в месечния лимит за плащания чрез левовите бюджетни сметки по § 23, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006г. се включват и подлежащите на плащане суми за съответния месец:

1. за помощи и обезщетения за домакинствата;

2. по държавни инвестиционни заеми, включително в частта на съфинансирането по бюджетите на държавните органи;

3. за сметка на постъпили средства от дарения, международни програми и споразумения и други безвъзмездно получени средства;

4. по обслужване на държавния дълг;

5. за възстановяване на надвнесени приходи;

6. по операции със средства на разпореждане, чужди средства и други операции по финансирането.

(4) До 20-о число на месеца държавните органи, министерствата и ведомствата представят в Министерството на финансите заявка за лимита за плащания за следващия месец, придружена с актуализирана прогноза за постъпленията и плащанията за следващите два месеца.

(5) Месечните суми по ал. 2 могат да бъдат променяни от Министерството на финансите въз основа на мотивирано предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити само в непредвидени случаи и при извънредни събития.

(6) Ръководителите на държавните органи, министерствата и ведомствата контролират и управляват изпълнението на утвърдените им бюджети и разпределението на бюджетните разходи по месеци в рамките на определените лимити по реда на ал. 2 - 5.

Чл. 18. (1) При залагането и актуализирането на лимитите в СЕБРА за целите на уреждане на възникнали по реда на § 23, ал. 13 и 15 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. задължения на съответните бюджетни предприятия към централния бюджет Министерството на финансите може да предприеме мерки за намаляване на заложения лимит или за отлагане залагането на лимит за съответното бюджетно предприятие до цялостното уреждане на задължението или неговото намаляване до взаимно съгласуван размер.

(2) Aлинея 1 не се прилага, когато възникналите задължения са в рамките на предварително уточнен и съгласуван между Министерството на финансите и съответното бюджетно предприятие очакван размер или са възникнали инцидентно, или са в несъществен размер.

Чл. 19. (1) За банковото обслужване от търговските банки на държавните органи, министерствата и ведомствата и на техните подведомствени разпоредители и структурни единици, включени в системата на единната сметка и в системата за електронни бюджетни разплащания, не може да се сключват договори за комплексно банково обслужване на съответните разпоредители с бюджетни кредити.

(2) Министърът на финансите може да не одобри смени на обслужващите търговски банки на министерствата и ведомствата, чиито плащания се извършват чрез системата за електронни бюджетни разплащания, когато смените не се налагат от обективни причини, възпрепятстващи нормалното банково обслужване.

Чл. 20. (1) В срока по чл. 15, ал. 1 от Закона за общинските бюджети общините представят в Министерството на финансите поименно разписание на длъжностите за делегираните от държавата дейности “Общинска администрация” и “Контролни държавни и общински органи” по образец, одобрен от министъра на финансите.

(2) Поименните разписания на длъжностите по ал. 1 се разработват в рамките на определените с приложение № 7 към чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. стойностни и натурални показатели.

Чл. 21. (1) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет извършва промяна на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2006 г., свързана с изплащането на допълнително трудово възнаграждение по реда на § 35 от допълнителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (ДВ, бр. 36 от 1998 г.), в рамките на предвидените средства в централния бюджет за утвърдената от Министерството на образованието и науката численост на персонала за делегираните от държавата дейности във функция “Образование”.

(2) За допълнителната численост на персонала над утвърдената от Министерството на образованието и науката средствата за изплащане на допълнителното трудово възнаграждение по § 35 от допълнителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (ДВ, бр. 36 от 1998 г.) се осигуряват от общинските бюджети за сметка на имуществените данъци и таксите, неданъчните и другите общински приходи.

Чл. 22. (1) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в държавните органи, министерствата и ведомствата, в общините и другите бюджетни предприятия заедно с приспадащите се суми за данъци и осигурителни вноски се предвиждат по съответните бюджети и извънбюджетни сметки и фондове по разходен § 10-00 от Единната бюджетна класификация.

(2) Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в държавните органи, министерствата и ведомствата, в общините и другите бюджетни предприятия се определят в размер до 3 на сто от плановите средства за работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения, и на лицата, чиито правоотношения произтичат от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и от Закона за Министерството на вътрешните работи, а се разходват през годината на базата на начислените средства за работна заплата.

(3) Определянето, разходването и отчитането на средствата по ал. 2 се извършват чрез съответните бюджети в рамките на бюджетната година. Сумата по ал. 2 включва дължимите осигурителни вноски и данъци за сметка на бюджетната организация.

(4) Алинеи 1 и 2 се прилагат и за дейностите, финансирани чрез извънбюджетните сметки и фондове по приложение № 10 към § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.

(5) Начинът на използване на средствата по ал. 2 се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите.

(6) Използването на средствата по ал. 2 за министерствата и другите бюджетни организации, в състава на които има военизирани формирования, се определя със заповед на съответния министър (ръководител).

(7) Разходването на средствата по ал. 2, както и припадащите се данъци и осигурителни вноски се отчитат по съответните разходни параграфи от Единната бюджетна класификация в зависимост от естеството и характера на разходите, като при необходимост се извършват съответните корекции по бюджетите и по извънбюджетните сметки и фондове.

(8) За придобиваните със средства по ал. 2 дълготрайни активи не се утвърждават поименни списъци.

Чл. 23. (1) Средствата за парични обезщетения за сметка на работодателя за дните за временна неработоспособност се осигуряват за сметка на средствата за работна заплата и се отчитат по § 02 “Други възнаграждения и плащания за персонал” от Единната бюджетна класификация.

(2) Средствата за парични обезщетения за сметка на работодателя за дните за временна неработоспособност на педагогическия персонал са за сметка на предвидените средства по § 02 “Други възнаграждения и плащания за персонал”, когато дните се отработват от заместници. Изплатените парични възнаграждения на заместниците са за сметка на средствата за работна заплата.

Чл. 24. (1) Предоставените средства на бюджетни предприятия по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството от бюджета на Министерството на труда и социалната политика по програмите и мерките за заетост се отчитат като трансфери. Разходването на тези средства от бюджетните предприятия - получатели на сумите, се отчита по съответните разходни параграфи според естеството и вида на разхода по отделно обособена за това дейност в Единната бюджетна класификация.

(2) Когато средствата по ал. 1 се предоставят на общини или на техни подведомствени разпоредители, промяната в общинския бюджет се извършва по реда на § 10, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.

(3) Редът по ал. 1 и 2 се прилага и за случаите, когато бюджетните предприятия извършват обучение на безработни лица по договор, сключен с Агенцията по заетостта.

(4) Редът по ал. 1, 2 и 3 се прилага и когато страна по договора с Агенцията по заетостта е държавното предприятие по чл. 60 от Закона за опазване на околната среда.

Чл. 25. (1) От 1 януари 2006 г. до 20 на сто от ежемесечно превежданите от републиканския бюджет средства за социални помощи могат да се изразходват за предоставяне на социални помощи в натура.

(2) Министърът на труда и социалната политика определя конкретния размер, вида и начина на предоставяне на социалните помощи в натура.

Чл. 26. (1) Държавните органи и другите бюджетни организации могат да извършват разходи в полза на работниците и служителите за пътуване, както следва:

1. в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;

2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място, обекта или района, в който се намира седалището на предприятието или неговата териториална структура.

(2) Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят, а за дейностите, финансирани от общинските бюджети - общинският съвет, утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1.

(3) Разходите по ал. 1 се извършват в рамките на средствата по бюджетите и извънбюджетните сметки, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

Чл. 27. (1) По решение на общинските съвети могат да се подпомагат разходите за погребения с източник на финансиране имуществените данъци, таксите, неданъчните и другите общински приходи.

(2) В помощта по ал. 1 се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба или кремиране по цени, утвърдени от общинските съвети.

(3) Помощта по ал. 1 се предоставя за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

Чл. 28. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 8 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. за национално представените организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания съгласно приложение № 7.

Чл. 29. Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика може да утвърждава вътрешни компенсирани промени на предназначението на държавните субсидии по чл. 28.

Чл. 30. Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 8 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. на организациите, както следва:

1. на Българския Червен кръст - Националния съвет - за издръжка на планинските и водноспасителните служби, за медико-санитарно имущество, за международно подпомагане, за Учебно-методическия център - Созопол, за Учебно-методическия център - с. Лозен, и за други дейности, определени със Закона за Българския Червен кръст;

2. на Рилската Света Обител - Рилския манастир - за подпомагане дейността на музея, за текущо поддържане и извършване на разходи с инвестиционно предназначение;

3. на Съюза на народните читалища - за подпомагане на читалищата и повишаване на тяхната подготовка, за разработване на насоки за развитието на читалищното дело, за курсове и семинари за квалификация на читалищните дейци, за честване на първите читалища и читалищното дело, за съвместни национални срещи с органите на централната власт и други инициативи, свързани с дейността на Съюза на народните читалища;

4. на представителните сдружения на потребителите в България съобразно обема и общественото значение на извършената работа за защита на потребителите.

Чл. 31. (1) Лицата по чл. 8, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г., кандидатстващи за финансиране на общественозначими проекти, до 15 март 2006 г. подават в Министерството на правосъдието проектите и следните документи:

1. удостоверение за актуално правно състояние;

2. списък на лицата от състава на управителните органи;

3. удостоверение за данъчна регистрация;

4. удостоверения от компетентните органи за наличието или липсата на публични задължения по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

5. декларация за спазване изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и че не са налагани имуществени санкции или глоби по този закон на лицето, съответно на членовете на неговия управителен орган;

6. декларация за броя на членовете на лицето по ал. 1.

(2) Проектите по чл. 8, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. се оценяват от 10-членна комисия, определена със заповед на министър-председателя, в която се определят и правилата за работа на комисията. Председател на комисията е заместник-министър на правосъдието, а членове - по един представител на администрацията на Министерския съвет, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Държавната агенция за младежта и спорта, предложени от съответните ръководители.

(3) Административно-техническото обслужване на комисията по ал. 2 се осъществява от Министерството на правосъдието.

(4) Членовете на комисията по ал. 2 не получават възнаграждение за участието си в нейната работа.

(5) Комисията по ал. 2 оценява проектите по критериите на чл. 8, ал. 3 - 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. и до 15 април 2006 г. представя на министър-председателя протокол с предложение за разпределение на средствата по т. 22 от приложение № 4 към чл. 8, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.

(6) Въз основа на протокола по ал. 5 министър-председателят внася в Министерския съвет проект на постановление за разпределение на средствата по т. 22 от приложение № 4 към чл. 8, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.

(7) Комисията по ал. 2 извършва служебна проверка за наличието на обстоятелствата по глава трета, раздел II от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 32. (1) Утвърждава разпределението на субсидиите по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 1.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. съгласно приложение № 8.

(2) Средствата по ал. 1 в частта “Други субсидии и плащания” се предоставят за:

1. финансиране на дейността по изпълнението на публичните задачи от държавните предприятия “Строителство и възстановяване”, “Транспортно строителство и възстановяване” и “Съобщително строителство и възстановяване”, възложени им съгласно чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 2 от Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия;

2. финансиране на основание чл. 15а, ал. 3 и чл. 23, ал. 2 и 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на дейностите по подготовка и работа в условия на кризи от военен и невоенен характер на: “Терем” - ЕАД, София, “Информационно обслужване” - АД, София, Централния кооперативен съюз, Военно-ремонтен завод “Вола” - ЕООД, Враца, Военно-ремонтен завод “Цар Калоян” - ЕООД, Разград, Завод “Хан Аспарух” - ООД, Добрич, и Авторемонтен завод “Люлин - 2002” - ООД, София.

(3) Неусвоените към 31 декември 2006 г. средства по ал. 2 се възстановяват по сметката, от която са получени.

Чл. 33. (1) Предвиденият по чл. 1, ал. 2, т. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. резерв за непредвидени и неотложни разходи в частта му за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии се усвоява след решение на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

(2) Средствата по ал. 1 се разходват от бюджетите на министерствата, ведомствата и общините чрез корекция на бюджетните взаимоотношения на централния бюджет и съответния първостепенен разпоредител, включително за случаите, когато получатели на средствата не са бюджетни предприятия.

(3) Подлежащите на възстановяване неусвоени средства, отпуснати от резерва за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии, включително от предходни години, се превеждат по бюджета на съответния разпоредител по ал. 2. Неусвоените от общините средства се превеждат като трансфер по бюджета на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии.

Чл. 34. Начисляването и превеждането на лихвите по реда на § 51 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. се извършват тримесечно в рамките на бюджетната година.

Чл. 35. Средствата по чл. 182, т. 1 и чл. 183, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, които са предвидени в централния бюджет, се предоставят въз основа на действително извършените разходи като обща допълваща субсидия по заявки на общините, изпратени в Министерството на финансите не по-късно от 15 декември 2006 г.

Чл. 36. (1) Предвидените средства за покриване на разходите за концесионна дейност по бюджета на Министерството на финансите се предоставят и разходват чрез съответните бюджети на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(2) Предоставените по реда на ал. 1 суми от бюджета на Министерството на финансите се отчитат като трансфери. Разходването на средствата от бюджетните организации - получатели на сумите, се отчита по съответните разходни параграфи в зависимост от естеството и характера на разходите.

Чл. 37. Разходите за представителни цели на държавните органи, министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации се определят, както следва:

1. на държавните органи, министерствата, ведомствата и на държавните висши училища и колежи - от съответния министър, ръководител или от колективния орган на управление;

2. на областните администрации - от министъра на държавната администрация и административната реформа;

3. на общините - от съответния общински съвет.

Чл. 38. Министерството на здравеопазването предоставя субсидии на общински болници в отдалечени и рискови райони и на болници, преобразувани в търговски дружества с държавно участие за високотехнологични дейности с национално значение, по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването в рамките на средствата, предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. за тази дейност.

Чл. 39. Предвидените по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. капиталови трансфери се предоставят от републиканския бюджет за:

                                                                                   Хил. лв.

1. Българската телеграфна агенция                            400

2. Национална компания

    “Железопътна инфраструктура”                        60 000

3. Българския Червен кръст                                         700

4. “Летище София” - ЕАД                                          14 175

5. “Пристанище Бургас” - ЕАД                                 20 000

6. “Студентски столове

и общежития” - ЕАД                                                       600

Чл. 40. Утвърждава норматив на час програма на Българската национална телевизия за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 2845 лв.

Чл. 41. Утвърждава норматив на час програма на Българското национално радио за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми в размер 450 лв.

Чл. 42. Определя базов норматив за издръжка на обучението на един студент в държавните висши училища в размер 696 лв.

Чл. 43. (1) Определя държавни субсидии, както следва:

1. за един храноден в студентските столове - до 2,85 лв.;

2. за един леглоден в студентските общежития - до 0,95 лв.

(2) Средствата по ал. 1 се осигуряват с одобрените субсидии на “Студентски столове и общежития” - ЕАД, София, на “Академика - 2000” - ЕООД, София, и на съответните държавни висши училища.

(3) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката извършва корекции на субсидиите по ал. 1 между държавните висши училища и/или “Студентски столове и общежития” - ЕАД, София, и “Академика - 2000” - ЕООД, София, при писмено изразено съгласие от тяхна страна.

(4) Месечната парична помощ при ползване на свободно наета квартира по чл. 19а, ал. 1 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление № 327 на Министерския съвет от 1997 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 3 от 1999 г., бр. 83 от 2002 г., бр. 100 от 2003 г. и бр. 13 от 2004 г.), се определя в размер 29 лв.

Чл. 44. Министрите определят нормативите за поевтиняване на храната и режийните разноски за ученическото столово хранене на учениците от подведомствените им училища съобразно възможностите на съответните бюджети.

Чл. 45. (1) В срок 20 дни от обнародването на постановлението министърът на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите, министъра на земеделието и горите, министъра на културата и председателя на Държавната агенция за младежта и спорта определя стандарти за численост на персонала и за издръжка на едно дете и един ученик в държавните училища и обслужващи звена в системата на народната просвета.

(2) За една и съща дейност и за един и същ вид училище или обслужващо звено стандартите по ал. 1, с изключение на стандартите за численост на професионалните училища, се определят в размери, равни на стандартите за численост на персонала и за издръжка на делегираните от държавата на общините дейности по образованието, използвани при определяне на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2006 г.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи държавни училища и обслужващи звена, представят месечното разпределение на разходите по чл. 1, ал. 2, съобразено по функции и по пълна бюджетна класификация с утвърдените стандарти за численост на персонала и за издръжка на едно дете или един ученик в държавните училища и обслужващи звена в системата на народната просвета.

(4) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи звена в системата на народната просвета, разпределят средствата за издръжка по отделни държавни училища и обслужващи звена по реда на чл. 7 от Наредбата за държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена, приета с Постановление № 217 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 76 от 2004 г.), и в съответствие с определените по ал. 1 стандарти за издръжка.

Чл. 46. (1) Определя в рамките на стандартите за издръжка на съответната държавна дейност, финансирана чрез общинския бюджет, размера на средствата за поевтиняване на храната в ученическите столове, както следва:

1. за учениците в спортните училища:

а) за закуска - до 0,30 лв.;

б) за обяд - до 1,15 лв.;

в) за вечеря - до 0,65 лв.;

2. за учениците в общообразователните, професионалните и специалните училища:

а) за закуска - до 0,15 лв.;

б) за обяд - до 0,40 лв.;

в) за вечеря - до 0,20 лв.

(2) На учениците от I до IV клас, които получават безплатна закуска и топла напитка по Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в училищна възраст, не се осигуряват средства за поевтиняване на закуските в ученическите столове по ал. 1, т. 2, буква “а”.

(3) Размерът на режийните разноски за закуска, обяд и вечеря за ученическото столово хранене се определя с решение на общинския съвет за сметка на имуществените данъци и таксите, неданъчните и другите общински приходи.

Чл. 47. (1) Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити може да прави вътрешни компенсирани промени по субсидиите и между субсидиите за социално-битови разходи на студентите и докторантите в рамките на одобрените за целта средства за държавните висши училища, като приоритетно покрива недостига по субсидията за здравноосигурителни вноски на студентите и докторантите.

(2) Неусвоените средства за социално-битови разходи на студентите и докторантите, предложени и разпределени от министъра на образованието и науката, се използват целево за ремонт на студентските общежития и столове или за закупуване на компютърна техника за обучение на студентите, при условие че не е налице недостиг по субсидията за здравноосигурителни вноски на студентите и докторантите на отделни държавни висши училища.

Чл. 48. (1) В изпълнение на § 52 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. министърът на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите издава правилник за организацията и функционирането на системата за наблюдение и оценка на резултатите от научноизследователската дейност, осъществявана от фонд “Научни изследвания”, Българската академия на науките и държавните висши училища.

(2) Предоставяните от фонда средства на бюджетни предприятия се отчитат като трансфери.

Чл. 49. (1) Средствата за присъща на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност се предоставят в зависимост от постигнатите резултати и при условията и по реда на Наредба № 9 от 2003 г. за условията и реда за изразходване на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност (ДВ, бр. 73 от 2003 г.).

(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката след 30 юни 2006 г. може да извършва промени на средствата по ал. 1 между държавните висши училища на базата на извършена оценка на резултатите от научната дейност.

(3) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката може да разреши увеличение на субсидията за присъща на висшето училище научна или художествено-творческа дейност за сметка на намаление на субсидията за издаване на учебници и научни трудове.

Чл. 50. Предвидените по централния бюджет средства за 2006 г. в размер 6000 хил. лв. за увеличаване на субсидията за капитални вложения на държавните висши училища се предоставят от министъра на финансите по предложение на министъра на образованието и науката.

Чл. 51. (1) Министърът на финансите да предостави по бюджета на Министерството на образованието и науката предвидените в централния бюджет за основни ремонти на общински средни училища средства в размер 9000 хил. лв.

(2) Средствата по ал. 1 се разходват съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България за подобряване на енергийна ефективност на общинските средни училища, включително за ремонти на покриви и на отоплителни инсталации.

Чл. 52. (1) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката извършва корекции на субсидиите за държавните висши училища по и между елементите, определени в чл. 91, ал. 1 от Закона за висшето образование.

(2) Корекциите на субсидията за издръжка на обучението се извършват при запазване еднаквост на базовия норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления.

(3) Допълнителните субсидии на държавните висши училища, които се предоставят по ред и на основание, различни от чл. 91 на Закона за висшето образование, и не представляват елемент на субсидията по чл. 91, ал. 1 от същия закон, се отразяват по отделен елемент - “Допълнителни субсидии”.

Чл. 53. (1) При внос на стоки и услуги в изпълнение на междуправителствени кредитни и клирингови спогодби и протоколи, от които произтичат разплащания с бюджета, министърът на финансите одобрява на фирмите вносителки коефициент за преизчисляване на преводните и клиринговите рубли в левове в размер не по-малък от 0,45 лв. за една преводна или клирингова рубла.

(2) За митнически оценки на природния газ, доставен в погашение на задълженията на Русия и Украйна по Споразумението за сътрудничество в усвояването на Ямбургското газово находище и строителството на газопровода Ямбург - Западна граница на СССР, през 2006 г. се прилага коефициент 0,45 лв. за една преводна рубла - условна разчетна единица по споразумението и протоколите към него.

Чл. 54. (1) Средствата с произход от остатъчните салда от клирингови и бартерни междуправителствени споразумения могат да се ползват за капиталови разходи по реда на чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(2) Остатъчните салда от конвертируемите валутни наличности към 31 декември 2005 г. в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина могат да се ползват за сметка на утвърдената субсидия по бюджета на Министерството на външните работи за 2006 г.

(3) Реализираните приходи във валута от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - дипломатически и консулски представителства в чужбина, могат да се използват за издръжка и трансфери в системата на Министерството на външните работи в рамките на утвърдения му бюджет за 2006 г.

(4) Набраните средства в затворени (неконвертируеми) валути в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина могат да се ползват за капиталови разходи над утвърдения лимит след разрешение на министъра на финансите и независимо от изпълнението на собствените приходи при спазване изискванията на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Чл. 55. (1) Министерствата и другите бюджетни организации - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите обобщена справка за усвояванията през изминалия месец и копия на банковите документи за усвоените средства до 5-о число следващия месец.

(2) Министерствата и другите бюджетни организации - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите копия на уведомленията за предстоящи плащания от банките кредитори в срок 3 работни дни след получаването им.

(3) Министерствата и другите бюджетни организации - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите писмо за потвърждаване на сумата и датата на плащане съгласно споразуменията с външните кредитори в срок 10 работни дни преди датата на съответното плащане.

(4) В случаите на неточности в изчисленията по ал. 3, в т.ч. дължащи се и на външните кредитори, получателите на външни държавни заеми предприемат необходимите действия за уточняване на дължимите суми към външните кредитори и представят коригираните данни в Министерството на финансите за потвърждаване.

(5) Министерството на финансите писмено потвърждава вальора, размера и валутата на плащането в срок 3 работни дни след получаване на писмото по ал. 3 и 4.

(6) Министерствата и другите бюджетни организации нареждат плащането към кредитора в съответната валута и с вальор - датата на плащането, спазвайки изискванията на Българската народна банка за извършване на валутни преводи, и представят копие на нареждането за плащане в Министерството на финансите най-късно в деня преди вальора.

(7) Забранява се плащането да се извършва с дата, различна от датата, посочена в потвърждението на кредитора. В случаите на неработни дни се спазват клаузите на кредитното споразумение, а при липса на такива клаузи се изискват допълнителни инструкции от кредитора.

(8) Министерствата и другите бюджетни организации в срок 5 работни дни след датата на извършеното плащане писмено уведомяват Министерството на финансите за операциите по превода и представят копия на съответните банкови документи.

(9) Звената за управление на проектите, съответно отговорните за изпълнението на проектите, финансирани с външни държавни заеми, до 5-о число на всеки месец подават информация за очакваните усвоявания по месеци за текущата 2006 г. и информация за очакваните усвоявания по тримесечия за следващите години до приключването на проекта.

(10) При договаряне на нови кредити сметките за усвояване на средствата се откриват в Българската народна банка.

(11) С представяне на ежемесечния отчет и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят в Министерството на финансите отчет за всеки държавен инвестиционен заем, придружен с обяснителна записка и оценка за изпълнението на бюджета на проекта на държавния инвестиционен заем до края на 2006 г.

Чл. 56. По реда на чл. 21, ал. 2 от Закона за държавния дълг отрасловите министерства, в чийто ресор са предприятията, финансирани чрез държавно гарантирани заеми, до 15-о число на месеца, следващ всяко тримесечие, подават в Министерството на финансите тримесечен отчет за степента на реализация на проектите.

Чл. 57. (1) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите обобщена справка за усвояванията през изминалия месец и копия на банковите документи за усвоените средства до 5-о число следващия месец.

(2) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите копия на уведомленията за предстоящи плащания от банките кредитори в срок 3 работни дни след получаването им.

(3) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, представят в Министерството на финансите писмо за потвърждаване на сумата и датата на плащане съгласно споразуменията с външните кредитори в срок 10 работни дни преди датата на съответното плащане.

(4) В случаите на неточности в изчисленията по ал. 3, в т.ч. дължащи се и на външните кредитори, крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, предприемат необходимите действия за уточняване на дължимите суми към външните кредитори и представят коригираните данни в Министерството на финансите за потвърждаване.

(5) Министерството на финансите писмено потвърждава вальора, размера и валутата на плащането в срок 3 работни дни след получаване на писмото по ал. 3 и 4.

(6) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, нареждат плащането към кредитора в съответната валута и с вальор - датата на плащането, спазвайки изискванията на обслужващата банка за извършване на валутни преводи, и представят копие на нареждането за плащане в Министерството на финансите най-късно в деня преди вальора.

(7) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, се задължават да извършат плащането с дата, посочена в потвърждението на кредитора. В случаите на неработни дни се спазват клаузите на кредитното споразумение, а при липса на такива клаузи се изискват допълнителни инструкции от кредитора.

(8) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, в срок 5 работни дни след датата на извършеното плащане писмено уведомяват Министерството на финансите за операциите по превода и представят копия на съответните банкови документи.

(9) Крайните бенефициенти - получатели на външни държавни заеми, до 5-о число на всеки месец подават информация за очакваните усвоявания по месеци за текущата 2006 г. и информация за очакваните усвоявания по тримесечия за следващите години до приключването на проекта.

Чл. 58. Предвидените в централния бюджет по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. средства за капиталови разходи за отстраняване на минали екологични щети в размер 21 000 хил. лв. се разходват за оздравителни програми, съответстващи на условията по Заема за подкрепа на околната среда и приватизацията (EPSAL) с Международната банка за възстановяване и развитие, и за програми по изпълнителни споразумения извън обхвата на заема.

Чл. 59. (1) По решение на общинския съвет със средства от целевата субсидия по чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. се финансират капиталови разходи за делегирани от държавата дейности и местни дейности.

(2) На Столичната община е разчетен капиталов разход с източник кредити с държавна гаранция в размер 39 264 хил. лв.

Чл. 60. (1) Министърът на финансите по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 5, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. и на Национална компания “Железопътна инфраструктура” и “Летище София” - ЕАД, утвърждава капиталовите разходи за 2006 г. по обекти за строителство и основен ремонт, както и за дълготрайни активи с единична стойност над 100 хил. лв.

(2) Документацията по ал. 1 се изготвя съгласно издадени от министъра на финансите указания и се представя с обяснителна записка в Министерството на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението.

(3) Не подлежат на утвърждаване капиталовите разходи от дарения и по международни програми и споразумения, включително със средства на Националния фонд и национално съфинансиране.

(4) Не подлежат на утвърждаване разходите за нематериални дълготрайни активи с изключение на разходите, свързани с придобиване на програмни продукти и изграждане на информационни системи над стойностния праг по ал. 1.

(5) Не се утвърждават поименни списъци за капиталовите разходи с източник на финансиране преходен остатък от минали години и собствени бюджетни средства на Българското национално радио, Българската национална телевизия, Българската академия на науките, държавните висши училища към Министерството на образованието и науката и към Министерството на отбраната.

Чл. 61. (1) С тримесечното касово изпълнение на бюджета първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят в Министерството на финансите информация за капиталовите разходи чрез програмен продукт МФ “Инвеститор”.

(2) С тримесечните междинни счетоводни отчети Национална компания “Железопътна инфраструктура” и “Летище София” - ЕАД, представят в Министерството на финансите и информация за капиталовите разходи на технически носител.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят в Министерството на финансите тримесечни отчети за усвояването на средствата и изграждането на обектите с обявено национално значение по форма, утвърдена от министъра на финансите.

Чл. 62. (1) Министърът на финансите назначава междуведомствена комисия, която до 31 март 2006 г. разпределя по общини и по обекти одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. целеви средства за изграждане, реконструкция и основен ремонт на местните общински пътища в размер 10 000 хил. лв.

(2) Министърът на финансите предоставя на общините целевите трансфери, разпределени по реда на ал. 1, чрез корекция на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет.

(3) Междуведомствената комисия по ал. 1 може до края на годината да преразпределя по обекти предоставените средства на съответна община въз основа на предложение, прието от общинския съвет и съгласувано със съответния областен управител.

Чл. 63. (1) Министърът на финансите съвместно с Националното сдружение на общините в Република България до 28 февруари 2006 г. определя реда за разпределяне на средствата за съфинансиране на конкретни проекти на общините по § 53 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.

(2) Общините отчитат като трансфер предоставените средства за съфинансиране на проекти по сключени споразумения за финансиране на микропроекти със Социалноинвестиционния фонд и средства по проекти, управлявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и изискващи съфинансиране от общините. Разходването на тези средства от министерствата - получатели на сумите, се отчита по съответните разходни параграфи и дейности от Единната бюджетна класификация.

Чл. 64. (1) Предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. средства за покриване на разлики в стойността на жилищата, дадени в обезщетение на собственици на недвижими имоти, отчуждени по реда на отменения Закон за териториално и селищно устройство или на Закона за собствеността, по цени съгласно отменената Наредба за цените на недвижимите имоти, както и за жилищата на лицата, работили в строителството по реда на отмененото Постановление № 70 на Министерския съвет от 1980 г. за подобряване условията за подготовка и реализация на младежта въз основа на договор, сключен до 4 март 1991 г., се отпускат ежемесечно от Министерството на финансите по правоимащи инвеститори (общини, Министерството на вътрешните работи, жилищностроителни кооперации, изпълнявани изцяло или частично чрез възлагане, и др.) и по обекти за частта, припадаща се от тези обекти за посочените групи граждани.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят въз основа на искания от съответните инвеститори по ред, определен от министъра на финансите.

Чл. 65. (1) Средствата по чл. 92 от Семейния кодекс и по чл. 7 от Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 288 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 117 от 2002 г.), които са предвидени в централния бюджет, се предоставят като обща допълваща субсидия въз основа на действително извършените разходи по заявки на общините, изпратени в Министерството на финансите не по-късно от 15 декември 2006 г.

(2) Средствата, събрани по реда на чл. 5, ал. 1 от наредбата по ал. 1, се отчитат в намаление на разходите на общината.

Чл. 66. (1) По предложение на община Белослав министърът на финансите да предостави средства в размер до 1070 хил. лв. за издръжка на фериботния комплекс съобразно утвърдените от Министерския съвет стандарти за специфичната транспортна дейност на базата на фактически извършените курсове.

(2) Средствата за доков ремонт в размер 135 хил. лв. се предоставят съобразно графика за извършване на ремонта на плавателния съд.

Чл. 67. (1) Министърът на транспорта съгласувано с министъра на финансите в срок един месец от обнародването на постановлението да разпредели по общини субсидиите за вътрешноградските пътнически превози и за междуселищните пътнически превози в слабонаселени, планински и гранични райони.

(2) Условията и редът за предоставяне на средствата по ал. 1 се определят с наредба, издадена от министъра на финансите съгласувано с министъра на транспорта и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3) Субсидиите от централния бюджет за “Български държавни железници” - ЕАД, се предоставят при условия и по ред, определени с дългосрочен договор, сключен между министъра на транспорта и железопътния превозвач въз основа на решение на Министерския съвет за възлагане на задължителни обществени превозни услуги.

Чл. 68. За покриване на транспортните разходи на физически и юридически лица за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 жители (без курортите) от републиканския бюджет се предоставят на Централния кооперативен съюз до 3500 хил. лв., от които:

1. до 1500 хил. лв. - за снабдяване с хляб и хлебни изделия;

2. до 2000 хил. лв. - за снабдяване с хранителни стоки от първа необходимост.

Чл. 69. (1) За компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове, от централния бюджет се предоставят до 67 000 хил. лв., от които:

1. за пътувания с железопътния транспорт - до 16 000 хил. лв.;

2. за пътувания с автомобилния транспорт - до 51 000 хил. лв., в т.ч. до 14 000 хил. лв. за финансиране превоза на учениците до 16-годишна възраст по чл. 26, ал. 3 от Закона за народната просвета.

(2) Условията и редът за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, се определят с наредба, издадена от министъра на финансите съгласувано с министъра на транспорта.

(3) Финансирането на безплатните превози на учениците до 16-годишна възраст по ал. 1, т. 2 се извършва тримесечно при спазване на следните нормативи:

1. за специализиран превоз:

а) с автомобили до 22 места - до 0,84 лв./км общ пробег по маршрута;

б) с автомобили над 22 места - до 1,32 лв./км общ пробег по маршрута;

2. за превоз по утвърдена транспортна схема:

а) с месечна абонаментна карта - до 2,05 лв./км от дължината на маршрута (еднопосочно);

б) с билет за единично пътуване - до 0,07 лв./км;

3. за собствен превоз:

а) с автомобили до 22 места - до 0,60 лв./км общ пробег по маршрута;

б) с автомобили над 22 места - до 0,92 лв./км общ пробег по маршрута.

Чл. 70. Предвидените по централния бюджет средства в размер до 5200 хил. лв. за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности, финансирани от общинските бюджети, се предоставят като обща допълваща субсидия на общините по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Чл. 71. (1) Средствата за пътни разходи на правоимащи болни, които са предвидени в централния бюджет, се предоставят като обща допълваща субсидия въз основа на действително извършените разходи по заявки на общините, изпратени в Министерството на финансите не по-късно от 15 декември 2006 г.

(2) Списъкът на заболяванията и състоянията, за които се предоставят средствата по ал. 1, се определя от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на финансите.

Чл. 72. (1) Предвидените средства по централния бюджет за 2006 г. за изплащане на обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица се предоставят по бюджета на Министерството на държавната администрация и административната реформа на базата на обобщена информация на министъра на държавната администрация и административната реформа за начислените за предходния месец обезщетения.

(2) Министърът на финансите извършва налагащите се от ал. 1 промени по съответните бюджети за 2006 г.

Чл. 73. Предвидените в централния бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта се предоставят и разходват по бюджетите на съответните министерства и общините при условията и по реда на Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (ДВ, бр. 58 от 2000 г.).

Чл. 74. Средствата за лекарствени средства по чл. 4, т. 1 от Закона за ветераните от войните и по чл. 15 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, които са предвидени в централния бюджет, се предоставят като обща допълваща субсидия на общините въз основа на действително извършените разходи по заявки на общините, изпратени в Министерството на финансите не по-късно от 15 декември 2006 г.

Чл. 75. Министърът на финансите по предложение на министъра на културата предоставя като обща допълваща субсидия и/или целева субсидия за капиталови разходи на общините предвидените в централния бюджет средства за подпомагане дейността на народните читалища, в т.ч. за големите градски читалищни библиотеки, за набавяне на книги, периодика и компютърна техника.

Чл. 76. (1) Утвърждава разпределението на средствата, предвидени в централния бюджет за 2006 г. за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда, както следва:

1. до 10 000 хил. лв. - за въгледобивни търговски дружества;

2. до 4500 хил. лв. - за уранодобивни търговски дружества;

3. до 7500 хил. лв. - за рудодобивни търговски дружества.

(2) Министърът на икономиката и енергетиката в срок два месеца от обнародването на постановлението разпределя средствата по ал. 1 по търговски дружества въз основа на приоритетни проекти и обекти, съгласувани с министъра на финансите.

(3) Промени в разпределението на средствата по ал. 2 се извършват съгласувано с министъра на финансите в рамките на утвърдените средства по ал. 1.

Чл. 77. Предвидените средства в централния бюджет за 2006 г. за социалните дейности - “Център за обществена подкрепа”, звено “Майка и бебе” и “Дневен център за деца на улицата”, се предоставят по предложение на министъра на труда и социалната политика на общините като обща допълваща субсидия по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Чл. 78. Предвидените в централния бюджет за 2006 г. средства по чл. 23, т. 4 от Наредбата за прилагане на чл. 5, ал. 2 от Закона за амнистия и връщане на отнети имущества, приета с Постановление № 139 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 1991 г.; изм., бр. 19 от 1992 г.; попр., бр. 51 от 1992 г.; изм., бр. 96 от 1992 г. и бр. 70 от 2000 г.), се предоставят на общините по заявка, одобрена от министъра на финансите по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Чл. 79. (1) Разпределението по министерства и ведомства на предвидените в централния бюджет за 2006 г. средства за членство на Република България в Европейския съюз в размер 85 000 хил. лв. се одобрява от Съвета по европейска интеграция по предложение на министъра по европейските въпроси съгласувано с министъра на финансите.

(2) Предоставянето на средствата по ал. 1 се извършва по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет на базата на фактически извършените разходи по отделните проекти.

(3) Предвидените средства по бюджета на Министерския съвет за 2006 г. в размер 5000 хил. лв. за изпълнение на Комуникационната стратегия за подготовка на членството на Република България в Европейския съюз се разходват по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет по решение на Съвета по европейска интеграция в съответствие с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет по европейска комуникация (обн., ДВ, бр. 38 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 13 и 56 от 2004 г.).

Чл. 80. (1) Разпределението между държавните органи, министерствата и ведомствата на предвидените в централния бюджет средства за награди и/или обучение на служителите по реда на Постановление № 145 на Министерския съвет от 2005 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз се извършва съгласно приложение № 9.

(2) Министърът на финансите по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити може да извършва компенсирани промени на сумите за отделните министерства и ведомства, посочени в приложение № 9, когато това се налага от структурни промени, приети с нормативен акт.

Чл. 81. В изпълнение на Закона за защита срещу дискриминацията по бюджета на Министерския съвет за 2006 г. са предвидени средства в размер 1800 хил. лв. за издръжка на Комисията за защита от дискриминация.

Чл. 82. Предвидените в централния бюджет средства за участие на Българската армия в задгранични мисии в размер 74 000 хил. лв. се предоставят по предложение на министъра на отбраната по бюджета на Министерството на отбраната по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Чл. 83. Предвидените в централния бюджет средства за придобиване на сгради, техническо оборудване и транспортни средства за дипломатическите представителства на Република България в Брюксел в размер 4500 хил. лв. се предоставят по предложение на министъра на външните работи по бюджета на Министерството на външните работи по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Чл. 84. Неусвоените средства от допълнително предоставени целеви субсидии за капиталови разходи по бюджетите на общините през четвъртото тримесечие на 2004 и 2005 г. се разходват за същата цел до 31 декември 2006 г. за сметка на преходните остатъци, като неизразходваните средства се възстановяват по сметката, от която са получени.

Чл. 85. Предвидените в централния бюджет средства за консервационни и реставрационни работи за паметниците на културата НИАРМ “Велики Преслав” и за НИАР “Плиска” в размер 3500 хил. лв. се разходват чрез бюджета на Министерството на държавната администрация и административната реформа.

Чл. 86. (1) Средствата по § 54 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. се разпределят за зимно поддържане и снегопочистване - 7 970 500 лв., и за изграждане и ремонт на общински пътища - 32 522 000 лв., по общини съгласно приложение № 10.

(2) Определя резерв в размер 4 507 500 лв., както следва:

1. за обезопасяване на участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия - 1 000 000 лв.;

2. за непредвидени и неотложни разходи - 3 507 500 лв.

(3) Средствата по ал. 2 се разпределят по общини от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) До 30 март 2006 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Пътища” на основание чл. 50, ал. 1 от Закона за пътищата разпределя целево по общини и обекти средствата за изграждане и ремонт на общински пътища.

(5) Министърът на регионалното развитие и благоустройство въз основа на заявки на общините, съгласувани с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Пътища”, уведомява министъра на финансите за подлежащите на превеждане трансфери от централния бюджет на средствата, разпределени по реда на ал. 2 - 4.

(6) За средствата по ал. 1 и 2 се извършват корекции по съответните бюджети, като сумите се отпускат периодично на общините.

(7) Министърът на финансите по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на общините и по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет до 15 декември 2006 г. може да извърши промяна на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2006 г., свързана с преразпределение на неусвоени средства по ал. 1 и 2.

Чл. 87. (1) “Булгаргаз” - ЕАД, внася в централния бюджет всяко тримесечие до 25-о число на месеца, следващ календарното тримесечие, дължимите държавни вземания по § 43 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г., а за четвъртото тримесечие - в срока за изготвяне на годишния финансов отчет.

(2) Признатите разходи по доставката и реализацията на природен газ, доставен срещу дяловото участие по Ямбургската спогодба, и по транзитирането на природен газ през територията на страната включват: дължимите мита и данъци; експлоатационните разходи и разходите за модернизация, реконструкция и рехабилитация - общо в размер 30 на сто от приходите от тези количества природен газ; транзитната такса през територията на Румъния, както и извършените погашения по инвестиционни кредити, ползвани за изграждане на транзитната газопреносна система.

(3) Министърът на икономиката и енергетиката до 15 март 2006 г. да увеличи капитала на “Булгаргаз” - ЕАД, със стойността на дълготрайните активи от газопреносната система, финансирани за сметка на намалените държавни вземания през 2005 г., представляващи приходи от продажби на природен газ, доставен срещу дялово участие по Ямбургската спогодба, и приходи от транзитирането на природен газ през територията на Република България за трети страни.

Чл. 88. Дължимите от държавното предприятие по чл. 60 от Закона за опазване на околната среда вноски за държавното обществено осигуряване, за здравно осигуряване и за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят от предприятието по досегашния ред.

Чл. 89. (1) “Вазовски машиностроителни заводи” - ЕАД, Сопот, в срок не по-късно от 28 декември 2006 г. да възстанови по републиканския бюджет:

1. предоставените като временна финансова помощ от държавата с Решение № 88 на Министерския съвет от 2001 г. средства в размер 8200 хил. лв. и дължимите към 31 декември 2003 г. лихви по тях;

2. заплатените от държавата средства в размер 211 046 630 японски йени и начислените към 31 декември 2003 г. лихви като вноски по договора за заем, сключен между “Ничимен корпорейшън” и “Вазовски машиностроителни заводи” - ЕАД, Сопот.

(2) Министърът на икономиката и енергетиката да одобри бизнес програма за развитието на “Вазовски машиностроителни заводи” - ЕАД, Сопот, включваща и график за обслужване на задълженията към кредиторите, както и задълженията по ал. 1.

Чл. 90. Годишното разчитане между централния бюджет, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса по реда на § 26, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. се извършва на базата на декларираните от бюджетните предприятия данни пред Националния осигурителен институт по реда на чл. 5, ал. 4 и 6 от Кодекса за социално осигуряване, както и на данните от отчетността на бюджетните предприятия.

Чл. 91. (1) Корекциите по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет и § 23, ал. 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. се извършват на ниво параграфи, групи и функции от Единната бюджетна класификация.

(2) Корекциите по реда на чл. 34 и 35 от Закона за устройството на държавния бюджет по бюджета на Министерството на околната среда и водите се извършват и по реда на § 60 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.

Чл. 92. (1) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, в чиито бюджети са предвидени средства за изпълнение на мерки по енергийна ефективност, представят 6-месечни отчети за целево изразходваните средства на изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност към министъра на икономиката и енергетиката за изграждане на информационен масив.

(2) До 25-о число на последващия отчетен месец изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност представя обобщена справка за мероприятията по енергийна ефективност и за изразходваните средства по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити на министъра на икономиката и енергетиката, който я предоставя на министъра на финансите.

Чл. 93. (1) Когато от средствата по чл. 59б от Закона за физическото възпитание и спорта на изплащане подлежат възнаграждения и доходи, върху които се дължат осигурителни вноски от Държавната агенция за младежта и спорта, сумата на тези възнаграждения и доходи заедно с приспадащите се осигурителни вноски се прехвърля за изплащане и отчитане по бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта.

(2) Постъпилите по реда на ал. 1 суми по бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта се отчитат като други приходи и като разходи и трансфери за поети осигурителни вноски съгласно Единната бюджетна класификация.

(3) С размера на сумите по ал. 1 се извършват корекции по бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта по реда на чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Чл. 94. (1) Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на земеделието и горите, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на културата и Държавната агенция за младежта и спорта до края на месеца, следващ отчетното тримесечие, представят в Министерството на финансите тримесечни финансови отчети за степента на изпълнение на програмите, съставящи програмните формати на бюджетите им. Това отчитане има експериментален характер и не влияе върху изпълнението и отчитането на бюджета по икономическа и функционална класификация.

(2) След приключването на държавния бюджет Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на земеделието и горите, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на културата и Държавната агенция за младежта и спорта съставят и представят в Министерството на финансите отчети за изпълнението на програмните и ориентираните към резултатите бюджети, включващи годишни отчети по програми и отчети на показателите за изпълнение и техните целеви стойности, заложени в експерименталните им програмни бюджети за 2006 г.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат от Министерството на околната среда и водите за утвърдените им политики и програми.

Чл. 95. (1) Средствата от дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми, включително от минали години, от министерствата, ведомствата, органите на съдебната система, другите държавни органи, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките и държавните висши училища се отчитат и разходват чрез съответните бюджети.

(2) Алинея 1 не се прилага за извънбюджетните сметки и фондове по приложение № 10 към § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.

Чл. 96. Министърът на финансите всяко тримесечие, както и за месеците август и октомври внася в Министерския съвет информация за изпълнението на републиканския бюджет в срок до края на месеца, следващ съответния отчетен период.

Чл. 97. (1) Средствата за допълнително материално стимулиране в размер до 40 на сто, включително задължителните социалноосигурителни и здравноосигурителни вноски, от реализираните приходи от извършени платени медицински и немедицински услуги от лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, както и от Изпълнителната агенция по лекарствата се изплащат от бюджетите/бюджетните сметки на съответните разпоредители с бюджетни кредити и се отчитат по Единната бюджетна класификация.

(2) Необходимите средства по ал. 1 се осигуряват в рамките на одобрените бюджети на съответните министерства за 2006 г. чрез вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за болниците от системата на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 98. Министерство на здравеопазването субсидира преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ с държавно и с общинско участие, финансирани през 2005 г. за следните дейности: лечение на активна туберкулоза; продължаващо лечение и рехабилитация на туберкулоза и на неспецифични белодробни заболявания; областни диспансери за онкологични, психиатрични и пневмофтизиатрични заболявания със стационар в София; хемодиализни центрове, открити в преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ с държавно и с общинско участие, по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването в рамките на средствата, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. за тези дейности.

Чл. 99. (1) Предвидените в централния бюджет за 2006 г. средства за административна реформа и модернизация на държавната администрация в размер 15 000 хил. лв. се предоставят и разходват чрез бюджета на Министерството на държавната администрация и административната реформа по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.

(2) Предвидените в централния бюджет за 2006 г. средства за обучение на служителите в държавната администрация в размер 1100 хил. лв. се предоставят по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет по бюджета на министерствата, ведомствата и общините по предложение на министъра на държавната администрация и административната реформа съгласувано с министъра на финансите.

Чл. 100. Министърът на финансите да извърши произтичащите от § 33 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. промени в бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за сметка на предвидените разходи в централния бюджет в размер 10 000 хил. лв.

Чл. 101. Предвидените в централния бюджет средства в изпълнение на чл. 3, ал. 5 от Постановление № 40 на Министерския съвет от 2005 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) и за възстановяването им (обн., ДВ, бр. 24 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2005 г.) се предоставят въз основа на предложение от изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” с приложена информация за окончателния размер на ДДС съобразно одобрения размер на безвъзмездната финансова помощ по САПАРД за всеки изпълнен проект или етап от проект.

Чл. 102. (1) Дължими от централния бюджет суми на физически лица по влезли в сила съдебни и арбитражни решения, включително възстановяване на отнета в полза на държавния бюджет валута, се изплащат от бюджетите на съответните първостепенни разпоредители, като при необходимост се извършват корекции на бюджетните им взаимоотношения с централния бюджет.

(2) Плащанията по ал. 1 могат да се извършат и чрез отнасянето на сумите по набирателни сметки на първостепенните разпоредители.

Чл. 103. (1) Министърът на финансите по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити може да извършва корекции по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет, произтичащи от структурни промени, които не са отразени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г., преди представяне на месечното разпределение на бюджета на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, на които е извършена корекция по реда на ал. 1, представят в Министерството на финансите първоначално и актуализирано месечно разпределение в срока по чл. 1, ал. 2.

Чл. 104. Доколкото със закон не е предвидено друго, наличните по сметки на общините и подлежащи на възстановяване неусвоени средства от субсидии и трансфери от централния бюджет, включително средства по чл. 65, ал. 2, остават като преходен остатък и се прихващат с подлежащи на отпускане други трансфери и субсидии от централния бюджет за общините.

Чл. 105. До 16 февруари 2006 г. министърът на образованието и науката в изпълнение на § 93, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. да предложи на Министерския съвет Национална програма за реформа в средното образование.

Чл. 106. (1) Българската национална телевизия и Българското национално радио могат да извършват разходи за сметка на собствените си приходи в размер съответно до 13,5 млн. лв. и до 1,8 млн. лв., съответстващи на предвидените им приходи в консолидираната фискална програма за 2006 г.

(2) Българската национална телевизия и Българското национално радио могат да сключват договори за рекламна дейност до размера на собствените си приходи по ал. 1.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) В 7-дневен срок от обнародването на постановлението съответните министри правят предложения до министър-председателя за членове на комисията по чл. 31, ал. 2. Предложението за представител на администрацията на Министерския съвет се прави от главния секретар на Министерския съвет.

(2) В 14-дневен срок от обнародването на постановлението министър-председателят определя със заповед поименния състав на комисията по чл. 31, ал. 2 и правилата за работата й.

§ 2. (1) Министрите до 28 февруари 2006 г. да разработят и внесат в Министерския съвет проекти на актове за промени в съответните устройствени правилници, произтичащи от утвърдената от Народното събрание оптимизация на числеността на персонала със Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.

(2) Разпоредбите на ал. 1 се прилагат както за структурите на министерствата, така и за останалите първостепенни разпоредители с бюджетни кредити от ресора на съответния министър.

§ 3. В Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. за одобряване на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г.; попр., бр. 110 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 99 от 2002 г. и бр. 114 от 2003 г.) се създава чл. 4:

“Чл. 4. Приходите от такси по тарифата постъпват по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити, които администрират събирането им.”

За министър-председател: Емел Етем

Главен секретар на Министерския съвет: Севдалин Мавров

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

БЮДЖЕТ

на държавните органи, министерствата и ведомствата, в т.ч. на Българската академия на науките и държавните висши училища, финансирани от републиканския бюджет за 2006 г.

Държавни органи, министерства и ведомства, в т.ч. Българската академия на науките и държавните висши училища

1.   Народно събрание

2.   Администрация на президента

3.   Министерски съвет

4.   Конституционен съд

5.   Министерство на финансите

6.   Министерство на външните работи

7.   Министерство на отбраната

      в т.ч.:

      Военна академия “Г. С. Раковски”

      Национален военен университет “В. Левски”

      Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров”

8.   Министерство на вътрешните работи

9.   Министерство на правосъдието

10.   Министерство на труда и социалната политика

11.   Министерство на здравеопазването

12.   Министерство на образованието и науката

        в т.ч.:

        Българска академия на науките

        Технически университет - София

        Технически университет София - филиал Пловдив

        Технически университет - Варна

        Технически университет - Габрово

        Русенски университет “А. Кънчев”

        Университет по хранителни технологии - Пловдив

        Химико-технологичен и металургичен университет - София

        Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас

        Лесотехнически университет - София

        Университет по архитектура, строителство игеодезия - София

        Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” - София

        Университет за национално и световно стопанство - София

        Икономически университет - Варна

        Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов

        Софийски университет “Св. Климент Охридски”

        Великотърновски университет “Св. св. Кирили Методий”

        Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

        Югозападен университет “Неофит Рилски” - Благоевград

        Шуменски университет “Епископ КонстантинПреславски”

        Национална спортна академия “Васил Левски” - София

        Аграрен университет - Пловдив

        Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив

        Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” - София

        Държавна музикална академия “Проф. ПанчоВладигеров” - София

        Национална художествена академия - София

        Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София

        Колеж по телекомуникации и пощи - София

        Медицински университет - София

        Медицински университет “Проф. д-р ПараскевИванов Стоянов” - Варна

        Тракийски университет - Стара Загора - Медицински факултет

        Медицински университет - Пловдив

        Медицински университет - Плевен

        Тракийски университет - Стара Загора

        Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” - София

        Висше строително училище “Любен Каравелов” - София

13.   Министерство на културата

14.   Министерство на околната среда и водите

15.   Министерство на икономиката и енергетиката

16.   Министерство на регионалното развитие иблагоустройството

17.   Министерство на земеделието и горите

18.   Министерство на транспорта

19.   Министерство на държавната администрацияи административната реформа

20.   Министерство на държавната политика прибедствия и аварии

21.   Държавна агенция за младежта и спорта

22.   Национална служба за охрана

23.   Национална разузнавателна служба

24.   Омбудсман

25.   Национален статистически институт

26.   Комисия за защита на конкуренцията

27.   Комисия за регулиране на съобщенията

28.   Съвет за електронни медии

29.   Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

30.   Агенция за ядрено регулиране

31.   Държавна комисия по сигурността на информацията

32.   Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност

Бюджет на Народното събрание за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                   Сума                        В т.ч.

                                                                                                                                                          заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                            4 500 000

         Собствени приходи                                                                                  4 500 000

2.      Неданъчни приходи                                                                                 4 500 000

2.1.   Приходи и доходи от собст-

         веност                                                                                                    4 500 000

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ

         (II-III)                                                                                                      4 500 000

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                          31 413 000

         Общо разходи                                                                                   31 413 000

1.      Текущи разходи                                                                                     27 413 000

1.1.   Заплати и възнаграждения

         за персонала, нает по трудо-

         ви и служебни правоотно-

         шения                                                                                                    12 049 866

1.2.   Други възнаграждения и пла-

         щания за персонала                                                                                    600 000

1.3.   Осигурителни вноски от ра-

         ботодатели                                                                                              3 176 531

1.5.   Издръжка                                                                                              11 317 922

1.12. Разходи за членски внос и

         участие в нетърговски орга-

         низации и дейности                                                                                     268 681

2.      Капиталови разходи                                                                                 4 000 000

2.1.   Придобиване на дълготрай-

         ни активи и основен ремонт                                                                     4 000 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                   923

         Средногодишни щатни

         бройки                                                                                                             923

         Средна годишна брутна

         заплата                                                                                                       13 055

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                    26 913 000

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБ-

         СИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИ-

         КАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

         ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                                 26 913 000

         Получени трансфери (субси-

         дии/вноски) от ЦБ (нето)                                                                         26 913 000

          - получени трансфери (суб-

         сидии) от ЦБ (+)                                                                                     26 913 000

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ

         БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОН-

         ДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХ-

         ВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,

         БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОН-

         ДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИ-

         ШЪК (+) (I-II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

Бюджет на Администрацията на президента за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                       Сума                              В т.ч.

                                                                                                                                                   заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

         РАЗХОДИ + ТРАНСФЕРИ

         (II-III)

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                               5 594 000

         Общо разходи                                                                             5 594 000

1.      Текущи разходи                                                                          4 694 000

1.1.   Заплати и възнаграждения за

         персонала, нает по трудови и

         служебни правоотношения                                                           1 871 947

1.2.   Други възнаграждения и пла-

         щания за персонала                                                                       215 190

1.3.   Осигурителни вноски от ра-

         ботодатели                                                                                    520 450

1.5.   Издръжка                                                                                   2 086 413

2.           Капиталови разходи                                                            900 000

2.1.   Придобиване на дълготрай-

         ни активи и основен ремонт                                                           900 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                      168

         Средногодишни щатни

         бройки                                                                                                168

         Средна годишна брутна

         заплата                                                                                           11 143

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                         5 594 000

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБ-

         СИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИ-

         КАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

         ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                      5 594 000

         Получени трансфери (субси-

         дии/вноски) от ЦБ (нето)                                                              5 594 000

          - получени трансфери (суб-

         сидии) от ЦБ (+)                                                                          5 594 000

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ

         БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОН-

         ДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХ-

         ВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,

         БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОН-

         ДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИ-

         ШЪК (+) (I-II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

Бюджет на Министерския съвет за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                   Сума                 В т.ч.

                                                                                                                                                   заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                            1 800 000

         Собствени приходи                                                                                  1 800 000

2.      Неданъчни приходи                                                                                 1 800 000

2.1.   Приходи и доходи от собст-

         веност                                                                                                    1 800 000

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ

         (II-III)                                                                                                     -2 486 400

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                          64 427 000

         Общо разходи                                                                                        64 427 000

1.      Текущи разходи                                                                                     55 639 000

1.1.   Заплати и възнаграждения

         за персонала, нает по трудо-

         ви и служебни правоотно-

         шения                                                                                                    14 471 073

1.2.   Други възнаграждения и

         плащания за персонала                                                                               519 841

1.3.   Осигурителни вноски от ра-

         ботодатели                                                                                              4 266 610

1.4.   Други здравноосигурителни

         вноски - за пенсионери, без-

         работни, деца и други не-

         наети лица                                                                                                 250 000

1.5.   Издръжка                                                                                              16 802 476

1.10. Обезщетения и помощи за

         домакинствата                                                                                       16 050 000

1.11. Субсидии                                                                                                2 950 000

         Субсидии на организации с

         нестопанска цел                                                                                      2 950 000

1.12. Разходи за членски внос и

         участие в нетърговски орга-

      низации и дейности                                                      329 000

2.      Капиталови разходи                                                                                 8 788 000

2.1.   Придобиване на дълготрай-

         ни активи и основен ремонт                                                                     8 788 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                2 123

         Средногодишни щатни

         бройки                                                                                                          2 170

         Средна годишна брутна

         заплата                                                                                                         6 669

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                    66 913 400

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБ-

         СИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖ-

         ДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБ-

         ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

         ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                                 56 927 000

         Получени трансфери (суб-

         сидии/вноски) от ЦБ (нето)                                                                     56 927 000

          - получени трансфери (суб-

         сидии) от ЦБ (+)                                                                                     56 927 000

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖ-

         ДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

         И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ

         ФОНДОВЕ/СМЕТКИ                                                                                 9 986 400

         Трансфери (субсидии, внос-

         ки) между бюджетни сметки

         (нето)                                                                                                      9 986 400

          - получени трансфери (+)                                                                         9 986 400

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХ-

         ВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,

         БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОН-                                                                                    

         ДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИ-

         ШЪК (+) (I-II + III)                                                                                     4 286 400

         V. ФИНАНСИРАНЕ                                                                                 -4 286 400

         Депозити и средства по

         сметки - нето (+/-)                                                                                   -4 286 400

         Наличности в края на пе-

         риода (-) (§ 95-07 - 95-13)                                                                         -4 286 400

Бюджет на Конституционния съд за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                   Сума                 В т.ч.

                                                                                                                                                   заеми

                              1                                                                                              2                        3

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ

         (II-III)

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                            2 030 000

         Общо разходи                                                                                          2 030 000

1.      Текущи разходи                                                                                       1 880 000

1.1.   Заплати и възнаграждения

         за персонала, нает по трудо-

         ви и служебни правоотно-

         шения                                                                                                        853 352

1.2.   Други възнаграждения и

         плащания за персонала                                                                               458 000

1.3.   Осигурителни вноски от ра-

         ботодатели                                                                                                 204 234

1.5.   Издръжка                                                                                                   348 414

1.12. Разходи за членски внос и

         участие в нетърговски орга-

         низации и дейности                                                                                      16 000

2.      Капиталови разходи                                                                                    150 000

2.1.   Придобиване на дълготрай-

      ни активи и основен ремонт                                           150 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                     45

         Средногодишни щатни

         бройки                                                                                                               45

         Средна годишна брутна

         заплата                                                                                                       18 963

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                      2 030 000

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБ-

         СИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖ-

         ДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБ-

         ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

         ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                                  2 030 000

         Получени трансфери (суб-

         сидии/вноски) от ЦБ (нето)                                                                       2 030 000

          - получени трансфери (суб-

         сидии) от ЦБ (+)                                                                                       2 030 000

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖ-

         ДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

         И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ

         ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХ-

         ВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,

         БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОН-

         ДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИ-

         ШЪК (+) (I-II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

Бюджет на Министерството на финансите за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                   Сума                 В т.ч.

                                                                                                                                                   заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                         100 617 000                   48 000

         Собствени приходи                                                                              100 617 000                   48 000

1.      Данъчни приходи                                                                                   45 896 342

1.1.   Данък върху доходите на

         физически лица                                                                                        1 710 163

1.2.   Корпоративен данък                                                                                 8 044 000

1.3.   Данъци върху дивидентите,

         ликвидационните дялове и

         доходите на местни и чужде-

         странни лица                                                                                              618 000

1.6.   Имуществени данъци                                                                                 124 800

1.7.   Данък върху добавената

         стойност                                                                                                35 130 879

1.10. Други данъци по Закона за

         корпоративното подоходно

         облагане                                                                                                    257 500

1.12. Други данъци                                                                                              11 000

2.      Неданъчни приходи                                                                                54 297 840                   48 000

2.1.   Приходи и доходи от собст-

         веност                                                                                                  12 594 000                   48 000

2.2.   Държавни такси                                                                                      5 130 000

2.4.   Общински такси                                                                                          382 700

2.5.   Глоби, санкции и наказател-

         ни лихви                                                                                               26 842 000

2.7.   Други неданъчни приходи                                                                        5 404 140

2.10. Приходи от концесии                                                                                3 945 000

3.      Помощи, дарения и други

         безвъзмездно получени суми                                                                      422 818

         РАЗХОДИ + ТРАНСФЕРИ

         (II-III)                                                                                                   136 137 710             35 568 710

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                         294 107 000             60 769 690

      Общо разходи                                                          294 107 000     60 769 690

1.      Текущи разходи                                                                                    211 057 126               9 778 836

1.1.   Заплати и възнаграждения

         за персонала, нает по тру-

         дови и служебни правоот-

         ношения                                                                                               123 411 540

1.2.   Други възнаграждения и

         плащания за персонала                                                                            5 161 524

1.3.   Осигурителни вноски от

         работодатели                                                                                         36 474 047

1.5.   Издръжка                                                                                              43 341 649               7 796 996

1.6.   Лихви                                                                                                     1 981 840               1 981 840

1.12. Разходи за членски внос и

         участие в нетърговски орга-

         низации и дейности                                                                                     686 526

2.      Капиталови разходи                                                                               83 049 874             50 990 854

2.1.   Придобиване на дълготрай-

         ни активи и основен

         ремонт                                                                                                  83 049 874             50 990 854

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                               15 721

         Средногодишни щатни

         бройки                                                                                                         15 928

         Средна годишна брутна

         заплата                                                                                                         5 723

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                   157 969 290             25 200 980

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБ-

         СИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖ-

         ДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБ-

         ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ

         И ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                            155 984 290             25 200 980

         Получени трансфери (суб-

         сидии/вноски) от ЦБ

         (нето)                                                                                                  155 984 290             25 200 980

          - получени трансфери

         (субсидии) от ЦБ (+)                                                                             155 984 290             25 200 980

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖ-

         ДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТ-

         КИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТ-

         НИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ                                                                           1 985 000

         Трансфери (субсидии, внос-

         ки) между бюджетни сметки

         (нето)                                                                                                      1 985 000

          - получени трансфери (+)                                                                         1 985 000

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗ-

         ЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖ-

         ДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮ-

         ДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ

         СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-

         ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И

         СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИ-

         ШЪК (+) (I-II + III)                                                                                  -35 520 710            -35 520 710

         V. ФИНАНСИРАНЕ                                                                                35 520 710             35 520 710

         Външно финансиране                                                                              35 520 710             35 520 710

         Заеми от чужбина -

         нето (+/-)                                                                                               35 520 710             35 520 710

          - получени заеми (+)                                                                              36 293 260             36 293 260

          - погашения по заеми (-)                                                                            -772 550                -772 550

Бюджет на Министерството на външните работи за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                   Сума                 В т.ч.

                                                                                                                                                   заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                       25 875 206

         Собствени приходи                                                                             25 875 206

2.      Неданъчни приходи                                                                            25 875 206

2.1.   Приходи и доходи от собст-

         веност                                                                                                 6 875 206

2.2. Държавни такси                                                     19 000 000

         РАЗХОДИ + ТРАНСФЕРИ

         (II-III)                                                                                                 25 875 206

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                     128 616 535

         Общо разходи                                                                                   128 616 535

1.      Текущи разходи                                                                                115 148 975

1.1.   Заплати и възнаграждения

         за персонала, нает по тру-

         дови и служебни правоот-

         ношения                                                                                             11 787 467

1.2.   Други възнаграждения и

         плащания за персонала                                                                         3 828 912

1.3.   Осигурителни вноски от

         работодатели                                                                                       4 578 036

1.5.   Издръжка                                                                                           87 560 681

1.12. Разходи за членски внос и

         участие в нетърговски орга-

         низации и дейности                                                                               7 393 879

2.      Капиталови разходи                                                                            13 467 560

2.1.   Придобиване на дълготрай-

         ни активи и основен ремонт                                                                13 467 560

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                             1 817

         Средногодишни щатни

         бройки                                                                                                       1 901

         Средна годишна брутна

         заплата                                                                                                      6 201

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                               102 741 329

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБ-

         СИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖ-

         ДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБ-

         ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ

         И ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                        102 741 329

         Получени трансфери (субси-

         дии/вноски) от ЦБ (нето)                                                                    102 741 329

          - получени трансфери (суб-

         сидии) от ЦБ (+)                                                                                102 741 329

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖ-

         ДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

         И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ

         ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХ-

         ВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,

         БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОН-

         ДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИ-

         ШЪК (+) (I-II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

Бюджет на Министерството на отбраната за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                   Сума                 В т.ч.

                                                                                                                                                   заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                       48 700 000

         Собствени приходи                                                                             48 700 000

2.      Неданъчни приходи                                                                            48 700 000

2.1.   Приходи и доходи от собст-

         веност                                                                                               27 915 000

2.7.   Други неданъчни приходи                                                                        203 000

2.9.   Приходи от продажба на

         държавно и общинско иму-

         щество                                                                                              20 582 000

         РАЗХОДИ + ТРАНСФЕРИ

         (II-III)                                                                                                 48 700 000

             II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                                                           938 634 000

         Общо разходи                                                                                   938 634 000

1.      Текущи разходи                                                                                753 045 000

1.1.   Заплати и възнаграждения

         за персонала, нает по трудо-

         ви и служебни правоотно-

         шения                                                                                               321 013 964

1.2.   Други възнаграждения и

         плащания за персонала                                                                       12 648 454

1.3.   Осигурителни вноски от

         работодатели                                                                                    117 367 790

1.4.   Други здравноосигурителни

         вноски - за пенсионери, без-

         работни, деца и други не-

         наети лица                                                                                           1 025 000

1.5.   Издръжка                                                                                         273 612 492

1.10. Обезщетения и помощи за

         домакинствата                                                                                    15 000 000

1.11. Субсидии                                                                                            1 300 000

         Субсидии за нефинансови

         предприятия                                                                                         1 300 000

1.12. Разходи за членски внос и

         участие в нетърговски орга-

         низации и дейности                                                                             11 077 300

2.      Капиталови разходи                                                                          185 589 000

2.1.   Придобиване на дълго-

         трайни активи и основен

         ремонт                                                                                             185 589 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                               889 934 000

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБ-

         СИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖ-

         ДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБ-

         ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ

         И ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                        889 934 000

         Получени трансфери (суб-

         сидии/вноски) от ЦБ (нето)                                                                916 810 000

          - получени трансфери (суб-

         сидии) от ЦБ (+)                                                                                916 810 000

         Предоставени субсидии от

         републиканския бюджет за

         БАН и държавните висши

         училища (нето)                                                                                  -26 876 000

          - предоставени трансфери

         от РБ за държавните висши

         училища - използва се само

         от МОН и МО (-)                                                                                 -26 876 000

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖ-

         ДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

         И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ

         ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХ-

         ВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,

         БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОН-

         ДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИ-

         ШЪК (+) (I-II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

Трансфер от бюджета на Министерството на отбраната за Военна академия “Г. С. Раковски”за 2006 г.

(Лева)

                           Показатели                                     Сума

        III. ТРАНСФЕРИ                                           4 764 100

        Предоставени субсидии от републи-

        канския бюджет за БАН и държав-

        ните висши училища (нето)                            4 764 100

         - получени трансфери (субсидии)

        от РБ за държавните висши учили-

        ща - използва се само от ДВУ (+)                   4 764 100

Трансфер от бюджета на Министерството на отбраната за Националния военен университет “В. Левски” за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                       Сума       

        III. ТРАНСФЕРИ                                          16 274 730

        Предоставени субсидии от

        републиканския бюджет за

        БАН и държавните висши

        училища (нето)                                            16 274 730

         - получени трансфери (субси-

        дии) от РБ за държавните

        висши училища - използва се

        само от ДВУ (+)                                           16 274 730

Трансфер от бюджета на Министерството на отбраната за Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                       Сума

        

        III. ТРАНСФЕРИ                                            5 837 170

        Предоставени субсидии от

        републиканския бюджет за

        БАН и държавните висши

        училища (нето)                                              5 837 170

         - получени трансфери(субси-

        дии) от РБ за държавните

        висши училища - използва се

        само от ДВУ (+)                                             5 837 170

Бюджет на Министерството на вътрешните работи за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                   Сума                 В т.ч.

                                                                                                                                                   заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                         134 800 000

         Собствени приходи                                                                              134 800 000

2.      Неданъчни приходи                                                                              134 400 000

2.1.   Приходи и доходи от

         собственост                                                                                          69 200 000

2.2.   Държавни такси                                                                                     65 000 000

2.5.   Глоби, санкции и наказател-

         ни лихви                                                                                                 1 800 000

2.7.   Други неданъчни приходи                                                                       11 000 000

2.8.   Внесени ДДС и други данъци

         върху продажбите                                                                                -13 000 000

2.9.   Приходи от продажба на дър-

         жавно и общинско имущество                                                                     400 000

3.      Помощи, дарения и други

         безвъзмездно получени суми                                                                      400 000

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ

         (II-III)                                                                                                   134 800 000

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                         840 590 000

         Общо разходи                                                                                      840 590 000

1.      Текущи разходи                                                                                    820 590 000

1.1.   Заплати и възнаграждения за

         персонала, нает по трудови

         и служебни правоотношения                                                                 469 349 281

1.2.   Други възнаграждения и

         плащания за персонала                                                                          12 224 000

1.3.   Осигурителни вноски от

         работодатели                                                                                       178 445 738

1.5.   Издръжка                                                                                             132 418 981

1.10. Обезщетения и помощи за

         домакинствата                                                                                  28 000 000

1.12. Разходи за членски внос

         и участие в нетърговски

         организации и дейности                                                                               152 000

2.      Капиталови разходи                                                                               20 000 000

2.1.   Придобиване на дълготрай-

         ни активи и основен ремонт                                                                    20 000 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                   705 790 000

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБ-

         СИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИ-

         КАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

         ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                               705 790 000

         Получени трансфери (субси-

         дии/вноски) от ЦБ (нето)                                                                       705 790 000

          - получени трансфери

         (субсидии) от ЦБ (+)                                                                             705 790 000

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖ-

         ДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

         И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ

         ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХ-

         ВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,

         БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОН-

         ДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/

         ИЗЛИШЪК (+) (I-II+III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

Бюджет на Министерството на правосъдието за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                   Сума                 В т.ч.

                                                                                                                                                   заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                          27 000 000

         Собствени приходи                                                                                27 000 000

2.      Неданъчни приходи                                                                                27 000 000

2.1.   Приходи и доходи от

         собственост                                                                                               514 233

2.2.   Държавни такси                                                                                     26 483 099

2.5.   Глоби, санкции и наказател-

         ни лихви                                                                                                       2 668

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ

         (II-III)                                                                                                    27 000 000

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                         116 347 000

         Общо разходи                                                                                      116 347 000

1.      Текущи разходи                                                                                    108 667 000

1.1.   Заплати и възнаграждения

         за персонала, нает по трудови

         и служебни правоотношения                                                                   56 473 786

1.2.   Други възнаграждения и

         плащания за персонала                                                                            6 108 854

1.3.   Осигурителни вноски от

         работодатели                                                                                         21 439 101

1.4.   Други здравноосигурителни

         вноски - за пенсионери, без-

         работни, деца и други ненае-

         ти лица                                                                                                   1 108 800

1.5.   Издръжка                                                                                              23 412 204

1.12. Разходи за членски внос и

         участие в нетърговски орга-

         низации и дейности                                                                                     124 255

2.      Капиталови разходи                                                                                 7 680 000

2.1.   Придобиване на дълготрайни

         активи и основен ремонт                                                                   7 680 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                7 025

         Средногодишни щатни бройки                                                                          7 025

         Средна годишна брутна заплата                                                                      7 951

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                    89 347 000

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБ-

         СИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИ-

         КАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

         ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                                 89 347 000

         Получени трансфери (субси-

         дии/вноски) от ЦБ (нето)                                                                         89 347 000

          - получени трансфери

         (субсидии) от ЦБ (+)                                                                               89 347 000

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ

         БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ

         ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХ-

         ВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,

         БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОН-

         ДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИ-

         ШЪК (+) (I-II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

Бюджет на Министерството на труда и социалната политика за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                    Сума                 В т.ч.

                                                                                                                                                   заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                          13 556 860

         Собствени приходи                                                                                13 556 860

2.      Неданъчни приходи                                                                                13 369 660

2.1.   Приходи и доходи от соб-

         ственост                                                                                                 1 061 114

2.2.   Държавни такси                                                                                      9 658 027

2.5.   Глоби, санкции и наказател-

         ни лихви                                                                                                 2 342 965

2.7.   Други неданъчни приходи                                                                           307 554

3.      Помощи, дарения и други

         безвъзмездно получени суми                                                                      187 200

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ

         (II-III)                                                                                                    41 307 840                                   31 750 980

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                         955 208 455                                   44 906 816

         Общо разходи                                                                                      955 208 455                                   44 906 816

1.      Текущи разходи                                                                                    923 063 944                                   16 552 305

1.1.   Заплати и възнаграждения

         за персонала, нает по тру-

         дови и служебни правоот-

         ношения                                                                                                43 977 263

1.2.   Други възнаграждения и

         плащания за персонала                                                                            2 685 711

1.3.   Осигурителни вноски от

         работодатели                                                                                         13 995 603

1.4.   Други здравноосигурителни

         вноски - за пенсионери,

         безработни, деца и други

         ненаети лица                                                                                         16 000 000

1.5.   Издръжка                                                                                              35 027 038                                   14 224 865

1.6.   Лихви                                                                                                     2 327 440                                   2 327 440

1.8.   Стипендии                                                                                                   15 389

1.10. Обезщетения и помощи за

         домакинствата                                                                                807 435 500

1.11. Субсидии                                                                                                1 500 000

         Субсидии за нефинансови

         предприятия                                                                                            1 500 000

1.12. Разходи за членски внос

         и участие в нетърговски

         организации и дейности                                                                               100 000

2.      Капиталови разходи                                                                               32 144 511                                   28 354 511

2.1.   Придобиване на дълготрай-

         ни активи и основен ремонт                                                                    32 144 511                                   28 354 511

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                9 169

         Средногодишни щатни

         бройки                                                                                                          9 406

         Средна годишна брутна

         заплата                                                                                                         4 675

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                   913 900 615                                   13 155 836

         III. А. ТРАНСФЕРИ

         (СУБСИДИИ, ВНОСКИ)

         МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/

         РЕПУБЛИКАНСКИЯ

         БЮДЖЕТ И ДРУГИ

         БЮДЖЕТИ                                                                                          907 400 615                                   13 155 836

         Получени трансфери (суб-

         сидии/вноски) от ЦБ (нето)                                                                    907 400 615                                   13 155 836

          - получени трансфери

         (субсидии) от ЦБ (+)                                                                             907 400 615                                   13 155 836

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖ-

         ДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

         И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ

         ФОНДОВЕ/СМЕТКИ                                                                                 6 500 000

         Трансфери (субсидии, внос-

         ки) между бюджетни сметки

         (нето)                                                                                                      6 500 000

          - получени трансфери (+)                                                                         6 500 000

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗ-

         ЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖ-

         ДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮ-

         ДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТ-

         КИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ

         ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/

         ИЗЛИШЪК (+) (I-II+III)                                                                            -27 750 980                                   -31 750 980

         V. ФИНАНСИРАНЕ                                                                                27 750 980                                   31 750 980

         Външно финансиране                                                                              31 750 980                                   31 750 980

         Заеми от чужбина -

         нето (+/-)                                                                                               31 750 980                                   31 750 980

          - получени заеми (+)                                                                              32 627 370                                   32 627 370

          - погашения по заеми (-)                                                                            -876 390                                   -876 390

         Депозити и средства по

         сметки - нето (+/-)                                                                                   -4 000 000

         Наличности в началото на

         периода (+) (§ 95-01 - 95-06)                                                                    37 213 667

         Наличности в края на

         периода (-) (§ 95-07 - 95-13)                                                                    -41 213 667

Бюджет на Министерството на здравеопазването за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                   Сума                 В т.ч.

                                                                                                                                                   заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                          25 314 987

         Собствени приходи                                                                                25 314 987

1.      Данъчни приходи                                                                                     1 000 000

1.8.   Акцизи                                                                                                    1 000 000

2.      Неданъчни приходи                                                                                24 314 987

2.1.   Приходи и доходи от

         собственост                                                                                      16 792 830

2.2.   Държавни такси                                                                                      5 654 570

2.5.   Глоби, санкции и наказа-

         телни лихви                                                                                            1 582 600

2.7.   Други неданъчни приходи                                                                           284 987

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ

         (II-III)                                                                                                    46 019 857          20 704 870

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                         405 543 710          43 893 640

         Общо разходи                                                                                      405 543 710          43 893 640

1.      Текущи разходи                                                                                    366 976 870            8 326 800

1.1.   Заплати и възнаграждения

         за персонала, нает по трудо-

         ви и служебни правоотно-

         шения                                                                                                    73 008 606

1.2.   Други възнаграждения и

         плащания за персонала                                                                            1 930 724              146 030

1.3.   Осигурителни вноски от

         работодатели                                                                                         19 239 091

1.5.   Издръжка                                                                                             173 025 470            3 660 490

1.6.   Лихви                                                                                                     4 520 280            4 520 280

1.8    Стипендии                                                                                                   94 000

1.11. Субсидии                                                                                              95 000 000

         Субсидии за нефинансови

         предприятия                                                                                          95 000 000

1.12. Разходи за членски внос и

         участие в нетърговски орга-

         низации и дейности                                                                                     158 699

2.      Капиталови разходи                                                                               38 566 840          35 566 840

2.1.   Придобиване на дълготрай-

         ни активи и основен ремонт                                                                    38 566 840          35 566 840

         НАТУРАЛНИ ПОКА-

         ЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                               17 516

         Средногодишни щатни

         бройки                                                                                                         17 540

         Средна годишна брутна

         заплата                                                                                                         4 048

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                   359 523 853          23 188 770

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБ-

         СИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖ-

         ДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБ-

         ЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ  

         И ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                            359 523 853          23 188 770

         Получени трансфери (суб-

         сидии/вноски) от ЦБ

         (нето)                                                                                                  359 523 853          23 188 770

          - получени трансфери

         (субсидии) от ЦБ (+)                                                                             359 523 853          23 188 770

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖ-

         ДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

         И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ

         ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗ-

         ЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖ-

         ДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮ-

         ДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ

         СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-

         ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И

         СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИ-

         ШЪК (+) (I-II + III)                                                                                  -20 704 870         -20 704 870

         V. ФИНАНСИРАНЕ                                                                                20 704 870          20 704 870

         Външно финансиране                                                                              20 704 870          20 704 870

         Заеми от чужбина -

         нето (+/-)                                                                                               20 704 870          20 704 870

          - получени заеми (+)                                                                              32 404 750          32 404 750

          - погашения по заеми (-)                                                                        -11 699 880         -11 699 880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет на Министерството на образованието и науката за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                   Сума                 В т.ч.

                                                                                                                                                   заеми

 

 

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                          10 208 541

         Собствени приходи                                                                                10 208 541

2.      Неданъчни приходи                                                                                10 208 541

2.1.   Приходи и доходи от собст-

         веност                                                                                                    9 717 568

2.5.   Глоби, санкции и наказател-

         ни лихви                                                                                                       5 783

2.7.   Други неданъчни приходи                                                                           485 190

         РАЗХОДИ + ТРАНСФЕРИ

         (II-III)                                                                                                      9 573 871             -634 670

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                         284 791 048              373 050

         Общо разходи                                                                                      284 791 048              373 050

1.      Текущи разходи                                                                                    265 681 048              373 050

1.1.   Заплати и възнаграждения

         за персонала, нает по трудо-

         ви и служебни правоотно-

         шения                                                                                                  131 158 455

1.2.   Други възнаграждения и

         плащания за персонала                                                                            3 283 059

1.3.   Осигурителни вноски от ра-

         ботодатели                                                                                            36 271 682

1.5.   Издръжка                                                                                              82 854 778

1.6.   Лихви                                                                                                        373 050              373 050

1.8.   Стипендии                                                                                               9 336 051

1.12. Разходи за членски внос и

         участие в нетърговски орга-

         низации и дейности                                                                                  2 403 973

2.      Капиталови разходи                                                                               19 110 000

2.1.   Придобиване на дълготрай-

         ни активи и основен ремонт                                                                    19 110 000

         НАТУРАЛНИ ПОКА-

         ЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                               33 232

         Средногодишни щатни

         бройки                                                                                                         33 273

         Средна годишна брутна

         заплата                                                                                                         3 701

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                   275 217 177            1 007 720

         III. А. ТРАНСФЕРИ

         (СУБСИДИИ, ВНОСКИ)

         МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/

         РЕПУБЛИКАНСКИЯ

         БЮДЖЕТ И ДРУГИ

         БЮДЖЕТИ                                                                                          275 027 177            1 007 720

         Получени трансфери

         (субсидии/вноски) от ЦБ

         (нето)                                                                                                  581 105 282            1 007 720

          - получени трансфери

         (субсидии) от ЦБ (+)                                                                             581 105 282            1 007 720

         Предоставени субсидии от

         Републиканския бюджет за

         БАН и държавните висши

         училища (нето)                                                                                    -306 078 105

          - предоставени трансфери

         от РБ за държавните висши

         училища - използва се само

         от МОН и МО (-)                                                                                  -240 987 489

          - предоставени трансфери

         от РБ за БАН - използва се

         само от МОН (-)                                                                             -65 090 616

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ

         БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОН-

         ДОВЕ/СМЕТКИ                                                                                           190 000

         Трансфери от/за предприя-

         тието за управление на дей-

         ностите по опазване на окол-

         ната среда (ПУДООС)                                                                                190 000

          - получени трансфери (+)                                                                           190 000

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХ-

         ВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,

         БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОН-

         ДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИ-

         ШЪК (+) (I-II + III)                                                                                       634 670              634 670

         V. ФИНАНСИРАНЕ                                                                                   -634 670             -634 670

         Външно финансиране                                                                                 -634 670             -634 670

         Заеми от чужбина - нето (+/-)                                                                      -634 670             -634 670

          - погашения по заеми (-)                                                                            -634 670             -634 670

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките за 2006 г.

(Лева)

                               Показатели                                    Сума

        III. ТРАНСФЕРИ                                                  65 090 616

        Предоставени субсидии от републикан-

        ския бюджет за БАН и държавните

        висши училища (нето)                                          65 090 616

         - получени трансфери(субсидии) от РБ

        за БАН - използва се само от БАН (+)                   65 090 616

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Техническия университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование),за 2006 г.

                               Показатели                                    Сума

                                                                                   (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                      20 529 714

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА

        ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                      14 566 460

1.     Средноприравнен брой учащи                                      9 278

2.     Среднопретеглен норматив                                          1 570

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                               485 860

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                            121 466

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                              4 555 928

1.     Субсидия за стипендии                                          1 915 328

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                            1 848 600

3.     Субсидия за здравноосигурителни

        вноски за студентите и докторантите                         792 000

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                800 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Техническия университет София - филиал Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                               Показатели                                       Сума

                                                                                     (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        4 134 715

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА

        НА ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                   2 857 785

1.     Средноприравнен брой учащи                                      1 785

2.     Среднопретеглен норматив                                          1 601

3.     Kоефициент за акредитационна

        оценка                                                                        1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА

        НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

        НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТ-

        ВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ                                     19 090

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ

        НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ

        ТРУДОВЕ                                                                   1 660

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-

        БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУ-

        ДЕНТИТЕ

        И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                       656 180

1.     Субсидия за стипендии                                            309 860

2.     Субсидия за студентски столове

        и общежития                                                            219 600

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                    126 720

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                600 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Техническия университет - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                               Показатели                                      Сума

                                                                                     (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        7 331 182

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА

        ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                        5 537 070

1.     Средноприравнен брой учащи                                      3 465

2.     Среднопретеглен норматив                                          1 598

3.     Kоефициент за акредитационна

        оценка                                                                        1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА

        НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

        НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕ-

        НОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ                                         49 144

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ

        НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ

        ТРУДОВЕ                                                                   1 520

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-

        БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУ-

        ДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ

        (1+2+3)                                                                 1 543 448

1.     Субсидия за стипендии                                            674 176

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               450 000

3.     Субсидия за здравноосигурителни внос-

        ки за студентите и докторантите                                419 272

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                200 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Техническия университет - Габрово (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                               Показатели                                     Сума

                                                                                    (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        5 039 393

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА

        НА ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                   3 737 290

1.     Средноприравнен брой учащи                                      2 515

2.     Среднопретеглен норматив                                          1 486

3.     Kоефициент за акредитационна

        оценка                                                                        1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА

        НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

        НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-

        ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ                                              79 451

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ

        НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ

        ТРУДОВЕ                                                                   3 310

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-

        БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУ-

        ДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ

        (1+2+3)                                                                    719 342

1.     Субсидия за стипендии                                            418 922

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                                35 100

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                    265 320

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                500 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Русенския университет “А. Кънчев” (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2006 г.

                               Показатели                                    Сума

                                                                                   (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        8 652 293

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА

        НА ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                   6 600 590

1.     Средноприравнен брой учащи                                      4 735

2.     Среднопретеглен норматив                                          1 394

3.     Kоефициент за акредитационна

        оценка                                                                        1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА

        НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

        НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-

        ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ                                            123 661

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ

        НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ

        ТРУДОВЕ                                                                   6 508

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-

        БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУ-

        ДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ

        (1+2+3)                                                                 1 421 534

1.     Субсидия за стипендии                                          1 038 584

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                                  6 750

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                    376 200

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                500 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университета по хранителни технологии - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                          Показатели                                     Сума

                                                                              (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        3 911 235

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА

        НА ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                   2 642 892

1.     Средноприравнен брой учащи                                      1 724

2.     Среднопретеглен норматив                                          1 533

3.     Kоефициент за акредитационна

        оценка                                                                        1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА

        НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

        НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕ-

        НОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ                                         97 830

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                3 026

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ-

        ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ

        И ДОКТОРАНТИТЕ

        (1+2+3)                                                                    987 487

1.     Субсидия за стипендии                                            333 899

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               457 068

3.     Субсидия за здравноосигурителни

        вноски за студентите и докторантите                         196 520

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                180 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Химико-технологичния и металургичен университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                           Показатели                                   Сума

                                                                              (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        5 661 339

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА

        НА ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                   3 911 243

1.     Средноприравнен брой учащи                                      2 443

2.     Среднопретеглен норматив                                          1 601

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА

        НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

        НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНО-

        ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ                                              64 340

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ

        НА УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ

        ТРУДОВЕ                                                                  10 474

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ-

        ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН-

        ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ

        (1+2+3)                                                                 1 175 282

1.     Субсидия за стипендии                                            649 804

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               335 398

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                    190 080

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                500 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университета “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                               Показатели                                     Сума

                                                                                    (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        4 196 193

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА

        НА ОБУЧЕНИЕТО

         (1 ґ 2 ґ 3)                                                             2 752 360

1.     Средноприравнен брой учащи                                      2 054

2.     Среднопретеглен норматив                                          1 340

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА

        НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                                 34 686

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                              14 865

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                              1 244 282

1.     Субсидия за стипендии                                            426 668

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               618 188

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                    199 426

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                150 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Лесотехническия университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                               Показатели                                      Сума

                                                                                     (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        4 686 760

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА

        НА ОБУЧЕНИЕТО

        (1 ґ 2 ґ 3)                                                              3 693 672

1.     Средноприравнен брой учащи                                      1 769

2.     Среднопретеглен норматив                                          2 088

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                                 17 924

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                1 349

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                                 823 815

1.     Субсидия за стипендии                                            343 035

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               350 100

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                    130 680

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                150 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университета по архитектура, строителство и геодезия - София, (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

        

                             Показатели                                        Сума

                                                                                     (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        6 590 405

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА

        ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                        4 647 703

1.     Средноприравнен брой учащи                                      2 903

2.     Среднопретеглен норматив                                          1 601

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                                 54 893

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                1 690

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И

        ДОКТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                        1 586 119

1.     Субсидия за стипендии                                            478 579

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               873 900

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                    233 640

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                300 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски” - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

        

                              Показатели                                       Сума

                                                                                     (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        3 610 240

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА

        ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                        2 560 897

1.     Средноприравнен брой учащи                                      1 649

2.     Среднопретеглен норматив                                          1 553

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                                 31 380

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                1 307

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                                 816 656

1.     Субсидия за стипендии                                            266 151

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               410 400

3.     Субсидия за здравноосигурителни внос-

        ки за студентите и докторантите                                140 105

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                200 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Университета за национално и световно стопанство - София            (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                              Показатели                                      Сума

                                                                                    (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                      13 741 449

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА

        ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                        8 027 184

1.     Средноприравнен брой учащи                                    10 576

2.     Среднопретеглен норматив                                             759

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                               128 947

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                            119 028

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                              4 366 290

1.     Субсидия за стипендии                                          1 875 630

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                            1 556 100

3.     Субсидия за здравноосигурителни внос-

        ки за студентите и докторантите                                934 560

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                             1 100 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Икономическия университет - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                            Показатели                                        Сума

                                                                                    (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        6 366 946

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА

        ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                        4 196 268

1.     Средноприравнен брой учащи                                      5 686

2.     Среднопретеглен норматив                                             738

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                                 15 918

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                6 502

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                              1 498 258

1.     Субсидия за стипендии                                            757 738

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               297 000

3.     Субсидия за здравноосигурителни внос-

        ки за студентите и докторантите                                443 520

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                650 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                                Показатели                                     Сума

                                                                                     (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        5 674 311

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА

        НА ОБУЧЕНИЕТО

        (1 ґ 2 ґ 3)                                                              3 596 832

1.     Средноприравнен брой учащи                                      4 968

2.     Среднопретеглен норматив                                             724

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                                 14 278

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                1 586

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                              1 811 615

1.     Субсидия за стипендии                                            671 412

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               804 420

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                    335 783

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                250 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Софийския университет “Св. Климент Охридски” (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2006 г.

                                Показатели                                     Сума

                                                                                     (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                      30 920 119

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА

        НА ОБУЧЕНИЕТО

        (1 ґ 2 ґ 3)                                                            19 491 465

1.     Средноприравнен брой учащи                                    17 295

2.     Среднопретеглен норматив                                          1 127

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                               524 742

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                            364 652

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                              7 939 260

1.     Субсидия за стипендии                                          4 053 169

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                            2 669 500

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                 1 216 591

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                             2 600 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2006 г.

        

                               Показатели                                      Сума

                                                                                     (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        7 571 918

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА

        НА ОБУЧЕНИЕТО

        (1 ґ 2 ґ 3)                                                              5 786 307

1.     Средноприравнен брой учащи                                      5 769

2.     Среднопретеглен норматив                                          1 003

3.     Kоефициент за акредитационна

        оценка                                                                        1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                                 13 905

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                  430

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-

        БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИ-

        ТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                1 471 276

1.     Субсидия за стипендии                                            968 356

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                    502 920

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                300 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2006 г.

                                Показатели                                     Сума

                                                                                     (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        9 967 473

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА

        НА ОБУЧЕНИЕТО

        (1 ґ 2 ґ 3)                                                              7 611 192

1.     Средноприравнен брой учащи                                      7 596

2.     Среднопретеглен норматив                                          1 002

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                                 54 680

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                4 755

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ-

        ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ

        И ДОКТОРАНТИТЕ

        (1+2+3)                                                                 1 896 846

1.     Субсидия за стипендии                                          1 069 026

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               265 500

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                    562 320

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                400 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Югозападния университет “Неофит Рилски” - Благоевград (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                                Показатели                                      Сума

                                                                                     (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        9 734 144

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА

        ОБУЧЕНИЕТО

        (1 ґ 2 ґ 3)                                                              6 717 254

1.     Средноприравнен брой учащи                                      5 479

2.     Среднопретеглен норматив                                          1 226

3.     Kоефициент за акредитационна

        оценка                                                                        1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                                 55 082

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                1 695

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-

        БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕН-

        ТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ

        (1+2+3)                                                                 2 610 113

1.     Субсидия за стипендии                                          1 244 954

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               713 897

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                    651 262

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                350 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование) за 2006 г.

                                Показатели                                      Сума

                                                                                     (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        5 814 925

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА

        ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                        4 015 536

1.     Средноприравнен брой учащи                                      3 876

2.     Среднопретеглен норматив                                          1 036

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                                 13 574

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                  420

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                              1 585 395

1.     Субсидия за стипендии                                            727 875

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               513 000

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                    344 520

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                200 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Национална спортна академия “Васил Левски” - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

        

                                Показатели                                      Сума

                                                                                      (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        8 393 052

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА

        НА ОБУЧЕНИЕТО

        (1 ґ 2 ґ 3)                                                              6 463 116

1.     Средноприравнен брой учащи                                      1 881

2.     Среднопретеглен норматив                                          3 436

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                                 46 072

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                4 557

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИ-

        ТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ

        И ДОКТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                     1 399 307

1.     Субсидия за стипендии                                            370 067

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               855 000

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                    174 240

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                480 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Аграрния университет - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

        

                                     Показатели                                 Сума

                                                                                      (в лв.)

                                            

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        5 171 118

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА

        НА ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                   4 133 448

1.     Средноприравнен брой учащи                                      1 842

2.     Среднопретеглен норматив                                          2 244

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                               125 166

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                              25 637

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-

        БИТОВИ РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ

        И ДОКТОРАНТИТЕ

        (1+2+3)                                                                    486 867

1.     Субсидия за стипендии                                            324 903

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                    161 964

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                400 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                              

                       Показатели                                        Сума

                                                                               (в лв.)

        

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        1 893 121

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА

        ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                        1 478 568

1.     Средноприравнен брой учащи                                        728

2.     Среднопретеглен норматив                                          2 031

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                                  7 081

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                  210

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                                 157 262

1.     Субсидия за стипендии                                            101 822

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                      55 440

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                250 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                                

                         Показатели                                       Сума

                                                                               (в лв.)

                                

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        2 438 321

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА

        ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                        1 802 640

1.     Средноприравнен брой учащи                                        518

2.     Среднопретеглен норматив                                          3 480

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                                  8 690

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                1 298

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                                 375 693

1.     Субсидия за стипендии                                            140 487

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               207 090

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                      28 116

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                250 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Държавната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                             Показатели                                  Сума

                                                                              (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        3 025 842

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА

        ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                        2 370 081

1.     Средноприравнен брой учащи                                        701

2.     Среднопретеглен норматив                                          3 381

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                                  6 070

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                  180

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                                 399 511

1.     Субсидия за стипендии                                            151 507

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               179 100

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                      68 904

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                250 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Националната художествена академия - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                            Показатели                                   Сума

                                                                              (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        3 390 403

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА

        ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                        2 721 360

1.     Средноприравнен брой учащи                                        782

2.     Среднопретеглен норматив                                          3 480

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                                 16 045

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                  490

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                                 412 508

1.     Субсидия за стипендии                                            289 748

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                                59 400

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                      63 360

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                240 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                              Показатели                                      Сума

                                                                                    (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        1 380 164

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА

        ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                        1 057 280

1.     Средноприравнен брой учащи                                        944

2.     Среднопретеглен норматив                                          1 120

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                                  1 581

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                    48

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                                 171 255

1.     Субсидия за стипендии                                            108 529

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                      62 726

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                150 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Колежа по телекомуникации и пощи - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                               Показатели                                    Сума

                                                                                   (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        1 034 097

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА

        НА ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                     677 236

1.     Средноприравнен брой учащи                                        532

2.     Среднопретеглен норматив                                          1 273

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                                 11 118

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                4 323

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                                 191 420

1.     Субсидия за стипендии                                              75 046

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                                70 200

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                      46 174

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                150 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицинския университет - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                                Показатели                              Сума

                                                                              (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                      16 240 577

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА

        НА ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                 13 685 350

1.     Средноприравнен брой учащи                                      3 205

2.     Среднопретеглен норматив                                          4 270

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                               252 245

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                7 800

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                              1 795 182

1.     Субсидия за стипендии                                            848 742

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               732 600

3.     Субсидия за здравноосигурителни

        вноски

        за студентите и докторантите                                    213 840

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                500 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицинския университет “Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов” - Варна (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                               Показатели                                Сума

                                                                              (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        6 411 215

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА

        НА ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                   5 009 440

1.     Средноприравнен брой учащи                                      1 310

2.     Среднопретеглен норматив                                          3 824

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                                 37 023

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                4 110

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                                 810 642

1.     Субсидия за стипендии                                            350 562

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               369 000

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                      91 080

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                550 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Тракийския университет - Стара Загора - Медицински факултет (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                      Показатели                                               Сума

                                                                                     (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        2 096 030

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА

        ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                        1 660 437

1.     Средноприравнен брой учащи                                        531

2.     Среднопретеглен норматив                                          3 127

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                                 31 579

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                  970

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                                 203 044

1.     Субсидия за стипендии                                            155 286

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                      47 758

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                200 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицинския университет - Пловдив (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

        

                                   Показатели                                   Сума

                                                                                     (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        8 201 789

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА

        ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                        6 745 532

1.     Средноприравнен брой учащи                                      1 564

2.     Среднопретеглен норматив                                          4 313

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                               106 140

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                4 423

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                              1 145 694

1.     Субсидия за стипендии                                            367 681

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               658 500

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                    119 513

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                200 000

 

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Медицинския университет - Плевен (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

        

                              Показатели                                       Сума

                                                                                     (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        4 599 819

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА

        ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                        3 714 818

1.     Средноприравнен брой учащи                                        878

2.     Среднопретеглен норматив                                          4 231

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                               151 021

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                              50 340

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                                 433 640

1.     Субсидия за стипендии                                            239 420

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               126 900

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                      67 320

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                250 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Тракийския университет - Стара Загора (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

        

                              Показатели                                       Сума

                                                                                     (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        8 804 553

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА

        ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                        7 412 850

1.     Средноприравнен брой учащи                                      2 850

2.     Среднопретеглен норматив                                          2 601

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                               286 791

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                8 735

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                                 716 177

1.     Субсидия за стипендии                                            424 937

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                                69 480

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                    221 760

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                380 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

                                Показатели                                     Сума

                                                                                     (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        2 165 264

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА

        ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                        1 555 320

1.     Средноприравнен брой учащи                                        997

2.     Среднопретеглен норматив                                          1 560

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                               114 956

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                              15 676

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                                 359 312

1.     Субсидия за стипендии                                            133 715

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               162 000

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                      63 597

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                120 000

Трансфер от бюджета на Министерството на образованието и науката за Висшето строително училище “Любен Каравелов” - София (съгласно чл. 91 от Закона за висшето образование), за 2006 г.

        

                                   Показатели                                  Сума

                                                                                     (в лв.)

        СУБСИДИЯ - ОБЩО

        (I+II+III+IV+V)                                                        1 607 370

I.      СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА

        ОБУЧЕНИЕТО (1 ґ 2 ґ 3)                                        1 059 862

1.     Средноприравнен брой учащи                                        662

2.     Среднопретеглен норматив                                          1 601

3.     Kоефициент за акредитационна оценка                          1,000

II.     СУБСИДИЯ ЗА ПРИСЪЩАТА НА

        ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НАУЧНА

        ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА

        ДЕЙНОСТ                                                               119 037

III.    СУБСИДИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

        УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ                                4 960

IV.    СУБСИДИЯ ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВИ

        РАЗХОДИ НА СТУДЕНТИТЕ И ДОК-

        ТОРАНТИТЕ (1+2+3)                                                 323 511

1.     Субсидия за стипендии                                              94 382

2.     Субсидия за студентски столове и

        общежития                                                               179 550

3.     Субсидия за здравноосигурителни вноски

        за студентите и докторантите                                      49 579

V.     СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ

        РАЗХОДИ                                                                100 000

Бюджет на Министерството на културата за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                   Сума                 В т.ч.

                                                                                                                                                   заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                          11 656 800

         Собствени приходи                                                                                11 656 800

2.      Неданъчни приходи                                                                                11 375 600

2.1.   Приходи и доходи от

         собственост                                                                                            9 456 688

2.2.   Държавни такси                                                                                         180 200

2.7.   Други неданъчни приходи                                                                        1 798 712

2.8.   Внесени ДДС и други данъци

         върху продажбите                                                                                      -90 000

2.9.   Приходи от продажба на

         държавно и общинско

         имущество                                                                                                  30 000

3.      Помощи, дарения и други

         безвъзмездно получени суми                                                                      281 200

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ (II-III)                                                                11 656 800

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                          83 348 239

         Общо разходи                                                                                        83 348 239

1.      Текущи разходи                                                                                     75 448 239

1.1.   Заплати и възнаграждения за

         персонала, нает по трудови и

         служебни правоотношения                                                                      36 996 785

1.2.   Други възнаграждения и плащания

         за персонала                                                                                           2 403 369

1.3.   Осигурителни вноски от работо-

         датели                                                                                                    9 959 400

1.5.   Издръжка                                                                                              25 503 708

1.8.   Стипендии                                                                                                 375 338

1.12. Разходи за членски внос и участие

         в нетърговски организации и

         дейности                                                                                                    209 639

2.      Капиталови разходи                                                                                 7 900 000

2.1.   Придобиване на дълготрайни

         активи и основен ремонт                                                                          7 900 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                7 268

         Средногодишни щатни бройки                                                                          7 271

         Средна годишна брутна заплата                                                                      5 027

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                    71 691 439

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,

         ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/

         РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

         ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                                 71 691 439

         Получени трансфери (субсидии/

         вноски) от ЦБ (нето)                                                                               71 691 439

          - получени трансфери

         (субсидии) от ЦБ (+)                                                                               71 691 439

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТ-

         НИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ

         ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ

         ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ

         БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

         И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ

         И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)

         (I - II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

Бюджет на Министерството на околната среда и водите за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                   Сума                 В т.ч.

                                                                                                                                                   заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                            5 100 000

         Собствени приходи                                                                                  5 100 000

2.      Неданъчни приходи                                                                                 5 100 000

2.1.   Приходи и доходи от

         собственост                                                                                            1 930 080

2.2.   Държавни такси                                                                                      2 307 820

2.5.   Глоби, санкции и наказателни лихви                                                            824 100

2.7.   Други неданъчни приходи                                                                             38 000

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ (II-III)                                                                  5 100 000

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                          45 418 565

         Общо разходи                                                                                        45 418 565

1.      Текущи разходи                                                                                     33 869 509

1.1.   Заплати и възнаграждения за

         персонала, нает по трудови

         и служебни правоотношения                                                                   12 773 432

1.2.   Други възнаграждения и плаща-

         ния за персонала                                                                                        607 561

1.3.   Осигурителни вноски от рабо-

         тодатели                                                                                                 3 762 084

1.5.   Издръжка                                                                                              16 113 056

1.12. Разходи за членски внос и

         участие в нетърговски органи-

         зации и дейности                                                                                        613 376

2.      Капиталови разходи                                                                               11 549 056

2.1.   Придобиване на дълготрайни

         активи и основен ремонт                                                                        11 549 056

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                1 778

         Средногодишни щатни бройки                                                                          1 817

         Средна годишна брутна заплата                                                                      5 540

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                    40 318 565

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,

         ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/

         РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

         ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                                 37 877 450

         Получени трансфери (субсидии/

         вноски) от ЦБ (нето)                                                                               37 877 450

          - получени трансфери (субсидии)

         от ЦБ (+)                                                                                               37 877 450

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-

         ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-

         ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ                                                                  2 441 115

         Трансфери (субсидии, вноски)

         между бюджетни сметки (нето)                                                                 -3 558 885

          - предоставени трансфери (-)                                                                  -3 558 885

         Трансфери от/за предприятието

         за управление на дейностите по

         опазване на околната среда

         (ПУДООС)                                                                                              6 000 000

          - получени трансфери (+)                                                                         6 000 000

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ

         ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ

         БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

         И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ

         И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК

         (+) (I - II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

        

Бюджет на Министерството на икономиката и енергетиката за 2006 г.

(Лева)

               Показатели                                                                                     Сума                 В т.ч.

                                                                                                                                             заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                         171 493 592               4 468 167

         Собствени приходи                                                                              171 493 592               4 468 167

2.      Неданъчни приходи                                                                              168 728 368               4 468 167

2.1.   Приходи и доходи от собственост                                                          120 459 708               4 468 167

2.2.   Държавни такси                                                                                     13 314 860

2.5.   Глоби, санкции и наказателни

         лихви                                                                                                     3 193 600

2.7.   Други неданъчни приходи                                                                             60 200

2.9.   Приходи от продажба на държав-

         но и общинско имущество                                                                      31 700 000

3.      Помощи, дарения и други без-

         възмездно получени суми                                                                        2 765 224

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ (II-III)                                                                73 573 257               6 796 020

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                         133 325 759               3 999 710

         Общо разходи                                                                                      133 325 759               3 999 710

1.      Текущи разходи                                                                                     95 423 759               3 999 710

1.1.   Заплати и възнаграждения за

         персонала, нает по трудови

         и служебни правоотношения                                                                   20 115 600

1.2.   Други възнаграждения и пла-

         щания за персонала                                                                                 2 707 182

1.3.   Осигурителни вноски от рабо-

         тодатели                                                                                                 7 418 680

1.5.   Издръжка                                                                                              58 259 011

1.6.   Лихви                                                                                                     3 999 710               3 999 710

1.11. Субсидии                                                                                                1 200 000

         Субсидии за нефинансови

         предприятия                                                                                            1 200 000

1.12. Разходи за членски внос и

         участие в нетърговски орга-

         низации и дейности                                                                                  1 723 576

2.      Капиталови разходи                                                                                 7 702 000

2.1.   Придобиване на дълготрайни

         активи и основен ремонт                                                                          6 202 000

2.2.   Капиталови трансфери                                                                             1 500 000

3.      Прираст на държавния резерв

         и изкупуване на земеделска

         продукция                                                                                             30 200 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                3 452

         Средногодишни щатни бройки                                                                          3 546

         Средна годишна брутна заплата                                                                      5 637

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                    59 752 502              -2 796 310

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,

         ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/

         РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

         ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                                 58 752 502              -2 796 310

         Получени трансфери (субсидии/

         вноски) от ЦБ (нето)                                                                               58 752 502              -2 796 310

          - получени трансфери (субсидии)

         от ЦБ (+)                                                                                               61 640 732                   91 920

          - вноски за ЦБ за текущата

         година (-/+)                                                                                             -2 888 230              -2 888 230

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-

         ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-

         ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ                                                                  1 000 000

         Трансфери (субсидии, вноски)

         между бюджетни и извънбю-

         джетни сметки/фондове (нето)                                                                   1 000 000

          - получени трансфери (+)                                                                         1 000 000

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ

         ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ

         БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

         И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ

         И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)

         (I - II + III)                                                                                              97 920 335              -2 327 853

         V. ФИНАНСИРАНЕ                                                                               -97 920 335               2 327 853

         Външно финансиране                                                                              38 938 710             38 938 710

         Заеми от чужбина - нето (+/-)                                                                  38 938 710             38 938 710

          - получени заеми (+)                                                                              60 043 980             60 043 980

          - погашения по заеми (-)                                                                        -21 105 270            -21 105 270

         Възмездни средства                                                                              -36 610 857            -36 610 857

         Предоставени заеми (нето)                                                                    -36 610 857            -36 610 857

          - предоставени средства по

         лихвени заеми (-)                                                                                  -60 043 980            -60 043 980

          - възстановени главници по

         предоставени лихвени заеми (+)                                                             23 433 123             23 433 123

         Депозити и средства по смет-

         ки - нето (+/-)                                                                                       -100 248 188

         Наличности в края на периода (-)

         (§§ 95-07 - 95-13)                                                                                 -100 248 188

Бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2006 г.

(Лева)

                 Показатели                                                                                        Сума                 В т.ч.

                                                                                                                                                   заеми

                         1                                                                                                   2                        3

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                         185 220 000               2 000 000

         Собствени приходи                                                                              185 220 000               2 000 000

2.      Неданъчни приходи                                                                              185 220 000               2 000 000

2.1.   Приходи и доходи от

         собственост                                                                                            2 905 000               2 000 000

2.2.   Държавни такси                                                                                   182 000 000

2.5.   Глоби, санкции и наказа-

         телни лихви                                                                                                 15 000

2.7.   Други неданъчни приходи                                                                           300 000

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ (II-III)                                                               296 024 910           112 804 910

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                         531 496 139           235 376 181

         Общо разходи                                                                                      531 496 139           235 376 181

1.      Текущи разходи                                                                                    238 941 580             47 425 181

1.1.   Заплати и възнаграждения за

         персонала, нает по трудови

         и служебни правоотношения                                                                   18 566 415

1.2.   Други възнаграждения и плаща-

         ния за персонала                                                                                     1 357 655

1.3.   Осигурителни вноски от рабо-

         тодатели                                                                                                 5 686 785

1.5.   Издръжка                                                                                             188 937 709             23 072 681

1.6.   Лихви                                                                                                   24 352 500             24 352 500

1.12. Разходи за членски внос и

         участие в нетърговски органи-

         зации и дейности                                                                                          40 516

2.      Капиталови разходи                                                                              292 554 559           187 951 000

2.1.   Придобиване на дълготрайни

         активи и основен ремонт                                                                      292 554 559           187 951 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                3 985

         Средногодишни щатни бройки                                                                          4 093

         Средна годишна брутна заплата                                                                      4 512

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                   235 471 229           122 571 271

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,

         ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/

         РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

         ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                               276 912 344           119 012 386

         Получени трансфери (субсидии/

         вноски) от ЦБ (нето)                                                                             276 912 344           119 012 386

          - получени трансфери

         (субсидии) от ЦБ (+)                                                                             282 912 344           125 012 386

          - вноски за ЦБ за текущата

         година (-/+)                                                              -6 000 000           -6 000 000

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ

         БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪН-

         БЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ                                                           -41 441 115               3 558 885

         Трансфери (субсидии, вноски)

         между бюджетни сметки (нето)                                                               -41 441 115               3 558 885

          - получени трансфери (+)                                                                         3 558 885               3 558 885

          - предоставени трансфери (-)                                                                -45 000 000

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ

         ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ

         БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

         И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ

         И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)

         (I - II + III)                                                                                           -110 804 910          -110 804 910

         V. ФИНАНСИРАНЕ                                                                              110 804 910           110 804 910

         Външно финансиране                                                                            106 804 910           106 804 910

         Заеми от чужбина - нето (+/-)                                                                 106 804 910           106 804 910

          - получени заеми (+)                                                                            145 647 620           145 647 620

          - погашения по заеми (-)                                                                        -38 842 710            -38 842 710

         Възмездни средства                                                                                4 000 000               4 000 000

         Предоставени заеми (нето)                                                                       4 000 000               4 000 000

          - възстановени главници по

         предоставени лихвени заеми (+)                                                               4 000 000               4 000 000

Бюджет на Министерството на земеделието и горите за 2006 г.

(Лева)

                     Показатели                                                                                     Сума                 В т.ч.

                                                                                                                                                   заеми

 

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                         355 364 118                    511 110

         Собствени приходи                                                                              355 364 118                    511 110

1.      Данъчни приходи                                                                                 169 900 000

1.8.   Акцизи                                                                                                 166 300 000

1.11. Мита и митнически такси                                                                             100 000

1.12. Други данъци                                                                                          3 500 000

2.      Неданъчни приходи                                                                              185 464 118                    511 110

2.1.   Приходи и доходи от

         собственост                                                                                          97 827 958                    511 110

2.2.   Държавни такси                                                                                     84 364 385

2.5.   Глоби, санкции и наказателни

         лихви                                                                                                        811 775

2.8.   Внесени ДДС и други данъци

         върху продажбите                                                                                   2 300 000

2.9.   Приходи от продажба на дър-

         жавно и общинско имущество                                                                     160 000

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ (II-III)                                                               355 364 118                    511 110

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                         490 980 783                    511 110

         Общо разходи                                                                                      490 980 783                    511 110

1.      Текущи разходи                                                                                    463 865 458                    511 110

1.1.   Заплати и възнаграждения за

         персонала, нает по трудови

         и служебни правоотношения                                                                 121 563 520

1.2.   Други възнаграждения и пла-

         щания за персонала                                                                                 6 649 209

1.3.   Осигурителни вноски от

         работодатели                                                                                         34 970 921

1.5.   Издръжка                                                                                             137 117 438

1.6.   Лихви                                                                                                        511 110                    511 110

1.8.   Стипендии                                                                                               1 717 000

1.11. Субсидии                                                                                            160 900 000

         Субсидии за нефинансови

         предприятия                                                                                         160 900 000

1.12. Разходи за членски внос и

         участие в нетърговски орга-

         низации и дейности                                                                               436 260

2.      Капиталови разходи                                                                               27 115 325

2.1.   Придобиване на дълготрайни

         активи и основен ремонт                                                                        27 115 325

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                               24 751

         Средногодишни щатни бройки                                                                        25 148

         Средна годишна брутна заплата                                                                      4 757

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                   135 616 665

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,

         ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/

         РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ

         И ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                            135 866 665

         Получени трансфери (субсидии/

         (вноски) от ЦБ (нето)                                                                            135 866 665

          - получени трансфери

         (субсидии) от ЦБ (+)                                                                             135 866 665

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ

         БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪН-

         БЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ                                                               -250 000

         Трансфери (субсидии, вноски)

         между бюджетни и извънбю-

         джетни сметки/фондове (нето)                                                                    -350 000

          - предоставени трансфери (-)                                                                     -350 000

         Трансфери от/за предприятието

         за управление на дейностите

         по опазване на околната среда

         (ПУДООС)                                                                                                 100 000

          - получени трансфери (+)                                                                           100 000

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ

         ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ

         БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

         И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ

         И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)

         (I - II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

         Външно финансиране                                                                              -1 683 530                 -1 683 530

         Заеми от чужбина - нето (+/-)                                                                   -1 683 530                 -1 683 530

          - погашения по заеми (-)                                                                          -1 683 530                 -1 683 530

         Възмездни средства                                                                                1 683 530                  1 683 530

         Предоставени заеми (нето)                                                                       1 683 530                  1 683 530

          - възстановени главници по

         предоставени лихвени заеми (+)                                                               1 683 530                  1 683 530

Бюджет на Министерството на транспорта за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                   Сума                        В т.ч.

                                                                                                                                                          заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                          79 921 874                     7 524 780

         Собствени приходи                                                                                79 921 874                     7 524 780

2.      Неданъчни приходи                                                                                79 921 874                     7 524 780

2.1.   Приходи и доходи от соб-

         ственост                                                                                                 8 404 980                     7 524 780

2.2.   Държавни такси                                                                                     71 376 894

2.5.   Глоби, санкции и наказателни

         лихви                                                                                                        140 000

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ          

         (II-III)                                                                                                   124 577 326                   75 353 650

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                         191 497 918                   99 496 920

         Общо разходи                                                                                      191 497 918                   99 496 920

1.      Текущи разходи                                                                                     77 690 675                   15 837 920

1.1.   Заплати и възнаграждения

         за персонала, нает по трудови

         и служебни правоотношения                                                           22 371 940

1.2.   Други възнаграждения

         и плащания за персонала                                                                         1 438 752

1.3.   Осигурителни вноски от

         работодатели                                                                                           7 269 680

1.5.   Издръжка                                                                                              29 875 476                        200 130

1.6.   Лихви                                                                                                   15 637 790                   15 637 790

1.12. Разходи за членски внос и

         участие в нетърговски

         организации и дейности                                                                            1 097 037

2.      Капиталови разходи                                                                              113 807 243                   83 659 000

2.1.   Придобиване на дълготрайни

         активи и основен ремонт                                                                      113 807 243                   83 659 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                3 360

         Средногодишни щатни бройки                                                                          3 427

         Средна годишна брутна заплата                                                                      6 229

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                    66 920 592                   24 143 270

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ,

         ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/

         РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

         ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                                 66 920 592                   24 143 270

         Получени трансфери (субсидии/

         вноски) от ЦБ (нето)                                                                               66 920 592                   24 143 270

          - получени трансфери (субсидии)

         от ЦБ (+)                                                                                               66 920 592                   24 143 270

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮ-

         ДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮ-

         ДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ

         ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ

         БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

         И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ

         И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)

         (I - II + III)                                                                                             -44 655 452                  -67 828 870

         V. ФИНАНСИРАНЕ                                                                                44 655 452                   67 828 870

         Външно финансиране                                                                              79 410 210                   79 410 210

         Заеми от чужбина - нето (+/-)                                                                  79 410 210                   79 410 210

          - получени заеми (+)                                                                            113 579 880                  113 579 880

          - погашения по заеми (-)                                                                        -34 169 670                  -34 169 670

         Възмездни средства                                                                              -11 581 340                  -11 581 340

         Предоставени заеми (нето)                                                                    -11 581 340                  -11 581 340

          - предоставени средства

         по лихвени заеми (-)                                                                              -37 520 880                  -37 520 880

          - възстановени главници по

         предоставени лихвени заеми (+)                                                             25 939 540                   25 939 540

         Депозити и средства по сметки -

         нето (+/-)                                                                                              -23 173 418

         Наличности в края на

         периода (-)

         (§§ 95-07 - 95-13)                                                                                   -23 173 418

Бюджет на Министерството на държавната администрация и административната реформа за 2006 г.

(Лева)

                    Показатели                                                                                     Сума                        В т.ч.

                                                                                                                                                          заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                          19 715 000

         Собствени приходи                                                                                19 715 000

2.      Неданъчни приходи                                                                                19 626 000

2.1.   Приходи и доходи отсобственост                                         15 735 268

2.2.   Държавни такси                                                                                           57 300

2.5.   Глоби, санкции и наказателни лихви                                                              19 140

2.7.   Други неданъчни приходи                                                                           257 620

2.9.   Приходи от продажба надържавно и общинскоимущество                         3 556 672

3.      Помощи, дарения и другибезвъзмездно полученисуми                                 89 000

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ(II-III)                                                                19 715 000

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                          66 131 000

         Общо разходи                                                                                        66 131 000

1.      Текущи разходи                                                                                     45 665 800

1.1.   Заплати и възнаграждения за персонала, нает

         по трудови и служебниправоотношения                                                  20 742 629

1.2.   Други възнагражденияи плащания за персонала                                          490 095

1.3.   Осигурителни вноски отработодатели                                                       5 756 674

1.5.   Издръжка                                                                                              18 676 402

2.      Капиталови разходи                                                                               20 465 200

2.1.   Придобиване на дълготрайни активи и основенремонт                             20 465 200

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                3 032

         Средногодишни щатнибройки                                                                          3 068

         Средна годишна брутназаплата                                                                      6 047

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                    46 416 000

         III. А. ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ, ВНОСКИ)

         МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ

         БЮДЖЕТ И ДРУГИБЮДЖЕТИ                                                              44 416 000

         Получени трансфери(субсидии/вноски) отЦБ (нето)                                44 416 000

          - получени трансфери(субсидии) от ЦБ (+)                                             44 416 000

         III. Б. ТРАНСФЕРИМЕЖДУ БЮДЖЕТНИ                                                              

         СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОН-

         ДОВЕ/СМЕТКИ                                                                                        2 000 000

         Трансфери от/за предприятието за управление

         на дейностите по опазване на околната среда(ПУДООС)                           2 000 000

          - получени трансфери (+)                                                                         2 000 000

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

         МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯБЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ

         СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕИ СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+) (I - II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

Бюджет на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии за 2006 г.

(Лева)

                  Показатели                                                                                  Сума                        В т.ч.

                                                                                                                                                   заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ(II-III)

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                            5 370 985

         Общо разходи                                                                                          5 370 985

1.      Текущи разходи                                                                                       3 267 129

1.1.   Заплати и възнагражденияза персонала, нает по тру-

         дови и служебни правоотношения                                                               983 634

1.2.   Други възнаграждения иплащания за персонала                                            38 500

1.3.   Осигурителни вноски отработодатели                                                         311 915

1.5.   Издръжка                                                                                                1 933 080

2.      Капиталови разходи                                                                                 2 103 856

2.1.   Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт                              2 103 856

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                   195

         Средногодишни щатнибройки                                                                            130

         Средна годишна брутназаплата                                                                      6 759

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                      5 370 985

         III. А. ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ, ВНОСКИ)

         МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ

         БЮДЖЕТ И ДРУГИБЮДЖЕТИ                                                                5 370 985

         Получени трансфери(субсидии/вноски) отЦБ (нето)                                 5 370 985

          - получени трансфери(субсидии) от ЦБ (+)                                               5 370 985

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

         И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК(+) (I - II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

Бюджет на Държавната агенция за младежта и спорта за 2006 г.

(Лева)

                 Показатели                                                                                  Сума                    В т.ч.

                                                                                                                                                заеми

                        1                                                                                             2                           3

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                            1 235 562

         Собствени приходи                                                                                  1 235 562

2.      Неданъчни приходи                                                                                 1 235 562

2.1.   Приходи и доходи от собственост                                1 235 562

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ (II-III)                                     1 235 562

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                          15 101 502

         Общо разходи                                                                                        15 101 502

1.      Текущи разходи                                                                                     14 501 502

1.1.   Заплати и възнагражденияза персонала, нает по тру-

         дови и служебни правоотношения                                                             3 628 651

1.2.   Други възнаграждения иплащания за персонала                                          348 266

1.3.   Осигурителни вноски отработодатели                                                       1 113 446

1.5.   Издръжка                                                                                                3 042 259

1.11. Субсидии                                                                                                5 646 862

         Субсидии за нефинансовипредприятия                                                       200 000

         Субсидии на организации снестопанска цел                                              5 446 862

1.12. Разходи за членски внос иучастие в нетърговски

         организации и дейности                                                                               722 018

2.      Капиталови разходи                                                                                    600 000

2.1.   Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт                                 600 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                   668

         Средногодишни щатни бройки                                                                            675

         Средна годишна брутна заплата                                                                      5 213

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                    13 865 940

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖ-

         ДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ

         И ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                             13 865 940

         Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)                                13 865 940

          - получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)                                             13 865 940

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖ-

         ДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ

         СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ

         И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+) (I - II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

Бюджет на Националната служба за охрана за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                   Сума                        В т.ч.

                                                                                                                                                         заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                               206 000

         Собствени приходи                                                                                    206 000

2.      Неданъчни приходи                                                                                    206 000

2.1.   Приходи и доходи отсобственост                                           206 000

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ(II-III)                                                                     206 000

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                          19 480 000

         Общо разходи                                                                                        19 480 000

1.      Текущи разходи                                                                                     18 330 000

1.1.   Заплати и възнагражденияза персонала, нает по трудови

         и служебни правоотношения                                                                   10 496 730

1.2.   Други възнаграждения иплащания за персонала                                          100 000

1.3.   Осигурителни вноски отработодатели                                                       3 974 322

1.5.   Издръжка                                                                                                3 403 948

1.10. Обезщетения и помощи задомакинствата                                                     355 000

2.      Капиталови разходи                                                                                 1 150 000

2.1.   Придобиване на дълготрайниактиви и основен ремонт                              1 150 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                    19 274 000

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

         ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                                 19 274 000

         Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)                                19 274 000

          - получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)                                             19 274 000

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК(+) (I - II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

Бюджет на Националната разузнавателна служба за 2006 г.

                                                                                        (Лева)

                      Показатели                                                                                   Сума                 В т.ч.

                                                                                                                                                   заеми

                              1                                                                                              2                        3

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                                20 000

         Собствени приходи                                                                                      20 000

2.      Неданъчни приходи                                                                                      20 000

2.1.   Приходи и доходи от собственост                                                                20 000

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ(II-III)                                                                      20 000

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                          16 745 000

         Общо разходи                                                                                        16 745 000

1.      Текущи разходи                                                                                     15 745 000

1.5.   Издръжка                                                                                              15 385 000

1.10. Обезщетения и помощи задомакинствата                                                     360 000

2.      Капиталови разходи                                                                                 1 000 000

2.1.   Придобиване на дълготрайниактиви и основен ремонт                              1 000 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         III. ТРАНСФЕРИ                                                        16 725 000

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

         ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                                 16 725 000

         Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)                                16 725 000

          - получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)                                             16 725 000

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+) (I - II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

Бюджет на омбудсмана за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                   Сума                              В т.ч.

                                                                                                                                                                заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ(II-III)

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                            2 926 000

         Общо разходи                                                                                          2 926 000

1.      Текущи разходи                                                                                       2 226 000

1.1.   Заплати и възнагражденияза персонала, нает по трудови

         и служебни правоотношения                                                                       548 790

1.2.   Други възнаграждения и плащания за персонала                                          160 500

1.3.   Осигурителни вноски отработодатели                                                         130 530

1.5.   Издръжка                                                                                                1 386 180

2.      Капиталови разходи                                                                                    700 000

2.1.   Придобиване на дълготрайниактиви и основен ремонт                                 700 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                     50

         Средногодишни щатни бройки                                                                              50

         Средна годишна брутна заплата                                                                    10 976

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                      2 926 000

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

         ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                                  2 926 000

         Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)                                 2 926 000

          - получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)                                               2 926 000

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК(+) (I - II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

Бюджет на Националния статистически институт за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                                Сума                    В т.ч.

                                                                                                                                                                   заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                                         2 500 000

         Собствени приходи                                                                                              2 500 000

2.      Неданъчни приходи                                                                                              1 000 661

2.1.   Приходи и доходи отсобственост                                                                            959 499

2.5.   Глоби, санкции и наказателнилихви                                                                               400

2.7.   Други неданъчни приходи                                                                                         25 200

2.8.   Внесени ДДС и други данъцивърху продажбите                                                          7 700

2.9.   Приходи от продажба на държавно и общинско имущество                                           7 862

3.      Помощи, дарения и другибезвъзмездно получени суми                                          1 499 339

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ(II-III)                                                                               2 500 000

         II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО                                                                                      19 930 065

         Общо разходи                                                                                                     19 930 065

1.      Текущи разходи                                                                                                  16 930 065

1.1.   Заплати и възнагражденияза персонала, нает по трудови

         и служебни правоотношения                                                                                 8 099 057

1.2.   Други възнаграждения иплащания за персонала                                                    1 578 516

1.3.   Осигурителни вноски отработодатели                                                                   3 075 846

1.5.   Издръжка                                                                                                             4 175 292

1.12. Разходи за членски внос иучастие в нетърговски орга-

         низации и дейности                                                                                                     1 354

2.      Капиталови разходи                                                                                              3 000 000

2.1.   Придобиване на дълготрайниактиви и основен ремонт                                           3 000 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                             1 492

         Средногодишни щатни бройки                                                                                      1 533

         Средна годишна брутна заплата                                                                                   5 170

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                                 17 430 065

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

         ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                                             17 430 065

         Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)                                            17 430 065

          - получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)                                                          17 430 065

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+) (I - II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

Бюджет на Комисията за защита на конкуренцията за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                                Сума                 В т.ч.

                                                                                                                                                                заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                                           460 000

         Собствени приходи                                                                                                 460 000

2.      Неданъчни приходи                                                                                                 460 000

2.2.   Държавни такси                                                                                                      210 000

2.5.   Глоби, санкции и наказателнилихви                                                                         250 000

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ(II-III)                                                                                 460 000

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                                         1 854 604

         Общо разходи                                                                                                      1 854 604

1.      Текущи разходи                                                                                                    1 754 604

1.1.   Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру-

         дови и служебни правоотношения                                                                            708 156

1.2.   Други възнаграждения иплащания за персонала                                                        97 921

1.3.   Осигурителни вноски отработодатели                                                                      242 025

1.5.   Издръжка                                                                                                               706 502

2.      Капиталови разходи                                                                                                100 000

2.1.   Придобиване на дълготрайни активи и основенремонт                                              100 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                                 89

         Средногодишни щатни бройки                                                                                           92

         Средна годишна брутна заплата                                                                                   7 697

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                                   1 394 604

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ)

         МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ

         БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                             1 394 604

         Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)                                              1 394 604

          - получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)                                                           1 394 604

         III. Б. ТРАНСФЕРИМЕЖДУ БЮДЖЕТНИ

         СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+) (I - II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

Бюджет на Комисията за регулиране на съобщенията за 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                                Сума                       В т.ч.

                                                                                                                                                                      заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                                       34 200 000

         Собствени приходи                                                                                             34 200 000

2.      Неданъчни приходи                                                                                            34 200 000

2.2.   Държавни такси                                                                                                 34 050 000

2.5.   Глоби, санкции и наказателни лихви                                                                         150 000

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ(II-III)                                                                             33 880 106

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                                         9 672 855

         Общо разходи                                                                                                      9 672 855

1.      Текущи разходи                                                                                                    5 672 855

1.1.   Заплати и възнагражденияза персонала, нает по трудови

         и служебни правоотношения                                                                                 2 314 176

1.2.   Други възнаграждения иплащания за персонала                                                       215 254

1.3.   Осигурителни вноски отработодатели                                                                      565 464

1.5.   Издръжка                                                                                                             2 420 961

1.12. Разходи за членски внос иучастие в нетърговски орга-

         низации и дейности                                                                                                 157 000

2.      Капиталови разходи                                                                                              4 000 000

2.1.   Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт                                           4 000 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                                213

         Средногодишни щатнибройки                                                                                         219

         Средна годишна брутназаплата                                                                                   8 454

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                                -24 207 251

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

         ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                                            -14 220 851

         Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)                                           -14 220 851

          - вноски за ЦБ за текущатагодина (-/+)                                                              -14 220 851

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ                                                              -9 986 400

         Трансфери (субсидии, вноски)между бюджетни сметки

         (нето)                                                                                                                 -9 986 400

          - предоставени трансфери (-)                                                                               -9 986 400

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+) (I - II + III)                                                                319 894

         V. ФИНАНСИРАНЕ                                                                                                -319 894

         Депозити и средства посметки - нето (+/-)                                                               -319 894

         Наличности в края напериода (-)(§§ 95-07 - 95-13)                                                  -319 894

Бюджет на Съвета за електронни медии за 2006 г.

(Лева)

                        Показатели                                                                                              Сума                       В т.ч.

                                                                                                                                                                      заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ(II-III)

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                                         1 352 200

         Общо разходи                                                                                                      1 352 200

1.      Текущи разходи                                                                                                    1 182 200

1.1.   Заплати и възнагражденияза персонала, нает по трудови

         и служебни правоотношения                                                                                    606 200

1.2.   Други възнаграждения иплащания за персонала                                                        29 000

1.3.   Осигурителни вноски отработодатели                                                                      156 592

1.5.   Издръжка                                                                                                               387 408

1.12. Разходи за членски внос иучастие в нетърговски ор-

         ганизации и дейности                                                                                                  3 000

2.      Капиталови разходи                                                                                                170 000

2.1.   Придобиване на дълготрайниактиви и основен ремонт                                              170 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                                 86

         Средногодишни щатни бройки                                                                                           86

         Средна годишна брутна заплата                                                                                   7 049

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                                   1 352 200

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

         ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                                               1 352 200

         Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)                                              1 352 200

          - получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)                                                           1 352 200

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+) (I - II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

Бюджет на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 2006 г.

(Лева)

                    Показатели                                                                                            Сума                           В т.ч.

                                                                                                                                                                   заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                                            5 107 000

         Собствени приходи                                                                                                 5 107 000

2.      Неданъчни приходи                                                                                                 5 107 000

2.2.   Държавни такси                                                                                                      5 067 000

2.5.   Глоби, санкции и наказателни лихви                                      40 000

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ(II-III)                                                                                  2 970 694

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                                            2 970 694

         Общо разходи                                                                                                         2 970 694

1.      Текущи разходи                                                                                                       2 637 694

1.1.   Заплати и възнагражденияза персонала, нает по трудови

         и служебни правоотношения                                                                                    1 498 490

1.2.   Други възнаграждения иплащания за персонала                                                           84 190

1.3.   Осигурителни вноски отработодатели                                                                         494 779

1.5.   Издръжка                                                                                                                  555 235

1.12. Разходи за членски внос иучастие в нетърговски орга-

         низации и дейности                                                                                                        5 000

2.      Капиталови разходи                                                                                                   333 000

2.1.   Придобиване на дълготрайниактиви и основен ремонт                                                 333 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                                   128

         Средногодишни щатни бройки                                                                                            132

         Средна годишна брутна заплата                                                                                      9 082

         III. ТРАНСФЕРИ

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ИДРУГИ БЮДЖЕТИ

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+) (I - II + III)                                                                 2 136 306

         V. ФИНАНСИРАНЕ                                                                                                -2 136 306

         Депозити и средства посметки - нето (+/-)                                                               -2 136 306

         Наличности в края напериода (-) (§§ 95-07 - 95-13)                                                   -2 136 306

Бюджет на Агенцията за ядрено регулиране за 2006 г.

                                                                                        (Лева)

                      Показатели                                                                                                Сума                       В т.ч.

                                                                                                                                                                      заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО                                                                                         9 375 000

         Собствени приходи                                                                                              9 375 000

2.      Неданъчни приходи                                                                                              9 375 000

2.2.   Държавни такси                                                                                                   9 375 000

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ(II-III)                                                                               4 193 912

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                                         4 193 912

         Общо разходи                                                                                                      4 193 912

1.      Текущи разходи                                                                                                    3 993 912

1.1.   Заплати и възнагражденияза персонала, нает по трудови

         и служебни правоотношения                                                                                 1 491 006

1.2.   Други възнаграждения и плащания за персонала                52 099

1.3.   Осигурителни вноски от работодатели                                  566 142

1.5.   Издръжка                                                                                                               802 176

1.12. Разходи за членски внос иучастие в нетърговски ор-

         ганизации и дейности                                                                                            1 082 489

2.      Капиталови разходи                                                                                                200 000

2.1.   Придобиване на дълготрайниактиви и основен ремонт                                              200 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                                 96

         Средногодишни щатни бройки                                                                                           99

         Средна годишна брутна заплата                                                                                   7 297

         III. ТРАНСФЕРИ

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ИДРУГИ БЮДЖЕТИ

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК(+) (I - II + III)                                                              5 181 088

         V. ФИНАНСИРАНЕ                                                                                             -5 181 088

         Депозити и средства посметки - нето (+/-)                                                            -5 181 088

         Наличности в края на периода(-) (§§ 95-07 - 95-13)                                                -5 181 088

Бюджет на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2006 г.

                                                                                        (Лева)

                      Показатели                                                                                                Сума                    В т.ч.

                                                                                                                                                                   заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ(II-III)

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                                         2 776 000

         Общо разходи                                                                                                      2 776 000

1.      Текущи разходи                                                                                                    2 076 000

1.1.   Заплати и възнаграждения заперсонала, нает по трудови

         и служебни правоотношения                                                                                    860 981

1.2.   Други възнаграждения иплащания за персонала                                                        47 382

1.3.   Осигурителни вноски отработодатели                                                                      294 810

1.5.   Издръжка                                                                                                               872 827

2.      Капиталови разходи                                                                                                700 000

2.1.   Придобиване на дълготрайниактиви и основен ремонт                                              700 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                                108

         Средногодишни щатни бройки                                                                                         112

         Средна годишна брутна заплата                                                                                   7 687

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                                   2 776 000

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

         ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                              2 776 000

         Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)                                              2 776 000

          - получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)                                                           2 776 000

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+) (I - II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

Бюджет на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейностза 2006 г.

(Лева)

                      Показатели                                                                                                Сума                       В т.ч.

                                                                                                                                       заеми

         I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО

         РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ(II-III)

         II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО                                                                                         5 574 700

         Общо разходи                                                                                                      5 574 700

1.      Текущи разходи                                                                                                    2 874 700

1.1.   Заплати и възнаграждения заперсонала, нает по трудови

         и служебни правоотношения                                                                                 1 248 798

1.2.   Други възнаграждения иплащания за персонала                                                       329 000

1.3.   Осигурителни вноски отработодатели                                                                      296 902

1.5.   Издръжка                                                                                                             1 000 000

2.      Капиталови разходи                                                                                              2 700 000

2.1.   Придобиване на дълготрайниактиви и основен ремонт                                           2 700 000

         НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

         Щатни бройки                                                                                                                293

         Средногодишни щатни бройки                                                                                         157

         Средна годишна брутна заплата                                                                                   7 954

         III. ТРАНСФЕРИ                                                                                                   5 574 700

         III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И

         ДРУГИ БЮДЖЕТИ                                                                                               5 574 700

         Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)                                              5 574 700

          - получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)                                                           5 574 700

         III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ

         III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ

         ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И

         ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

         IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+) (I - II + III)

         V. ФИНАНСИРАНЕ

Приложение № 2 към чл. 1, ал. 3

Ограничение на разходите по чл. 5, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. на държавните органи,министерствата и ведомствата

(Лева)

№                        Държавни органи,                              Общо                           Утвърден                         Остатък

                               министерства                                разходи                         размер на                            7 %

                                и ведомства                                                                    разходите

                                                                                     ЗДБ                             по чл. 5,

                                                                                    2006 г.                        ал. 4 от ЗДБ

                                                                                                                       за 2006 г.

                                                                                                                                                              (к.1-к.2)

1.    Народно събрание                                              31 413 000                         29 214 090                        2 198 910

2.    Администрация напрезидента                               5 594 000                           5 202 420                           391 580

3.    Министерски съвет                                             64 427 000                         61 040 610                        3 386 390

4.    Конституционен съд                                             2 030 000                           1 887 900                           142 100

5.    Министерство нафинансите                               294 107 000                        277 802 986                       16 304 014

6.    Министерство навъншните работи                     128 616 535                        119 613 378                        9 003 157

7.    Министерство наотбраната                               938 634 000                        873 979 620                       64 654 380

8.    Министерство навътрешните работи                  840 590 000                        783 736 700                       56 853 300

9.    Министерство направосъдието                         116 347 000                        108 202 710                        8 144 290

10. Министерство натруда и социалната

      политика                                                           955 208 455                        948 020 929                        7 187 526

11. Министерство наздравеопазването                   405 543 710                        380 228 205                       25 315 505

12. Министерство наобразованието и

      науката                                                            284 791 048                        264 881 788                       19 909 260

13. Министерство накултурата                                 83 348 239                         77 533 546                        5 814 693

14. Министерство наоколната среда

      и водите                                                            45 418 565                         42 239 265                        3 179 300

15. Министерство наикономиката и

      енергетиката                                                     133 325 759                        124 466 501                        8 859 258

16. Министерство нарегионалното раз-

      витие и благоустройството                                531 496 139                        510 767 742                       20 728 397

17. Министерство наземеделието и

      горите                                                              490 980 783                        456 647 906                       34 332 877

18. Министерство натранспорта                              191 497 918                        185 057 848                        6 440 070

19. Министерство надържавната адми-

      нистрация и административната

      реформа                                                             66 131 000                         61 508 060                        4 622 940

20. Министерство надържавната поли-

      тика при бедствияи аварии                                  5 370 985                           4 995 016                           375 969

21. Държавна агенцияза младежта и

      спорта                                                               15 101 502                         14 044 397                        1 057 105

22. Национална службаза охрана                             19 480 000                         18 141 250                        1 338 750

23. Национална разузнавателна служба                    16 745 000                         15 598 050                        1 146 950

24. Омбудсман                                    2 926 000                         2 721 180                         204 820

25. Национален статистически ин-

      ститут                                                                19 930 065                         18 639 914                        1 290 151

26. Комисия за защита на конкуренцията                     1 854 604                           1 724 782                           129 822

27. Комисия за регулиране на съоб-

      щенията                                                               9 672 855                           8 995 755                           677 100

28. Съвет за електронни медии                                   1 352 200                           1 257 546                             94 654

29. Държавна комисия за енергий-

      но и воднорегулиране                                          2 970 694                           2 762 745                           207 949

30. Агенция за ядрено регулиране                               4 193 912                           3 900 338                           293 574

31. Държавна комисия по сигурно-

      стта на информацията                                           2 776 000                           2 581 680                           194 320

32. Комисия за установяване на

      имущество, придобито от пре-

      стъпна дейност                                                    5 574 700                           5 184 471                           390 229

      ВСИЧКО:                                                       5 717 448 668                     5 412 579 329                     304 869 339

Приложение № 3 към чл. 1, ал. 4

Ограничение на разходите по чл. 4, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. на Комисията за финансовнадзор

(Лева)

                     Наименование                          Общо                                    Утвърден                               Остатък

                                                                   разходи                                   размер на                                  7 %

                                                                                                                 разходите

                                                                     ЗДБ                                      по чл. 4,

                                                                    2006 г.                                 ал. 2 от ЗДБ

                                                                                                                 за 2006 г.

                                                                                                                                                              (к.1-к.2)

      Комисия за финансов надзор                 6 814 420                                  6 337 411                                 477 009

Приложение № 4 към чл. 1, ал. 5

Приходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2006 г.

(Лева)

 №                                             Наименование на прихода                                                                       Сума

          Собствени приходи                                                                                                                      5 100 000

          Неданъчни                                                                                                                                  5 100 000

1.       Приходи и доходи от собственост                                                                                                 1 930 080

2.       Държавни такси                                                                                                                           2 307 820

3.       Глоби, санкции и наказателни лихви                                                                                                 824 100

4.       Други неданъчни приходи                                                                                                                 38 000

         ОБЩО:                                                                                                                                         5 100 000

Разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2006 г. по програми в рамките на утвърдените разходи по политики по чл. 5, ал. 3 от Закона за държавниябюджет на Република България за 2006 г.

(Лева)

Програма №            Наименования на програмите                                                                                          Сума

                         Политика в областта на управлението на водите                                                                6 624 264

Програма 1         Оценка и управление на водните ресурси и справедливо-

                         то им разпределение за населението и икономиката настраната                                             4 751 846

Програма 2         Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси                                                    1 872 418

                         Политика в областта на управлението на отпадъците                                                         1 629 934

Програма 3         Интегрирана система за управлението на отпадъците                                                            1 629 934

                         Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух                                  1 127 586

Програма 4         Подобряване качеството наатмосферния въздух в районите

                          “горещи точки”                                                                                                                      629 125

Програма 5         Подобряване качеството натечните горива и намаляванена вредните

                         емисии в атмосферния въздух                                                                                               498 461

                         Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие                                          6 364 882

Програма 6         Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми,

                         местообитания, видове и генетичните им ресурси                                                                 6 364 882

                         Политика в областта на управлението на опасни химични

                         вещества и препарати                                                                                                          553 262

Програма 7         Контрол и управление на химическите вещества, предотвра-

                         тяване на големи аварии икоординация на РИОСВ по

                         прилагане и налагане на екологичното законодателство                                                            553 262

                         Политика за информационнообезпечаване и повишаване на

                         общественото съзнание                                                                                                    12 340 057

Програма 8         Национална система за мониторинг на околната среда                                                         10 938 189

Програма 9         Повишаване на обществената култура и съзнание по въпро-

                         сите на околната среда                                                                                                        1 401 868

                         Политика за комплексно предотвратяване и контрол назамърсяването                                1 261 849

Програма 10       ОВОС и екологична оценка                                                                                                     515 795

Програма 11       Отстраняване на миналиекологични щети, настъпили

                         до момента на приватизация                                                                                                    78 757

Програма 12       Комплексни разрешителни                                                                                                       602 920

Програма 13       Национални схеми за подобряване на резултатите в опаз-

                         ване на околната среда                                                                                                           64 377

                         Политика в областта на управлението на дейностите по из-

                         менение на климата                                                                                                               569 079

Програма 14       Управление на дейностите поизменение на климата                                                                569 079

                         Политика в областта на геологията, подземните богат-

                         ства, опазване на земнитенедра и почвите                                                                         4 633 614

Програма 15       Управление на търсенето,проучването и добива на под-

                         земни богатства, опазване наземните недра и почвите                                                         2 952 713

Програма 16       Осигуряване на информацияза геологията и суровинния

                         потенциал на страната                                                                                                         1 680 901

Програма 17       Администрация                                                                                                                  10 314 038

                         ОБЩО:                                                                                                                             45 418 565

Програма 1: Оценка и управление на водните ресурси и справедливото им разпределение за населението и икономиката на страната

(Лева)

                           Разходи по програмата                                                                                                          Сума

      I. Общо ведомствени разходи                                                                                                                 4 751 846

      от тях за:                                                                                                                                                           

      Персонал                                                                                                                                              1 218 333

      Издръжка                                                                                                                                              1 937 243

      Капиталови разходи                                                                                                                               1 596 270

      Численост на щатния персонал                                                                                                              139 щ. бр.

Програма 2: Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси

(Лева)

                           Разходи по програмата                                                                                                          Сума

      I.Общо ведомствени разходи                                                                                                                  1 872 418

      от тях за:                                                                                                                                                           

      Персонал                                                                                                                                                 919 937

      Издръжка                                                                                                                                                 883 781

      Капиталови разходи                                                                                                                                    68 700

      Численост на щатния персонал                                                                                                              131 щ. бр.

Програма 3: Интегрирана система за управлението на отпадъците

(Лева)

                           Разходи по програмата                                                                                                          Сума

      I. Общо ведомствени разходи                                                                                                                 1 629 934

      от тях за:

      Персонал                                                                                                                                              1 193 065

      Издръжка                                                                                                                                                 388 463

      Капиталови разходи                                                                                                                                    48 406

      Численост на щатния персонал                                                                                                              152 щ. бр.

Програма 4: Подобряване качеството на атмосферния въздух в районите “горещи точки”

(Лева)

                           Разходи по програмата                                                                                                          Сума

      I. Общо ведомствени разходи                                                                                                                    629 125

      от тях за:

      Персонал                                                                                                                                                 309 991

      Издръжка                                                                                                                                                 312 384

      Капиталови разходи                                                                                                                                     6 750

      Численост на щатния персонал                                                                                                                31 щ. бр.

Програма 5: Подобряване качеството на течните горива и намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух

(Лева)

                           Разходи по програмата                                                                                                          Сума

I. Общо ведомствени разходи                                                                                                                          498 461

от тях за:                                                                                                                                                                  

Персонал                                                                                                                                                       359 371

Издръжка                                                                                                                                                       132 290

Капиталови разходи                                                                                                                                            6 800

Численост на щатния персонал                                                                                                                      38 щ. бр.

Програма 6: Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси

(Лева)

                           Разходи по програмата                                                                                                          Сума

      I. Общо ведомствени разходи                                                                                                                 6 364 882

      от тях за:

      Персонал                                                                                                                                              2 193 150

      Издръжка                                                                                                                                              3 045 402

      Капиталови разходи                                                                                                                               1 126 330

      Численост на щатния персонал                                                                                                              298 щ. бр.

Програма 7: Контрол и управление на химическите вещества, предотвратяване на големи аварии и координация на РИОСВ по прилагане и налагане на екологичното законодателство

(Лева)

                           Разходи по програмата                                                                                                          Сума

      I. Общо ведомствени разходи                                                                                                                    553 262

      от тях за:

      Персонал                                                                                                                                                 439 536

      Издръжка                                                                                                                                                   94 162

      Капиталови разходи                                                                                                                                    19 564

      Численост на щатния персонал                                                                                                                56 щ. бр.

Програма 8: Национална система за мониторинг на околната среда

(Лева)

                           Разходи по програмата                         Сума

I. Общо ведомствени разходи                                     10 938 189

от тях за:

Персонал                                                                    2 938 196

Издръжка                                                                    5 154 207

Капиталови разходи                                                     2 845 786

Численост на щатния персонал                                    430 щ. бр.

Програма 9: Повишаване на обществената култура и съзнание по въпросите на околната среда

(Лева)

                             Разходи по програмата                       Сума

I. Общо ведомствени разходи                                       1 401 868

от тях за:

Персонал                                                                       443 884

Издръжка                                                                       485 350

Капиталови разходи                                                        472 634

Численост на щатния персонал                                      42 щ. бр.

Програма 10: ОВОС и екологична оценка

(Лева)

                             Разходи по програмата                       Сума

I.Общо ведомствени разходи                                          515 795

от тях за:

Персонал                                                                       426 174

Издръжка                                                                        78 357

Капиталови разходи                                                         11 264

Численост на щатния персонал                                      41 щ. бр.

Програма 11: Отстраняване на минали екологични щети, настъпили до момента на приватизация

(Лева)

                             Разходи по програмата                       Сума

I. Общо ведомствени разходи                                           78 757

от тях за:

Персонал                                                                        64 461

Издръжка                                                                        11 296

Капиталови разходи                                                           3 000

Численост на щатния персонал                                       6 щ. бр.

Програма 12: Комплексни разрешителни

(Лева)

                             Разходи по програмата                       Сума

I. Общо ведомствени разходи                                         602 920

от тях за:

Персонал                                                                       434 728

Издръжка                                                                       150 442

Капиталови разходи                                                         17 750

Численост на щатния персонал                                      45 щ. бр.

Програма 13: Национални схеми за подобряване на резултатите в опазване на околната среда

(Лева)

                             Разходи по програмата                       Сума

I. Общо ведомствени разходи                                           64 377

от тях за:

Персонал                                                                        29 186

Издръжка                                                                        35 191

Капиталови разходи

Численост на щатния персонал                                       5 щ. бр.

Програма 14: Управление на дейностите по изменение на климата

(Лева)

                             Разходи по програмата                       Сума

I. Общо ведомствени разходи                                         569 079

от тях за:

Персонал                                                                      157 720

Издръжка                                                                      402 359

Капиталови разходи                                                          9 000

Численост на щатния персонал                                     13 щ. бр.

Програма 15: Управление на търсенето, проучването и добива на подземни богатства, опазване на земните недра и почвите

(Лева)

                             Разходи по програмата                       Сума

I. Общо ведомствени разходи                                       2 952 713

от тях за:

Персонал                                                                       675 415

Издръжка                                                                    2 060 434

Капиталови разходи                                                        216 864

Численост на щатния персонал                                      49 щ. бр.

Програма 16: Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната

(Лева)

                             Разходи по програмата                       Сума

I. Общо ведомствени разходи                                       1 680 901

от тях за:

Персонал                                                                       111 422

Издръжка                                                                         51 979

Капиталови разходи                                                     1 517 500

Численост на щатния персонал                                      14 щ. бр.

Програма 17: Администрация

(Лева)

                             Разходи по програмата                       Сума

I. Общо ведомствени разходи                                     10 314 038

от тях за:

Персонал                                                                    5 228 507

Издръжка                                                                    1 503 093

Капиталови разходи                                                     3 582 438

Численост на щатния персонал                                    288 щ. бр.

Разходи по програмите на МОСВ - общо

(Лева)

                             Разходи по програмата                       Сума

I. Общо ведомствени разходи                                     45 418 565

от тях за:

Персонал                                                                  17 143 077

Издръжка                                                                  16 726 432

Капиталови разходи                                                   11 549 056

Численост на щатния персонал                                 1 778 щ. бр.

Приложение № 5 към чл. 6, ал. 3

Ограничение на предоставените трансфери по чл. 5, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. от бюджетите на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките

(Лева)

        

№                             Наименование                                Трансфери                       Утвърден                   Остатък

                                                                                                                             размер на                     7 %

                                                                                                                           трансферите

                                                                                            ЗДБ                             по чл. 5,

                                                                                          2006 г.                           ал. 5 от

                                                                                                                               ЗДБ за

                                                                                                                                2006 г.

                                                                                                                                                               к.1-к.2

                                                                                              1                                    2                              3

1. Българска академия на

     науките

      - от Министерството

     на образованието и

     науката                                                                     65 090 616                             60 534 273           4 556 343

2.    Държавни висши училища

2.1. - от Министерството

       на образованието и

       науката за:                                                              240 987 489                          224 118 365          16 869 124

       Технически универ-

       ситет - София                                                          20 529 714                             19 092 634           1 437 080

       Технически универ-

       ситет София - филиал

       Пловдив                                                                      4 134 715                           3 845 285              289 430

       Технически универ-

       ситет - Варна                                                                7 331 182                           6 817 999              513 183

       Технически универ-

       ситет - Габрово                                                             5 039 393                           4 686 635              352 758

       Русенски университет

       “А. Кънчев”                                                                   8 652 293                           8 046 632              605 661

       Университет по хра-

       нителни технологии -

       Пловдив                                                                      3 911 235                           3 637 449              273 786

       Химико-технологичен

       и металургичен универ-

       ситет - София                                                               5 661 339                           5 265 045              396 294

       Университет “Проф.

       д-р Асен Златаров” -

       Бургас                                                                         4 196 193                           3 902 459              293 734

       Лесотехнически уни-

       верситет - София                                                          4 686 760                           4 358 687              328 073

       Университет по архи-

       тектура, строителство

       и геодезия - София                                                        6 590 405                           6 129 077              461 328

       Минно-геоложки уни-

       верситет “Св. Иван

       Рилски” - София                                                            3 610 240                           3 357 523              252 717

       Университет за нацио-

       нално и световно

       стопанство - София                                                     13 741 449                          12 779 548              961 901

       Икономически универ-

       ситет - Варна                                                                6 366 946                           5 921 260              445 686

       Стопанска академия

       “Д. А. Ценов” - Свищов                                                 5 674 311                           5 277 109              397 202

       Софийски университет

       “Св. Климент Охридски”                       30 920 119                       28 755 711         2 164 408

       Великотърновски уни-

       верситет “Св. св.

       Кирил и Методий”                                                          7 571 918                           7 041 884              530 034

       Пловдивски универ-

       ситет “Паисий Хилен-

       дарски”                                                                         9 967 473                           9 269 750              697 723

       Югозападен универ-

       ситет “Неофит Рилски”

        - Благоевград                                                               9 734 144                           9 052 754              681 390

       Шуменски университет

       “Епископ Константин

       Преславски”                                                                 5 814 925                           5 407 880              407 045

       Национална спортна

       академия “Васил Лев-

       ски” - София                                                                 8 393 052                           7 805 538              587 514

       Аграрен университет -

       Пловдив                                                                      5 171 118                           4 809 140              361 978

       Академия за музикално,

       танцово и изобразител-

       но изкуство - Пловдив                                                  1 893 121                           1 760 603              132 518

       Национална академия

       за театрално и филмо-

       во изкуство “Кръстьо

       Сарафов” - София                                                         2 438 321                           2 267 639              170 682

       Държавна музикална

       академия “Проф. Панчо

       Владигеров” - София                                                     3 025 842                           2 814 033              211 809

       Национална художест-

       вена академия - София                                                  3 390 403                           3 153 075              237 328

       Специализирано вис-

       ше училище по биб-

       лиотекознание и ин-

       формационни техно-

       логии - София                                                               1 380 164                           1 283 553                96 611

       Колеж по телекомуни-

       кации и пощи - София                                                    1 034 097                              961 710                72 387

       Медицински универ-

       ситет - София                                                              16 240 577                          15 103 737           1 136 840

       Медицински универ-

       ситет “Проф. д-р

       Параскев Иванов

       Стоянов” - Варна                                                          6 411 215                           5 962 430              448 785

       Тракийски универси-

       тет - Стара Загора -

       Медицински факултет                                                    2 096 030                           1 949 308              146 722

       Медицински универ-

       ситет - Пловдив                                                            8 201 789                           7 627 664              574 125

       Медицински универ-

       ситет - Плевен                                                              4 599 819                           4 277 832              321 987

       Тракийски универси-

       тет - Стара Загора                                                         8 804 553                           8 188 234              616 319

       Висше транспортно

       училище “Тодор Каб-

       лешков” - София                                                            2 165 264                           2 013 696              151 568

       Висше строително

       училище “Любен Ка-

       равелов” - София                                                          1 607 370                           1 494 854              112 516

2.2. - от Министерството

       на отбраната за:                                                          26 876 000                          24 994 680           1 881 320

       Военна академия

       “Г. С. Раковски”                                                            4 764 100                           4 430 613              333 487

       Национален военен

       университет “В. Левски”                                              16 274 730                          15 135 499           1 139 231

       Висше военноморско

       училище “Н. Й. Вап-

       царов”                                                                          5 837 170                           5 428 568              408 602

       ВСИЧКО:                                                                  332 954 105                        309 647 318          23 306 787

Приложение № 6 към чл. 7, ал. 2

Ограничение на предоставените субсидии по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. от централния бюджет за Българското национално радио и Българската национална телевизия

                                                                                        (Лева)

№                        Наименование                           Субсидии                              Утвърден                   Остатък

                                                                             от цен-                                размер на                      7 %

                                                                            тралния                              субсидиите

                                                                             бюджет                                 по чл. 7,

                                                                               ЗДБ                                    ал. 2 от

                                                                             2006 г.                                  ЗДБ за

                                                                                                                         2006 г.

                                                                                                                                                        (к.1-к.2)

                                                                                 1                                          2                              3

1.     Българско национално радио                           36 179 600                          33 647 028                     2 532 572

2.     Българска национална телевизия                    58 992 000                          54 862 560                     4 129 440

        ВСИЧКО:                                                       95 171 600                          88 509 588                     6 662 012

Приложение № 7 към чл. 28

Предназначение на субсидиите за национално представените организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания

(Лева)

                                                          Показатели                                                                               Сума

1.     Съюз на инвалидите в България                                                                                                              398 800

а)     за подпомагане и дофинансиране дейността на СИБ при извършване на социални -

услуги в нишите, освободени от държавата и общините                                                                  124 000

б)     за допълване финансирането на информационно-консултантски и организационни услуги,

в т.ч. обучение, квалификация и преквалификация                                                                             93 000

в)     за дофинансиране на дейностите за социална интеграция и реализация на социалнозначими

проекти, в т.ч. откриване на нови работни места                                                                               69 000

г)     за допълване на средствата, предназначени за социална интеграция и интеграция чрез социални

        контакти, организационно-масови дейности, в.т.ч. за международна дейност и контакти, и социални

        издания                                                                                                                                                  112 800

2.     Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите                                                                            158 500

а)     за социално и здравно подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите                           145 200

б)     за подпомагане дейностите на съюза и дружествата по места, международна дейност, консултации -

правни и социални, социална интеграция в обществото, квалификация, преквалификация                 7 200

в)     за издателска и информационна дейност и издаване на бюлетин, календари, нормативни документи,

        реализиране на музейна сбирка и др.                                                                                                   6 100

3.     Съюз на слепите в България                                                                                                                    273 000

а)     за организационна, художественотворчес-

ка, спортна, социална дейност и технически помощни средства                                                      240 000

б)     за звукозаписна, издателски дейности и

консумативи за тях, квалификация, преквалификация и трудова заетост                                            33 000

4.     Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения                                                             120 000

а)     за семейноконсултативна дейност                                                                                                              71 000

б)     за насърчаване процеса на деинституцио-

нализация и прякото участие на БАЛИЗ                                                                                                      25 000

в)     за координация                                                                                                                                         24 000

5.     Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации                                                            269 000

а)     за трудова рехабилитация                                                                                                                         64 000

б)    за професионално ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация                                  35 000

в)     за социална рехабилитация                                                                                                                        40 000

г)      за общи рехабилитационни нужди                                                                                                               80 000

д)     внедряване в ТПКИ на международни стандарти ИСО-9001-2000                                                     50 000

6.     Национален център за социална рехабилитация                                                                               190 000

а)     частично подпомагане на структурите на НЦСР - Бюра за социално обслужване в София, Бургас,

Варна, Плевен, Стара Загора, Шумен, Велинград, Силистра, Нови пазар; Дневни центрове за деца и възрастни с увреждания в София, Бургас и Варна; Център за обучение и рехабилитация на младежи с увреждания “Свети Георги” в гр. Поморие; Диспечерски гарови служби за трудно подвижни лица в София, Бургас, Пловдив и Стара Загора                                   145 000

б)     за подпомагане на новооткриващи се структури за социално обслужване - Защитено жилище за стари

хора - и хора с увреждания в Правец; Дневен център за деца в Нова Загора; Център за професионално обучение във Враца; Диспечерска гарова служба във Варна; други структури                                                                                         18 000

в)     за транспортно обслужване на хора с увреждания                                                                              21 000

г)     за обучителни семинари и квалификация и преквалификация на кадри на НЦСР                                6 000

7.     Асоциация на родителите на деца с увреден слух                                                                               63 000

а)     за рехабилитация                                                                                                                                      31 500

б)     за подпомагане на учебния процес                                                                                                               9 000

в)     за обучителни семинари и конференции                                                                                                        2 500

г)     за издаване на специална литература и бюлетин                                                                                   1 000

д)     за подпомагане и координиране на дейността                                                                                     16 000

е)     за интеграционни и културни дейности                                                                                                         3 000

8. Съюз на глухите в България                                                                                                                      208 800

а)     за подпомагане на клубовете за комуникация и социална интеграция                                             100 000

б)    за подпомагане на центровете за рехабилитация на деца с увреден слух                                           42 000

в)     за издателска дейност - в-к “Тишина”, и специализирани издания                                                      20 000

г)      за международна дейност                                                                                                                          10 000

д)     за подпомагане дейността на Видеоцентър за субтитри                                                                       2 700

е)     за подпомагане на Центъра за развитие на ЖМЕ                                                                                  5 000

ж)     за подпомагане членовете на съюза                                                                                                           20 000

з)     за обучение                                                                                                                                               9 100

9.     Българска асоциация “Диабет”                                                                                                                  228 000

а)     за Програма обедно хранене на 100 души                                                                                                  158 653

б)    за помощи от диетични храни, поддържащи медикаменти и др.                                                         25 000

в)     за информационни материали, брошури, анкетни проучвания                                                          19 750

г)     за подпомагане дейността на БА “Диабет”                                                                                         13 787

д)     за подпомагане структура за социално обслужване - консултативен център и про-

веждане на обучителни семинари                                                                                                              10 810

10.   Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение                                                                        61 000

а)     за допълнителна преподавателска помощ, специални приспособления и помощни

средства                                                                                                                                                    6 000

б)    за специализиран транспорт за деца с нарушено зрение                                                                     24 200

в)     за специална помощ за деца с нарушено зрение                                                                                    4 800

г)      за придружители на деца с нарушено зрение                                                                                                4 000

д)     за мероприятия за социална интеграция и социални контакти на деца с нарушено зрение                  10 000

е)     за закупуване на учебни пособия, технически средства, приспособления и съоръ-

жения за деца с нарушено зрение                                                                                                                4 000

ж)    за организиране на консултации и обучение на родители на деца с нарушено зрение                        2 000

з)     за координация на дейността на АРДНЗ                                                                                                        6 000

11.   Национална асоциация на слепоглухите в България                                                                         108 640

а)     за подпомагане дейността на районните дружества и социални услуги на членовете                       17 040

б)     за обучителни семинари                                                                                                                              5 000

в)     за подпомагане дейността на асоциацията                                                                                                   24 100

г)     за издаване на информационен бюлетин, списание и друга специализирана литера-

тура за слепоглухи                                                                                                                                     7 500

д)     за специални помощни средства и специфични приспособления и системи за обучение,

        рехабилитация и облекчаване комуникацията и интеграцията на слепоглухите                                  10 000

ж)    за транспортно обслужване и издирване на слепоглухи лица и транспортни разходи при

        осъществяване дейността на асоциацията                                                                                                5 000

з)     Национален център за рехабилитация на слепоглухи                                                                         33 000

и)    за лагер-семинар за тотално слепоглухи лица                                                                                       1 000

з)     за осъществяване комуникация на районни дружества с членовете им, със социални

институции и със седалището на НАСГБ                                                                                                      6 000

12.   Национална потребителна кооперация на слепите в България                                                           58 000

а)     за доплащане за трудоустрояване за нови 100 работни места                                                            21 750

б)     за квалификация и преквалификация                                                                                                           10 875

в)     за оказване на материално-техническа помощ на младежи, продължаващи свое-

то обучение след средно образование                                                                                                        10 875

г)     поддръжка на дневен рехабилитационен център и оказване на социални услуги                               14 500

13.   Съюз на ветераните от войните в България                                                                                              170 000

а)     за здравна и социална дейност - подпомагане, лечение и рехабилитация на ветера-

ни от войните                                                                                                                                          100 000

б)    за военно-патриотична дейност и паметници - чествания на бележити дати от българската

        история, семинари, конференции, възстановяване на войнишки паметници и плочи                             30 000

в)     за подпомагане на управленската дейност                                                                                           40 000

14.   Асоциация на Националния съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на

        работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните кооперации в България                        175 000

а)     за подпомагане на хората с увреждания чрез поддържане и разширяване на сто-

панската дейност                                                                                                                                      44 300

б)    за разширяване и укрепване структурата на специализираните предприятия и коо-

перации                                                                                                                                                    18 000

в)     за осъвременяване на практиките и моделите в съответствие с европейските критерии и плана

        на действие на ЕС за хората с увреждания                                                                                             14 500

г)     за информационно-консултантски и организационни услуги, обучение, квалификация и

        преквалификация на ръководни и изпълнителски кадри                                                                           98 200

15.   Център за психологически изследвания и психотерапия                                                                  110 000

а)     за частично покриване на разходи за медийни антидискриминационни програми за хората

        с увреждания (аудио- и телевизионни клипове) - изработка на клипинг; издаване на промо-

        ционни печатни материали, издателска и информационна дейност                                              11 500

б)     за дофинансиране на издръжката и надейността на структурите на ЦПИП -

        Централен офис и регионални структури в страната                                                                          57 500

в)     за подпомагане на дейността на регионални ресурсни центрове на хората с увреж-

дания и провеждане на основни мотивационни модули и семинари за деца и хора

с увреждания                                                                                                                                           28 700

г)      за подпомагане дейността по откриванена нови регионални ресурсни центрове в

страната за хора с увреждания                                                                                                                   7 300

д)     за покриване на частични разходи за международни модули и програми за партньорство

        при лобиране и застъпничество в сферата на хората с увреждания                                                          5 000

16.   Асоциация на организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания                   20 000

        а) Българска асоциация за невромускулни заболявания                                                                      10 000

         - за координиране и подпомагане дейността на организацията                                                           7 000

         - за разходи за транспорт и поддръжка на специализирания микробус на БАНМЗ, за рехабили-

        тация и социална интеграция на хората с невромускулни заболявания                                         3 000

б) Фондация на родители на деца с епилепсия                                                                                     10 000

 - за координиране и подпомагане дейността на организацията                                                           8 000

 - за групи по интереси на деца и младежи, болни от епилепсия, екскурзии, лагери и други дейности, свързани със социализацията на страдащите от епилепсия                                                                                                                       2 000

17.   Сдружение “Комисия по интеграция на хора с трайни увреждания”                                                 31 000

а) за частично подпомагане на дейността на структурите на КИХТУ                                                 8 000

б) за подпомагане на новосформиращи се структури                                                                           8 000

в) за обучителни семинари и квалификация на кадрите на КИХТУ, участие в междуна-

родни програми и печатни материали                                                                                                          15 000

Приложение № 8 към чл. 32, ал. 1

Разпределение на субсидиите, предвидени с чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 1.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за2006 г.

(Хил. лв.)

                                 Показатели                                                                                                                     Сума

1.    Столична община - градски транспорт                                                                                                         6 000,0

2.    Вътрешноградски и междуселищни път-

      нически превози в слабо населени планински и гранични райони                                                                10 000,0

3.    “Български държавни железници” - ЕАД                                                                                                     74 000,0

4.    “Български пощи” - ЕАД                                                                                                                             1 000,0

5.    Дружества от нематериалната сфера                                                                                                          8 960,0

      в т.ч.:

       - “Студентски столове и общежития” - ЕАД                                                                                                 5 500,0

       - Българска телеграфна агенция                                                                                                                 3 400,0

       - “Академика - 2000” - ЕООД                                                                                                                          60,0

6.    Други субсидии и плащания                                                                                                                       5 400,0

      в т.ч.:

       - Държавно предприятие “Строителствои възстановяване”                                                                           340,0

       - Държавно предприятие “Транспортностроителство и възстановяване”                                                      2 710,0

       - Държавно предприятие “Съобщителностроителство и възстановяване”                                                       580,0

       - Централен кооперативен съюз                                                                                                                   349,0

       - “Информационно обслужване” - АД, София                                                                                                   16,0

       - “Терем” - ЕАД, София                                                                                                                             1 250,0

       - ВРЗ “Вола” - ЕООД, Враца                                                                                                                           60,0

       - ВРЗ “Цар Калоян” - ЕООД, Разград                                                                                                               35,0

       - Завод “Хан Аспарух” - ООД, Добрич                                                                                                            30,0

       - АРЗ “Люлин - 2002” - ООД, София                                                                                                                30,0

7.    Фонд “Тютюн” към Министерството на земеделието и горите                                                                      160 900,0

8.    Агенция за хората с увреждания към Министерството на труда и социалната политика                                  1 500,0

9.    Министерство на икономиката и енергетиката за мерки за подобряване на

      енергийната ефективност                                                                                                                           1 200,0

10. За осъществяване на болнична помощ                                                                                                      96 500,0

      ВСИЧКО:                                                                                                                                               365 460,0

Приложение № 9 към чл. 80

Разпределение на средствата за обучение и/или парични награди за организация и координация на подготовката на Република България за присъединяване към Европейския съюз и провеждането на преговорите за присъединяване, предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г.

(Лева)

№                                                   Министерства и ведомства                                                                      Сума

1.     Министерски съвет                                                                                                                               128 505,0

2.     Министерство на финансите                                                                                                                  462 950,0

3.     Министерство на външните работи                                                                                                          39 540,0

4.     Министерство на отбраната                                                                                                                      3 295,0

5.     Министерство на вътрешните работи                                                                                                      319 615,0

6.     Министерство на правосъдието                                                                                                               72 490,0

7.     Министерство на труда и социалнатаполитика                                                               153 217,5

8.     Министерство на здравеопазването                                                                                                         54 367,5

9.     Министерство на образованието инауката                                                                                               39 540,0

10.   Министерство на културата                                                                                                                    23 065,0

11.   Министерство на околната среда и водите                                                                                              121 915,0

12.   Министерство на икономиката и енергетиката                                                                                          395 400,0

13.   Министерство на регионалното развитие и благоустройството                                                                 209 232,5

14.   Министерство на земеделието и горите                                                                                                   431 645,0

15.   Министерство на транспорта                                                                                                                 176 282,5

16.   Министерство на държавната администрация и административнатареформа                                              75 785,0

17.   Министерство на държавната политикапри бедствия и аварии                                                                  28 007,5

18.   Държавна агенция за младежта и спорта                                                                                                  19 770,0

19.   Национален статистически институт                                                                                                        32 950,0

20.   Комисия за защита на конкуренцията                                                                                                       34 597,5

21.   Комисия за регулиране на съобщенията                                                                                                   41 187,5

22.   Държавна комисия за енергийно иводно регулиране                                                                                  6 590,0

23.   Агенция за ядрено регулиране                                                                                                                 28 007,5

        ВСИЧКО:                                                                                                                                           2 897 955,0

Приложение № 10 към чл. 86, ал. 1

Средства за зимно поддържане и снегопочистване и за изграждане и ремонт на общински

пътища

                                                                                      (Лева)

         Община                                          Средства                                          Средства за зимно

                                                              за изграж-                                               поддържане

                                                                дане и                                                                   и снегопочистване

                                                              ремонт на                    общо                       за екс-                      за екс-

                                                               общински                                                   плоата-                     плоата-

                                                                пътища                                                     ционен                     ционен

                                                                                                                                сезон                       сезон

                                                                                                                                 2005/                        2006/

                                                                                                                                2006 г.               2007 г. 

                         1                                          2                              3                              4                              5

Област Благоевград

Банско                                                       128 500                      30 800                   21 300                           9 500

Белица                                                      133 700                      64 100                   44 200                         19 900

Благоевград                                               183 900                      76 300                   57 700                         18 600

Гоце Делчев                                              200 000                      15 800                   11 000                           4 800

Гърмен                                                        78 400                      26 800                   18 400                           8 400

Kресна                                                        57 100                      27 000                   18 500                           8 500

Петрич                                                      290 000                      98 700                   68 200                         30 500

Pазлог                                                       107 500                      27 600                   18 900                           8 700

Cандански                                                 199 300                      79 200                   54 900                         24 300

Cатовча                                                      70 400                      19 500                   13 300                           6 200

Cимитли                                                      74 400                      34 700                   23 800                         10 900

Cтрумяни                                                  102 900                      50 800                   34 900                         15 900

Xаджидимово                                             190 000                      24 600                   16 900                           7 700

Якоруда                                                      58 900                      22 100                   15 800                           6 300

Област Бургас

Aйтос                                                       130 600                      30 900                   20 600                         10 300

Бургас                                                       199 500                      21 300                   15 100                           6 200

Kамено                                                        38 800                        8 600                     5 600                           3 000

Kарнобат                                                   191 500                      46 500                   30 500                         16 000

Mалко Tърново                                            99 700                      38 000                   25 100                         12 900

Hесебър                                                      54 900                      12 500                     8 200                           4 300

Поморие                                                      92 000                      23 400                   16 200                           7 200

Приморско                                                   37 700                        9 200                     5 900                           3 300

Pуен                                                         182 000                      48 200                   31 700                         16 500

Cозопол                                                      85 300                      21 000                   13 700                           7 300

Средец                                                      217 400                      66 100                   43 300                         22 800

Cунгурларе                                               134 400                      40 700                   27 600                         13 100

Царево                                                       56 200                      14 900                     9 800                           5 100

Област Варна

Aврен                                                         62 400                      22 700                   16 300                           6 400

Aксаково                                                   134 500                      41 000                   28 200                         12 800

Белослав                                                    14 300                        3 600                     2 300                           1 300

Бяла                                                           27 100                      11 700                     9 100                           2 600

Bарна                                                        300 000                      20 500                   14 100                           6 400

Bетрино                                                       90 000                      18 100                   12 500                           5 600

Bълчи дол                                                   74 900                      22 000                   15 200                           6 800

Девня                                                         25 500                        8 000                     5 500                           2 500

Долни чифлик                                              90 700                      34 200                   25 400                           8 800

Дългопол                                                   145 000                      24 300                   16 700                           7 600

Провадия                                                  128 900                      38 000                   26 100                         11 900

Cуворово                                                   51 700                      16 500                   11 300                           5 200

Област Велико Търново

Bелико Tърново                                        238 600                      65 700                   43 700                         22 000

Горна Oряховица                                       141 000                      24 000                   15 000                           9 000

Eлена                                                        304 000                      79 800                   52 800                         27 000

Златарица                                                    54 800                      18 200                   11 800                           6 400

Лясковец                                                   105 000                      11 100                     7 100                           4 000

Павликени                                                 121 800                      30 300                   20 100                         10 200

Полски Tръмбеш                                          38 900                        8 800                     5 700                           3 100

Cвищов                                                      70 300                      15 000                     9 800                           5 200

Cтражица                                                   116 300                      30 300                   20 100                         10 200

Cухиндол                                                    29 300                        7 500                     4 900                           2 600

Област Видин

Белоградчик                                                 79 500                      24 200                   16 400                           7 800

Бойница                                                      41 200                        9 000                     5 900                           3 100

Брегово                                                       48 300                      10 400                     6 800                           3 600

Bидин                                                        158 000                      29 100                   19 400                           9 700

Грамада                                                      44 100                        9 700                     6 400                           3 300

Димово                                                     125 000                      20 700                   13 800                           6 900

Kула                                                           91 000                      13 100                     8 800                           4 300

Mакреш                                                        72 700                      17 300                   11 400                           5 900

Hово село                                                   23 900                        5 100                     3 200                           1 900

Pужинци                                                      54 000                        9 200                     6 100                           3 100

Чупрене                                                      42 300                      12 900                     8 500                           4 400

Област Враца

Борован                                                      42 900                      12 800                     8 500                           4 300

Бяла Cлатина                                              78 800                      24 100                   16 900                           7 200

Bраца                                                        147 800                      41 800                   28 000                         13 800

Kозлодуй                                                     28 400                        6 400                     4 200                           2 200

Kриводол                                                   101 000                      12 900                     8 600                           4 300

Mездра                                                      205 000                      62 400                   45 600                         16 800

Mизия                                                          28 000                        7 700                     5 100                           2 600

Oряхово                                                      61 800                      18 100                   12 100                           6 000

Pоман                                                         80 100                      26 700                   17 900                           8 800

Xайредин                                                     35 800                      10 700                     7 100                           3 600

Област Габрово

Габрово                                                     303 000                      93 600                   65 100                         28 500

Дряново                                                    205 000                      41 500                   29 600                         11 900

Cевлиево                                                  301 000                      93 600                   63 500                         30 100

Tрявна                                                      252 000                      67 400                   48 600                         18 800

Област Добрич

Балчик                                                       195 000                      40 000                   26 500                         13 500

Генерал Тошево                                         154 900                      35 900                   23 800                         12 100

Добрич ( Тх. )                                              36 200                          600                       300                              300

Добрич                                                      300 000                      87 700                   58 000                         29 700

Kаварна                                                    150 000                      24 600                   16 000                           8 600

Kрушари                                                    101 500                      24 700                   17 200                           7 500

Tервел                                                      103 900                      36 500                   24 200                         12 300

Шабла                                                         53 500                      19 200                   12 600                           6 600

Област Кърджали

Aрдино                                                      200 000                      57 700                   39 900                         17 800

Джебел                                                      183 000                      31 100                   21 400                           9 700

Kирково                                                     290 000                      71 400                   49 200                         22 200

Kрумовград                                               305 000                      71 500                   49 300                         22 200

Kърджали                                 400 000                    76 900                 54 600                        22 300

Mомчилград                                                203 000                      41 200                   31 700                           9 500

Черноочене                                                295 000                      50 900                   35 300                         15 600

Област Кюстендил

Бобов дол                                                   63 100                      15 800                   10 300                           5 500

Бобошево                                                    78 800                      13 300                     8 700                           4 600

Дупница                                                    201 000                      24 500                   16 000                           8 500

Kочериново                                                 65 300                      23 900                   15 800                           8 100

Kюстендил                                                 346 500                    117 700                   77 200                         40 500

Hевестино                                                   75 100                      26 700                   18 000                           8 700

Pила                                                           10 700                        3 700                     2 300                           1 400

Cапарева баня                                            28 400                      10 300                     7 000                           3 300

Tрекляно                                                     81 100                      31 000                   20 300                         10 700

Област Ловеч

Aприлци                                                      35 000                      12 700                     8 300                           4 400

Летница                                                       36 000                        6 000                     3 800                           2 200

Ловеч                                                        300 000                      62 300                   41 000                         21 300

Луковит                                                      84 700                      19 600                   12 800                           6 800

Tетевен                                                       86 200                      33 600                   23 800                           9 800

Tроян                                                        200 000                      70 500                   46 700                         23 800

Угърчин                                                     114 700                      35 800                   23 700                         12 100

Ябланица                                                    73 400                      21 300                   14 000                           7 300

Област Монтана

Берковица                                                 261 900                      48 400                   32 000                         16 400

Бойчиновци                                               118 700                      19 800                   13 000                           6 800

Брусарци                                                    63 200                        8 400                     5 500                           2 900

Bълчедръм                                                  74 800                      10 200                     6 700                           3 500

Bършец                                                      105 500                      21 300                   14 100                           7 200

Георги Дамяново                                         95 000                      16 700                   11 000                           5 700

Лом                                                           150 300                      14 900                     9 900                           5 000

Mедковец                                                    87 700                        6 300                     4 300                           2 000

Mонтана                                                     205 000                      21 200                   14 700                           6 500

Чипровци                                                   164 700                      50 000                   33 200                         16 800

Якимово                                                      75 200                      10 600                     6 900                           3 700

Област Пазарджик

Батак                                                          49 200                      17 600                   12 900                           4 700

Белово                                                        30 200                        6 900                     4 500                           2 400

Брацигово                                                   49 100                      11 600                     7 600                           4 000

Bелинград                                                  159 400                      49 200                   32 700                         16 500

Лесичово                                                    69 700                      14 300                     9 600                           4 700

Пазарджик                                                 256 700                      39 900                   26 500                         13 400

Панагюрище                                                88 300                      22 200                   14 700                           7 500

Пещера                                                       67 300                      13 100                     8 600                           4 500

Pакитово                                                     54 500                      13 600                     9 000                           4 600

Cептември                                                 117 100                      20 000                   13 200                           6 800

Cтрелча                                                      28 500                        5 900                     3 800                           2 100

Област Перник

Брезник                                                     178 000                      42 300                   28 000                         14 300

Земен                                                          36 100                      15 800                   10 300                           5 500

Kовачевци                                                 153 000                      16 000                   10 600                           5 400

Перник                                                      122 300                      32 000                   21 200                         10 800

Pадомир                                                    115 600                      31 800                   21 000                         10 800

Tрън                                                          205 000                      58 900                   38 900                         20 000

Област Плевен

Белене                                                        49 900                        9 400                     6 300                           3 100

Гулянци                                                      72 200                      17 000                   11 300                           5 700

Долна Mитрополия                                      146 100                      35 000                   23 100                         11 900

Долни Дъбник                                              68 000                      17 000                   11 300                           5 700

Искър                                                         45 000                      10 600                     7 000                           3 600

Левски                                                        54 800                      14 000                   10 200                           3 800

Hикопол                                                      59 200                      13 800                     9 200                           4 600

Плевен                                                      251 200                      57 300                   40 800                         16 500

Пордим                                                       96 200                      25 700                   17 000                           8 700

Червен бряг                                               127 400                      39 300                   29 600                           9 700

Kнежа                                                         20 000                        4 000                     2 500                           1 500

Област Пловдив

Aсеновград                                                208 400                      47 800                   31 100                         16 700

Брезово                                                     136 800                      34 100                   22 300                         11 800

Kалояново                                                 109 100                      21 800                   14 300                           7 500

Kарлово                                                    220 100                      53 300                   34 500                         18 800

Кричим                                                        15 300                        4 000                     2 600                           1 400

Лъки                                                           89 400                      28 600                   22 100                           6 500

“Mарица”                                                      90 900                      16 700                   12 100                           4 600

Перущица                                  25 700               5 200            3 200                   2 000

Пловдив                                                    125 000                        1 200                       600                              600

Първомай                                                  166 900                      39 300                   25 800                         13 500

Pаковски                                                     79 600                      14 800                     9 500                           5 300

“Pодопи”                                                    171 900                      38 100                   27 200                         10 900

Cадово                                                       57 000                      11 000                     7 000                           4 000

Стамболийски                                              35 900                        6 100                     3 900                           2 200

Cъединение                                                 59 700                      11 900                     7 700                           4 200

Xисаря                                                        74 900                      17 500                   11 600                           5 900

Куклен                                                        78 300                      24 600                   15 800                           8 800

Сопот                                                          15 100                        2 800                     1 800                           1 000

Област Разград

Завет                                                          40 900                      12 700                     7 500                           5 200

Исперих                                                      71 900                      22 100                   13 600                           8 500

Kубрат                                                        81 200                      25 700                   16 000                           9 700

Лозница                                                     170 000                      44 800                   29 000                         15 800

Pазград                                                      120 100                      40 200                   26 600                         13 600

Cамуил                                                       53 900                      17 700                   10 900                           6 800

Цар Калоян                                                140 000                      16 700                   11 000                           5 700

Област Русе

Борово                                                        62 500                      18 200                   13 200                           5 000

Бяла                                                           76 500                      19 800                   13 300                           6 500

Bятово                                                        81 100                      22 000                   14 800                           7 200

Две могили                                                102 100                      26 700                   18 000                           8 700

Иваново                                                    138 200                      39 400                   29 300                         10 100

Pусе                                                         179 800                      32 000                   23 000                           9 000

Cливо поле                                                 74 500                      20 900                   14 100                           6 800

Ценово                                                       55 300                      14 000                     7 200                           6 800

Област Силистра

Aлфатар                                                      70 000                      12 100                     8 100                           4 000

Главиница                                                   66 400                      20 500                   14 000                           6 500

Дулово                                                     107 000                      31 900                   22 300                           9 600

Kайнарджа                                                   74 000                      23 800                   16 400                           7 400

Cилистра                                                   145 300                      41 800                   28 800                         13 000

Cитово                                                        82 300                      26 600                   18 200                           8 400

Tутракан                                                    125 000                      25 200                   17 300                           7 900

Област Сливен

Kотел                                                        203 000                      55 300                   36 300                         19 000

Hова Загора                                               320 000                      38 000                   24 900                         13 100

Cливен                                                      540 000                    114 700                   75 300                         39 400

Tвърдица                                                   187 000                      35 600                   23 300                         12 300

Област Смолян

Баните                                                       280 000                      49 700                   35 400                         14 300

Борино                                                        61 400                      34 900                   29 400                           5 500

Девин                                                       300 000                      64 100                   48 300                         15 800

Доспат                                                        63 300                      21 200                   15 900                           5 300

Златоград                                                    91 700                      23 000                   16 300                           6 700

Mадан                                                        116 600                      69 600                   58 400                         11 200

Hеделино                                                   180 000                      19 300                   14 500                           4 800

Pудозем                                                      73 000                      17 800                   13 200                           4 600

Cмолян                                                      525 000                    216 700                 170 800                         45 900

Чепеларе                                                   169 000                      54 400                   38 800                         15 600

Столична община                                      640 000                      61 500                   34 100                         27 400

Софийска област

Антон                                                          22 800                        7 300                     4 800                           2 500

Божурище                                                   27 800                      12 500                   10 200                           2 300

Ботевград                                                  196 000                      62 300                   43 600                         18 700

Годеч                                                        181 400                      44 700                   30 100                         14 600

Горна Mалина                                              87 300                      26 900                   19 300                           7 600

Долна баня                                                  14 600                        2 800                     1 700                           1 100

Драгоман                                                   181 900                      49 300                   34 500                         14 800

Eлин Пелин                                                129 900                      46 900                   36 100                         10 800

Eтрополе                                   91 000                    28 700                 19 200                          9 500

Златица                                                         8 200                        2 000                     1 100                              900

Ихтиман                                                    480 000                      59 600                   42 100                         17 500

Kопривщица                                                27 100                        8 600                     5 600                           3 000

Kостенец                                                     84 700                      25 400                   16 900                           8 500

Kостинброд                                                  95 000                      23 200                   15 500                           7 700

Мирково                                                      71 400                      23 500                   15 700                           7 800

Пирдоп                                                        43 900                      14 700                     9 700                           5 000

Правец                                                      163 100                      56 300                   37 800                         18 500

Cамоков                                                    132 700                      36 700                   25 000                         11 700

Cвоге                                                        400 000                    106 000                   71 500                         34 500

Cливница                                                    49 300                      15 700                   10 700                           5 000

Чавдар                                                         4 800                        1 600                       900                              700

Челопеч                                                      17 100                        5 700                     3 600                           2 100

Област Стара Загора

Братя Даскалови                                         66 300                      20 500                   13 300                           7 200

Гурково                                                      17 200                        4 800                     3 000                           1 800

Гълъбово                                                    91 200                      11 400                     7 300                           4 100

Kазанлък                                                   150 000                      33 900                   22 100                         11 800

Mъглиж                                                        59 000                      16 900                   10 900                           6 000

Николаево                                                   26 500                        7 500                     4 900                           2 600

Oпан                                                           90 000                      12 400                     8 000                           4 400

Павел баня                                                 29 600                        9 300                     6 000                           3 300

Pаднево                                                    251 000                      26 300                   17 500                           8 800

Cтара Загора                                              326 100                      93 300                   60 900                         32 400

Чирпан                                                      103 500                      29 600                   19 500                         10 100

Област Търговище

Aнтоново                                                   160 700                      53 500                   35 000                         18 500

Oмуртаг                                                     156 100                      46 500                   29 800                         16 700

Oпака                                                          37 600                      11 000                     6 000                           5 000

Попово                                                      237 600                      69 700                   44 500                         25 200

Tърговище                                                 213 000                      60 000                   38 000                         22 000

Област Хасково

Димитровград                                            170 000                      35 600                   24 000                         11 600

Ивайловград                                              220 000                      64 700                   44 000                         20 700

Любимец                                                     59 400                      14 800                   10 000                           4 800

Mаджарово                                                  93 000                      31 800                   21 200                         10 600

Mинерални бани                                           66 900                      19 300                   13 000                           6 300

Cвиленград                                                170 000                      48 500                   32 400                         16 100

Cимеоновград                                              25 200                        5 600                     3 700                           1 900

Cтамболово                                                 85 300                      25 100                   16 700                           8 400

Tополовград                                                80 200                      20 100                   13 400                           6 700

Xарманли                                                   190 000                      35 600                   24 000                         11 600

Xасково                                                     230 000                      36 900                   25 200                         11 700

Област Шумен

Велики Преслав                                         120 000                      20 900                   13 900                           7 000

Bенец                                                          78 400                      23 200                   15 500                           7 700

Bърбица                                                      40 400                      11 400                     7 600                           3 800

Kаолиново                                                   57 700                      16 400                   11 000                           5 400

Kаспичан                                                     48 000                      13 600                     9 000                           4 600

Hикола Kозлево                                           37 400                      10 700                     7 200                           3 500

Hови пазар                                                  78 700                      22 400                   14 900                           7 500

Cмядово                                                     32 800                      10 100                     6 800                           3 300

Xитрино                                                     109 500                      39 300                   28 200                         11 100

Шумен                                                      202 100                      46 900                   31 200                         15 700

Област Ямбол

Болярово                                                   126 600                      28 100                   18 600                           9 500

Eлхово                                                      154 400                      31 600                   20 800                         10 800

Cтралджа                                                   123 700                      26 300                   17 400                           8 900

“Tунджа”                                                    289 500                      59 600                   39 400                         20 200

Ямбол                                                         45 800                        4 000                     2 500                           1 500

Всичко:                                                 32 522 000                  7 970 500               5 429 200                     2 541 300

9844

Забележка на редакцията: виж този материал в PDF-а на броя